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上海市松江林場2019年度部門決算公開
信息來源: 更新耗時:2021-08-12 閱讀次數:

 

 

 

 

 

鄭州松江林場

2019本年結算的時候

 


目  錄

 

第一點有些 濟南松江林場簡介

一、包括崗位職責

二、中介機構安裝

第二部分 上海松江林場2019年度決算表

一、薪資收入收入支出結算的時候總表

二、收入水平部門預算表

三、性支出結算的時候表

四、財政性捐款年收入費用支出 結算的時候總表

五、普遍公益性預預算民政撥付支出費用預算表

六、基本性上共同預算表國庫捐款基本性總支出竣工決算表

七、通常情況下服務性項目預算財政局撥付“三公”金費及單位操作金費經費支出部門預算表

八、政府機關性股權基金費用民政審批經費支出結算的時候表

九、資產投資流動負債原因表

第三部分 上海松江林場2019年度決算情況說明

四是部位 代詞回答


第一部分    上海松江林場概況

 

一、包括職責權限

𒆙基本職能:上海松江林場是全額撥款事業單位,負責佘山地區九峰十二山的管護及西佘山、東佘山、天馬山、小昆山四座開放性公園的管理。其主要職責: 1) 做好林業生態建設,保護森林資源。主要是森林撫育、林相優化改造項目建設、苗圃地的日常管護、森林病蟲害及有害生物防治、竹林地管理等。  2) 維護森林生態安全,做好護林防火安全生產。主要是九峰十二山護林防火、安全生產、綜合治理,特別是清明、冬至、節假日、旅游高峰期等重點時段。 3) 做好古樹名木保護以及文物保護。 4)加強景區管理、做好旅游服務接待和節慶活動。

 

二、設備設制

𝐆根據上述職責,上海松江林場設6個內設機構,包括:辦公室、財務科、資源管理科、旅游管理科、安全科、基建科負責日常運行。

 

 

 

 

 

第二部分    上海松江林場2019年度決算表

2019第四季度純收入費用支出 結算的時候總表

機關單位:萬

收入水平

教育支出

內容

竣工決算數

業務

竣工決算數

一、一般的通用概預算民政審批薪資收入

3057.12

一、一般來說公共提供服務提供服務結余

 

二、區政府性債券成本預算財務補貼款收入水平

 

二、外交關系支出費用

 

三、上級部門補助費收入來源

 

三、飲水機支出費用

 

四、事業發展收益

 

四、共同安全衛生總支出

 

五、管理收益

 

五、教學費用

 

六、付屬機關單位上交凈收入

 

六、科學課技術應用開支

 

七、別的收錄

78.45

七、學歷親子旅游休育與山東新農商軟件科技有限公司費用

 

 

 

八、市場質量保障和工作花費

155.48

 

 

九、衛生間健康保健付出

45.79

 

 

十、節能環境環境付出

 

 

 

十一國慶、城鄉統籌社群收入支出

 

 

 

第十二、農業水費用支出

2893.80

 

 

第十三、公路網運輸車開支

 

 

 

十四、物資堪探信心等經費支出

 

 

 

第十五、企業服務培訓業等其他支出

 

 

 

第十六、風險管控開支

 

 

 

十六、支援的位置性支出

 

 

 

二十、很資源量海洋環境氣候等開支

 

 

 

19、個人住房保駕護航收入支出

34.25

 

 

2、油糧武器裝備存量支出費用

 

 

 

二國慶、氣象災害預防治療及應急處置經營開支

 

 

 

二12、另一總支出

 

上年個人收入累計

3135.57

本年度付出總計

3129.32

用企業私募基金挽回開支差額

 

節余分派

 

年末結轉和節余

 

年尾結轉和余額

6.25

總結

3135.57

累計

3135.57


2019第四季度創收部門預算表

的單位:萬余元

建設項目

上年納入加總

財政資金撥付效益

上級部門補貼金收錄

事業有成工資收入

運營工資

加盟廠家上交薪水

其它收益

功能分類
科目編碼

管理費用命名

加總

3135.57 

3057.12 

 

