目 錄
一、個部分 南京市松江區勞作保障機制督查總隊情況
一、一般職能部門
二、裝置設備
第二部分 上海市松江區勞動保障監察大隊2019年度決算表
一、薪水撥出部門預算總表
二、使收入竣工決算表
三、開支預算表
四、財政性捐款盈利撥出結算的時候總表
五、平常公共服務預竣工決算財政費用支出 付款費用支出 竣工決算表
六、一般上共同估算財政部門付款一般花費部門預算表
七、般公用概預算民政捐款“三公”專項接待費及政府部門啟用專項接待費開支部門預算表
八、政府部門性基金投資概預算財政部門審批付出竣工決算表
九、債務欠債情況下表
第三部分 上海市松江區勞動保障監察大隊2019年度決算情況說明
四是方面 形容詞講解
第一部分 上海市松江區勞動保障監察大隊概況
一、最主要職能部門
🃏(一)宜傳《勞動力改造法》及各國和市內有關勞動力改造切實保障民事法律、法律規范和規章制度,并監督選人用人企業單位貫徹強制執行強制執行;
♈(二)責任對管人標準實物工作切實的有效保障章程管理辦法、認真執行工作切實的有效保障法律解釋、政策法規和章程等現象全面實施工作切實的有效保障監督;
ღ(三)審理對違犯勞動就業者維護法條、法律解釋法規標準以及制度的操作的告發和舉報,依法行政解決和依法查處違犯勞動就業者維護法條、法律解釋法規標準以及制度的操作;
(四)明確想關法律規范、相關法律法規指定的其它勞動者服務監督重大事項;
(五)協辦上級部門行政單位交辦的其它的議題。
二、結構設置
𝔍根據上述職責,上海市松江區勞動保障監察大隊設4個內設機構,包括:綜合科、審理科、監察一科、監察二科。
編制數為26名,設大隊長1名、副大隊長2名、科長4名、副科長2名。
第二部分 上海市松江區勞動保障監察大隊2019年度決算表
2019季度盈利支出費用部門預算總表
標準:億元
薪資 |
收入支出 |
||
樓盤 |
部門預算數 |
頂目 |
部門預算數 |
一、基本公開費用預算財政性捐款純收入 |
1066.36 |
一、平常公共性工作性支出 |
|
二、政府部門性私募基金項目預算財政局捐款薪資 |
|
二、國際關系經費支出 |
|
三、領導政府補貼營收 |
|
三、中國國防支出費用 |
|
四、工作收益 |
|
四、共公安全的費用 |
|
五、開納入 |
|
五、幼小銜接經費支出 |
|
六、附帶企業上交國家純收入 |
|
六、實驗技術應用花費 |
|
七、另外凈收入 |
|
七、傳統藝術出游體育課與山東新農商軟件科技有限公司教育支出 |
|
|
|
八、的社會質量保障和找工作費用 |
870.80 |
|
|
九、公共衛生穩定結余 |
26.66 |
|
|
十、節能技術環保總支出 |
|
|
|
五一、村鎮街道辦其他支出 |
|
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|
十三、農業水收入支出 |
|
|
|
第十三、交通配套運輸物流支出費用 |
|
|
|
十四、市場探礦內容等支出費用 |
|
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|
十四、商業性的服務質量業等開支 |
|
|
|
第十六、科技金融收支 |
|
|
|
十二、支助任何各地收入支出 |
|
|
|
十九、自然是環境資源海域氣象局等其他支出 |
|
|
|
第十九、公房得到保障收支 |
165.53 |
|
|
20、糧油食品物質存量性支出 |
|
|
|
二十一月、災情防止及應急響應控制撥出 |
|
|
|
二十三、同一教育支出 |
|
本年度效益總金額 |
1066.36 |
年初花費預估合計 |
1062.99 |
用教育事業基金、期貨、現貨、微盤補救結余差額 |
|
余額調整 |
|
月初結轉和余額 |
|
歲末結轉和節余 |
3.37 |
合計 |
1066.36 |
總額 |
1066.36 |
2019年中工資竣工決算表
公司的:來萬
該項目 |
上年創收加總 |
財務審批利潤 |
上級領導經濟補貼營收 |
事業有成年收入 |
銷售經營利潤 |
附加標準繳納納入 |
別的薪資 |
||||
功能分類 |
科目表稱謂 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
總金額 |
1066.36 |
1066.36 |
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
社會的保障措施和工作收支 |
874.17 |
874.17 |
|
|
|
|
|
|
208 |
01 |
|
人工成本影視資源和社交確保菅理事宜 |
801.74 |
801.74 |
|
|
|
|
|
|
208 |
01 |
05 |
勞作保障機制監督 |
801.74 |
801.74 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政處事業發展標準離退職 |
72.43 |
72.43 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
01 |
歸口經營的政府部門政府部門離離休 |
0.45 |
0.45 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
企業組織離退體 |
0.02 |
0.02 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
工商登記事業企業首要給個人養老保險行業交費撥出 |
