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2019年決算信息公開(上海市松江區方塔中醫醫院)
信息來源: 公布的用時:2021-08-14 閱讀次數:

 

 

 

 

 

武漢市松江區方塔中醫師醫療

2019財政年度預算

 


目  錄

 

一號一部分蘇州市松江區方塔中醫藥學寵物醫院慨況

一、主要功能

二、醫院設有

第二部分 上海市松江區方塔中醫醫院2019年度決算表

一、盈利支出費用部門預算總表

二、營收結算的時候表

三、費用部門預算表

四、國庫補貼款納入付出部門預算總表

五、常見共同概預算財政資金捐款費用預算表

六、應該公益性概算財政結余撥付首要結余預算表

七、基本上公開概算財務補貼款“三公”接待費及政府部門工作接待費費用支出 部門預算表

八、人民政府性投資基金概預算財政資金捐款費用支出 部門預算表

九、股本欠債事情表

第三部分 上海市松江區方塔中醫醫院2019年度決算情況說明

第四步部件 形容詞說明


第一部分    上海市松江區方塔中醫醫院概況

 

一、最主要的職責

꧟南京市松江區方塔中醫學婦科藥三甲醫院醫生是由松江區中央政府許可組建的副處級公司的,有的是所宗合性的中級甲等中醫學婦科藥三甲醫院醫生,屬松江區衛生情況綠色理事會會工作。其一般職責權限為為松江區村民健康護理綠色展示 醫療保障的服務與康復護理護理的服務,承當著松江區的中醫學婦科藥、中西方醫配合的臨床試驗治療醫療保障的服務作業,為南京市中醫學婦科藥藥大學本科的臨床試驗治療教學課基底。

二、中介機構放置

結合以上工作內容,西安市松江區方塔中國傳統醫學醫院專家設6個職能科室,19個業務科室。

(一)   職責范圍美容科

三甲醫院辦工室、賬務科、醫用行政監察部、照顧部、防止保健養生科、行政后勤擔保部、人資科

(二)   金融業務職能部門

🌳內科、外科一、兒科、婦科、腫瘤科、肛腸科、外(骨)科二、麻醉科、耳鼻咽喉科、口腔科、眼科、皮膚科、針傷推拿科、放射科、檢驗科、心電圖室、B超室、藥劑科、急診科等

 

 

 

 

第二部分   上海市松江區方塔中醫醫院2019年度決算表

2019月度創收支出費用預算總表

基層單位:來萬

效益

費用

新項目

竣工決算數

好項目

竣工決算數

一、平常公益性成本預算民政撥付凈收入

6660.50

一、通常情況下公開功能費用

 

二、現政府性債卷財務預算財務補貼款薪資

 

二、外交活動收入支出

 

三、上級領導補貼費效益

 

三、國家安全費用

 

四、教育事業工資收入

23418.88

四、公用設施平安費用支出

 

五、經驗使收入

 

五、基礎教育付出

 

六、復屬企業單位繳納納入

 

六、小學機械自動化工藝教育支出

 

七、另外的納入

218.56

七、人文休閑旅游體育課與影視文化經費支出

 

 

 

八、社會發展安全保障和找工作花費

1667.74

 

 

九、環衛綠色健康收入支出

27751.86

 

 

十、節水優質支出費用

 

 

 

國慶、縣域平臺費用支出

 

 

 

十三、農林業水經費支出

 

 

 

十四、公路交通搬運經費支出

 

 

 

十四、自然資源勘查圖片信息等教育支出

 

 

 

第十、商業運作貼心流通業等教育支出

 

 

 

第十六、科技金融性支出

 

 

 

十八、支援一些中北部經費支出

 

 

 

二十、自然規律資源量浮游生物氣象局等總支出

 

 

 

19、個人住房切實保障總支出

397.24

 

 

2、油糧材料物資保障總支出

 

 

 

二11、災難防制及應急救援服務管理費用支出

 

 

 

二第十二、另一撥出

 

