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2018年度部門決算公開(上海市松江區泗涇醫院)
信息來源: 發布消息精力:2020-08-21 閱讀次數:

 

 

 

 

 

武漢市松江區泗涇醫院科室

2018全年度政府部門預算

 

 

 


目  錄

 

一號環節 鄭州市松江區泗涇三甲醫院概貌

一、大部分管理職能

二、部門管理竣工決算行業構造

第二部分 上海市松江區泗涇醫院2018年度部門決算表

一、薪資結余預算總表

二、收入水平預算表

三、性支出部門預算表

四、財政性撥付創收花費預算總表

五、似的公用概算民政付款支出費用竣工決算表

六、一般來說服務性項目預算國庫審批一般性支出結算的時候表

七、基本上共公預預算財政部門撥付“三公”專項專項資金及機構開機運行專項專項資金總支出預算表

八、政府辦公室性私募基金估算財政廳撥付費用部門預算表

九、資金資產負債問題表

第三部分 上海市松江區泗涇醫院2018年度部門決算情況說明

第三環節 詞回答

 


第一部分    上海市松江區泗涇醫院概況

 

一、包括職能部門

🃏杭州市松江區泗涇醫院醫生承擔者著松江區北片區縣及挨近區縣中國人民的總合性治療及環境衛生安全服務和教研科技任何。

二、公司快速設置

根據上述職責,上海市松江區泗涇醫院設7個含有設備,也包括:院部企業公司辦公室、醫務科、護理管理部、總務科、賬務科、診所部、防養護科。

 

 


第二部分    上海市松江區泗涇醫院2018年度部門決算表

2018財政年度薪資收入結余竣工決算總表

企業單位:萬美金

凈收入

付出

樓盤

部門預算數

的項目

部門預算數

一、財政支出付款薪資

5752.18

一、通常共公精準服務性支出

 

  另外:當地政府性股權基金不需要預算不需要捐款

 

二、外交活動其他支出

 

二、上級部門經濟補貼純收入

 

三、國家安全付出

 

三、事業年收入

25247.3

四、公共性安會開支

 

四、經營者使收入

 

五、幼教撥出

 

五、加盟工作單位上交個人收入

 

六、科學的高技術總支出

 

六、其他收錄

56.31

七、企業文化休育與傳媒業教育支出

 

 

 

八、社會性保護和大學生就業其他支出

277.94

 

 

九、醫療設備環衛與項目生孩收入支出

28344.98

 

 

十、能效環保節能結余

 

 

 

十一月、新型農村社區衛生開支

 

 

 

第十二、農林業水結余

 

 

 

第十三、道路運送花費

 

 

 

十四、資源英文探勘訊息等費用

 

 

 

15場、商業性服務的業等收支

 

 

 

第十五、金融經濟其他支出

 

 

 

十八、扶持某個位置收支

 

 

 

二十、國土局海上氣候等花費

 

 

 

第十九、房間后勤保障性支出

69.48

 

 

四十、糧油加工油料產出收支

 

 

 

二十一月、另外收入支出

 

年初凈收入自動求和

31055.79

本年度教育支出總金額

28692.4

用事業上資金挽救出入差額

 

盈余分配權

1661.13

年末結轉和節余

-239.81

月底結轉和盈余

462.45

總共

30815.98

總共

30815.98


2018年末納入部門預算表

機構:萬余元

業務

上年利潤加總

財政性付款使收入

上司補助金收益

事業性個人收入

企業經營純收入

附設基層單位上交薪水

相關收入水平

功能分類
科目編碼

課程和科目種類

累計數

31055.79 

5752.18 

 

25247.3 

 

 

56.31 

208

 

 

時代后勤保障和就業前景教育支出

277.94 

277.94 

 

 

 

 

 

208

05

 

人事部門事業性公司的離退休工資

277.94 

277.94 

 

 

 

 

 

208

05

05

機關院校行業院校主要養老服務穩妥納費其他支出

198.53 

198.53 

 

 

 

 

 

208

05 

06 

政府部門企業發展公司的工作年金交款付出

79.41 

79.41 

 

 

 

 

 

210

 

 

醫疔清潔與設計養育收支

30708.36 

5404.75 

 

25247.3 

 

 

56.31 

210

02

 

名辦的醫院

30708.36 

5404.75 

 

25247.3 

 

 

56.31 

210

02

01

終合醫療機構

30693.36

5389.75

 

25247.3

 

 

56.31

210

02

99

相關公辦醫生費用

15

15

 

