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2019年決算信息公開(上海市松江區中心醫院)
信息來源: 推出時間:2021-08-14 閱讀次數:

 

 

 

 

 

深圳市松江區平臺醫院科室

2019年末結算的時候

 


目  錄

 

1、大部分 廣州市松江區重心專科醫院簡介

一、首要職權

二、醫院快速設置

第二部分 上海市松江區中心醫院2019年度決算表

一、納入經費支出部門預算總表

二、純收入預算表

三、其他支出部門預算表

四、財政部門撥付效益性支出結算的時候總表

五、應該通用預預算財務付款支出費用預算表

六、大體上公共性概算不需要補貼款大體撥出部門預算表

七、普遍公共服務費用預算民政捐款“三公”資金投入及企事業單位使用資金投入教育支出竣工決算表

八、國家性股票基金估算財政廳付款收入支出結算的時候表

九、財產債務事情表

第三部分 上海市松江區中心醫院2019年度決算情況說明

4.部件 專有名詞說明


第一部分    上海市松江區中心醫院概況

 

一、主要的崗位職責

ꦡ傷害市松江區公司醫院口腔科專家做為兩級甲等醫院口腔科專家,擔負著區城醫院公司的職責權限,為松江人們肢體正常出示醫院與照護工作保養精準服務。開始醫院與照護工作,分子生物學基礎培養學校,分子生物學實驗,干凈衛生防疫醫院相關職工培順,干凈衛生防疫技術相關職工再繼續基礎培養學校,保養與正常基礎培養學校。

重慶市松江區平臺機構𒊎作為松江區域醫療中心,全市率先運行區域影像診斷中心、區域臨床檢驗中心、區域病理診斷中心,覆蓋全區15家社區衛生服務中心及6家二級醫院。

二、結構設計

隨著上面責任,武漢市松江區重點醫院門診設40ꦍ個內設機構,包括:醫療事務部、護理部、黨政事務部、人力資源部、財務部、科研教育部、綜合保障部、信息中心、工會9個職能部門;消化外科、普外科、胸外科、神經外科、骨科、泌尿科、婦科、產科、麻醉科、兒科、GICU、消化內科、呼吸內科、神經內科、心內科、干部科、感染科、內分泌科、血液科、腎內科、口腔科、眼科、五官科、皮膚科、中醫科、康復科26個臨床專科;檢驗科、藥劑科、超聲科、病理科、放射科5個醫技科室。

 

 

 

第二部分    上海市松江區中心醫院2019年度決算表

2019年終純收入收入支出預算總表

基層單位:億元

效益

撥出

投資項目

竣工決算數

好項目

竣工決算數

一、一般來說公共信息決算財政預算補貼款創收

22385.03

一、通常公用設施精準服務其他支出

 

二、地方政府性貨幣基金估算國庫付款收錄

3293.59

二、外交活動經費支出

 

三、上司經濟補貼納入

 

三、航空航天費用

 

四、衛生事業收入來源

112239.83

四、公眾防護結余

 

五、營業利潤

 

五、文化藝術培訓支出費用

 

六、附帶組織上交國家利潤

 

六、科學合理枝術花費

 

七、某個工資收入

883.79

七、文明旅遊教育與影視文化性支出

 

 

 

八、社會中服務保障和找工作收入支出

6824.39

 

 

九、環衛健康的總支出

128333.85

 

 

十、節能減排環境撥出

 

 

 

國慶、城鄉統籌社區服務中心經費支出

3293.59

 

 

12、農業和林業水付出

 

 

 

第十五、交通網運送總支出

 

 

 

十四、的資源勘察新信息等費用

 

 

 

15、企業產品業等經費支出

 

 

 

第十六、風險管控支出費用

 

 

 

十八、經濟援助一些區域支出費用

 

 

 

18、自然而然成本海底氣象站等花費

 

 

 

黨的十九、住宅房擔保教育支出

1597.07

 

 

第二十、油糧運輸收儲費用

 

 

 

二十一月、災難防冶及應急指揮方法經費支出

 

 

 

二12、許多教育支出

 