當年度使收入總金額

30297.94

上年付出合計數

29816.84

用工作私募基金補充收入支出表差額

 

余額平均分配

522.2

今年初結轉和盈余

438.33

年底結轉和余額

397.23

總額

30736.27

總共

30736.27


2019財政年度工資收入部門預算表

方:億元

樓盤

本年度利潤累計數

國庫撥付薪水

領導補貼政策個人收入

自己事業使收入

經驗納入

其他政府部門上交使收入

的工資

功能鍵細分

會計科目英文名稱

科目表項目編碼

預估合計

  30,297.94

  6,660.50

 

  23,418.88

 

 

  218.56

208

 

 

世界保駕護航和找工作花費

   1,667.74

  1,667.74

 

 

 

 

 

208

05

 

行政管理企業院校離養老

   1,667.74

  1,667.74

 

 

 

 

 

208

05

02

  事業發展的單位離養老金

      78.78

     78.78

 

 

 

 

 

208

05

05

  危險機關行業基層單位幾乎頤養保費繳付費用

   1,134.97

  1,134.97

 

 

 

 

 

208

05

06

  公司自己事業公司職業的年金繳納費用經費支出

     453.99

    453.99

 

 

 

 

 

210

 

 

食品衛生綠色費用支出

  28,232.96

  4,595.52

 

  23,418.88

 

 

  218.56

210

02

 

公力門診

  27,687.85

  4,050.41

 

  23,418.88

 

 

  218.56

210

02

02

  中醫針灸(民族特色)診所

  27,674.10

  4,036.66

 

  23,418.88

 

 

  218.56

210

02

99

  的公立學校門診撥出

      13.75

     13.75

 

 

 

 

 

210

06

 

中醫學業學藥

       6.00

      6.00

 

 

 

 

 

210

06

01

  中醫(新疆民族醫)藥專門

       6.00

      6.00

 

 

 

 

 

210

11

 

行政部門事業心企業單位社區醫療

     539.11

    539.11

 

 

 

 

 

210

11

02

  人事公司醫疔

     539.11

    539.11

 

 

 

 

 

221

 

 

租賃房切實保障撥出

     397.24

    397.24

 

 

 

 

 

221

02

 

公房改制費用支出

     397.24

    397.24

 

 

 

 

 

221

02

01

  房間北京公積金

     397.24

    397.24

 

 

 

 

 

 


2019全年度性支出預算表

行業:萬美金

樓盤

年初撥出加總

大致支出費用

頂目費用

繳納上級領導費用支出

經營管理費用支出

對附加企業單位津貼撥出

職能分類別

課程和科目分類

學科商品編號

總金額

   29,816.84

   28,716.20

   1,100.64

 

 

 

208

 

 

社會生活保證和就業創業總支出

    1,667.74

    1,667.74

 

 

 

 

208

05

 

政府部門事業部門離退體

    1,667.74

    1,667.74

 

 

 

 

208

05

02

  行業基層單位離退職

       78.78

       78.78

 

 

 

 

208

05

05

  政府部門事業心行業通常醫療商業保險商業保險付款收入支出

    1,134.97

    1,134.97

 

 

 

 

208

05

06

  國家機關視野基層單位的職業年金繳納性支出

      453.99

      453.99

 

 

 

 

210

 

 

干凈衛生健康的收支

   27,751.87

   26,651.23

   1,100.64

 

 

 

210

02

 

私立寵物醫院

   27,208.78

   26,112.12

   1,096.66

 

 

 

210

02

02

  中醫藥學(新疆民族)診所

   27,195.03

  26,112.12

  1,082.91

 

 

 

210

02

99

  其它公立學校青島博士整形醫院醫院開支

       13.75

 

     13.75

 

 

 

210

04

 

公共信息衛生防疫

🔯        0.17

 

      0.17

 

 

 

210

04

99

  其余公用設施健康付出

🤡        0.17

 

      0.17

 

 

 

210

06

 

中醫學藥

🍒        3.80

 

      3.80

 

 

 

