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上海市松江區法律援助中心2018年度單位決算公開
信息來源: 披露期限:2020-08-19 閱讀次數:

 

 

首要部位 滬市松江區規律扶持中心站概貌

一、重點職能部門

二、部門設為

第二部分 上海市松江區法律援助中心2018年度決算表

一、創收教育支出結算的時候總表

二、收入來源預算表

三、支出費用竣工決算表

四、財政性補貼款創收總支出部門預算總表

五、常見公用成本預算財務付款費用支出 預算表

六、一半公共服務預算表不需要補貼款通常經費支出預算表

七、基本上服務性預算表民政捐款“三公”勞務費收入支出及市直機關工作勞務費收入支出收入支出預算表

八、相關部門性股票基金估算財政廳捐款撥出竣工決算表

九、凈資產資產負債實際情況報告

第三部分 上海市松江區法律援助中心2018年度決算情況說明

四是位置 代詞回答

 


第二局部   杭州市松江區法規協助中間慨況

 

一、主要職權

꧂管理、指導本區法律援助工作和“12348”法律服務等工作,受理、審核法律援助申請案件并作出是否給予援助的決定;組織、指派法律援助人員承辦援助案件。

二、中介機構設施

本行業是北京市松江區司法部門局直屬參公事業行業,無機構設置醫務科。

 

 

其次一些   上海市松江區法律援助中心2018年度決算表

2018第四季度收錄其他支出預算總表

政府部門:萬塊

薪資收入

經費支出

創業項目

部門預算數

工程項目

竣工決算數

一、財政預算撥付年收入

780.59

一、一半公共性服務性支出

 

至少:現政府性投資基金決算財政性撥付

 

二、外交活動開支

 

二、上級領導補貼政策純收入

 

三、國家安全收入支出

 

三、人事收錄

 

四、公共性健康其他支出

671.68

四、運營純收入

 

五、教育輔導經費支出

6.97

五、復屬企業上交收益

 

六、生物學系統總支出

 

六、相關薪資

137.00 

七、文化課體育類與傳媒業付出

 

 

 

八、世界擔保和就業前景結余

42.92

 

 

九、醫治公共衛生與準備生孩教育支出

8.16

 

 

十、節水環保標準教育支出

 

 

 

11、城鄉統籌街道撥出

 

 

 

12、農業和林業水總支出

 

 

 

第十三、鐵路交通貨運總支出

 

 

 

十四、資源的探礦消息等付出

 

 

 

十八、金融業服務培訓業等其他支出

 

 

 

十五、金融科技教育支出

 

 

 

十八、幫扶另外的位置花費

 

 

 

18、土地資源海洋資源氣象臺等費用

 

 

 

十八、房產保險結余

187.87

 

 

四十、油糧工程設備儲備庫收入支出

 

 

 

二11、其它收支

 

本年度收入來源自動求和

917.59

上年開支總計

917.59

用參公股票基金挽回開支差額

 

盈余確定

 

年末結轉和節余

0.69

歲末結轉和余額

0.69

總金額

918.28

共計

918.28



2018年終創收部門預算表

基層單位:萬余元

 

大型項目

年初納入累計

財政支出撥付使收入

上一級補貼申請書純收入

企事業個人收入

經營的薪水

其他單位名稱繳納盈利

任何營收

功能分類
科目編碼

課程命名

累計

    917.59

780.59

 

 

 

 

    137.00

204

 

 

公用防護結余

    671.68

671.68

 

 

 

 

ꦏ          -  

204

06

 

司法行政

    671.68

671.68

 

 

 

 

🐠          -  

204

06

01

政府部門作業

    194.92

194.92

 

 

 

 

💯          -  

204

06

04

法條支援

    476.76

476.76

 

 

 

 

ܫ          -  

205

 

 

文化教育付出

       6.97

6.97

 

 

 

 

🐲          -  

205

05

 

進修申請及課程培訓

       6.97

6.97

 

 

 

 

🍃          -  

205

05

03

培訓教育花費

       6.97

6.97

 

 

 

 

💎          -  

208

 

 

社會存在保障措施和專業教育經費支出

     42.92

42.92

 

 

 

 

🌟          -  

208

05

 

人事部門企事業公司離退體

     42.92

42.92

 

 

 

 

﷽          -  

208

05

05

國家機關事業工作單位根本養老穩定穩定手機繳費費用

     17.17

17.17

 

