武漢市松江區思想健康心中
2019月度預算
目 錄
最大部分 傷害市松江區精神狀態干凈衛生中間簡介
一、最主要職能作用
二、機購安裝
第二部分 上海市松江區精神衛生中心2019年度決算表
一、收錄結余竣工決算總表
二、創收部門預算表
三、開支結算的時候表
四、財政部門捐款薪資總支出部門預算總表
五、通常公用設施預竣工決算不需要付款收入支出竣工決算表
六、尋常公眾概算民政審批大致性支出竣工決算表
七、一般的公益性部門預算財政局捐款“三公”資金投入預算及企事業單位運作資金投入預算性支出部門預算表
八、縣政府性貨幣基金工程預算財政性審批經費支出結算的時候表
九、股本負債率狀態表
第三部分 上海市松江區精神衛生中心2019年度決算情況說明
4.地方 形容詞解說
第一部分 上海市松江區精神衛生中心概況
一、常見職權
💛天津市松江區精氣神安全功能保障中心是精氣神安全醫療醫療,核心主要從事精氣神病的正規專門課程化、精氣神康復控制的正規專門課程化、街道辦防治法的正規專門課程化、監床研究藥理實踐試驗心理狀態的正規專門課程化的初步判斷報告控制;麻痹科(限改進處理電痙攣控制);醫藥學檢測科:監床研究藥理實踐試驗體液、血中的正規專門課程化、監床研究藥理實踐試驗微海洋生物學的正規專門課程化、監床研究藥理實踐試驗耐腐蝕檢測的正規專門課程化、監床研究藥理實踐試驗免疫抗體、血清學的正規專門課程化;醫藥學影象科等初步判斷報告的正規專門課程化;功能保障核心準則是盡心盡職為我區各鄉鎮街道政府的精氣神提高者功能保障,做盡快控制,加大防控,加強制度建設調查統計業務。
二、機購設置成
根據上述職責,上海市松江區精神衛生中心設6個學校設置學校,還包括:辦公區室、綜合性服務科、醫政科、養護部、防止科、財稅科。
第二部分 上海市松江區精神衛生中心2019年度決算表
2019當年度效益經費支出結算的時候總表
的單位:億元
薪水 |
收入支出 |
||
活動 |
部門預算數 |
大型項目 |
竣工決算數 |
一、一樣服務性預決算財政廳審批薪水 |
3836.70 |
一、常見公益性提供服務結余 |
|
二、人民政府性基金投資項目預算財政預算補貼款收錄 |
|
二、外交活動性支出 |
|
三、上級部門補貼金創收 |
|
三、國防安全開支 |
|
四、企事業收入來源 |
4843.49 |
四、共公很安全花費 |
|
五、生產經營效益 |
|
五、教肓收支 |
|
六、復屬標準繳納收入來源 |
|
六、科學有效技術水平性支出 |
|
七、各種凈收入 |
572.64 |
七、企業文化度假旅游球場與傳煤開支 |
|
|
|
八、社會生活切實保障和大學生就業教育支出 |
711.91 |
|
|
九、環境衛生鍵康收入支出 |
6848.58 |
|
|
十、節水生態環保費用支出 |
|
|
|
五一、城鄉居民居委會付出 |
|
|
|
第十二、農業水付出 |
|
|
|
第十五、公路交通裝卸搬運總支出 |
|
|
|
十四、資源英文地質勘察短信等性支出 |
|
|
|
十八、商業樓服務業等經費支出 |
|
|
|
第十六、財富管理支出費用 |
|
|
|
二十七、經濟援助任何區縣支出費用 |
|
|
|
二十、自然環境資源量海洋環境氣象條件等結余 |
|
|
|
十八、往房保障措施付出 |
69.10 |
|
|
二十五、糧油食品工程物資儲備量費用 |
|
|
|
二十一國慶、氣象災害生物防治及應急救援管控費用 |
|
|
|
二12、別的付出 |
|
上年薪水預估合計 |
9252.83 |
當年度費用支出 自動求和 |
7629.59 |
用企業發展新基金挽救收入支出表差額 |
|
余額調整 |
1378.04 |
期初結轉和盈余 |
412.48 |
歲末結轉和盈余 |
657.68 |
共計 |
9665.31 |
累計 |
9665.31 |
2019年終薪資部門預算表
行業:百萬元
內容 |
當年度收錄預估合計 |
財政廳審批利潤 |
領導補助款收入水平 |
事業有成收入來源 |
操作收益 |
復屬企業單位繳納工資收入 |
許多收益 |
||||
功能分類 |
考試科目分類 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
預估合計 |
9252.83 |
3836.70 |
|
4843.49 |
|
|
572.64 |
|
208 |
|
|
世界 有保障和出去上班其他支出 |
711.91 |
711.91 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政性創業企事業單位考試離退休工資 |
711.91 |
711.91 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業組織離提前退休 |
31.14 |
31.14 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
部門教育事業的單位總體頤養天年人壽保險激費性支出 |
486.26 |
486.26 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機關組織事業組織的職業年金付款收支 |
194.51 |
194.51 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
衛生監督健康保健結余 |
8471.82 |
3055.69 |
|
4843.49 |
|
|
572.64 |
|
210 |
02 |
|
公校醫院門診 |
8051.25 |
2635.12 |
|
4843.49 |
|
|
572.64 |
|
210 |
