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上海市松江區醫療保險事務中心2021年度決算公開
信息來源: 發布信息準確時間:2023-09-21 閱讀次數:

 

 

第一部分 上海市松江區醫療保險事務中心概況

一、主要職能

二、機構設置

第二部分 上海市松江區醫療保險事務中心2021年度決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、資產負債情況表

第三部分 上海市松江區醫療保險事務中心2021年度決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明

十、預算績效管理情況

十一、其他重要事項說明

第四部分 名詞解釋


第一部分    上海市松江區醫療保險事務中心概況

 

一、主要職能

1)負責基本醫療保險(保障)制度及其政策的具體實施及日常經辦管理事務;

2)負責基本醫療保險(保障)的待遇、個人醫療帳戶及個人權益記錄的相關管理事務;

3城鎮(鄉)居民基本醫療保險個人繳費的征繳事務;

4負責基本醫療保險(保障)的基金(資金)的結算、審核、對帳及監督

5負責醫療保險定點醫療機構、定點零售藥店等的協議管理,及定點醫療機構的分級管理的相關管理事務;

6負責各項醫療保險服務和對街道(鎮)醫療保險事務服務點的工作指導,開展醫療保險方面的宣傳;

7)負責醫療保險信息系統的運行維護與安全管理事務,及結算項目庫的相關管理事務;

8)負責醫療保險相關數據的統計分析和醫療保險信息的采集、分析和報告;

9)負責醫療保險業務檔案管理事務;

10)受區醫療保障局委托,承擔本區基本醫療保險監督檢查相關工作。

 

二、機構設置

上海市松江區醫療保險事務中心機構規格為正科級,列入參照公務員法管理事業單位。


第二部分    上海市松江區醫療保險事務中心2021年度決算表

收入支出決算總表

單位:萬元

收益

性支出

創業項目

竣工決算數

該項目

部門預算數

一、般公開財政資金預算財政資金撥付收入來源

5045.41

一、普遍公眾業務其他支出

 

二、人民政府性理財產品工程預算財政廳付款年收入

22.22

二、外交政策收入支出

 

三、國企資源生產經營工程預算財政性補貼款收入水平

 

三、國防安全經費支出

 

四、上一級補貼薪資收入

 

四、公開的安全支出費用

 

五、衛生事業個人收入

 

五、育兒教育經費支出

 

六、經驗凈收入

 

六、有效技木支出費用

 

七、其他計量單位上交薪資

 

七、文化水平出境游休育與文化傳播教育支出

 

八、許多年收入

 

八、社會性得到保障和學生就業撥出

61.94

 

 

九、環境衛生綠色結余

4697.83

 

 

十、生態環保節能生態環保開支

 

 

 

十一國慶、城鎮社區居委會付出

 

 

 

第十二、農林業水收入支出

 

 

 

十五、流量車輛開支

 

 

 

十四、環境資源堪探重工業信息查詢等費用

 

 

 

二十、企業貼心第三產業等結余

 

 

 

十五、財富管理收支

 

 

 

二十七、支助相關位置結余

 

 

 

18、自然生態教育資源海底氣象條件等支出費用

 

 

 

黨的十九、商品房擔保總支出

285.44

 

 

20、調味品救災物資產出教育支出

 

 

 

二11、國企資源銷售經營預算表收入支出

 

 

 

二12、氣象災害生物防治及應及安全管理教育支出

 

 

 

二13、一些開支

22.22

 

 

20四、抗疫相當國債制定計劃的教育支出

 

上年純收入自動求和

5067.63

上年開支總金額

5067.42

采用非財政性捐款盈余

 

節余劃分

 

本年結轉和節余

57.80

年終結轉和盈余

58.02

共計

5125.44

總共

5125.44

注:本表反映單位本年度的總收支和年末結轉結余情況。


收入決算表

單位:萬元

 