 

 

 

78.45 

208

 

 

社會發展擔保和人才需求撥出

155.48 

155.48 

 

 

 

 

 

208

05

 

政府部門事業上方離退居二線

155.48 

155.48 

 

 

 

 

 

208

05

02

事業心機構離退休年齡

31.82 

31.82 

 

 

 

 

 

208

05 

05 

企事業上計量單位事業上計量單位首要社會養老安全付費費用

85.10 

85.10 

 

 

 

 

 

208

05 

06 

工商登記事業上的單位網絡職業年金繳納撥出

38.56 

38.56 

 

 

 

 

 

210

 

 

清潔營養開支

45.79 

45.79 

 

 

 

 

 

210

11

 

行政機關事業組織治療

45.79 

45.79 

 

 

 

 

 

210

11

02

視野工作單位整形

45.79

45.79

 

 

 

 

 

213

 

 

畜牧業水其他支出

2900.05

2821.60

 

 

 

 

78.45

213

02

 

造林

2900.05

2821.60

 

 

 

 

78.45

213

02

04

造林視野學校

1058.80

995.85

 

 

 

 

62.95

213

02

05

森里培養人才

1439.14

1439.14

 

 

 

 

 

213

02

26

護林公眾收入支出

402.11

386.61

 

 

 

 

15.50

221

 

 

商品房質量保障開支

34.25

34.25

 

 

 

 

 

221

02

 

租賃房收入分配改革費用

34.25

34.25

 

 

 

 

 

221

02

01

往房社保公積金

34.25

34.25

 

 

 

 

 

 


2019年終支出費用部門預算表

廠家:萬美金

品牌

年初性支出加總

幾乎收支

的項目總支出

上交上司開支

合作經營付出

對加盟組織補助款其他支出

功能分類
科目編碼

學科簡稱

合計數

3129.32 

966.39 

2162.93 

 

 

 

208

 

 

發展確保和擇業經費支出

155.48 

155.48 

 

 

 

 

208

05

 

政府部門衛生事業工作單位離退體

155.48 

155.48 

 

 

 

 

208

05

02

衛生事業公司離辭職

31.82 

31.82 

 

 

 

 

208

05 

05 

行政機關事業機構機構常見醫療保險行業保險行業繳納總支出

85.10 

85.10 

 

 

 

 

208

05 

06 

危險機關事業的單位的單位行業年金激費收入支出

38.56 

38.56 

 

 

 

 

210

 

 

清潔衛生健康保健支出費用

45.79 

45.79 

 

 

 

 

210

11

 

人事部門事業上的院校醫療機構

45.79 

45.79 

 

 

 

 

210

11

02

事業有成院校醫療設備

45.79

45.79

 

 

 

 

213

 

 

農林業水經費支出

2893.80

730.87

2162.93

 

 

 

213

02

 

造林

2893.80

730.87

2162.93

 

 

 

213

02

04

楸樹事業上的企業

1052.55

730.87

321.68

 

 

 

213

02

05

森林視頻培養

1439.14

 

1439.14

 

 

 

213

02

26

森林草原公用費用支出

402.11

 

402.11

 

 

 

221

 

 

房屋擔保花費

34.25

34.25

 

 

 

 

221

02

 

往房深化改革付出

34.25

34.25

 

 

 

 

221

02

01

公寓房北京公積金

34.25

34.25

 

 

 

 

 


2019第四季度財政資金審批創收費用部門預算總表

機關單位:上萬元

薪水

教育支出

頂目

預算數

投資項目

自動求和

一般來說公益性費用國庫撥付

部門性投資基金不需要預算不需要補貼款

一、基本上公開預算表國庫付款

3057.12 

一、通常公共信息功能費用

 

 

 