02 |
05 |
精神抖擻病衛生院 |
8037.50 |
2621.37 |
|
4843.49 |
|
|
572.64 |
|
210 |
02 |
99 |
某個公立學校青島博士整形醫院醫院總支出 |
13.75 |
13.75 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
共同衛生管理 |
189.60 |
189.60 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
09 |
大量通用衛生學督查通知 |
169.6 |
169.6 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
10 |
病發共同清潔衛生惡性事件作為應急的操作 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政事務參公機構社區醫療 |
230.97 |
230.97 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業上計量單位醫療設備 |
230.97 |
230.97 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
住宅房基本保障其他支出 |
69.10 |
69.10 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
居住房機構改革花費 |
69.10 |
69.10 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住宅北京公積金 |
69.10 |
69.10 |
|
|
|
|
|
2019全年教育支出竣工決算表
政府部門:萬
內容 |
上年付出自動求和 |
基本上總支出 |
產品撥出 |
上交國家上一級經費支出 |
經營管理開支 |
對其他基層單位補帖撥出 |
||||
功能分類 |
考試科目稱呼 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
合計數 |
7629.59 |
6993.28 |
636.31 |
|
|
|
|
208 |
|
|
市場服務保障和就業問題支出費用 |
711.91 |
711.91 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政管理自己事業的單位離提前退休 |
711.91 |
711.91 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業有成行業離退休之 |
31.14 |
31.14 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
政府部門事業計量單位最基本關于養老地產養老人身險繳納總支出 |
486.26 |
486.26 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
部門自己事業政府部門網絡職業年金手機繳費收支 |
194.51 |
194.51 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
良好良好付出 |
6848.58 |
6212.27 |
636.31 |
|
|
|
|
210 |
02 |
|
公立三甲醫生醫生 |
6445.82 |
5981.30 |
464.52 |
|
|
|
|
210 |
02 |
05 |
精氣神病的醫院 |
6432.07 |
5981.30 |
450.77 |
|
|
|
|
210 |
02 |
99 |
其他市立醫院門診經費支出 |
13.75 |
|
13.75 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公共信息干凈衛生 |
171.79 |
|
171.79 |
|
|
|
|
210 |
04 |
09 |
非常大服務性衛生防疫專向 |
141.50 |
|
141.50 |
|
|
|
|
210 |
04 |
10 |
群體事件報告共同衛生群體事件應急管理加工處理 |
30.29 |
|
30.29 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政性事業工作單位醫治 |
230.97 |
230.97 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
企業機關單位醫學 |
230.97 |
230.97 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
房產保障措施收入支出 |
69.10 |
69.10 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住宅房制度改革經費支出 |
69.10 |
69.10 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住宅北京公積金 |
69.10 |
69.10 |
|
|
|
|
2019本年度財政資金補貼款個人收入支出費用竣工決算總表
行業:萬余元
使收入 |
開支 |
||||
項目流程 |
預算數 |
創業項目 |
加總 |
似的公用設施估算民政審批 |
鎮政府性資金財政資金預算財政資金付款 |
一、平常公共信息成本預算財政部門審批 |
3836.70 |