內容

當年度薪資總計

財政預算付款純收入

上級部門津貼凈收入

企事業營收

營運收入來源

復屬院校繳納薪資收入

其他純收入

費用的功能劃分科目必項目編碼

學科公司名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

7

合計數

5,067.63

5,067.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社會中保護和自主創業開支

61.94

61.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政部門事業心機關單位醫養教育支出

61.94

61.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  行政管理企業單位離退休工資

0.94

0.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  機關事業有成院校事業有成院校最基本社區養老商業險付費結余

40.67

40.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  工商登記事業上企業職位年金納費其他支出

20.33

20.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

衛生學營養健康費用支出

4,698.04

4,698.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政處事業心單位名稱醫治

73.71

73.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  政府部門企業單位醫療器械

26.58

26.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  因公員社區醫療補貼政策

47.13

47.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21013

社區醫療援助

3,819.03

3,819.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101301

  村鎮建設醫療管理救濟

1,668.71

1,668.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101399

  別的醫藥救治費用

2,150.32

2,150.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21015

醫藥后勤保障處理行政事務

805.30

805.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101501

  行政部門開機運行

677.02

677.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101502

  常見行政訴訟治理工作

80.98

80.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101504

  資料化建筑

47.30

47.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

個人住房基本保障總支出

285.44

285.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

公寓房改革的實質性支出

285.44

285.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  房屋北京公積金

67.90

67.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

  全款買房補貼標準

217.54

217.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

另外經費支出

22.22

22.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22960

手機彩票公益項目金規劃的經費支出

22.22

22.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296013

  用在新農村醫藥救援的中國福彩公益活動金支出費用

22.22

22.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映單位本年度取得的各項收入情況。


支出決算表

單位:萬元

工程

上年教育支出累計數

大體費用支出

的項目收入支出

上交國家上級領導支出費用

銷售經營付出

對附設單位名稱政府補貼收入支出

費用職能分類管理會計科目編號

課程和科目名字大全

欄次

1

2

3

4

5

6

累計數

5,067.42

1,050.71

4,016.71

0.00

0.00

0.00

208

世界維護和就業率結余

61.94

61.94

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

財政人事企業單位給養老支出費用

61.94

61.94

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  行政訴訟工作單位離養老金

0.94

0.94

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  政府部門行業的單位基礎頤養天年人身險繳納費用性支出

40.67

40.67

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  行政企事業單位考試工作企事業單位考試職業技能年金付款支出費用

20.33

20.33

0.00

0.00

0.00

0.00

210

衛生管理健康生活撥出

4,697.83

703.33

3,994.49

0.00

0.00

0.00

21011

行政事務企業部門醫疔

73.71

26.58

47.13

0.00

0.00

0.00

2101101

  人事部門廠家醫學

26.58

26.58

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  國家地方公務員醫療器械補貼政策

47.13

0.00

47.13

0.00

0.00

0.00

21013

醫院援助

3,819.08

0.00

3,819.08

0.00

0.00

0.00

2101301

  城鄉一體化醫療設備社會救助

1,668.71

0.00

1,668.71

0.00

0.00

0.00

2101399

  相關整形求助經費支出

2,150.37

0.00

2,150.37

0.00

0.00

0.00

21015

醫學有效保障方法事務處理

805.04

676.75

128.28

0.00

0.00

0.00

2101501

  政府部門電腦運行

676.75

676.75

0.00

0.00

0.00

0.00

2101502

  般人事部門的管理事物

80.98

0.00

80.98

0.00

0.00

0.00

2101504

  相關財務信息化建成

47.30

0.00

47.30

0.00

0.00

0.00

221

公房保護教育支出

285.44

285.44

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

租賃房轉型教育支出

285.44

285.44

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  公寓房北京公積金

67.90

67.90

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

  賣房補貼金

217.54

217.54

0.00

0.00

0.00

0.00

229

各種性支出

22.22

0.00

22.22

0.00

0.00

0.00

22960

手機彩票公益的金安排好的收入支出

22.22

0.00

22.22

0.00

0.00

0.00

2296013

  廣泛用于城鎮醫疔救濟的彩票網慈善公益金支出費用

22.22

0.00

22.22

0.00

0.00

0.00

注:本表反映單位本年度各項支出情況。


財政撥款收入支出決算總表

單位:萬元

盈利

結余

新項目

部門預算數

項目流程

累計

普通公共服務成本預算財政局補貼款

鎮政府性股權基金工程預算財政支出審批

國有控股投資基金經驗費用預算財政部門付款

一、一樣公開預決算財務捐款

5045.41 

一、基本上共同安全服務花費

 