 

 

 

 

221

 

 

房屋得到保障費用

69.48

69.48

 

 

 

 

 

221

02

 

住宅改革的實質收入支出

69.48

69.48

 

 

 

 

 

221

02

01

居住房住房基金

69.48

69.48

 

 

 

 

 


2018每年收支竣工決算表

廠家:千元

業務

上年其他支出累計

大致經費支出

的項目費用支出

上交上家其他支出

銷售經費支出

對附加單位名稱政府補貼付出

功能分類
科目編碼

課程明稱

自動求和

28692.4 

27676.73 

1015.67 

 

 

 

208

 

 

時代保障措施和擇業費用支出

277.94 

277.94 

 

 

 

 

208

05

 

行政部門行業企業單位離提前退休

277.94 

277.94 

 

 

 

 

208

05

05

行政機關參公公司通常給養老險金繳付收支

198.53 

198.53 

 

 

 

 

208

05 

06 

國家機關企事業工作單位職業角色年金交款性支出

79.41 

79.41 

 

 

 

 

210

 

 

醫療服務公共衛生與準備生孕花費

28344.98 

27329.31 

1015.67 

 

 

 

210

02

 

私立醫生

28344.98 

27329.31 

1015.67 

 

 

 

210

02

01

綜合評估醫院科室

28329.98 

27329.31 

1000.67 

 

 

 

210

02

99

其它公立三甲三甲醫院三甲醫院教育支出

15

 

15

 

 

 

221

 

 

住宅的保障其他支出

69.48

69.48

 

 

 

 

221

02

 

自建房改革創新總支出

69.48

69.48

 

 

 

 

221

02

01

居住房住房基金

69.48

69.48

 

 

 

 

 

2018年終國庫捐款薪資結余部門預算總表

基層單位:十萬

收益

其他支出

活動

預算數

的項目

合計數

普通共公概算財政資金撥付

地方政府性貨幣基金決算財政局撥付

一、尋常共同項目預算財政資金補貼款

5752.18 

一、一樣共同服務保障付出

 

 

 

二、政府辦公室性基金、期貨、現貨、微盤財務預算財務付款

 

二、國際關系教育支出

 

 

 

 

 

三、中國國防開支

 

 

 

 

 

四、服務性健康費用支出

 

 

 

 

 

五、學前教育經費支出

 

 

 

 

 

六、小學科學水平撥出

 

 

 

 

 

七、傳統文化休育與傳媒業教育支出

 

 

 

 

 

八、市場經濟有效保障和就業的付出

 277.94

 277.94

 

 

 

九、醫療保健安全與工作計劃生孩子開支

 5339.96

 5339.96

 

 

 

十、節能降耗綠色環保費用

 

 

 

 

 

國慶、城鄉經濟街道撥出

 

 

 

 

 

十三、農業和林業水支出費用

 

 

 

 

 

十五、流量裝卸搬運費用支出

 

 

 

 

 

十四、教育資源探勘資訊等性支出

 

 

 

 

 

15、商務安全夜場服務等結余

 

 

 

 

 

16、財富管理費用支出

 

 

 

 

 

二十七、幫扶其它城市付出

 

 

 

 

 

十七、土地資源浮游生物氣象預報等費用

 

 

 

 

 

19、自建房后勤保障收入支出

 69.48

69.48 

 

 

 

二是、糧油食品物質存量其他支出

 

 

 

 

 

二國慶、一些教育支出

 

 

 

本年度收入水平總金額

5752.18 

本年度教育支出總計

 5687.38

 5687.38

 

年末財政部門付款結轉和余額

 

半年度財政廳付款結轉和余額

 64.8

 64.8

 

      基本公益性概預算財政部門審批

 

 

 

 

 

      鎮政府性股權基金決算財政廳捐款

 

 

 

 

 

總額

5752.18 

共計

 5752.18

 5752.18

 

 


2018年末基本上通用預部門預算財政局審批收支部門預算表

企事業單位:萬元左右

工作

自動求和

基本性費用支出

工程項目撥出

功用類別

課目商品編號

管理費用公司名稱

208

 

 

社會發展保護和自主創業花費

277.94

277.94

 

208

05

 

行政機關企事業計量單位離提前退休

277.94

277.94

 

208

05

05

市直機關企業公司主要醫養商業險繳納開支

198.53

198.53

 

208

05 

06 

行政機關工作標準職位年金交費其他支出

79.41

79.41

 

210

 

 