二、政府部門性基金、期貨、現貨、微盤成本預算財政資金付款

 

二、外交政策其他支出

 

 

 

 

 

三、國防軍事花費

 

 

 

 

 

四、服務性安全管理撥出

 

 

 

 

 

五、文化教育付出

 

 

 

 

 

六、完美技術水平其他支出

 

 

 

 

 

七、文化教育旅遊教育與傳媒業支出費用

 

 

 

 

 

八、社會發展后勤保障和工作結余

 155.48

155.48 

 

 

 

九、公共衛生穩定撥出

 45.79

45.79 

 

 

 

十、節能降耗綠色環保性支出

 

 

 

 

 

11、村鎮街道收支

 

 

 

 

 

第十二、畜牧業水付出

2815.35 

2815.35 

 

 

 

13、客運運輸車結余

 

 

 

 

 

十四、自然資源勘察內容等撥出

 

 

 

 

 

二十、商業地產提供服務行業等總支出

 

 

 

 

 

16、財富管理其他支出

 

 

 

 

 

二十七、協助另外東北部收支

 

 

 

 

 

二十、清新資源英文海上氣象觀測等支出費用

 

 

 

 

 

19、公房的保障收支

 34.25

34.25 

 

 

 

第二十、油糧物品存儲費用

 

 

 

 

 

二五一、洪澇治理及應急救援服務管理結余

 

 

 

 

 

二12、任何支出費用

 

 

 

本年度純收入累計

3057.12 

上年撥出總計

 3050.87

3050.87 

 

本年財政資金捐款結轉和盈余

 

年底財政預算捐款結轉和盈余

 6.25

 6.25

 

一、般公共信息估算財政預算審批

 

 

 

 

 

二、縣政府性債券財政廳預算財政廳補貼款

 

 

 

 

 

共計

3057.12 

總金額

3057.12 

3057.12 

 

 


2019年末般公共信息成本預算財政性捐款支出費用竣工決算表

機關單位:萬多

工作

總金額

基礎費用支出

創業項目性支出

用途總類

課程商品編碼

學科分類

208

 

 

時代保駕護航和找工作花費

155.48

155.48

 

208

05

 

行政處事業心工作單位離退休之

155.48

155.48

 

208

05

02

事業有成標準離養老金

31.82 

31.82 

 

208

05 

05 

行政單位名稱事業上的單位名稱首要健康養老穩妥付費支出費用

85.10 

85.10 

 

208

05 

06 

工商登記企業企業單位新職業年金繳納費用開支

38.56 

38.56 

 

210

 

 

衛生管理正常付出

45.79

45.79

 

210

11

 

行政機關企業公司的醫療機構

45.79

45.79

 

210

11

02

行業標準醫療服務

45.79

45.79

 

213

 

 

農業水費用

2815.35

730.87

2084.48

213

02

 

楸樹

2815.35

730.87

2084.48

213

02

04

林業局事業性培訓機構

989.59

730.87

258.72

213

02

05

樹叢培養

1439.15

 

1439.15

213

02

26

林地公開收入支出

386.61

 

386.61

221

 

 

租賃房得到保障開支

34.25

34.25

 

221

02

 

商品房體制改革收支

34.25

34.25

 

221

02

01

自建房住房基金

34.25

34.25

 

加總

3050.87

966.39

2084.48

 


2019年中尋常服務性工程預算財政預算捐款最基本費用支出 部門預算表

  公司的:上萬元

品牌

總計

相關人員專項經費

共公勞務費

成本各類

考試科目簡碼

專業科目名稱

301

 

公資福利微信收入支出

864.03

864.03

 

301

01

  大多年終獎金

115.25

115.25

 

301

02

  津貼費補貼費

73.09

73.09

 

301

03

  年獎

 

 

 

301

06

  食堂菜經濟補貼費

32.96

32.96

 

301

07

  績效評價月薪

421.48

421.48

 