 

 

 

二、政府辦公室性投資基金費用預算財政廳審批

22.22 

二、外交活動性支出

 

 

 

 

三、國有控股資源銷售經營概預算國庫審批

 

三、民防支出費用

 

 

 

 

 

 

四、公開人身安全開支

 

 

 

 

 

 

五、育兒教育費用

 

 

 

 

 

 

六、地理學方法花費

 

 

 

 

 

 

七、藝術游玩體育足球與新傳媒費用支出

 

 

 

 

 

 

八、當今社會保險和學生就業費用

61.94 

61.94

 

 

 

 

九、食品衛生健康的性支出

4697.83 

4697.83

 

 

 

 

十、低能耗健康性支出

 

 

 

 

 

 

11、村鎮居委撥出

 

 

 

 

 

 

十三、農林業水教育支出

 

 

 

 

 

 

13、交通配套運輸管理結余

 

 

 

 

 

 

十四、資源性探礦工業制造數據等總支出

 

 

 

 

 

 

第十六、商業服務于服務于業等費用

 

 

 

 

 

 

第十六、互聯網金融結余

 

 

 

 

 

 

十六、扶持任何區縣撥出

 

 

 

 

 

 

二十、自然而然資源深海氣候等支出費用

 

 

 

 

 

 

十八、自建房后勤保障費用

 285.44

285.44

 

 

 

 

二十二、糧油食品商品產出花費

 

 

 

 

 

 

二十一月、國有企業資產投資加盟估算教育支出

 

 

 

 

 

 

二12、地震災害有效預防及應對管理系統開支

 

 

 

 

 

 

二十四、任何支出費用

 22.22

 

22.22 

 

 

 

二是四、抗疫特別國債籌劃的花費

 

 

 

 

上年營收加總

5067.63 

當年度費用支出 累計

5067.42 

5045.2

22.22 

 

年終財政支出撥付結轉和盈余

57.80 

年尾財政部門捐款結轉和節余

58.02 

58.02

 

 

一、通常公共性費用財政資金付款

 

 

 

 

 

 

二、相關部門性私募基金項目預算財政性付款

 

 

 

 

 

 

三、國有制資本管理管理概預算財政廳審批

 

 

 

 

 

 

合計

5125.44 

累計

5125.44 

5103.22

22.22 

 