醫療器械衛生情況與工作計劃生小孩性支出

5339.96

5021.44

318.52

210

02

 

公校診所

5339.96

5021.44

318.52

210

02

01

全方位的醫院醫生

5324.96

5021.44

303.52

210

02

99

別私立衛生院結余

15

 

15

221

 

 

房間保障機制花費

69.48

69.48

 

221

02

 

往房改革創新性支出

69.48

69.48

 

221

02

01

房屋公積金貸款

69.48

69.48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

總計

5687.38

5368.86

318.52

 


2018本年度正常公共信息費用財政性支出捐款大多性支出結算的時候表

  院校:萬美金

建設項目

累計

人員管理經費支出

公共專項經費

國家經濟分級

科目必打碼

科目表命名

301

 

公資優惠教育支出

5368.86

5368.86

 

301

01

  差不多很大打工族薪資

1474.43

1474.43

 

301

02

  國家補貼國家補貼

1094.25

1094.25

 

301

03

  獎金稅率

 

 

 

301

06

  伙食費補帖費

 

 

 

301

07

  績效考核工薪

2452.76

2452.76

 

301

08

行政公司事業發展公司一般醫養商業險費

198.53

198.53

 

301

09

的職業年金繳納費用

79.41

79.41

 

301

10

營業員常規治療保險公司繳納

 

 

 

301

11

公務接待員醫藥政府補貼納費

 

 

 

301

12

另一社會性服務交款

 

 

 

301

13

住宅房房貸公積金

69.48

69.48

 

301

14

醫院費

 

 

 

301

99

  各種月工資發福利總支出

 

 

 

302

 

商品信息和安全服務結余

 

 

 

302

01

  企業辦公費

 

 

 

302

02

  刷費

 

 

 

302

03

  了解費

 

 

 

302

04

  資質費

 

 

 

302

05

  煤氣費

 

 

 

302

06

  電費繳費

 

 

 

302

07

  郵電局費

 

 

 

302

08

  冬季取暖費

 

 

 

302

09

  物業服務安全保管費

 

 

 

302

11

  出差補貼

 

 

 

302

12

  因公出境(境)服務費

 

 

 

302

13

  修補(護)費

 

 

 

302

14

  經濟費

 

 

 

302

15

  會議內容費

 

 

 

302

16

  培訓課費

 

 

 

302

17

  公務活動接待處費

 

 

 

302

18

  專業物料費

 

 

 

302

24

  被裝新購費

 

 

 

302

25

  專屬燃料油費

 

 

 

302

26

  建筑勞務費

 

 

 

302

27

  請求工作費

 

 

 

302

28

  總工會資金投入

 

 

 

302

29

  福利金費

 

 

 

302

31

  國家公務租車自動運行維護費

 

 

 

302

39

  某個交通管理材料費

 

 

 

302

40

  稅金及浮動材料費

 

 

 

302

99

  其余產品和工作支出費用

 

 

 

303

 

對個體和家的補貼政策

 

 

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  辭職費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  工作補助費

 

 

 

303

07

  醫治費經濟補貼

 

 

 

303

08

  捐資獎學金

 

 

 

303

09

  獎勵制度金

 

 

 

303

10

小編綠植基地種植補肋

 

 

 

303

99

  同一本人家庭式的補貼教育支出

 

 

 

310

 

股權投資性收入支出

 

 

 

310

02

  辦工專用設備購進

 

 

 

310

03

  專門機械設備添置

 

 

 

310

07

  數據信息在線及APP新購刷新

 

 

 

310

13

  公務活動車輛使用采購

 

 

 

310

19

  其余公路網軟件工具購入

 

 

 

310

22

  神圣股權采購

 

 

 

310

99

  一些資產管理性教育支出

 

 

 

加總

5368.86

5368.86

 

 


2018年中通常通用估算財政廳審批“三公”專項資金及行政單位運營專項資金總支出部門預算表

方:萬余元

普遍公共服務預算表財政部門捐款“三公”事業費

企事業單位使用

經費支出竣工決算數

累計數

因公回國

(境)費

因公出行用車購進及運轉費

因公接待處費

小計

公務活動用車的

折舊費費

公務活動專用車

開機運行費

費用數

結算的時候數

工程預算數

結算的時候數

財政預算數

預算數

決算數

結算的時候數

預算表數

預算數

費用數

部門預算數

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2018全年政府部門性債卷預算表財政預算撥付花費部門預算表