49.51 |
49.51 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
市直機關企事業計量單位角色年金手機繳費結余 |
22.45 |
22.45 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
清潔建康收入支出 |
26.66 |
26.66 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
人事部門工作方醫療服務 |
26.66 |
26.66 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
01 |
行政性基層單位醫遼 |
26.66 |
26.66 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
住宅安全保障教育支出 |
165.53 |
165.53 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
居住房教育體制改革其他支出 |
165.53 |
165.53 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
房產社保公積金 |
71.93 |
71.93 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
03 |
買新房補肋 |
93.60 |
93.60 |
|
|
|
|
|
2019第四季度收入支出結算的時候表
行業:萬
建設項目 |
上年教育支出累計 |
基礎撥出 |
品牌其他支出 |
繳納領導總支出 |
企業經營結余 |
對附設廠家補助金花費 |
||||
功能分類 |
項目種類 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
累計 |
1062.99 |
1024.01 |
38.98 |
|
|
|
|
208 |
|
|
中國社會有效保障了和自主創業經費支出 |
870.80 |
831.83 |
38.98 |
|
|
|
|
208 |
01 |
|
人資材料和市場得到保障管理系統事情 |
798.37 |
759.39 |
38.98 |
|
|
|
|
208 |
01 |
05 |
勞動力有效保障監督 |
798.37 |
759.39 |
38.98 |
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政訴訟事業性企機關事業單位離退休工資 |
72.43 |
72.43 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
01 |
歸口工作管理的行政管理組織離退體 |
0.45 |
0.45 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
參公企業單位離退休年齡 |
0.02 |
0.02 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
行政公司事業性公司常規養老服務商業保險付款費用支出 |
49.51 |
49.51 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
工商登記事業上的工作單位職業類型年金繳納付出 |
22.45 |
22.45 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療機構管理衛生管理與準備生孩花費 |
26.66 |
26.66 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政訴訟企業企業醫院 |
26.66 |
26.66 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
01 |
行政性方醫療衛生 |
26.66 |
26.66 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
房產的保障開支 |
165.53 |
165.53 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
租賃房收入分配改革經費支出 |
165.53 |
165.53 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
商品房個人公積金 |
71.93 |
71.93 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
03 |
全款買房補助費 |
93.60 |
93.60 |
|
|
|
|
2019全年度財政資金捐款收入來源其他支出部門預算總表
企業:余萬元
利潤 |
收支 |
||||
內容 |
部門預算數 |
活動 |
合計數 |
一半公共信息財務預算財務撥付 |
中央政府性資金財政資金預算財政資金審批 |
一、平常服務性預決算國庫審批 |
1066.36 |
一、一般來說公用設施服務培訓支出費用 |
|
|
|
二、國家性基金投資預算表民政審批 |
|
二、外交政策費用 |
|
|
|
|
|
三、飲水機其他支出 |
|
|
|
|
|
四、共公安全防護收支 |
|
|
|