 

 

 

♋          -  

208

05

06

企企業發展標準企業發展標準行業年金付費經費支出

     25.74

25.74

 

 

 

 

🉐          -  

210

 

 

醫用安全與規劃計生費用

       8.16

8.16

 

 

 

 

﷽          -  

210

11

 

行政事務視野企業單位治療

       8.16

8.16

 

 

 

 

ꦐ          -  

210

11

01

行政處單位名稱醫學

       8.16

8.16

 

 

 

 

ꦚ          -  

221

 

 

自建房保障措施花費

    187.87

50.87

 

 

 

 

    137.00

221

02

 

房產改善收入支出

    187.87

50.87

 

 

 

 

    137.00

221

02

01

個人個人住房公積金貸款

     20.98

20.98

 

 

 

 

𝔍          -  

221

02

03

選房救濟款

    166.89

29.89

 

 

 

 

    137.00


2018全年支出費用預算表

的單位:萬美元

 

內容

年初支出費用預估合計

基本的付出

的項目教育支出

繳納上一級撥出

運營撥出

對付屬企業單位補貼申請書撥出

功能分類
科目編碼

課程各稱

總金額

 917.59

 433.86

 483.73

 

 

 

204

 

 

共公的安全收入支出

 671.68

 194.92

 476.76

 

 

 

204

06

 

司法機關

 671.68

 194.92

 476.76

 

 

 

204

06

01

政府部門作業

 194.92

 194.92

 -  

 

 

 

204

06

04

法令救助

 476.76

 -  

 476.76

 

 

 

205

 

 

學前教育付出

 6.97

 -  

 6.97

 

 

 

205

05

 

研習及培訓課

 6.97

 -  

 6.97

 

 

 

205

05

03

技術培訓收支

 6.97

 -  

 6.97

 

 

 

208

 

 

社會化保障措施和就業率其他支出

 42.92

 42.92

 -  

 

 

 

208

05

 

行政處事業性行業離退居二線

 42.92

 42.92

 -  

 

 

 

208

05

05

企人事行業人事行業關鍵社會養老商業保險商業保險付款開支

 17.17

 17.17

 -  

 

 

 

208

05

06

國家機關自己事業企機關單位的職業年金付費其他支出

 25.74

 25.74

 -  

 

 

 

210

 

 

醫治衛生間與計劃書生孕支出費用

 8.16

 8.16

 -  

 

 

 

210

11

 

行政處工作公司醫療設備

 8.16

 8.16

 -  

 

 

 

210

11

01

行政訴訟單位名稱醫療機構

 8.16

 8.16

 -  

 

 

 

221

 

 

公寓房確保付出

 187.87

 187.87

 -  

 

 

 

221

02

 

公寓房改草收入支出

 187.87

 187.87

 -  

 

 

 

221

02

01

公寓房北京公積金

 20.98

 20.98

 -  

 

 

 

221

02

03

挑選心儀的房子補貼標準

 166.89

 166.89

 -  

 

 

 


2018年中不需要撥付效益性支出預算總表

的單位:70萬

收益

開支

的項目

部門預算數

活動

預估合計

正常服務性預算表財政局審批

政府機關性投資基金概預算財政支出補貼款

一、尋常公共性概預算財政性撥付

780.59 

一、通常情況下業務性業務花費

 -  

 -  

 

二、政府機關性私募基金費用預算財政預算審批

 

二、國際關系其他支出

 -  

 -  

 

 

 

三、中國國防撥出

 -  

 -  

 

 

 

四、公共性應急費用支出

 671.68

 671.68

 

 

 

五、基礎教育支出費用

 6.97

 6.97

 

 

 

六、科學學工藝其他支出

 -  

 -  

 

 

 

七、傳統藝術教育與傳煤收支

 -  

 -  

 

 

 

八、社會生活保障機制和就業的經費支出

 42.92

 42.92

 

 

 

九、醫治衛生監督與方案生殖結余

 8.16

 8.16

 

 

 

十、綠色建筑綠色環保費用支出

 -  

 -  

 

 

 

國慶、城鎮街道社區費用支出

 -  

 -  

 

 

 

12、農業和林業水開支

 -  

 -  

 

 

 

第十五、鐵路交通輸送經費支出

 -  

 -  

 

 

 

十四、資源共享地質勘察內容等付出

 -  

 -  

 

 

 

第十三、商業區服務項目業等付出

 -  

 -  

 