210

06

01

  中醫師(各民族醫)藥專門

🙈        3.80

 

      3.80

 

 

 

210

11

 

行政管理事業發展工作單位醫療保健

      539.11

      539.11

 

 

 

 

210

11

02

  工作公司的醫治

      539.11

      539.11

 

 

 

 

221

 

 

住宅服務總支出

      397.24

      397.24

 

 

 

 

221

02

 

商品房改善性支出

      397.24

      397.24

 

 

 

 

221

02

01

  房間個人公積金

      397.24

      397.24

 

 

 

 


2019每年財政部門補貼款利潤費用竣工決算總表

院校:來萬

工資收入

其他支出

大型項目

預算數

業務

預估合計

通常情況公開國庫預算國庫審批

部門性投資基金估算財政預算捐款

一、尋常公共信息估算不需要撥付

       6,660.50

一、一半公益性服務的開支

 

 

 

二、縣政府性貨幣基金預決算民政撥付

 

二、外交活動費用支出

 

 

 

 

 

三、國防軍事結余

 

 

 

 

 

四、公共信息很安全性支出

 

 

 

 

 

五、文化藝術培訓其他支出

 

 

 

 

 

六、科學性枝術花費

 

 

 

 

 

七、特色文化國內旅游體育文化與媒體收入支出

 

 

 

 

 

八、社會化保護和工作費用

   1,667.74

  1,667.74

 

 

 

九、衛生防疫健康生活費用

   4,541.40

  4,541.40

 

 

 

十、環保性環保節能性收入支出

 

 

 

 

 

11、城鄉一體化街道性支出

 

 

 

 

 

12、畜牧業水收支

 

 

 

 

 

第十三、交通網裝卸搬運教育支出

 

 

 

 

 

十四、影視資源勘測資訊等結余

 

 

 

 

 

15場、商業圈服務項目業等收支

 

 

 

 

 

十五、財務收支

 

 

 

 

 

十二、協助各種沿海地區結余

 

 

 

 

 

二十、自然美物資海洋能氣象條件等收支

 

 

 

 

 

19、公寓房保障機制費用

     397.24

    397.24

 

 

 

四十、油糧應急物資儲備庫教育支出

 

 

 

 

 

二11、災情預防及應急救援菅理撥出

 

 

 

 

 

二十三、某些費用

 

 

 

當年度凈收入累計數

       6,660.50

當年度費用預估合計

   6,606.38

  6,606.38

 

今年初財政資金付款結轉和盈余

ಌ           0.16

年底財政預算付款結轉和盈余

      54.28

     54.28

 

一、平常公共服務概預算財政預算捐款

💟            -  

 

 

 

 

二、政府性性母基金預決算財政部門審批

 

 

 

 

 

共計

       6,660.66

總金額

   6,660.66

  6,660.66

 

 


2019全年度常見公共性預算表民政付款費用支出 預算表

基層單位:W

投資項目

總計

總體收支

項目流程撥出

性能歸類

會計科目明稱

考試科目編號規則

208

 

 

當今社會切實保障和工作經費支出

  1,667.74

  1,667.74

 

208

05

 

財政企事業工作單位離退休工資

  1,667.74

  1,667.74

 

208

05

02

  創業院校離離休

     78.78

     78.78

 

208

05

05

  機關參公行業參公行業最基本關于養老地產養老人壽保險手機繳費其他支出

  1,134.97

  1,134.97

 

208

05

06

  行政機關視野企事業單位編制工作年金手機繳費開支

    453.99

    453.99

 

210

 

 

環保衛生教育支出

  4,541.40

  3,687.78

    853.62

210

02

 

公立三甲醫院醫生醫院醫生

  3,998.32

  3,148.67

    849.65

210

02

02

  中醫婦科(少數民族)醫療機構

  3,984.57

  3,148.67

    835.90

210

02

99

  的市立醫療費用支出

     13.75

 

     13.75

210

04

 

公共服務衛生學

      0.17

 