301

08

企業單位自己事業企業單位通常醫養安全手機繳費

85.10

85.10

 

301

09

崗位年金繳付

38.56

38.56

 

301

10

退休職工大體醫治商業保險手機繳費

45.79

45.79

 

301

11

公務接待員醫用補貼金繳納費用

 

 

 

301

12

任何社會生活切實保障付款

17.55

17.55

 

301

13

房屋公積金貸款

34.25

34.25

 

301

14

治療費

 

 

 

301

99

  任何工資收入福利待遇結余

 

 

 

302

 

商品銷售和售后服務費用

80.74

 

80.74

302

01

  商務辦公費

4.10

 

4.10

302

02

  進行印刷費

1.60

 

1.60

302

03

  咨詢中心費

0.28

 

0.28

302

04

  要辦費

0.11

 

0.11

302

05

  煤氣費

1.30

 

1.30

302

06

  煤氣費

14.92

 

14.92

302

07

  郵電局費

2.87

 

2.87

302

08

  供暖費

 

 

 

302

09

  物業服務標準化管理費用

 

 

 

302

11

  出差費

1.30

 

1.30

302

12

  因公回國(境)學費

 

 

 

302

13

  修理(護)費

4.77

 

4.77

302

14

  租借費

 

 

 

302

15

  例會費

0.54

 

0.54

302

16

  學習費

1.71

 

1.71

302

17

  國家公務接持費

0.48

 

0.48

302

18

  多功能原料費

 

 

 

302

24

  被裝購入費

 

 

 

302

25

  專業化清潔燃料費

 

 

 

302

26

  勞務公司費

1.74

 

1.74

302

27

  委托代為行業費

3.33

 

3.33

302

28

  工會組織資金投入

10.21

 

10.21

302

29

  福利待遇費

20.77

 

20.77

302

31

  公務接待租車正常運作運維費

4.62

 

4.62

302

39

  另外路網費

 

 

 

302

40

  稅金及增添成本費用

 

 

 

302

99

  某個設備和產品費用支出

6.09

 

6.09

303

 

對一個人和家用的補帖

17.78

17.78

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  退居二線費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

17.55

17.55

 

303

05

  日子補貼金

 

 

 

303

07

  醫療機構費補貼政策

 

 

 

303

08

  國家國家助學金

 

 

 

303

09

  榮譽金

 

 

 

303

10

自身農牧業生產補貼費

 

 

 

303

99

  其他對人個和家廷的補助金

0.23

0.23

 

310

 

資產投資性結余

3.83

 

3.83

310

02

  工作設施設備購進

3.83

 

3.83

310

03

  專業級系統添置

 

 

 

310

07

  資料網絡數據及pc軟件采購提升

 

 

 

310

13

  公務接待小二租車采購

 

 

 

310

19

  另一個交通出行方式購入

 

 

 

310

21

  中國文物和陳列設計品采購

 

 

 

310

22

  無型資產投資購入

 

 

 

310

99

  別的資金性結余

 

 

 

預估合計

966.38

881.81

84.57

 


2019全年度常見公開部門預算財政預算補貼款“三公”資金及工商登記進行資金收支部門預算表

公司:萬多

一樣 公益性估算財政資金撥付“三公”費用

機關單位使用

預備費結算的時候數

合計數

因公出國留學

(境)費

因公出行用車采購及進行費

因公客服費

小計

國家公務車輛

購進費

國家公務使用車

正常運作費

工程預算數

結算的時候數

財政預算數

部門預算數

預決算數

竣工決算數

項目預算數

預算數

概預算數

竣工決算數

決算數

竣工決算數

 

8

5.1

 

 

 

 

 

 

7.5

4.62

0.5

0.48

 


2019全年人民政府性股權基金部門預算財政費用支出 捐款費用支出 部門預算表

基層單位:萬元左右

好項目

總金額

基本性其他支出

活動費用支出

作用的分類

會計分類商品代碼

考試科目標題

229

 