 

 

16、網絡金融總支出

 -  

 -  

 

 

 

二十七、扶持許多地方性支出

 -  

 -  

 

 

 

18、國土局海上景象等費用支出

 -  

 -  

 

 

 

第十九、房產保險其他支出

 50.87

 50.87

 

 

 

2、糧油食品工程設備與物資的收儲教育支出

 

 

 

 

 

二十一國慶、另外的性支出

 

 

 

當年度工資合計數

780.59

本年度結余總金額

780.59

780.59

 

今年初財政性審批結轉和節余

0.69

月底財政廳撥付結轉和余額

0.69

0.69

 

 似的公用項目預算財務補貼款

0.69

 

 

 

 

 相關部門性基金、期貨、現貨、微盤預決算財政預算撥付

 

 

 

 

 

總結

781.28

總結

781.28

781.28

 


2018年終通常情況通用工程預算財政局補貼款收支結算的時候表

行業:萬元左右

新項目

加總

基本上撥出

活動開支

功用歸類

科目必項目編碼

課程和科目名稱大全

204

 

 

公益性安全衛生費用支出

671.68

194.92

476.76

204

06

 

行政訴訟法

671.68

194.92

476.76

204

06

01

行政訴訟工作

194.92

194.92

 

204

06

02

普遍政府部門控制工作

0.00

 

 

204

06

04

底層行政訴訟法業務部

0.00

 

 

204

06

05

普法宣揚

0.00

 

 

204

06

04

發律支援

476.76

 

476.76

205

 

 

育兒教育其他支出

6.97

 

6.97

205

05

 

專科護士培訓教育及培訓教育

6.97

 

6.97

205

05

03

培訓學校支出費用

6.97

 

6.97

208

 

 

發展得到保障和工作教育支出

42.92

42.92

 

208

05

 

行政部門事業發展院校離養老金

42.92

42.92

 

208

05

01

歸口控制的人事部門行業離養老

0.00

 

 

208

05

05

企事業計量單位事業計量單位通常給養老險公司激費收支

17.17

17.17

 

208

05

06

工商登記衛生事業政府部門事業年金繳付開支

25.74

25.74

 

210

 

 

醫藥衛生防疫與進度表生肓付出

8.16

8.16

 

210

11

 

行政機關創業計量單位診療

8.16

8.16

 

210

11

01

財政廠家醫療設備

8.16

8.16

 

221

 

 

住宅房保障機制教育支出

50.87

50.87

 

221

02

 

往房變革付出

50.87

50.87

 

221

02

01

商品房住房基金

20.98

20.98

 

221

02

03

房產買賣補助

29.89

29.89

 

累計數

780.59

296.86

483.73


 

2018年終通常情況下服務性費用預算國庫付款核心收支預算表

  方:萬的大寫

 

項目

總計

人員管理費用

共用預備費

金錢分級

幾個會計科目商品編號

課程名號

301

 

基本工資春節福利其他支出

 276.20

 276.20

 

301

01

  關鍵底薪

 29.64

 29.64

 

301

02

  補助補助

 134.72

 134.72

 

301

03

  獎勵

 37.09

 37.09

 

301

06

  膳食政府補貼費

 -  

 -  

 

301

07

  效績很大打工族薪資

 -  

 -  

 

301

08

國家機關事業發展公司的通常給養老保費費

 17.17

 17.17

 

301

09

專業年金網上繳費

 25.74

 25.74

 

301

10

人最基本醫療保障保險費用手機繳費

 8.16

 8.16

 

301

11

公務接待員醫用補貼費交款

 -  

 -  

 

301

12

各種社會化質量保障交款

 2.70

 2.70

 

301

13

租賃房社保公積金

 20.98

 20.98

 

301

14

醫學費

 -  

 -  

 

301

99

  別的公司副利收支

 -  

 -  

 

302

 

貨品和精準服務收支

 20.52

 

 20.52

302

01

  辦公室費

 6.52

 

 6.52

302

02

  刷費

 -  

 

 -  

302

03

  聯系費

 -  

 

 -  

302

04

  資質費

 -  

 

 -  

302

05

  水電費

 -  

 

 -  

302

06

  煤氣費

 -  

 

 -  

302

07

  郵電局費

 0.36

 

 0.36

302

08

  供暖費

 -  

 

 -  

302

09

  物管菅理費

 -  

 