      0.17

210

04

99

  別公益性干凈撥出

      0.17

 

      0.17

210

06

 

老中醫學業

      3.80

 

      3.80

210

06

01

  中國傳統醫學(民族特色醫)藥重點

      3.80

 

      3.80

210

11

 

行政訴訟事業發展企機關事業單位整形

    539.11

    539.11

 

210

11

02

  自己事業行業醫治

    539.11

    539.11

 

221

 

 

住宅擔保費用

    397.24

    397.24

 

221

02

 

公房機構改革付出

    397.24

    397.24

 

221

02

01

  房間社保公積金

    397.24

    397.24

 

加總

  6,606.38

  5,752.76

    853.62

 


2019月度通常情況下共公工程預算財務審批核心結余部門預算表

  方:萬的大寫

大型項目

總計

的人員勞務費

公供費用

經濟能力總類

題目品牌

課程識別碼

301

 

年薪特權支出費用

  5,356.22

  5,356.22

 

301

1

  通常的薪資

  1,122.88

  1,122.88

 

301

2

  津貼費補貼費

    176.40

    176.40

 

301

3

  獎勵

♈       -  

 

 

301

6

  工作餐補貼費

𓆏       -  

 

 

301

7

  績效評價薪資

  1,245.30

  1,245.30

 

301

8

行政計量單位自己事業計量單位常規養老險行業保險行業交款

  1,134.97

  1,134.97

 

301

9

職業類型年金付費

    453.99

    453.99

 

301

10

員工主要醫治保險公司交款

    539.11

    539.11

 

301

11

因公員醫療保健補貼繳納費用

💙       -  

 

 

301

12

某些社會中保駕護航繳付

     43.94

     43.94

 

301

13

公寓房個人公積金

    397.24

    397.24

 

301

14

社區醫療費用

🌟       -  

 

 

301

99

  其它月工資待遇福利總支出

    242.39

    242.39

 

302

 

菜品和服務的收入支出

    396.54

 

    396.54

302

1

  辦公室費

꧂       -  

 

 

302

2

  印刷制版費

🦹       -  

 

 

302

3

  服務咨詢費

🐼       -  

 

 

302

4

  辦手續期

🌃       -  

 

 

302

5

  有水費

𓃲       -  

 

 

302

6

  水電費

🏅       -  

 

 

302

7

  電力費

📖       -  

 

 

302

8

  供暖費

♔       -  

 

 

302

9

  物業服務工作管理費用

✨       -  

 

 

302

11

  交通費

🌠       -  

 

 

302

12

  因公出國留學(境)花銷

♎       -  

 

 

302

13

  維護(護)費

🐭       -   

 

 

302

14

  租貸費

𝐆       -  

 

 

302

15

  開會費

♑       -  

 

 

302

16

  技能培訓費

ꦅ       -  

 

 

302

17

  公務迎送迎送費

🐼       -  

 

 

302

18

  上用的成本費

ﷺ       -  

 

 

302

24

  被裝新購費

๊       -  

 

 

302

25

  專業級鍋爐燃料費

🥀       -  

 

 

302

26

  勞務費費

ꦑ       -  

 

 

302

27

  下令讓業務范圍費

﷽       -  

 

 

302

28

  商會經費支出

෴       -  

 

 

302

29

  會員福利費

    396.54

 

    396.54

302

31

  因公小二租車正常運作維系費

🐻       -  

 

 

302

39

  一些交通線雜費

🔥       -  

 

 

302

40

  稅金及增加保險費用

🤪       -  

 

 

302

99

  各種設備和服務的支出費用

     25.49

 

     25.49

303

 

對每個人和家用的補帖

🗹       -  

 

 

303

1

  離休費

🍃       -  

 

 

303

2

  提前退休費

💖       -  

 

 

303

3

  退職(役)費

𝓰       -  

 

 

303

4

  撫恤金

♐       -  

 

 

303

5

  現在的生活補貼

༺       -  

 

 

303

7

  醫遼費補助金

ജ       -  

 

 