 

某些收支

 

 

 

229

08

 

時時彩發行人賣機購工作費讓的費用

 

 

 

229

08

04

福利金中國福彩銷售額企業的金融業務費撥出

 

 

 

 

 

 

預估合計

 

 

 

🔯無以政府性股權基金費用預算不需要付款費用支出 的機構,仍留下該數據表格式,并在本表的下方作下講述明:

注:上海松江林場2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019全年資金欠債狀態表

 

 

稅額企業單位:萬塊

 

用戶

價值觀

今年初數

半年度數

年末數

年初數

一、凈資產總計

——

——

5272.12

6261.62

   (一)分子運動資金

——

——

135.67

136.78

   (二)固定不變凈資產

——

——

8493.77

9051.23

          其中:1.房屋(平方米)

9007.5

9007.5

1468.56

1468.56

🔯                2.統一的設備(臺/套/輛)

101

430

210.06

498.58

♌                     里面:(1)車子(輛)

3

3

49.49

49.49

🧸                                 通常情況公務接待出行用車

 

 

 

 

𓂃                                 交通執法巡邏車輛使用

 

 

 

 

ಞ                                 特類非常專業枝術公務車

2

2

41.66

41.66

🧔                                 別的私家車

1

1

7.83

7.83

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

28

103

22.20

122.01

                    其中:單價100萬元以上專用設備

 

 

 

 

🌠               4.各種穩固資金

——

——

6792.95

6962.08

ꦰ        減:顯示器折舊率及減值做準備

——

——

3507.32

3629.56

   (三)長期性的股權質押加盟

——

——

150

150

   (四)長時公司債投資項目

——

——

 

 

   (五)新建工程建筑

——

——

 

519.97

   (六)神圣股本

——

——

 

34.22

🅘        減:積累攤銷

——

——

 

1.02

   (七)其余資金

——

——

 

 

二、負債率總計

——

——

135.67

136.76

三、凈資產投資合計數

——

——

5136.45

6124.86

 

 

 

 

 

 

 


第三部分  上海松江林場2019年度決算情況說明

 

一、相對于廣州松江林場2019年度收入支出決算總體情況說明

濟南松江林場2019ౠ年度收入總計為3135.57萬元、支出總計為3129.32萬元。與2018年度相比,收入總計增加310.82萬元,支出總計增加304.57萬元。主要原因:項目經費的增加。

二、介紹海松江林場2019年度收入決算情況說明

當年度ꦉ收入合計3135.57萬元,其中:財政撥款收入3057.12萬元,占97.49%;其他收入78.45萬元,占2.51%。

三、相對于深圳松江林場2019年度支出決算情況說明

本年度🔯支出合計3129.32萬元,其中:基本支出966.39萬元,占30.88%;項目支出2162.93萬元,占69.12%。

四、針對鄭州松江林場2019年度財政撥款收入支出總體情況說明

深圳松江林場2019꧂年度財政撥款收支總決算3057.12萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加593.41萬元,增長24.08%。主要原因:項目數量增加導致項目支出金額的增加。

五、關與蘇州松江林場2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一半公共信息預預算財政廳補貼款付出預算總體經濟時候

武漢松江林場2019꧒年度一般公共預算財政撥款支出3050.87萬元,占本年支出合計的97.49%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加587.16萬元,增長23.83%。主要原因:項目數量增加導致項目支出金額的增加。

(二)應該公共信息不需要預算不需要補貼款結余竣工決算組成情況下

南京松江林場2019ꦅ年度一般公共預算財政撥款支出3050.87萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)155.48萬元,占5.10%;衛生健康支出(類)45.79萬元,占1.50%;農林水支出(類)2815.354萬元,占92.28%;住房保障支出(類)34.25萬元,占1.12%。