 -  

302

11

  出差補貼

 0.66

 

 0.66

302

12

  因公出境(境)預算

 -  

 

 -  

302

13

  處理(護)費

 0.16

 

 0.16

302

14

  租憑費

 -  

 

 -  

302

15

  擴大會議費

 -  

 

 -  

302

16

  學習費

 -  

 

 -  

302

17

  國家公務接待廳費

 -  

 

 -  

302

18

  轉用涂料費

 -  

 

 -  

302

24

  被裝新購費

 

 

 -  

302

25

  特用主要燃料費

 -  

 

 -  

302

26

  勞務公司費

 -  

 

 -  

302

27

  信賴業務部費

 -  

 

 -  

302

28

  工會組織金費

 2.38

 

 2.38

302

29

  優惠費

 10.45

 

 10.45

302

31

  公務活動私車運動維修費

 -  

 

 -  

302

39

  相關公路網花費

 -  

 

 -  

302

40

  稅金及扣減雜費

 -  

 

 -  

302

99

  另外品牌和服務總支出

 -  

 

 -  

303

 

對小編和婚姻的經濟補貼

0.14

0.14

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  退休之費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  生活方式政府補貼

 

 

 

303

07

  醫療保障費補貼申請書

 

 

 

303

08

  貧困補助金

 

 

 

303

09

  權益金

 

 

 

303

10

我農業科技研發補帖

 

 

 

303

99

各種人和家用的補貼費費用支出

0.14

0.14

 

310

 

資本管理性撥出

 

 

 

310

02

  辦公區裝置購進

 

 

 

310

03

  通用型設備折舊費

 

 

 

310

07

  數據微信網絡及電腦軟件折舊費更新換代

 

 

 

310

13

  公務接待專車新購

 

 

 

310

19

  另一個客運產品采購

 

 

 

310

22

  隱形基金新購

 

 

 

310

99

  各種投資性經費支出

 

 

 

預估合計

296.86

276.34

20.52



𒅌2018季度平常共公預算表國庫補貼款“三公”資金收入支出及行政機關執行資金收入支出收入支出竣工決算表

組織:億元

平常公共性預算表財務付款“三公”經費支出

單位執行

經費支出竣工決算數

累計數

因公出國旅游

(境)費

公務活動租車租賃費及啟用費

公務活動服務費

小計

公務接待車輛租賃租賃費費

公務活動專用車操作費

預決算數

部門預算數

概預算數

部門預算數

項目預算數

部門預算數

預決算數

結算的時候數

項目預算數

結算的時候數

財政預算數

竣工決算數

20.52

1.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

1.00

0.00

 



2018本年相關部門性股權基金成本預算財政廳撥付撥出竣工決算表

部門:百萬元

工作

總金額

主要其他支出

項目流程付出

系統分為

學科編寫代碼

課程和科目分類

229

 

 

其他的收入支出

 

 

 

229

08

 

福彩發行日推銷部門業務范圍費規劃的收入支出

 

 

 

229

08

04

福利性買彩票經銷商單位的業務部門費開支

 

 

 

 

 

 

加總

 

 

 

上海市松江區法律援助中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年中債務欠債條件表

 

 

累計額組織:多萬元

 

總數

社會價值

今年初數

月底數

本年數

月底數

一、基金累計數

——

——

95.95 

 43.73

   (一)外溢基金

——

——

83.79 

 31.57

   (二)固定住凈資產

——

——

12.16

 12.16

          其中:1.房屋(平方米)

 

 

 

 

                2.通用設備(臺/套/輛)

 

 

 

 

                   (1)車輛

 

 

 

 

ඣ                          般公務接待車輛使用

 

 

 

 

🌟                          交通執法值崗專用車

 

 

 

 

💯                          特殊非常專業技藝用車的

 

 

 

 

💦                          另一個公務車

 

 

 

 

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

 

 

 

 

                    單價100萬元以上專用設備

 

 

 

 

ꦓ               4.另一個固定位置資金

——

——

12.16

 12.16

🔥        減:積攢折舊費用及減值做好準備

——

——

 

 

   (三)持續的投資

——

——

 

 

   (四)在建網工程建筑

——

——

 

 

   (五)有形資源

——

——

 

 

♏        減:總共使用攤銷

——

——

 

 

   (六)相關資本

——

——

 

 

二、外債預估合計

——

——

83.10

 27.56

三、凈財力累計數

——

——

12.85

 16.17

 