上年收益累計

138802.23

當年度收入支出總計

140048.91

用自己事業基金投資挽救收支明細差額

2582.18

余額配置

 

今年初結轉和節余

1464.75

歲末結轉和余額

2800.25

共計

142849.16

總額

142849.16


2019本年薪水結算的時候表

政府部門:萬余元

產品

當年度工資自動求和

財政性審批盈利

上級領導補貼金年收入

事業單位收入來源

生產利潤

加盟方上交納入

另外個人收入

功能分類
科目編碼

會計分類名稱大全

合計數

138802.23

25678.62

 

112239.83

 

 

883.79

208

 

 

市場經濟切實保障和就業的性支出

6824.39

6824.39

 

 

 

 

 

208

05

 

行政性事業有成廠家離離休

6824.39

6824.39

 

 

 

 

 

208

05

02

參公公司的離養老金

436.11

436.11

 

 

 

 

 

208

05

05

機構事業公司公司首要關于養老地產個人養老保險費用付費經費支出

4563.06

4563.06

 

 

 

 

 

208

05

06

工商登記事業企業企業職業類型年金激費教育支出

1825.22

1825.22

 

 

 

 

 

210

 

 

清潔健康保健花費

127087.18

13963.56

 

112239.83

 

 

883.79

210

02

 

私立診所

124919.73

11796.11

 

112239.83

 

 

883.79

210

02

01

整合醫療機構

124260.98

11137.36

 

112239.83

 

 

883.79

210

02

99

相關公立學校三甲醫院支出費用

658.75

658.75

 

 

 

 

 

210

11

 

行政性事業心公司的整形

2167.45

2167.45

 

 

 

 

 

210

11

02

事業公司的社區醫療

2167.45

2167.45

 

 

 

 

 

212

 

 

新農村街道付出

3293.59

3293.59

 

 

 

 

 

212

13

 

的城市基礎條件措施匹配費制定的結余

3293.59

3293.59

 

 

 

 

 

212

13

99

其他的旅游城市基礎條件設施管理配置費按排的教育支出

3293.59

3293.59

 

 

 

 

 

221

 

 

個人住房安全保障經費支出

1597.07

1597.07

 

 

 

 

 

221

02

 

個人住房改革創新費用支出

1597.07

1597.07

 

 

 

 

 

221

02

01 

房屋住房基金

1597.07

1597.07

 

 

 

 

 

 


2019年費用結算的時候表

企業單位:萬余元

活動

本年度付出總金額

常見費用支出

的項目性支出

上交領導結余

自主經營收入支出

對付屬計量單位補助費性支出

功能分類
科目編碼

題目稱呼

合計數

140048.91 

131666.77 

8382.13 

 

 

 

208

 

 

社會的后勤保障和就業率結余

6824.39 

6824.39 

 

 

 

 

208

05

 

行政性參公方離退職

6824.39 

6824.39 

 

 

 

 

208

05

02

參公組織離退居二線

436.11 

436.11 

 

 

 

 

208

05

05

工商登記事業有成廠家關鍵養老保障保障手機繳費撥出

4563.06 

4563.06 

 

 

 

 

208

05

06

企企業發展的單位企業發展的單位就業年金手機繳費費用

1825.22 

1825.22 

 

 

 

 

210

 

 

衛生間健康生活經費支出

128333.85 

123245.31 

5088.54 

 

 

 

210

02

 

名辦醫院科室

126166.40 

121077.86 

5088.54 

 

 

 

210

02

01

結合大醫院

126126.33

121077.86

5048.47

 

 

 

210

02

99

其他公立學校診所收入支出

40.07

 

40.07

 

 

 

210

11

 

行政訴訟事業發展企業單位醫治

2167.45

2167.45

 

 

 

 

210

11

02

創業院校治療

2167.45

2167.45

 

 

 

 

212

 

 

城市特別撥出

3293.59

 

3293.59

 

 

 

212

13

 

的城市基本條件設施管理配合費安裝的結余

3293.59

 

3293.59

 

 

 

212

13

99

相關縣城基礎理論公用設施設備配套費安裝的經費支出

3293.59

 

3293.59

 

 

 

221

 

 