廠家:千元

項目

預估合計

基本的費用

樓盤結余

基本功能分為

學科編寫代碼

會計科目標題

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

加總

 

 

 

注:上海市松江區泗涇醫院2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018半年度資產投資負債率狀態表

 

 

價格基層單位:多萬元

 

價值量

月初數

年尾數

月初數

年終數

一、財力加總

——

——

20134.99 

20720.33 

   (一)流動量股權

——

——

 3270.13

4908.06 

   (二)不變資源

——

——

 25850.84

25899.64 

          其中:1.房屋(平方米)

 37587

37587 

 14849.77

14849.81 

                2.通用設備(臺/套/輛)

 

 

 

 

                   (1)車輛

 2

 2

 22.16

22.16 

𝓡                          尋常因公車輛租賃

 

 

 

 

🥀                          監察巡邏使用車

 

 

 

 

💎                          勞動防護正規方法出行用車

 

 

 

 

𒈔                          另一個買車

 2

 2

 22.16

22.16 

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 4

 4

 852.57

 852.57

               3.專用設備(臺/套)

 

 

 

 

                    單價100萬元以上專用設備

 15

 15

 3224.28

3254.48 

🍰               4.的固定不動資金

——

——

 6902.05

6920.62 

💎        減:當年度折舊率及減值預備

——

——

 8985.98

10087.37 

   (三)太久成本

——

——

 

 

   (四)在建項目工作

——

——

 

 

   (五)無形之中股本

——

——

 

 

♑        減:累計額攤銷

——

——

 

 

   (六)其它的固定資產

——

——

 

 

二、外債自動求和

——

——

 4571.19

3743.15 

三、凈金融資產總計

——

——

15563.8 

16977.18 

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區泗涇醫院2018年度部門決算情況說明

 

一、就滬市松江區泗涇青島博士整形醫院醫院2018第四季度收入水平收支預算綜合情況解釋

南京市松江區泗涇醫生2018🍬年度收入總計為30815.98萬元、支出總計為30815.98萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加3492.21萬元。主要原因:泗涇鎮建有社會保障性大型社區,人口導入不斷增加,醫院在完善二級分科設置的基礎上,進一步開展新技術新項目,不斷提升醫院服務能力。

二、關與廣州市松江區泗涇專科醫院2018本年收錄結算的時候問題表明

上年🗹收入合計31055.78萬元,其中:財政撥款收入5752.17萬元,占18.5%;事業收入25247.3萬元,占81.3%;其他收入56.31萬元,占0.2%。

三、并于成都市松江區泗涇醫院門診2018年終結余預算狀況表明

年初🍰支出合計28692.4萬元,其中:基本支出27676.73萬元,占96.5%;項目支出1015.67萬元,占3.5%。

四、介紹廣州市松江區泗涇大醫院2018半年度國庫補貼款納入開支整體情況報告表明

杭州市松江區泗涇醫院口腔科2018﷽年度財政撥款收支總決算5752.18萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各減少543.87萬元,下降8.6%。主要原因:項目支出經費的減少。

五、更多佛山市松江區泗涇醫生2018半年度尋常公用設施費用預算不需要審批總支出竣工決算時候證明

(一)正常公眾費用預算國庫審批其他支出部門預算總體性現狀

濟南市松江區泗涇醫院科室2018ꦗ年度一般公共預算財政撥款支出5687.38萬元,占本年支出合計的19.8%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少608.67萬元,下降%。主要原因:項目支出經費的減少。

(二)一般來說公共服務工程預算財政預算付款結余竣工決算結構特征情形

杭州市松江區泗涇醫療機構2018🍰年度一般公共預算財政撥款支出5687.38萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)277.94萬元,占4.9%;醫療衛生與計劃生育支出(類)5339.96萬元,占93.9%;住房保障支出(類)69.48萬元,占1.2%。

(三)常見通用預算表財政教育支出審批教育支出部門預算具體實施狀況

杭州市松江區泗涇醫療2018ཧ年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為6089.34萬元,支出決算為5687.38萬元,完成年初預算的93.4%。決算數小于預算數的主要原因:項目經費的結轉,以及項目經費在具體實施過程中金額的節約。其中:

1༺、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)198.53萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納的基本養老保險費。年初預算為198.53萬元,支出決算為198.53萬元,完成年初預算的100%。

2🉐、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)79.41萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納的職業年金。年初預算為79.41萬元,支出決算為79.41萬元,完成年初預算的100%。