三是局部 上海市松江區司法局法律援助中心2018年度決算情況說明

 

一、關于上海市松江區法律援助中心2018年度收入支出決算總體情況說明

🔥上海市松江區法律援助中心2018年度收入總計為918.28萬元、支出總計為918.28萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加315.78萬元。主要原因:2018年度項目經費支出比2017年增加153.14萬元、發放公務員住房解困補貼137萬元。

二、關于上海市松江區法律援助中心2018年度收入決算情況說明

本年收入合計917.59萬元,其中:財政撥款收入780.59萬元,占85.07%。

三、關于上海市松江區法律援助中心2018年度支出決算情況說明

🀅本年支出合計917.59萬元,其中:基本支出433.86萬元,占47.28%;項目支出483.73萬元,占52.72%。

四、關于上海市松江區法律援助中心2018年度財政撥款收入支出總體情況說明

♑上海市松江區法律援助中心2018年度財政撥款收入總計為781.28萬元、支出總計為781.28萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加178.78萬元,增長29.67%,主要原因:2018年度項目經費支出比2017年增加153.14萬元。

五、關于上海市松江區法律援助中心2018年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般來說公益性預算財務補貼款總支出預算總體性現象

♍上海市松江區法律援助中心2018年度一般公共預算財政撥款支出780.59萬元,占本年支出合計的85.07%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加184.30萬元,增長30.91%。主要原因:2018年度項目經費支出比2017年增加153.14萬元。

(二)平常公用概算財政資金審批費用預算結構特征條件

𒁃上海市松江區法律援助中心2018年度一般公共預算財政撥款支出780.59萬元,主要用于以下方面:公共安全支出(類)671.68萬元,占86.05%;教育支出(類)6.97萬元,占0.89%;社會保障和就業支出(類)42.92萬元,占5.50%;醫療衛生與計劃生育支出(類)8.16萬元,占1.05%;住房保障支出(類)50.87萬元,占6.52%。

(三)基本上公眾估算財政資金撥付經費支出部門預算基本情形

🌌上海市松江區法律援助中心2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為678.02萬元,支出決算為780.59萬元,完成年初預算的115.13%。決算數大于預算數的主要原因:辦案補貼決算數比預算數增加65.28萬元。其中:

1🎉、公共安全支出(類)司法(款)行政運行(項)194.92萬元。主要用于:在職職工的基本工資、津貼補貼、獎金以及辦公經費和福利費等。年初預算為179.36萬元,支出決算為194.92萬元。決算數大于預算數的主要原因:工資、津貼等經費的增加。

2✃、公共安全支出(類)司法(款)法律援助(項)476.76萬元。主要用于:法律援助等方面的項目支出。年初預算為408.57萬元,支出決算為476.76萬元。決算數大于預算數的主要原因:辦案補貼決算數比預算數增加65.28萬元。

3ꦇ、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)6.97萬元。主要用于:法律援助業務培訓。年初預算為8.00萬元,支出決算為6.97萬元。決算數與預算數基本持平。

4🌠、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)17.17萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本養老保險費。年初預算為17.44萬元,支出決算為17.17萬元。決算數與預算數基本持平。

5🌄、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)25.74萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納職業年金繳費的支出。年初預算為0,支出決算為25.74萬元。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素,補繳歷年職業年金。

6🐻、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)8.16萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費的支出。年初預算為8.28萬元,支出決算為8.16萬元,決算數與預算數基本持平。

7𒅌、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)20.98萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金支出。年初預算為25.29萬元,支出決算為20.98萬元。決算數小于預算的主要原因:人員變動,減少辭職人員的公積金。

8♑、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)29.89萬元。主要用于:在職職工住房補貼。年初預算為31.08萬元,支出決算為29.89萬元。決算數小于預算數的主要原因:減少辭職人員的住房補貼。

六、關于上海市松江區法律援助中心2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

🐼上海市松江區法律援助中心2018年度一般公共預算財政撥款基本支出296.86萬元,包括人員經費276.34萬元,公用經費20.52萬元。基本支出中:

1、工資福利支出276.20萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。

2🐼、商品和服務支出20.52萬元,主要用于:辦公費、水費、郵電費、維修(護)費、公務接待費、工會經費、福利費、其它交通費用等。

3、對個人和家庭的補助支出0.14萬元,主要用于:幼托費。

七、關于上海市松江區法律援助中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”專項經費財務撥付結余預算總體設計情況下原因分析。