注:本表反映單位本年度財政撥款總收支和結轉結余情況。


一般公共預算財政撥款支出決算表

單位:萬元

項目

年初收入支出

付出功能性劃分類別題目識別碼

學科稱謂

加總

首要教育支出

新項目收支

欄次

1

2

3

預估合計

5,045.20

1,050.71

3,994.49

208

社會化有保障和畢業生就業費用支出

61.94

61.94

0.00

20805

行政管理衛生事業基層單位養老院其他支出

61.94

61.94

0.00

2080501

  行政管理廠家離退休年齡

0.94

0.94

0.00

2080505

  工商登記企業廠家大多社會社保養老金交費花費

40.67

40.67

0.00

2080506

  機構事業計量單位職業的年金繳納費用總支出

20.33

20.33

0.00

210

公共衛生身體健康教育支出

4,697.83

703.33

3,994.49

21011

行政管理工作企公務員醫疔

73.71

26.58

47.13

2101101

  行政機關公司的整形

26.58

26.58

0.00

2101103

  公務接待員治療補貼

47.13

0.00

47.13

21013

醫療服務救濟

3,819.08

0.00

3,819.08

2101301

  城鄉建設醫療保障救援

1,668.71

0.00

1,668.71

2101399

  其他醫療服務社會救助開支

2,150.37

0.00

2,150.37

21015

醫學得到保障方法事務性

805.04

676.75

128.28

2101501

  人事部門運動

676.75

676.75

0.00

2101502

  大部分財政控制工作

80.98

0.00

80.98

2101504

  的管理創新建成

47.30

0.00

47.30

221

住宅房的保障收入支出

285.44

285.44

0.00

22102

租賃房創新撥出

285.44

285.44

0.00

2210201

  自建房社保公積金

67.90

67.90

0.00

2210203

  首套房貼補

217.54

217.54

0.00

 

注:本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款支出情況。


一般公共預算財政撥款基本支出決算表

生活分級課程和科目編號規則

項目稱謂

竣工決算數

實惠細分

幾個會計科目編號規則

課目命名

預算數

301

月薪發福利教育支出

1021.07

302

商品銷售和工作撥出

25.76

30101

  大致工資收入

97.42

30201

  辦公室費

11.32

30102

  經費補肋

446.45

30202

  打印費

0.73

30103

  獎金稅

78.83

30203

  資訊費

 

30106

  餐費補貼申請書費

31.48

30204

  辦手充值

 

30107

  績效考評年薪

 

30205

  水電費

 

30108

國家機關視野機關單位大多頤養保險金交費

40.67

30206

  煤氣費

0.02

30109

職業技能年金交費

20.33

30207

  郵電通信費

1.22

30110

公司員工基礎社區醫療穩定網上繳費

26.58

30208

  冬季取暖費

 

30111

因公員醫療保障補助款交費

 

30209

  物業經理的服務費

 

30112

其他世界安全保障交款

3.64

30211

  出差費

2.72

30113

房間個人公積金

67.9

30212

  因公出國旅游(境)花費

 

30114

醫院費

 

30213

  修補(護)費

0.23

30199

  各種薪水福利福利經費支出

207.76

30214

  電腦使用費

 

303

對個人賬戶和家用的津貼

0.52

30215

  電視電話會議費

 

30301

  離休費

 

30216

  培養費

0.03

30302

  養老費

 

30217

  因公服務費

 

30303

  退職(役)費

 

30218

  使用原料費

 

30304

  撫恤金

 

30224

  被裝租賃費費

 

30305

  生話補助費

 

30225

  多功能生物質費

 

30306

  救助金費

 

30226

  勞務費費

 

30307

  醫療衛生費補助費

 

30227

  代為行業費

 

30308

  資助金

0.31

30228

  公會費用

7.7

30309

  權益金

0.21

30229

  發福利費

0.97

30310

個人的林果業生產加工補貼費

 

30231

  公務活動私家車運作維系費

 

30311

  代繳時代穩定費

 

30239

  其余公共交通雜費

 

30399

  各種對自己的和家的補助費

 

30240

  稅金及扣除成本

 

 

 

 

30299

  其它的餐品和服務培訓總支出

0.82

 

 

 

310

投資者性付出

3.36

 

 

 

31001

  房產建造物購建

 

 

 

 

31002

  辦公室的設備購置費

3.36

 

 

 

31003

  用設施設備折舊費

 

 

 

 

31007

  短信網洛及工具購入發布

 

 

 

 

31013

  因公車輛租賃購置費

 

 

 

 

31019

  一些道路生產工具采購

 

 

 

 

31021

  文物保護和櫥窗陳列品采購

 

 

 

 

31022

  隱形金融資產購買

 

 

 

 

31099

  其余投資性教育支出

 