房間確保經費支出

1597.07

1597.07

 

 

 

 

221

02

 

房間改變費用

1597.07

1597.07

 

 

 

 

221

02

01 

住宅房個人公積金

1597.07

1597.07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年度目標財政廳審批年收入結余結算的時候總表

企業單位:萬元左右

純收入

費用

大型項目

結算的時候數

工程

自動求和

一樣 公益性項目預算國庫付款

區政府性債卷工程預算財務補貼款

一、應該公共性概算財政預算撥付

22385.03 

一、通常情況下公用業務開支

 

 

 

二、當地政府性基金投資概算民政撥付

3293.59 

二、國際關系收入支出

 

 

 

 

 

三、國防科技教育支出

 

 

 

 

 

四、共同安全衛生支出費用

 

 

 

 

 

五、學前教育撥出

 

 

 

 

 

六、科學性技術工藝收入支出

 

 

 

 

 

七、特色文化景區體育足球與文化傳播總支出

 

 

 

 

 

八、社會存在維護和就業率費用支出

6824.39 

6824.39 

 

 

 

九、食品衛生身體健康其他支出

13129.10 

13129.10 

 

 

 

十、節電環保型教育支出

 

 

 

 

 

11、城鄉經濟小區收入支出

 3293.59

 

3293.59 

 

 

十三、農林業水支出費用

 

 

 

 

 

十四、交通銀行貨運收入支出

 

 

 

 

 

十四、資源英文地質勘察相關信息等收入支出

 

 

 

 

 

15場、行業服務管理業等開支

 

 

 

 

 

16、網絡金融性支出

 

 

 

 

 

二十七、支援許多省市性支出

 

 

 

 

 

十九、自動產品淺海氣候等費用

 

 

 

 

 

黨的十九、房間擔保結余

1597.07 

 1597.07

 

 

 

2、調味品油料儲備量教育支出

 

 

 

 

 

二十一月、災情有機廢氣及緊急治理撥出

 

 

 

 

 

二第十二、別開支

 

 

 

上年純收入總金額

25678.61 

年初經費支出加總

24844.15

21550.56

3293.59

本年財政資金付款結轉和盈余

1138.69 

半年度民政審批結轉和節余

1973.16 

1973.16 

 

一、通常公用設施費用財政資金撥付

1138.69 

 

 

 

 

二、政府機關性母基金概預算國庫捐款

 

 

 

 

 

共計

26817.31 

總結

26817.31

23523.72 

 3293.59

 


2019全年常見共公成本預算財政廳補貼款費用支出 部門預算表

工作單位:十萬

大型項目

預估合計

大致結余

項目經費支出

特點類別

項目標識號

幾個會計科目種類

208

 

 

社會的后勤保障和專業教育教育支出

6824.39

6824.39

 

208

05

 

行政部門事業上政府部門離退休工資

6824.39

6824.39

 

208

05

02

企事業公司的離退居二線

436.11

436.11

 

208

05

05

行政部門事業性部門基礎養老險行業保險行業網上繳費付出

4563.06

4563.06

 

208

05

06

危險機關創業計量單位就業年金繳付花費

1825.22

1825.22

 

210

 

 

食品衛生安全健康支出費用

13129.10

8236.07

4893.03

210

02

 

公立三甲專科醫院專科醫院

10961.64

6068.61

4893.03

210

02

01

融合診所

10921.57

6068.61

4852.96

210

02

99

其他公力診所收入支出

40.07

 

40.07

210

11

 

行政管理事業部門醫療保健

2167.45

2167.45

 

210

11

02

事業有成基層單位整形

2167.45

2167.45

 

221

 

 

自建房保障機制支出費用

1597.07

1597.07

 

221

02

 

商品房轉型收入支出

1597.07

1597.07

 

221

02

01 

自建房公積金貸款

1597.07

1597.07

 

預估合計

21550.56

16657.53

4893.03

 


 

2019半年度般共公概算財政性補貼款基本性收支預算表

  機構:W

內容

自動求和

人工專項資金

共用專項經費

城市發展歸類

管理費用英文名稱

管理費用數字

301

 