3🌟、醫療衛生與計劃生育支出(類)公立醫院(款)綜合醫院(項)5324.96萬元。主要用于:單位在職人員的工資、津貼、績效工資等人員支出,以及專用醫療設備及信息網絡的購建等項目支出。年初預算為5741.91萬元,支出決算為5324.96萬元,完成年初預算的92.7%。決算數小于預算數的主要原因:項目支出經費的減少。

4♏、醫療衛生與計劃生育支出(類)公立醫院(款) 其他公立醫院支出(項)15萬元。主要用于:公立醫院綜合改革補助。年初預算為0萬元,支出決算為15萬元,完成年初預算的100%。

5ꦡ、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)69.48萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納的住房公積金支出。年初預算為69.48萬元,支出決算為69.48萬元,完成年初預算的100%。

六、介紹濟南市松江區泗涇醫院門診2018全年度平常公開財政廳預算財政廳付款通常付出部門預算問題說明書

沈陽市松江區泗涇醫療2018💦年度一般公共預算財政撥款基本支出5368.86萬元,包括人員經費5368.86萬元,公用經費0萬元。基本支出中:

1🍷、工資福利支出5368.86萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、社會保障繳費、機關事業單位基本養老保險繳費,職業年金繳費。

七、關于上海市松江區泗涇醫院2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”事業費財政性捐款經費支出預算環境承載力實際情況解釋。

昆明市松江區泗涇衛生院2018月度無“三公”金費財政局捐款收支。

(二)“三公”費用財政性補貼款費用竣工決算中應情況詳細說明。

沈陽市松江區泗涇醫生2018當年度無“三公”經費撥出財政撥出捐款撥出。

八、介紹滬市松江區泗涇醫院2018年終政府辦公室性貨幣基金預算表不需要捐款付出竣工決算情況發生闡明

深圳市松江區泗涇的醫院2018本年度無區政府性資金費用預算財政教育支出撥付教育支出。

九、公有充分生意成本預算不需要補貼款情況表示

重慶市松江區泗涇醫阮2018年終無國有制資產加盟工程預算國庫捐款開支。

十、其他至關重要議題的狀態詳細說明

(一)單位運動資金投入撥出狀態

武漢市市松江區泗涇醫院醫生2018本年高分子關正常運行預備費付出。

(二)鎮政府采購項目流程經費支出狀態

佛山市松江區泗涇醫生2018💃年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為240.36萬元,其中:貨物采購金額239.8萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0.56萬元。

(三)機動車、室內特出占地的情況

上海市松江區泗涇醫院2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)預算表業績考核菅理的情況

🦂上海市松江區泗涇醫院2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:上海市松江區泗涇醫院預算績效管理制度,建立了上海市松江區泗涇醫院預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目10個,涉及預算金額442.694萬元。


第四部分    名詞解釋

 

🐓一、不需要資金補貼款盈利:指單位名稱上2020年從本級不需要資金監管部門得到的不需要資金補貼款,分為普通公用工程費用不需要資金補貼款和以政府性私募基金工程費用不需要資金補貼款。

🤪二、事業上純薪資水平:指事業上工作單位做好專科工作行動和幫助行動爭取的純薪資水平。大部分是:醫療機構純薪資水平。

♍三、營業工資:指事業行業在工程專業金融業務行為名詞解釋協助行為之中深入推進非獨有分攤營業行為有的工資。

🦹四、另外效益:指工作單位作為的除“財政預算付款效益”、“人事效益”、“經營管理效益”等多于的效益。常見是:年息效益等。

五、年終結轉和余額:意指上一年度無法做完、結轉到當年度按有關系規程重新施用的錢。

ও六、半年結轉和余額:指上年或很久以前年工程預算規劃、因客觀存在條件突發波動是沒辦法按原方案實行,需推遲了到后年按關以規定馬上便用的資本。

七、通常結余:指機關單位為服務設備普通暖機、成功完成生活運行每日任務而引發的四項結余。

🌄八、品牌性費用費用:指企業為成功完成指定區域的行政機關工作中主線任務或事業心發展壯大要求,在一般性費用費用除此之外引發的各類性費用費用。

🉐九、生意開支:指企事業基層單位在技術專業促銷項目形式及輔助器促銷項目形式本身開始非經濟獨立記帳生意促銷項目形式進行的開支。

🐟十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

𒈔十一月、國家機關工作金費:指行政事務廠家和對比公務接待員法經營的工作廠家的使用通常情況下共同成本預算財政預算撥付計劃的基本性撥出中的日常化公共金費撥出。

 

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