人數專項經費累計數

1021.59

共公金費合計數

29.12

單位:萬元

注:本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。


一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

單位:萬元

一樣 共公概預算財政部門捐款“三公”經費

自動求和

因公回國

(境)費

公務接待小二租車折舊費及運營運營費

公務活動到訪費

小計

因公小二租車

購置費費

因公買車

開機運行檢修費

預算表數

部門預算數

項目預算數

竣工決算數

費用預算數

部門預算數

預算表數

竣工決算數

成本預算數

竣工決算數

財政預算數

預算數

0.2

0

 

 

 

 

 

 

 

 

0.2

0

注:本表反映單位本年度“三公”經費支出預決算情況。


政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

單位:萬元

的項目

月初結轉和盈余

年初盈利

上年其他支出

半年度結轉和

余額

系統區分題目編碼查詢

管理費用名號

合計數

 

 

自動求和

差不多開支

產品開支

 

229

的費用

 

22.22

22.22

 

22.22

 

22960

大家公益基金金確定的撥出

 

22.22

22.22

 

22.22

 

2296013

  代替城鄉統籌醫藥社會救助的幸運飛艇愛心慈善金費用

 

22.22

22.22

 

22.22

 

注:本表反映單位本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

單位:萬元

品牌

今年初結轉和節余

本年度薪水

上年收入支出

半年度結轉和節余

功用劃分科目必商品編碼

會計科目種類

加總

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映單位本年度國有資本經營預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。

無國有資本經營預算財政撥款收入支出的,仍保留該表格式,并在本表下方作下述說明:

說明:上海市松江區醫療保險事務中心本年度沒有國有資本經營預算財政撥款收入和支出,故本表無數據。


 

凈資產資產負債原因表

 

 

公司:百萬元

 

數目

市場價值

月初數

半年度數

年終數

年初數

一、財力總計

——

——

221.03

215.54

   (一)流chan股本

——

——

152.94

156.15

   (二)固定不變股本

——

——

225.61

234.97

🉐          進來:1.房層(mm2米)

 

 

 

 

ꦫ                2.實用主設備(臺/套/輛)

 

 

 

 

𝓰                     里面:(1)小轎車(輛)

 

 

 

 

🥂                                 一般的因公出行用車

 

 

 

 

ꦇ                                 辦案值崗租車

 

 

 

 

ꦺ                                 特種車輛專門工藝使用車

 

 

 

 

💛                                 相關出行用車

 

 

 

 

⭕                   (2)價格30萬元上文實用機 (包含機動車輛)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

 

 

 

 

꧙                    至少:銷售價一千萬元往上常用主設備

 

 

 

 

               4.其他固定資產

——

——

 

 

𝄹        減:加權平均累計折舊及減值提前準備

——

——

160.14

176.76

   (三)經常性債權交易

——

——

 

 

   (四)太久國債進行投資

——

——

 

 

   (五)搭建網過程

——

——

 

 

   (六)無形中股本

——

——

10

10

🍒        減:總共使用攤銷

——

——

7.38

8.81

   (七)各種凈資產

——

——

 

 

二、外債累計

——

——

92.87

93.03

三、凈固定資產總金額

——

——

128.16

122.51

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區醫療保險事務中心2021年度決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況說明

上海市松江區醫療保險事務中心2021年度收入支出總計5067.42萬元。與2020年度相比,收入支出總計減少236.84萬元,下降4.47%。主要原因:本單位支出包含基本支出和項目支出二項,其中基本支出的職工住房解困補貼比上年減少了81.53萬元,合計比上年減少7.33% 項目支出的其他醫療救助支出比上年減少了277.63萬元,合計比上年減少了3.69%。

二、收入決算情況說明

本年收入合計5067.63萬元,其中:財政撥款收入5067.63萬元,占100%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計5067.42萬元,其中:基本支出1050.71萬元,占20.73%;項目支出4016.71萬元,占79.27%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

上海市松江區醫療保險事務中心2021年度財政撥款收入支出總計5067.42萬元。與2020年度相比,財政撥款收入支出總計減少236.84萬元,下降4.47%。主要原因:基本支出中職工住房解困補貼比上年減少了81.53萬元,合計比上年減少7.33% 項目支出中其他醫療救助支出比上年減少了277.63萬元,合計比上年減少了3.69%。 