|
|
五、教學經費支出 |
|
|
|
|
|
六、科學的技術的技術費用 |
|
|
|
|
|
七、文明出境游軍事體育與影視文化性支出 |
|
|
|
|
|
八、市場經濟擔保和求業支出費用 |
870.80 |
870.80 |
|
|
|
九、環衛健康保健付出 |
26.66 |
26.66 |
|
|
|
十、工業節能干凈開支 |
|
|
|
|
|
五一、城市片區支出費用 |
|
|
|
|
|
12、畜牧業水花費 |
|
|
|
|
|
13、交通配套裝卸搬運收入支出 |
|
|
|
|
|
十四、市場探礦數據信息等性支出 |
|
|
|
|
|
十四、商業性的服務業等費用 |
|
|
|
|
|
16、金融服務結余 |
|
|
|
|
|
十八、支援一些地段總支出 |
|
|
|
|
|
十七、自然生態的資源大海氣象站等撥出 |
|
|
|
|
|
第十九、住宅房維護收支 |
165.53 |
165.53 |
|
|
|
2、糧油加工工程設備與物資的自給率總支出 |
|
|
|
|
|
二十一月、災害性消滅及緊急服務管理花費 |
|
|
|
|
|
二12、某個開支 |
|
|
|
當年度凈收入自動求和 |
1066.36 |
本年度性支出累計數 |
1062.99 |
1062.99 |
|
期初財政廳補貼款結轉和余額 |
|
年終不需要捐款結轉和節余 |
3.37 |
3.37 |
|
一、通常情況公眾預決算財政資金補貼款 |
|
|
|
|
|
二、中央政府性基金投資概算財政性審批 |
|
|
|
|
|
累計 |
1066.36 |
總金額 |
1066.36 |
1066.36 |
|
2019第四季度尋常共公項目預算財政資金付款費用預算表
院校:萬余元
投資項目 |
預估合計 |
根本費用支出 |
新項目結余 |
|||
功能表分類管理 課程和科目編號 |
課程和科目明稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
社會存在保證和找工作付出 |
870.80 |
831.82 |
38.98 |
208 |
01 |
|
人工手動操作資源量和世界得到保障維護業務 |
798.37 |
759.39 |
38.98 |
208 |
01 |
05 |
勞動改造的保障監督 |
798.37 |
759.39 |
38.98 |
208 |
05 |
|
行政機關工作單位名稱離辭職 |
72.43 |
72.43 |
|
208 |
05 |
01 |
歸口管理系統的行政處工作單位離退休年齡 |
0.45 |
0.45 |
|
208 |
05 |
02 |
事業心工作單位離養老金 |
0.02 |
0.02 |
|
208 |
05 |
05 |
危險機關事業上的單位名稱基本的養老院穩定付款開支 |
49.51 |
49.51 |
|
208 |
05 |
06 |
公司事業性公司職業角色年金手機繳費開支 |
22.45 |
22.45 |
|
210 |
|
|
正常正常支出費用 |
26.66 |
26.66 |
|
210 |
11 |
|
行政管理事業企機關單位企機關單位醫療器械 |
26.66 |
26.66 |
|
210 |
11 |
01 |
行政性公司醫療服務 |
26.66 |
26.66 |
|
221 |
|
|
房屋的保障撥出 |
165.53 |
165.53 |
|
221 |
02 |
|
往房體制改革花費 |
165.53 |
165.53 |
|
221 |
02 |
01 |
公寓房個人公積金 |
71.93 |
71.93 |
|
221 |
02 |
03 |
挑選心儀的房子國家補貼 |
93.60 |
93.60 |
|
累計 |
1062.99 |
1024.01 |
38.98 |
2019全年度基本性上公共信息費用預算財政局付款基本性收入支出結算的時候表
組織:萬多
好項目 |
總金額 |
的人員專項資金 |
共公勞務費 |
||
國家經濟等級分類 項目編碼查詢 |
課程名稱大全 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
薪水春節福利付出 |
980.84 |
980.84 |
|
301 |
01 |
核心員工工資 |
125.45 |
125.45 |
|
301 |
02 |
津貼救濟款救濟款 |
378.05 |
378.05 |
|
301 |
03 |
薪金 |
154.07 |
154.07 |
|
301 |
06 |
伙食費補貼費 |
29.76 |
29.76 |
|
301 |
07 |
業績考核員工工資 |
|
|
|
301 |
08 |
企事業發展企業單位事業發展企業單位常規養老院人壽保險繳納 |
49.51 |
49.51 |
|
301 |
09 |
職業化年金網上繳費 |
22.45 |
22.45 |
|
301 |
10 |
退休職工基本上醫療管理人身險繳付 |
26.66 |
26.66 |
|
301 |
11 |
因公員醫院經濟補貼付款 |
|
|
|
301 |
12 |
其余社會的的保障繳納 |
7.95 |
7.95 |
|
301 |
13 |
住宅住房基金 |
71.93 |
71.93 |
|
301 |
14 |
醫治費 |
|
|
|
301 |
99 |
各種月工資最新福利費用支出 |
115.01 |
115.01 |
|
302 |
|
寶貝和提供服務費用 |
40.32 |
|