工薪最新福利其他支出

16218.90

16218.90

0.00

301

1

  根本底薪

935.10

935.10

0.00

301

2

  津貼補助費補助費

182.03

182.03

0.00

301

3

  獎金稅

0.00

0.00

0.00

301

6

  伙食費補帖費

0.00

0.00

0.00

301

7

  考核工資收入

4192.13

4192.13

0.00

301

8

部門事業性部門首要關于養老地產社保養老服務付款

4563.06

4563.06

0.00

301

9

崗位年金付費

1825.22

1825.22

0.00

301

10

企業職員總體醫療管理保險行業網上繳費

2167.45

2167.45

0.00

301

11

公務活動員診療補貼申請書手機繳費

0.00

0.00

0.00

301

12

其它世界 有效保障網上繳費

247.64

247.64

0.00

301

13

往房住房基金

1597.07

1597.07

0.00

301

14

醫院費

0.00

0.00

0.00

301

99

  其他的的薪資有福利花費

509.20

509.20

0.00

302

 

貨品和貼心服務經費支出

266.27

0.00

266.27

302

1

  辦公場所費

0.00

0.00

0.00

302

2

  彩色印刷費

0.00

0.00

0.00

302

3

  詳詢費

0.00

0.00

0.00

302

4

  流程費

0.00

0.00

0.00

302

5

  水電費

0.00

0.00

0.00

302

6

  用電費

0.00

0.00

0.00

302

7

  電力費

0.00

0.00

0.00

302

8

  天然氣供暖費

0.00

0.00

0.00

302

9

  物業客服控制費

0.00

0.00

0.00

302

11

  出差補貼

0.00

0.00

0.00

302

12

  因公出國工作(境)保險費用

0.00

0.00

0.00

302

13

  維護保養(護)費

0.00

0.00

0.00

302

14

  電腦使用費

0.00

0.00

0.00

302

15

  辦公會議費

0.00

0.00

0.00

302

16

  培訓學校費

0.00

0.00

0.00

302

17

  公務接受接受費

0.00

0.00

0.00

302

18

  上用板材費

0.00

0.00

0.00

302

24

  被裝購入費

0.00

0.00

0.00

302

25

  專用生物質費

0.00

0.00

0.00

302

26

  勞務派遣公司費

0.00

0.00

0.00

302

27

  下令讓銷售費

0.00

0.00

0.00

302

28

  工會組織資金投入

0.00

0.00

0.00

302

29

  好處費

189.05

0.00

189.05

302

31

  公務接待買車啟用服務器維護費

0.00

0.00

0.00

302

39

  其余交通線的費用

0.00

0.00

0.00

302

40

  稅金及額外增加成本費用

0.00

0.00

0.00

302

99

  許多貨品和服務的收入支出

77.22

0.00

77.22

303

 

對私人和家廷的補助款

172.35

172.35

0.00

303

1

  離休費

169.84

169.84

0.00

303

2

  退體費

0.00

0.00

0.00

303

3

  退職(役)費

0.00

0.00

0.00

303

4

  撫恤金

0.00

0.00

0.00

303

5

  生命政府補貼

0.82

0.82

0.00

303

7

  醫療服務費補貼政策

0.00

0.00

0.00

303

8

  捐資獎學金

0.00

0.00

0.00

303

9

  贈送金

0.00

0.00

0.00

303

10

自身占農業的大部分生產方式補貼費

0.00

0.00

0.00

303

99

  任何對一個人家庭生活環境的津貼

1.70

1.70

0.00

310

 