 

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

一般公共預算財政撥款支出5045.2萬元,占本年支出合計的99.56%。與2020年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少259.06萬元,下降4.8%。主要原因:基本支出中職工住房解困補貼比上年減少了81.53萬元,合計比上年減少7.33% 項目支出中其他醫療救助支出比上年減少了277.63萬元,合計比上年減少了3.69%。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

一般公共預算財政撥款支出5045.20萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)61.94萬元,占1.23%;衛生健康支出(類)4697.83萬元,占93.11%;住房保障支出(類)285.44萬元,占5.66%。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

一般公共預算財政撥款支出年初預算為4816萬元,支出決算為5045.2萬元,完成年初預算的104.76%。決算數大于預算數的主要原因:城鄉醫療救助項目在在年中安排了中央財政資金,本年補發了部分職工住房解困補貼。其中:

1、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)行政單位離退休(項)主要用于:用于離退休人員福利支出。年初預算為1.35萬元,支出決算為0.94萬元。決算數小于預算數的主要原因:2020年突發疫情,減少了退休人員活動支出

2、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)  機關事業單位基本養老保險繳費支出項),主要用于:在職職工養老保險金繳費支出。年初預算為41.27萬元,支出決算為40.66萬元幾乎持平。

3、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)  機關事業單位職業年金繳費支出項),主要用于:在職職工年金繳費支出。年初預算為20.64萬元,支出決算為20.33萬元幾乎持平。

4、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項),主要用于:在職職工醫療保險金繳費支出。年初預算為27.08萬元,支出決算為26.58萬元。幾乎持平。

5、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項),主要用于:公務員門急診和大病醫療補助,以及住院起付線內醫療補助。年初預算66萬元,決算數47.13萬元。決算數小于預算數的主要原因有部分需補助資金因各種原因年內尚未結算,造成補助資金支付減少。

6、衛生健康支出(類)醫療救助(款)城鄉醫療救助(項),主要用于:對轄區內低收入家庭和困難人員醫療費補助支出。年初預算1439.24萬元,支出決算數為1668.71萬元。決算數于預算數的主要原因在編制城鄉救助的項目年度預算時,考慮該項目需要被安排中央財政資金,年初預算數小于實際發生數。

7、衛生健康支出(類)醫療救助(款)其他醫療救助支出(項),主要用于:支內支疆人員醫療費補貼和補助支出。年初預算2169.64萬元,支出決算數為2150.37萬元,幾乎持平。

8、衛生健康支出(類)醫療保障管理事務(款)行政運行(項),主要用于:開展醫療保障事務人員的工資、津補貼、公用經費支出。年初預算705.38萬元,支出決算數為677.02萬元,支出決算數小于年初預算主要原因:辦公經費由于本中心實行成本核算,厲行節約,減少不必要的辦公支出

9、衛生健康支出(類)醫療保障管理事務(款)一般行政管理事務(項),主要用于:開展醫療保保障業務項目支出。年初預算146.70萬元,支出決算數為80.98萬元,支出決算數小于年初預算主要原因:根據上級部門任務部署和醫療保障項目任務的特殊性,醫療保障業務許多項目被安排跨年度執行,在本年已執行項目按照合同約定只支付部份款項,項目的余額根據區財政規定作全部核減。所以全年項目執行數小于預算數。

10、衛生健康支出(類)醫療保障管理事務(款)信息化建設(項),主用于于:開展醫療救助信息化平臺維護支出。年初預算47.50萬元,支出決算數為47.3萬元,幾乎持平。

11、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)主要用于:在職職工住房積金繳費支出。年初預算65.40萬元,支出決算數為67.9萬元,決算數大于預算數主要原因:年度公積金基數調整,相應支出增加。

12住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)。主要用于:在編職工購房補貼支出。年初預算為84.84萬元,支出決算為217.54萬元。決算數大于預算數的主要原因:對部分在編職工發放了一次性購房解困補貼