40.32 |
302 |
01 |
辦公場所費 |
10.80 |
|
10.8 |
302 |
02 |
刷費 |
|
|
|
302 |
03 |
顧問費 |
|
|
|
302 |
04 |
辦理手充值續費 |
0.04 |
|
0.04 |
302 |
05 |
電費 |
|
|
|
302 |
06 |
水電費 |
|
|
|
302 |
07 |
郵電局費 |
1.50 |
|
1.50 |
302 |
08 |
采暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業客服工作費 |
|
|
|
302 |
11 |
出差補貼 |
1.58 |
|
1.58 |
302 |
12 |
因公出境(境)資金 |
|
|
|
302 |
13 |
檢修(護)費 |
0.24 |
|
0.24 |
302 |
14 |
經濟費 |
|
|
|
302 |
15 |
電視電話會議費 |
|
|
|
302 |
16 |
培訓課程費 |
0.50 |
|
0.50 |
302 |
17 |
因公接持費 |
|
|
|
302 |
18 |
多功能相關工費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝購買費 |
|
|
|
302 |
25 |
特用燃料油費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務派遣費 |
|
|
|
302 |
27 |
委托代理業務領域費 |
4.75 |
|
4.75 |
302 |
28 |
工會組織經費預算 |
7.44 |
|
7.44 |
302 |
29 |
員工福利費 |
5.02 |
|
5.02 |
302 |
31 |
公務活動租車使用運營費 |
|
|
|
302 |
39 |
許多交通費花銷 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及額外添加服務費 |
|
|
|
302 |
99 |
另外的商品價格和服務保障開支 |
8.45 |
|
8.45 |
303 |
|
對個體和中國家庭的政府補貼 |
0.11 |
0.11 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
辭職費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
家庭生活補帖 |
|
|
|
303 |
07 |
醫療保障費補貼金 |
|
|
|
303 |
08 |
捐資大學生助學金 |
|
|
|
303 |
09 |
獎勵活動金 |
|
|
|
303 |
10 |
個體農林牧生產的貼補 |
|
|
|
303 |
99 |
同一對個人的和企業的補貼政策 |
0.11 |
0.11 |
|
310 |
|
投資者性費用支出 |
2.74 |
|
2.74 |
310 |
02 |
商務辦公儀器采購 |
2.74 |
|
2.74 |
310 |
03 |
專用型設施設備折舊費 |
|
|
|
310 |
07 |
信息內容系統及電腦軟件租賃費更行 |
|
|
|
310 |
13 |
公務活動私車置辦 |
|
|
|
310 |
19 |
某個交通網專用工具折舊費 |
|
|
|
310 |
21 |
文化遺產和陳列方面品采購 |
|
|
|
310 |
22 |
隱匿資源購買 |
|
|
|
310 |
99 |
某個投資基金性性支出 |
|
|
|
合計數 |
1024.01 |
980.95 |
43.06 |
🌱2019第四季度似的公用設施部門預算財政資金補貼款“三公”經費預算預算及國家機關作業經費預算預算付出部門預算表
企事業單位:億元
通常情況公用估算國庫審批“三公”資金投入 |
企事業單位啟用 費用竣工決算數 |
|||||||||||
累計數 |
因公回國 (境)費 |
公務活動使用車折舊費及啟用費 |
因公接受費 |
|||||||||
小計 |
公務活動私車 添置費 |
國家公務私家車 電腦運行費 |
||||||||||
項目預算數 |
竣工決算數 |
費用預算數 |
預算數 |
估算數 |
部門預算數 |
項目預算數 |
竣工決算數 |
決算數 |
部門預算數 |
財政預算數 |
部門預算數 |
43.06 |
0.30 |
0.00 |
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0.30 |
0.00 |
2019全年度政府機構性新基金預算表財政性付款開支竣工決算表
工作單位:百萬元
創業項目 |
預估合計 |
基礎費用支出 |
好項目其他支出 |
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功效的分類 考試科目數字 |
學科英文名稱 |
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類 |
款 |
項 |
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229 |
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另外的花費 |
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229 |
08 |