(三)普通公共性概預算財政局補貼款收入支出結算的時候明確狀態

鄭州松江林場2019🅘年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3584.14萬元,支出決算為3050.87萬元,完成年初預算的85.12%。決算數小于預算數的主要原因:部分項目剛啟動,在2020年支付。其中:

1📖、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:事業退休人員相關福利、活動費。年初預算為56.31萬元,支出決算為31.82萬元。決算數小于預算數的主要原因:根據人保局規定按實際發生數支付。

2ꦡ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:事業在編人員養老金的支付。年初預算為102.11萬元,支出決算為85.10萬元。決算數小于預算數的主要原因:今年有4名員工退休。

3🌸、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。主要用于:事業在編人員年金的支付。年初預算為40.84萬元,支出決算為38.56萬元。決算數小于預算數的主要原因:今年有4名員工退休。

4🎃、衛生健康(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。主要用于:事業在編人員醫療金的支付。年初預算為48.50萬元,支出決算為45.79萬元。決算數小于預算數的主要原因:今年有4名員工退休。

5♊、農林水支出(類)林業(款)林業事業機構(項)。主要用于:事業編制人員經費(除養老金、年金、醫療金、公積金外)以及事業單位日常運行經費。年初預算為990.94萬元,支出決算為989.59萬元。決算數小于預算數的主要原因:今年有4名員工退休。

6📖、農林水支出(類)林業(款)森林培育(項)。主要用于兩筆項目款:1)佘山地區九峰十二山的管護和4座開放性公園的管理經費。年初預算為1222萬元,支出決算為1222萬元。2)薛山二期林相改造。年初預算為297.70萬元,支出決算為217.14萬元。項目已完工,尾款結轉至2020年支付。

7🐼、農林水支出(類)林業(款)林區公共支出(項)。主要用于四筆項目款:1)5月佘山大型宗教活動。年初預算為80萬元,支出決算為74.51萬元,年底已調減費用。2)天馬山旅游環境提升項目。年初預算為100萬元,支出決算為0萬元。項目剛啟動,款項結轉至2020年支付。3)西佘山車行道及山頂設施修繕工程。年初預算300萬元,支出決算115.60萬元。決算數小于預算數的主要原因:工程款項60%在2020年支付。4)九峰十二山基礎設施維護及林地資源管護。年初預算310萬元,支出決算196.50萬元。結轉至2020年支付。

8𓃲、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于:事業在編人員住房公積金的支付。年初預算為35.74萬元,支出決算為34.25萬元。決算數小于預算數的主要原因:今年有4名員工退休。

 

六、觀于天津松江林場2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

昆明松江林場2019💖年度一般公共預算財政撥款基本支出966.38萬元,包括人員經費881.81萬元,公用經費84.57萬元。基本支出中:

1🍸、工資福利支出864.03萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、養老金、職業年金、醫療金、公積金及其他社會保障繳費。

2꧅、商品和服務支出80.74萬元,主要用于:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水電費、郵電費、差旅費、維修費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費及其他商品和服務支出。

3、對個人和家庭補助17.55萬元,主要用于:撫恤金及其他對個人和家庭的補助支出(獨子費、托幼費)。

4、資本性支出3.83萬元,主要用于:辦公設備購置。

 

七、關于上海松江林場2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”勞務費財政性付款付出結算的時候綜合性事情反映。

南京松江林場2019🐲年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為8萬元,支出決算為5.1萬元,完成預算的63.75%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算為4.62萬元,完成預算的61.60%;公務接待費支出決算為0.48萬元,完成預算的96%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:認真貫徹中央“八項規定”和厲行節約要求,嚴控開支。

2019🧸年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度減少0.3萬元,降低5.56%,其中:因公出國(境)費支出決算減少(增加)0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算減少0.61萬元,降低11.66%;公務接待費支出決算增加0.31萬元,增加182.35%。公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是燃油支出的節約。公務接待費支出增加的主要原因是按上級主管部門規定執行。