按上述格式依次說明到各項級科目,預決算持平的不用說明變動原因。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

一般公共預算財政撥款基本支出1050.71萬元。其中:人員經費1021.59萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金……其他對個人和家庭的補助(不涉及的不列);公用經費29.12萬元,主要包括:辦公費、印刷費……其他資本性支出。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

“三公”經費財政撥款支出年初預算為0.2萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。

2021年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2020年度減少(增加)0萬元,下降(增長)0%,其中:因公出國(境)費支出決算減少(增加)0萬元,下降(增長)0%;公務用車購置及運行維護費支出決算減少(增加)0萬元,下降(增長)0%;公務接待費支出決算減少(增加)0萬元,下降(增長)0%。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元,占0%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:

1、因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個、累計0人次

2、公務用車購置及運行維護費支出0萬元。其中:

公務用車購置支出為0萬元。

公務用車運行維護支出0萬元。2021年,上海市松江區醫療保險事務中心所屬各預算單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3、公務接待費支出0萬元。其中:

國內公務接待支出0萬(含外賓接待支出0萬元)。

“三公”經費財政撥款支出的單位,作下述說明:

上海市松江區醫療保險事務中心2021年度無“三公”經費財政撥款支出。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

政府性基金預算財政撥款收入22.22萬元,支出收入22.22萬元,支出具體情況如下:

1、其他支出(類)彩票公益金安排的支出(款)用于城鄉醫療救助的彩票公益金支出(項)。主要用于:對轄區內低收入家庭和困難人員醫療費補助支出。年初預算為0萬元,支出決算為22.22萬元。決算數大于預算數的主要原因:根據財政統一布署,該項目需要在年中安排,年初預算不作下達

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明

國有資本經營預算財政撥款收入0萬元,支出0萬元,支出具體情況如下:

上海市松江區醫療保險事務中心2021年度無國有資本經營預算財政撥款收入和支出。

十、預算績效管理情況

上海市松江區醫療保險事務中心2021年度預算績效管理工作開展情況如下:編報績效目標的2021年度項目7個,涉及預算金額3917.67萬元;績效跟蹤評價的2021年度項目7,涉及預算金額3917.67萬元;績效自評的2021年度項目7,涉及預算金額3917.67萬元,平均得分90分(其中,績效評級為“優”的項目3個;績效評級為“良”的項目4個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現問題0個,已經完成整改的0個,正在整改的0個)

十一、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

機關運行經費支出29.12萬元,比2020年度減少9.52萬元,下降24.64%。是主要原因是醫保中心實行辦公成本核算,厲行節約,減少不必要的辦公支出

(二)政府采購支出情況

上海市松江區醫療保險事務中心2021年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為14.76萬元,其中:貨物采購金額14.76萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。

(三)車輛、房屋特殊占用情況

1、車輛

1)使用市機關事務管理局統一實物保障的一般公務用車的單位按以下格式進行說明:

截至2021年12月31日,松江區醫療保險事務中心使用的一般公務用車中,由市機關事務管理局統一實物保障的一般公務用車為0輛。

2、房屋

截至2021年12月31日,松江區醫療保險事務中心使用的房屋中由市機關事務管理局擁有產權并統一調配使用的房屋為0平方米。

截至2021年12月31日,松江區醫療保險事務中心擁有產權的房屋共0平方米,其中由市機關事務管理局統一調配的供其他部門(單位)使用的房屋為0平方米。

截至2021年12月31日,松江區醫療保險事務中心使用的房屋中由市機關事務管理局統一調配的其他部門(單位)產權的房屋為0平方米。

 

3、無上述情況的部門(單位)以下格式進行說明:

松江區醫療保險事務中心2021年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。


第四部分    名詞解釋

 

一、財政撥款收入:指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

五、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

六、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

七、基本支出:指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

八、項目支出:指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,在基本支出之外發生的各項支出。

九、經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

十一、機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

 

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