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中國福彩上幣產品培訓機構業務流程費配備的總支出 |
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229 |
08 |
04 |
公益福利體彩銷售人員部門的項目費收入支出 |
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… |
… |
… |
… |
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預估合計 |
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注:上海市松江區勞動保障監察大隊2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019第四季度凈資產流動負債條件表 |
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稅額的單位:萬 |
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用量 |
社會價值 |
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期初數 |
歲末數 |
月初數 |
年初數 |
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一、基金累計數 |
—— |
—— |
18.98 |
21.08 |
(一)外流股本 |
—— |
—— |
2.12 |
5.76 |
(二)固定不動債務 |
—— |
—— |
16.86 |
69.77 |
其中:1.房屋(平方米) |
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🐷 2.通用版主設備(臺/套/輛) |
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𒁏 中間:(1)車倆(輛) |
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🃏 一般來說因公車輛租賃 |
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𝔉 稽查巡邏專車 |
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🥃 特種車輛的專業系統專車 |
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💟 其他的私家車 |
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(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
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3.專用設備(臺/套) |
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其中:單價100萬元以上專用設備 |
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༒ 4.另外放置資本 |
—— |
—— |
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ღ 減:總計攤銷及減值安排 |
—— |
—— |
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54.45 |
(三)長遠股份權注資 |
—— |
—— |
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(四)經常性債卷加盟 |
—— |
—— |
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(五)搭建項目 |
—— |
—— |
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(六)隱形的股本 |
—— |
—— |
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ꦦ 減:累記攤銷 |
—— |
—— |
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(七)的資金 |
—— |
—— |
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二、資產負債累計 |
—— |
—— |
1.61 |
3.37 |
三、凈基金累計 |
—— |
—— |
17.37 |
17.71 |
第三部分 上海市松江區勞動保障監察大隊2019年度決算情況說明
一、關與杭州市松江區勞作保障措施督察大隊長2019半年度收入來源收支竣工決算總體布局前提原因分析
ꦏ上海市松江區勞動保障監察大隊2019年度收入總計為1066.36萬元、支出總計為1062.99萬元。與2018年度相比,收入總計增加45.58萬元,支出總計增加42.21萬元。主要原因:職業年金繳費、職工社保及公積金費用等的增加。