303

8

  捐資大學生助學金

😼       -  

 

 

303

9

  獎金金

ꦏ       -  

 

 

303

10

個種植業生產的補貼政策

🍌       -  

 

 

303

99

  某些對個體家庭環境生活的補帖

🀅       -  

 

 

310

 

基金性花費

🅷       -  

 

 

310

2

  接待室機器購進

🌱       -  

 

 

310

3

  專用裝置購進

𒁃       -  

 

 

310

7

  產品服務網絡數據及工具折舊費更新系統

ꦿ       -  

 

 

310

13

  國家公務出行用車添置

🐼       -  

 

 

310

19

  任何流量軟件添置

♚       -  

 

 

310

21

  古建筑和展示品折舊費

🦂       -  

 

 

310

22

  有形固定資產購買

🥂       -  

 

 

310

99

  許多資本性費用支出

ဣ       -  

 

 

自動求和

  5,752.76

  5,356.22

    396.54

 


2019本年度一半通用概算國庫付款“三公”專項專項資金及部門行駛專項專項資金開支部門預算表

方:萬多

似的公用設施概預算國庫撥付“三公”經費支出

機構運轉

資金預算數

總金額

因公出國工作

(境)費

公務活動小二租車購入及執行費

公務服務服務費

小計

因公車輛

折舊費費

公務活動出行

執行費

預決算數

竣工決算數

概算數

結算的時候數

工程預算數

結算的時候數

估算數

竣工決算數

項目預算數

竣工決算數

費用預算數

結算的時候數

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ꦉ注:上海市松江區方塔中醫醫院20178年度無一般公共預算財政撥款“三公”經費及機關運行經費支出,故本表無數據。

 

 


2019全年政府性性股權基金工程預算財政廳撥付花費結算的時候表

廠家:萬是

的項目

總計

總體收入支出

品牌費用支出

作用種類

考試科目商品編碼

科目表名號

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

預估合計

 

 

 

 

注:上海市松江區方塔中醫醫院2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019一年度資金負債率原因表

 

 

累計額公司的:上萬元

 

市場價值

今年初數

月底數

今年初數

年初數

一、資金加總

——

——

14,679.65

16,249.99

   (一)還是流動性固定資產

——

——

 9,818.56

11,307.53

   (二)一定財產

——

——

11,688.66

12,848.22

          其中:1.房屋(平方米)

 

9219.6

 2,034.11

 2,034.11

ཧ                                   2.專用專用設備(臺/套/輛)

2052

2270

 2,099.06

 2,444.29

♐                     另外:(1)設備(輛)

1

1

    27.82

    27.82

൲                                 應該國家公務車輛使用

 

 

 

 

🍸                                 聯合執法交警執法專用車

 

 

 

 

𓂃                                 特種工藝專科技術應用車輛使用

 

 

 

 

🐲                                 其余專車

1

1

    27.82

    27.82

             (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

1

2

   145.92

   277.86

               3.專用設備(臺/套)

1529

1609

 7,379.03

 8,181.66

                 其中:單價100萬元以上專用設備

16

17

 3,589.50

 3,767.30

ꦛ               4.另外的進行固定股本

——

——

   176.46

   188.16

🉐        減:加權平均折舊費及減值預備

——

——

 6,827.58

 7,951.82

   (三)長遠控股權投入

——

——

 

 

   (四)繼續企業債券投入資金

——

——

 

 

   (五)在建設網公程

——

——

 

 

   (六)隱形的基金

——

——

 

    47.10

💟        減:總共使用攤銷

——

——

 

     1.05

   (七)各種資源

——

——

 

 

二、債務總金額

——

——

 1,946.61

 1,783.28

三、凈凈資產累計

——

——

12,733.04

14,466.71

 

 

 

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區方塔中醫院2019年度決算情況說明

 