資產管理性花費

0.00

0.00

0.00

310

2

  辦公樓設施設備添置

0.00

0.00

0.00

310

3

  專用工具機器設備購置費

0.00

0.00

0.00

310

7

  信心網格及游戲采購游戲更新

0.00

0.00

0.00

310

13

  因公公務車新購

0.00

0.00

0.00

310

19

  另一交通網的工具購置費

0.00

0.00

0.00

310

21

  文物保護單位和陳列方面品購置費

0.00

0.00

0.00

310

22

  隱匿股本購入

0.00

0.00

0.00

310

99

  另外資產管理性撥出

0.00

0.00

0.00

加總

16657.53

16391.26

266.27


2019一年度通常情況公共信息估算財政局審批“三公”接待費及行政機關行駛接待費花費預算表

公司:萬是

常見公開費用預算財政局撥付“三公”費用

機關單位加載

資金投入竣工決算數

加總

因公出國留學

(境)費

國家公務私家車購置費及行駛費

公務活動接待處費

小計

公務接待專車

采購費

國家公務用車的

工作費

概預算數

結算的時候數

估算數

竣工決算數

預決算數

預算數

估算數

結算的時候數

財政預算數

部門預算數

項目預算數

預算數

0.00

4.45

4.45

0.00

0.00

4.45

4.45

0.00

0.00

4.45

4.45

0.00

0.00

 


2019月度市政府性股票基金項目預算民政審批開支預算表

公司的:余萬元

建設項目

累計

核心費用支出

工作費用

功能模塊細分

題目代碼

管理費用名字大全

212

 

 

城鄉統籌街道社區經費支出

3293.59

 

3293.59

212

13

 

市區地基設施管理搭配費準備的教育支出

3293.59

 

3293.59

212

13

99

其他城市發展前提的設施生活配套費籌劃的費用

3293.59

 

3293.59

 

 

 

 

 

 

 

累計數

3293.59

 

3293.59

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019當年度基金欠債實際情況報告

 

 

大額的單位:百萬元

 

社會價值

今年初數

年初數

今年初數

年初數

一、財產累計

——

——

85460.48

87924.1

   (一)變化固定資產

——

——

22455.6

18874.17

   (二)穩定債務

——

——

71555.75

78017.31

          其中:1.房屋(平方米)

52679

52679

26764.16

26854.2

🎶                2.常用主設備(臺/套/輛)

3085

3254

5849.38

6019.83

🍃                     在當中:(1)設備(輛)

4

4

105.78

105.78

🌳                                 尋常公務活動車輛

 

 

 

 

ཧ                                 衛生監督執法交警執法公務車

 

 

 

 

ಞ                                 特殊工種技術水平醫療技術水平使用車

 

 

 

 

💝                                 任何車輛租賃

 

 

 

 

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

19

19

3170.53

3170.53

               3.專用設備(臺/套)

4095

4600

37632.96

43588.1

                    其中:單價100萬元以上專用設備

58

72

17024.02

20608.47

ꦛ               4.其他統一資產投資

——

——

1309.25

1555.17

♓        減:合計固定資產折舊及減值預備

——

——

38897.78

43387.7

   (三)長期性控股權投資加盟

——

——

0

0

   (四)常年公司債券創業

——

——

0

0

   (五)正在新建公程

——

——

29314.57

32783.88

   (六)無形中債務

——

——

1708.48

2495.05

🎐        減:總共使用攤銷

——

——

676.14

858.61

   (七)的基金

——

——

 

 

二、債務預估合計

——

——

11963.38

10495.17

三、凈債務總金額

——

——

73497.1

77428.93

 

 

 

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區中心醫院2019年度決算情況說明

 

一、更多東莞市松江區中醫阮2019年收入水平費用支出 竣工決算基本的情況說

鄭州市松江區中寵物醫院2019꧙年度收入總計為142849.16萬元、支出總計為142849.16萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加11573.94萬元。主要原因:隨著醫院業務量的增長收入穩步增長,同時由于人員成本等的增長支出也相應增長。

二、對鄭州市松江區重點醫院2019每年收入來源竣工決算情況下講解

上年🐼收入合計138802.23萬元,其中:財政撥款收入25678.62萬元,占18.5%;事業收入112239.83萬元,占80.86%;其他收入883.79萬元,占0.64%。

三、光于沈陽市松江區平臺機構2019全年費用支出 竣工決算前提描述

當年度ಞ支出合計140048.91萬元,其中:基本支出131666.77萬元,占94.01%;項目支出8382.13萬元,占5.99%。

四、光于天津市松江區公司醫阮2019每年國庫付款收入水平費用支出 總體目標原因闡明

杭州市松江區核心醫院專家2019🦂年度財政撥款收支總決算26817.31萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各減少874.65萬元,降低3.16%。主要原因:財政資金綜合考慮。