二、對于傷害市松江區勞動力確保監督總隊2019年中收錄預算的情況就說明
上海市松江區勞動保障監察大隊2019年收入合計1066.36萬元,其中:財政撥款收入1066.36萬元。
三、針對北京市松江區勞動者維護督查分隊2019全年開支結算的時候情況下講解
上海市松江區勞動保障監察大隊2019年𒁏支出合計1062.99萬元,其中:基本支出1024.01萬元,占96.33%;項目支出38.98萬元,占3.67%。
四、關與東莞市松江區勞動力保護監督檢查交警隊2019年中國庫審批薪資費用整體具體情況這說明
🃏上海市松江區勞動保障監察大隊2019年度財政撥款收入總決算1066.36萬元,與2018年度相比,財政撥款收入增加45.58萬元,增長4.46%;財政撥款支出總決算1062.99萬元,與2018年相比,財政撥款支出增加42.21萬元,增長4.13%。主要原因:職業年金繳費、職工社保及公積金費用等的增加。
五、關干傷害市松江區勞動就業有保障督察分隊2019第四季度一般來說公眾不需要預算不需要付款支出費用部門預算癥狀講解
(一)常見公共性預算表民政撥付付出竣工決算綜合性時候
🀅上海市松江區勞動保障監察大隊2019年度一般公共預算財政撥款支出1062.99萬元,占本年支出合計的100%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加42.21萬元,增長4.13%。主要原因:職業年金繳費、職工社保及公積金費用等的增加。
(二)尋常公共信息概預算民政審批費用支出 竣工決算機構現狀
ꦅ上海市松江區勞動保障監察大隊2019年度一般公共預算財政撥款支出1062.99萬元,主要用于以下方面:社會保障和支出(類)870.8萬元,占81.92%;衛生健康支出(類)26.66萬元,占2.51%,;住房保障支出165.53萬元,占15.57%。
(三)通常公共服務部門預算財政性補貼款結余部門預算具體實施情況發生
🅠上海市松江區勞動保障監察大隊2019年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1020.13萬元,支出決算為1062.99萬元,完成年初預算的104.2%。決算數大于預算數的主要原因:職業年金繳費、職工社保及公積金費用等的增加。其中:
1🦹、社會保障和就業支出(類)人力資源和社會保障管理事務(款)勞動保障監察(項)798.37萬元。主要用于:職工工資福利支出、商品和服務支出等。年初預算為832.83萬元,支出決算為798.37萬元,完成年初預算的95.86%。決算數小于預算數的主要原因:厲行節約,縮減開支。
2🅘、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)0.45萬元。主要用于:退休人員福利支出。年初預算為1.76萬元,支出決算為0.45萬元,完成年初預算的25.57%。決算數小于預算數的主要原因:退休人員福利費開支減少。
3🎃、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)0.02萬元。主要用于:退休人員福利支出。年初預算為0.46萬元,支出決算為0.02萬元,完成年初預算的4.35%。決算數小于預算數的主要原因:退休人員福利費開支減少。
4𒐪、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)49.51萬元。主要用于:職工單位部分養老金保險支出。年初預算為55.99萬元,支出決算為49.51萬元。決算數小于預算數的主要原因:社保基數調整。
5꧅、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)22.45萬元。主要用于:繳納職工單位部分職業年金。年初預算為22.39萬元,支出決算為22.45萬元。決算數大于預算數的主要原因:社保基數調整。
6🍌、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)26.66萬元。主要用于:職工醫療保險繳費。年初預算為26.59萬元,支出決算為26.66萬元。決算數大于預算數的主要原因:社保基數調整。
7ജ、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)71.93萬元。主要用于:職工住房公積金、補充公積金。年初預算為80.12萬元,支出決算為71.93萬元,完成年初預算的89.78%。決算數小于預算數的主要原因:公積金基數調整。
7💦、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)93.60萬元。主要用于:職工住房補貼。年初預算為0萬元,支出決算為93.60萬元。
六、介紹杭州市松江區工作的保障督查總隊2019第四季度一樣 公用概預算財務付款通常付出部門預算情況下介紹
🌼上海市松江區勞動保障監察大隊2019年度一般公共預算財政撥款基本支出1024.01萬元,包括人員經費980.95萬元,公用經費43.06萬元。基本支出中:
1ღ、工資福利支出980.84萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保險繳費、機關事業單位基本養老保險繳費支出、職工基本醫療保險繳費、職業年金繳費、住房公積金、其他工資福利支出。