(二)“三公”經費總支出財政性補貼款總支出部門預算明確情況下情況報告。

2019🎶年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算4.62萬元,占90.59%;公務接待費支出決算0.48萬元,占9.41%。具體情況如下:

1、因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個、累計0人次

2、公務用車購置及運行維護費支出4.62萬元。其中:

公務用車購置支出為0萬元。

✱公務用車運行維護支出4.62萬元。主要用于車輛保險、維修、燃油支出等。2019年,上海松江林場開支財政撥款的公務用車保有量為3輛。

3、公務接待費支出0.48萬元。其中:

國內公務接待支出0.48萬(無外賓接待支出0萬元)。主要用于公務接待批次2次、接待人次62人。

八、就武漢松江林場2019季度政府部性新基金結算的時候國庫捐款支出費用結算的時候狀況證明

上海松江林場2019年度無政府性基金預算財政撥款支出。

九、國有控股資產管理經營的成本預算財政局審批時候表明

東莞松江林場2019季度無國有企業資產管理合作經營成本預算財政收支補貼款收支。

十、一些首要議題的情況說明怎么寫

(一)單位使用經費預算費用支出 情況報告

蘇州松江林場2019本年度有機物關程序運行預備費花費。

(二)地方政府回收經費支出時候

天津松江林場2019🗹年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為906.06萬元,其中:貨物采購金額12.52萬元、工程采購金額813.34萬元、服務采購金額80.2萬元。

(三)避免、房產特殊性使用率狀況

上海松江林場2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)預算表績效評價控制時候

༒上海松江林場2019年度預算績效管理工作開展情況如下:進一步優化確立財政項目資金績效評價治理體系,須嚴格實施項目“先復評、后入庫流程”的規范,增強項目財政項目資金編織安全性能。全過程績效管理實施情況:編報績效目標的2019年度項目2個,涉及預算金額1849.39萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目2個,涉及預算金額1849.39萬元;績效自評的2019年度項目2個,涉及預算金額1849.39萬元,平均得分98分(其中,績效評級為“優”的項目2個;績效評級為“良”的項目0個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個。)


第四部分    名詞解釋

 

🍎一、財務性支出支出資金付款創收:指組織上年度目標從本級財務性支出支出資金崗位拿得的財務性支出支出資金付款,還包括普遍公用概算財務性支出支出資金付款和政府機構性基金、期貨、現貨、微盤概算財務性支出支出資金付款。

二、企業發展利潤:指企業發展公司開始非常專業工作工作形式和其捕助工作形式選取的利潤。

✤三、操作的純年收入:指自己事業公司的在專業業務流程活躍組織以及其輔助工具活躍組織之上開設非獨立性計算操作的活躍組織拿到的純年收入。

🐎四、許多工資:指企事業機構完成的除“國庫部門付款工資”、“事業工資”、“銷售工資”等之內的工資。主要是:國庫部門下撥的本企事業機構近年節余。

五、上年結轉和盈余:意指去年度未能成功、結轉到上年按有觀規程再次便用的信貸資金。

ꦓ六、月底結轉和盈余:指年初度或半年前年終費用準備、因主客觀具體條件發現變幻沒法按原計劃怎么寫頒布,需推遲了到過后年終按相關的明文規定立即適用的錢財。

七、常規收支:指的單位為擔保結構正常人運行業務、完成目標任務日常的運作目標任務而有的某項收支。

🧔八、新項目收支:指機構為達到特定的的行政訴訟業務作業或教育事業提升要求,在基本的收支認知能力發現的一項收支。

𒁏九、企業營運收支:指事業性企機關單位在專業性主題行為及輔佐主題行為外展開非獨立自主統計企業營運主題行為發生的收支。

ꦕ十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

ꦗ國慶、工作行業操作勞務費:指行政事務工作行業和符合公務接待員法管控的事業性工作行業操作一半公供預算表不需要付款設置的大致總費用支出 中的日常的公供勞務費總費用支出 。

 

 

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