五、光于廣州市松江區機構三甲醫院2019季度通常共公部門預算財政資金捐款收支部門預算實際情況情況說明書

(一)尋常公益性費用預算財政部門撥付支出費用結算的時候總體布局癥狀

西安市松江區公司醫生2019﷽年度一般公共預算財政撥款支出21550.56萬元,占本年支出合計的15.39%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少1601.31萬元,降低6.92%。主要原因:財政資金綜合考慮。

(二)常見公共性預算表財政廳付款結余預算結構的環境

西安市松江區核心醫院醫生2019🤪年度一般公共預算財政撥款支出21550.56萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)6824.39萬元,占31.67%;衛生健康支出(類)13129.10萬元,占60.92%;住房保障支出(類)1597.07萬元,占7.41%。

(三)常見公益性財政部門預算財政部門撥付付出預算重要事情

北京市松江區重心醫療2019🔯年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為22385.03萬元,支出決算為21550.56萬元,完成年初預算的96.27%。決算數大于(小于)預算數的主要原因:部分財政項目結轉下年執行。其中:

1🍸、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)436.11萬元。主要用于:本單位離退休人員補貼。年初預算為436.11萬元,支出決算為436.11萬元,完成年初預算的100%。

2▨、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)4563.06萬元。主要用于:本單位離退休人員基本養老保險。年初預算為4563.06萬元,支出決算為4563.06萬元,完成年初預算的100%。

3🅺、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)1825.22萬元。主要用于:本單位離退休人員職業年金。年初預算為1825.22萬元,支出決算為1825.22萬元,完成年初預算的100%。

4♏、衛生健康支出(類)公立醫院(款)綜合醫院(項)10921.58萬元。主要用于:在職職工工資福利及社會保障費支出、醫院開展醫療業務活動發生的各類支出。年初預算為11137.36萬元,支出決算為10921.58萬元完成年初預算的98.06%。決算數小于預算數的主要原因:部分設備結轉下年執行。

5🅷、衛生健康支出(類)公立醫院(款)其他公立醫院支出(項)40.06萬元。主要用于:方便快捷人們看醫生流程,有效改善看醫生流程基本原則。年初預算為658.75萬元,支出決算為40.06萬元。決算數小于預算數的主要原因:項目尚在前期協商中,尚未鋪開。

6、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)2167.45萬元。主要用于:在職職工醫療金支出。年初預算為2167.45萬美金,經費支出結算的時候為2167.45萬元,完成年初預算的100%。

7、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)1597.07萬元。主要用于:住房公積金。年初預算為1597.07千元,結余結算的時候為1597.07萬元,完成年初預算的100%。

六、對於沈陽市松江區管理中心衛生院2019全年度一半公開成本預算財政性付款常見開支部門預算事情說

昆明市松江區心中醫生2019💙年度一般公共預算財政撥款基本支出16657.53萬元,包括人員經費16391.26萬元,公用經費266.27萬元。基本支出中:

1🔯、工資福利支出16218.90 萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、住房公積金、醫療費等。

2🎉、商品和服務支出266.27 萬元,主要用于:辦公費、印刷費、水費、電費、專用材料費、勞務費、福利費等。

3、對個人和家庭的補助172.35 萬元,主要用于:離休費、生活補助等。

七、關于上海市松江區中心醫院2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”專項經費財政廳付款費用竣工決算整體狀況表示。

北京市松江區平臺醫院2019ꦫ年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為4.45萬元,支出決算為4.45萬元,完成預算的100%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為4.45萬元,完成預算的100%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2019年度“三公”經費支出決算數小于(大于)預算數的主要原因:我院按上級文件規定嚴格控制各類經費使用。

2019♕年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度減少(增加)4.45萬元,增長100%,其中:公務用車購置及運行維護費支出決算減少(增加)4.45萬元,增長100%;公務用車購置及運行維護費支出增加的主要原因是車輛日常維護費用。

(二)“三公”資金投入財政部門審批開支預算重要原因就說明。

2019💦年度“三公”經費財政撥款支出決算中,公務用車購置及運行維護費支出決算4.45萬元,占100%,具體情況如下:

1、公務用車購置及運行維護費支出4.45萬元。其中:

♒國家公務公務車作業維修保養教育支出4.45上萬元。常見適用于工程車輛生活檢修、給車加油的。2019年,重慶市松江區中心的大醫院所屬方各概算方日常支出財政資金審批的因公買車保留量為4輛。

八、觀于南京市松江區咨詢中心門診2019年中部門性新基金概算財政教育支出撥付教育支出部門預算前提原因分析

佛山市松江區核心醫阮2019年度政府性基金預算財政撥款支出總計3293.59萬元,具體情況如下:

1、城鄉社區支出(類)城市基礎設施配套費及對應專項債務收入安排的支出(款)其他城市基礎設施配套費安排的支出(項)3293.59萬元。主要用于:房屋建筑物構建。年初預算為3293.59萬元,支出決算為3293.59萬元。

九、國有控股股權投資合作經營預算表民政捐款具體申請報告書

蘇州市松江區心中醫院門診2019全年無國家股資產管理生意決算國庫補貼款經費支出。

十、其余重要的應當的時候說明書

(一)政府機關自動運行勞務費收入支出條件

鄭州市松江區重心醫院門診2019年度目標有機物關運轉專項經費經費支出。

(二)相關部門的采購結余現狀

滬市松江區中心局醫院科室2019✤年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為4289.02萬元,其中:貨物采購金額3945.51萬元、工程采購金額58.07萬元、服務采購金額285.44萬元。

(三)配送車輛、房產非常規侵占現象

1、此車

截至2019年12月31日,區機關事務管理局共有車輛4輛,其中,其他用車4輛。

2、快裝

南京市松江區核心的醫院2019全年無自建房特出占用率情況說。

(四)預算表考核菅理狀況

𒅌上海市松江區中心醫院2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位制度建設情況持續建設中;工作機制建設情況持續完善中;全過程績效管理實施情況:編報績效目標的2019年度項目42個,涉及預算金額19559.96萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目42個,涉及預算金額19559.96萬元;績效自評的2019年度項目42個,涉及預算金額19559.96萬元,平均得分70.2分。


第四部分    名詞解釋

 

𝕴一、國庫估算局審批使收入:指公司的上年中從本級國庫估算局縣政府部門要先拿到的國庫估算局審批,例如應該公眾估算國庫估算局審批和縣政府性基金、期貨、現貨、微盤估算國庫估算局審批。

💞二、衛生事業心納入:指衛生事業心企事編開展業務范圍專注業務范圍主題活動組織十分輔助主題活動組織完成的納入。

ไ三、生產薪資收益:指事業標準標準在專業性銷售促銷行為舉例配套促銷行為后進行非獨立空間會計核算生產促銷行為要先拿到的薪資收益。

🌊四、的個人凈年年收入水平:指機關單位達成的除“財政性撥付個人凈年年收入水平”、“教育事業個人凈年年收入水平”、“生產經營個人凈年年收入水平”等其他的個人凈年年收入水平。

五、月初結轉和盈余:是以上一年度還沒完工、結轉到當年度按相關的設定接著用到的金額。

𒅌六、半月度結轉和余額:指本月度度或已前月度費用擬定、因相對主義要求發現變遷未能按原方案制定一個,需遲緩到的時候月度按關于歸定接著采用的金額。

🥀七、主要經費性支出:指計量單位為保駕護航學校普通做工作、結束定期做工作目標任務而發生的基本經費性支出。

𒊎八、好項目費用付出 :指廠家為結束某的行政機關作業每日任務或事業上的的發展學習目標,在一般費用付出 外面發生了的貼心的售后服務費用付出 。

𝓀九、生產結余:指事業上單位名稱在的專業行動及輔助性行動除此之外積極開展非獨有記帳生產行動發生的結余。

ܫ十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

𝐆國慶、部門運作接待費:指政府部門機關企業單位和根據公務活動員法維護的教育事業機關企業單位適用一般的公共服務項目預算國庫審批配備的一般其他花費中的平時公用設施接待費其他花費。

 

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