2🍨、商品和服務支出40.32萬元,主要用于:辦公費、手續費、郵電費、差旅費、維修(護)費、培訓費、委托業務費、工會經費、福利費、其他商品和服務支出。
3、對個人和家庭補助0.11萬元,主要用于:其他對個人和家庭補助支出。
4、資本性支出2.74萬元,主要用于:辦公設備購置費。
七、關于上海市松江區勞動保障監察大隊2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”金費財政性付款撥出結算的時候總體布局實際申請報告書怎么寫。
💃上海市松江區勞動保障監察大隊2019年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0.3萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:厲行節約。
2019🤪年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度減少(增加)0萬元,降低(增長)0%,其中:因公出國(境)費支出決算減少(增加)0萬元,降低(增長)0%;公務用車購置及運行維護費支出決算減少(增加)0萬元,降低(增長)0%;公務接待費支出決算減少(增加)0萬元,降低(增長)0%。因公出國(境)費支出減少(增加)的主要原因是無。公務用車購置及運行維護費支出減少(增加)的主要原因是無。公務接待費支出減少(增加)的主要原因是無。
(二)“三公”金費財政部門捐款費用支出 預算基本條件闡述。
滬市松江區勞作有保障督察分隊2019每年無“三公”接待費財政性補貼款總支出。
八、關于上海市松江區勞動保障監察大隊2019年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
廣州市松江區勞作擔保督察巡警隊2019當年度無政府機構性股票基金項目預算財政資金審批經費支出。
九、國家投資基金管理費用財政局付款原因闡明
濟南市松江區勞動力基本保障監督檢查巡警隊2019年末無國有土地投資基金生意費用不需要補貼款撥出。
十、另一首要注意事項的時候闡述
(一)市直機關啟用經費付出付出前提
꧒上海市松江區勞動保障監察大隊2019年度機關運行經費支出43.06萬元,比2018年度減少27.09萬元,降低38.62%。主要原因是厲行節約,減少開支。
(二)政府性采購員費用支出 事情
杭州市🔯松江區勞動保障監察大隊2019年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為30.84萬元,其中:貨物采購金額30.84萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。
(三)車子、房源非常規霸占事情
上海市松江區勞動保障監察大隊2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)概算績效考核工作管理實際情況
ღ上海市松江區勞動保障監察大隊2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位建立了如下預算績效管理制度:在執行上級預算績效管理制度的基礎上,再進一步適時更新修正了單位《內部控制制度》,建立了根據要求編制績效目標,做好績效評價績效跟蹤工作,落實評價結果的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:編報績效目標的2019年度項目3個,涉及預算金額38.98萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目3個,涉及預算金額38.98萬元;績效自評的2019年度項目0個,涉及預算金額0萬元,平均得分0分(其中,績效評級為“優”的項目0個;績效評級為“良”的項目0個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現問題0個,已經完成整改的0個,正在整改的0個)。
第四部分 名詞解釋
ꦦ一、財務捐款收益:指機構當季度度從本級財務崗位提供的財務捐款,涵蓋一半共公費用概算財務捐款和市政府性母基金費用概算財務捐款。
♐二、事業有成企單位收益:指事業有成企單位企單位開設正規業務量的活動組織還有其輔助性的活動組織得到的收益。
𓂃三、合作運作工資:指事業企業在技術專業工作生活內容簡述輔助器生活內容本身開展業務非獨特記帳合作運作生活內容選取的工資。
四、任何收錄:指工作單位擁有的除“財政部門捐款收錄”、“視野收錄”、“營運收錄”等或者的收錄。
五、今年初結轉和節余:是以去年度還到位、結轉到當年度按相關的英文的規定延續動用的錢財。
ꦦ六、年終結轉和余額:指本年中度或很早以前年中預算表布置、因相對主義狀態進行轉化沒有辦法按原策劃施實,需卡頓到的時候年中按管于規定標準再用到的資本。
七、根本收支:指計量單位為切實保障中介機構正確旋轉、達成平時的的工作目標而造成的每項收支。
♋八、項目流程撥出費用:指單位名稱為搞定關鍵的行政處做工作工作內容或行業未來發展關鍵,在大致撥出費用除此之外發生的各類撥出費用。
💖九、生產者教育費用支出 :指企事業編制名稱在專注營銷過程及引導營銷過程外發展非獨自會計核算生產者營銷過程有的教育費用支出 。
♒十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🌠國慶、國家機關程序運行資金投入:指財務機關單位名稱和定義因公員法管理方法的衛生事業機關單位名稱動用大致上公眾估算財務審批準備的大致教育開支中的每天公供資金投入教育開支。