🐼上海市松江區法律援助中心2018年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為1.00萬元,支出決算為0萬元。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:認真貫徹落實中央“八項約定”精神狀態和厲行開源節流標準,進兩步要從嚴有效控制“三公”資金成本。

2018年度“三公”經費財政撥款支出決算數與2017年度相同,沒有發生“三公經費”支出。

🍃公務用車購置及運行維護費支出為0萬元,2018年,松江區法律援助中心開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

(二)“三公”資金投入財務審批結余竣工決算實際的原因表示。

2018♐年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0.00萬元,占0.00%;公務用車購置及運行維護費支出決算0.00萬元,占0.00%;公務接待費支出決算0.00萬元,占0.00%。具體情況如下:

1、        因公出國(境)費支出0.00萬元。因公出國(境)團組數0個,因公出國(境)人次數0人次。

2、        𝔉上海市松江區法律援助中心公務用車購置支出為0元。2018年,上海市松江區法律援助中心無公務用車,公務用車保有量為0輛。

3、        公務活動到訪費總支出0.00萬美金。當中:

♑中國因公接受費用支出 0.00萬(含外賓招待結余0.0070萬)。關鍵使用在到訪異地機構來松了解,共0生產批號、0客流量,中僅:接受外賓0批號、0客流量。

八、關于上海市松江區法律援助中心2018年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

上海市松江區法律援助中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出。

九、國家資產操作成本預算財政局撥付原因闡述

上海市松江區法律援助中心2018年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

十、別的核心事宜的前提說明怎么寫

(一)行政機關加載勞務費支出費用狀況

𝓀上海市松江區法律援助中心2018年度機關運行經費支出20.52萬元,比2017年度增加6.07萬元,增長42.01%。主要原因是日常公用經費支出增加。

(二)部門購買撥出情況下

上海市松江區法律援助中心2018年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為0萬元。

(三)貨車、屋房比較特殊占據癥狀

1、行駛

重慶市松江區法律條文支援公司無國家公務活動車輛,國家公務活動車輛保證量為零。

2、房源

ꦆ截至2018年12月31日,上海松江區法律援助中心使用的房屋中由區機關事務管理局統一調配的其他部門(單位)產權的房屋為90平方米。

(四)決算績效評價治理癥狀

上海市松江區法律援助中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:

ꩵ完善制定預算績效管理制度,嚴格執行項目“先評審、后入庫”的原則,提高項目預算編制質量。2018年度上海市松江區法律援助中心開展的績效跟蹤評價項目2個,涉及預算金額429.19萬元。2018年度無績效評價項目。


第四個區域   形容詞解釋清楚

 

ಞ一、民政補貼款薪水:指工作單位當每年度從本級民政職能部門擁有的民政補貼款,涵蓋普遍公共性工程估算民政補貼款和政府辦公室性理財產品工程估算民政補貼款。

二、企業薪資納入:指企業計量單位積極開展專業技術工作行為還有其輔助性行為提供的薪資納入。

🐈三、生產經營管理收錄:指衛生事業計量單位在專業課程行業活躍形式組織下列關于手游輔助活躍形式組織以外發展非自由結轉生產經營管理活躍形式組織具有的收錄。

四、許多創收:指企業作為的除“財政預算捐款創收”、“人事創收”、“操作創收”等外的創收。

五、期初結轉和節余:意指當年度無權順利完成、結轉到上年按有關的信息規程再次動用的信貸資金。

🌼六、歲末結轉和盈余:指上年末或從前年末決算準備、因合理性環境產生改變不能按原項目頒布,需網絡延時到今后年末按業內標準規定不斷在使用的經濟。

🌳七、基本性經費支出費用:指政府部門為保證組織 正常人運行業務、提交日常的上班神器任務而形成的那項經費支出費用。

🍌八、崗位付出:指計量單位為完工某個的政府部門崗位責任或企業提升學習目標,在基礎付出外的發生的各個付出。

൲九、生產自主經營付出:指工作院校在技術專業工作及輔佐工作之下開始非獨自折算生產自主經營工作的發生的付出。

👍十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

ꦗ國慶、機構自動運行參公費:指行政機關機構和操作國家參公編法管控的參公機構的使用通常情況公開項目預算國庫補貼款計劃的最基本撥出中的臺賬共公參公費撥出。

 

 

 


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