一、對於南京市松江區方塔中醫師醫療機構2019月度收入水平付出結算的時候基本現象表示

東莞市松江區方塔中醫學診所2019ꦓ年度收入總計為30736.27萬元、支出總計為30736.27萬元。與2018年度相比,收支總計各增加1565.04萬元。主要原因:2019年完成門急診工作量634096人次,比上年同期增加31432人次,增長5.22 %;出院病人數9929人次,比上年同期增加877人次,增長9.69%;業務收入穩步增長,截止2019年醫院實現業務收入24076.53萬元,同比增長13.13%。業務꧃支出同比上年增長14.61%,其中因績效工資調整職工工資性收入增長,試劑成本增加、工作量增長使得衛生材料、藥品費均比上年有所增長。

二、相對于重慶市松江區方塔中醫醫生2019季度個人收入竣工決算的情況闡述

當年度𝐆收入合計30297.94萬元,其中:財政撥款收入6660.5萬元,占21.98%;事業收入23418.88萬元,占77.3%;其他收入218.56萬元,占0.72%。

三、相對于滬市松江區方塔中醫門診2019月度收入支出預算問題證明

當年度ꦐ支出合計29816.84萬元,其中:基本支出28716.2萬元,占96.31%;項目支出1100.64萬元,占3.69%。

四、關干西安市市松江區方塔老中醫醫院2019年末財政部門補貼款收入來源費用總體設計癥狀說明書怎么寫

深圳市松江區方塔老中醫三甲醫院2019🌠年度財政撥款收支總決算6660.66萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加534.83萬元,增長8.73%。主要原因:醫療設備配置補助比上年增加372.86萬元,增加對口支援項目補助52萬元。

五、關于幼兒園西安市市松江區方塔中醫婦科門診2019全年普遍公益性概預算財政部門補貼款總支出部門預算情況說

(一)普遍公開項目預算不需要捐款收入支出部門預算整體現象

杭州市松江區方塔中醫藥的醫院2019🌜年度一般公共預算財政撥款支出6606.38萬元,占本年支出合計的22.16%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加490.47萬元,增長8.02%。主要原因:社會保障和就業支出增加254.39萬元,住房保障支出增加331.27萬元。

(二)一半公共性預結算的時候財政資金撥付支出費用結算的時候結構特征癥狀

昆明市松江區方塔中醫藥青島博士整形醫院醫院2019♏年度一般公共預算財政撥款支出6606.38萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)1667.74萬元,占25.04%;衛生健康支出(類)4541.4萬元,占68.74%;住房保障支出397.24萬元,占6.01%.

(三)一般來說公共信息費用預算財政廳付款費用結算的時候實際的癥狀

鄭州市松江區方塔老中醫寵物醫院2019🎉年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為6676.84萬元,支出決算為6660.5萬元,完成年初預算的99.76%。決算數小于預算數的主要原因:醫療設備、信息化項目實際采購核減。其中:

衛生學營養健康撥出(類)私立青島博士整形醫院醫院門診(款)中醫藥學民族特色青島博士整形醫院醫院門診(項)。其主要用到:醫院專用設備配置單、相關網絡化設計、職工人公資、社會上有效保障了付費和效績公資費用花費 ,公保險業務接待費費用花費 等☂。年初預算為4611.87萬元,支出決算為4541.41萬元。決算數小于預算數的主要原因:醫療設備、信息化項目實際采購核減。

𒈔衛生健康支出(類)公共衛生(款)中醫養生知識推廣(項)0.17萬元。主要用于:中醫養生知識推廣項目。年初無預算,支出決算為0.17萬元,決算數大于預算數的主要原因該項目為上年結轉項目。

    身體健康身體健康費用(類)醫學藥(款)公布中醫藥臨床治療地方特色技術設備代代相傳的人才(項)3萬元。決算數小于預算數的主要原因該項目計劃于2020年5月截止。

公共衛生健康的支出費用(類)中醫理論藥(款)山東省醫學臨床藥理自己的特色技能弘揚傳統文化人人(項)。決算數小于預算數的主要原因該項目計劃于2020年5月截止。

六、關與鄭州市松江區方塔中醫婦科醫阮2019本年正常公共信息概預算財政局審批常見花費預算事情表明

重慶市松江區方塔中醫醫院口腔科2019❀年度一般公共預算財政撥款基本支出5752.76萬元,包括人員經費5356.22萬元,公用經費396.54萬元。基本支出中:

1、工資福利支出5356.22萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、其他社會保障繳費、績效工資。

2、商品和服務支出396.54萬元,主要用于:職工福利費支出。

七、相關西安市市松江區方塔中醫針灸醫院2019本年度正常服務性概算財政預算付款“三公”事業費支出費用部門預算情況講解

沈陽市松江區方塔中醫學醫療機構2019本年度無“三公”事業費財政預算補貼款支出費用。

八、關羽東莞市松江區方塔中國傳統醫學診所2019季度人民政府性投資基金費用預算財政局撥付花費結算的時候現狀證明

昆明市松江區方塔中醫機構2019半年度無國家性理財產品項目預算不需要補貼款撥出。

九、國有控股資本公司管理預決算財政廳審批情況發生說

北京市松江區方塔中醫藥診所2019第四季度無國有化資金生意決算財政預算捐款其他支出。

十、另外的重要性議題的狀況反映

(一)企事業單位工作預備費開支情形

濟南市松江區方塔中醫婦科診所2018年終三聚氰胺樹脂關進行費用付出。

(二)鎮政府采購項目計劃費用支出 前提

傷害市松江區方塔中醫藥寵物醫院2019ꦗ年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為669.8萬元,其中:貨物采購金額466.47萬元、服務采購金額203.33萬元。

(三)機動車、別墅特定占存情況發生

南京市松江區方塔中醫醫生醫生2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

 

(四)決算績效考評管控情況發生

🅠上海市松江區方塔中醫醫院2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位建立了《上海市松江區方塔中醫醫院預算管理辦法》,規范了項目審批流程,建立了項目的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:🎀編報績效目標的2019年度項目7個,涉及預算金額1237.61萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目7個,涉及預算金額1237.61萬元;績效自評的2019年度項目7個,涉及預算金額1237.61萬元,平均得分93.8分(其中,績效評級為“優”的項目4個;績效評級為“良”的項目3個)。

 


第四部分    名詞解釋

 

🐓一、國庫撥付個人收入:指公司的上年終從本級國庫行業拿到的國庫撥付,比如普遍服務性概預決算國庫撥付和政府機構性私募基金概預決算國庫撥付。

ꦍ二、企事業發展工資收錄:指企事業發展行業推進專科銷售業務移動極其輔助的移動擁有的工資收錄。包括是:醫療器械工資收錄、科教工資收錄等。

💎三、操作薪水:指行業機構在正規專業項目生活試述輔佐生活除此之外積極開展非單獨的分攤操作生活選取的薪水。

♏四、某些收益:指機構獲取的除“財務撥付收益”、“事業有成收益”、“運作收益”等多于的收益。重點是:員工餐廳收益、盤盈收益等。

五、年終結轉和節余:是以去年度暫不已完成、結轉到上年按關以約定馬上選擇的本金。

🐷六、年底結轉和盈余:指上本學年或十年前本學年財政預算分配、因合理性標準突發變化不能按原計劃怎么寫頒布,需延期到今后本學年按關與標準馬上運行的項目資金。

七、關鍵收支:指單位名稱為基本保障結構合適運作、提交日常的操作工作而遭受的各種收支。

🌃八、內容經費經費花費:指基層單位為成功對應的行政管理工做主線任務或行業發展趨勢制定目標,在幾乎經費經費花費外面再次發生的相關經費經費花費。

九、開付出:指事業有成組織在專業化活躍及幫助活躍囿于深入推進非自主核算成本開活躍形成的付出。

♍十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

ꩵ五一、機關計量機構操作接待費:指行政機關計量機構和參考國家自己事業編法治理的自己事業計量機構的使用大部分公共服務項目預算財政廳捐款布置的首要付出中的日常化公供接待費付出。

 

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