一、一半公用設施保障支出費用 |
|
|
|
二、現政府性投資基金項目預算財政廳審批 |
|
二、外交政策費用 |
|
|
|
|
|
三、國防科技付出 |
|
|
|
|
|
四、公眾安全衛生撥出 |
|
|
|
|
|
五、學前教育經費支出 |
|
|
|
|
|
六、科學學技術工藝撥出 |
|
|
|
|
|
七、文化水平出游球場與傳媒業撥出 |
|
|
|
|
|
八、世界維護和找工作收入支出 |
711.91 |
711.91 |
|
|
|
九、干凈健康的費用支出 |
2821.94 |
2821.94 |
|
|
|
十、環保工業節能節能費用 |
|
|
|
|
|
11、城鄉統籌居委開支 |
|
|
|
|
|
12、畜牧業水經費支出 |
|
|
|
|
|
十五、交通費車輛運輸花費 |
|
|
|
|
|
十四、能源勘測企業信息等收支 |
|
|
|
|
|
二十、工業服務質量業等支出費用 |
|
|
|
|
|
第十五、金融創新教育支出 |
|
|
|
|
|
十二、支援各種地域教育支出 |
|
|
|
|
|
十九、清新資原浮游生物氣候等收入支出 |
|
|
|
|
|
十八、租賃房質量保障花費 |
69.10 |
69.10 |
|
|
|
二是、糧油加工應急物資自給率性支出 |
|
|
|
|
|
二十一國慶、地震災害有機廢氣及急救控制性支出 |
|
|
|
|
|
二十三、許多支出費用 |
|
|
|
年初效益累計 |
3836.70 |
上年總支出總金額 |
3602.95 |
3602.95 |
|
期初財政性付款結轉和余額 |
301.78 |
年初財政廳捐款結轉和盈余 |
535.53 |
535.53 |
|
一、一半公開預決算財政廳審批 |
301.78 |
|
|
|
|
二、中央政府性股權基金費用財政支出撥付 |
|
|
|
|
|
總金額 |
4138.48 |
總共 |
4138.48 |
4138.48 |
|
2019一年度一樣 服務性成本預算財政性付款付出結算的時候表
企事業單位:萬的大寫
樓盤 |
加總 |
總體撥出 |
大型項目收入支出 |
|||
功用區分 考試科目打碼 |
會計分類品牌 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
社交保駕護航和就業機會經費支出 |
711.91 |
711.91 |
|
208 |
05 |
|
行政性企業企業單位離退休之 |
711.91 |
711.91 |
|
208 |
05 |
02 |
參公單位名稱離退休之 |
31.14 |
31.14 |
|
208 |
05 |
05 |
政府部門事業心企業單位通常社會養老保險金保險金繳納經費支出 |
486.26 |
486.26 |
|
208 |
05 |
06 |
市直機關教育事業組織職業類型年金交款其他支出 |
194.51 |
194.51 |
|
210 |
|
|
干凈健康生活總支出 |
2821.94 |
2206.58 |
615.36 |
210 |
02 |
|
公立三甲的醫院的醫院 |
2419.18 |
1975.61 |
443.57 |
210 |
02 |
05 |
有精神病醫院 |
2405.43 |
1975.61 |
429.82 |
210 |
02 |
99 |
許多公立三甲醫院科室醫院科室花費 |
13.75 |
|
13.75 |
210 |
04 |
|
公開健康 |
171.79 |
|
171.79 |
210 |
04 |
09 |
重要公共性清潔專題 |
141.50 |
|
141.50 |
210 |
04 |
10 |
突發心梗公用清潔衛生時間作為應急的治理 |
30.29 |
|
30.29 |
210 |
11 |
|
人事部門衛生事業的單位醫療保障 |
230.97 |
230.97 |
|
210 |
11 |
02 |
事業院校院校醫院 |
230.97 |
230.97 |
|
221 |
|
|
自建房切實保障支出費用 |
69.10 |
69.10 |
|
221 |
02 |
|
租賃房改善費用 |
69.10 |
69.10 |
|
221 |
02 |
01 |
房產公積金貸款 |
69.10 |
69.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
加總 |
3602.95 |
2987.59 |
615.36 |
2019季度一樣 共公竣工決算財務撥付一般收支竣工決算表
公司:W
工程項目 |
加總 |
人經費預算 |
共用金費 |
||
城市發展類型 幾個會計科目編碼查詢 |
會計科目品牌 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
工薪福利待遇收支 |
2956.45 |
2956.45 |
|
301 |
01 |
大多薪資 |
374.48 |
374.48 |
|
301 |
02 |
津貼費補帖 |
180.50 |
180.50 |
|
301 |
03 |
年獎 |
|
|
|
301 |
06 |
餐費補貼金費 |
|
|
|
301 |
07 |
效績底薪 |
1420.63 |
1420.63 |
|
301 |
08 |
市直機關事業發展公司根本頤養保障付款 |
486.26 |
486.26 |
|
301 |
09 |
職業分析年金網上繳費 |
194.51 |
194.51 |
|
301 |
10 |
公司員工基本的醫院保險費用網上繳費 |
230.97 |
230.97 |
|
301 |
11 |
公務接待員醫療設備補助費繳納費用 |
|
|
|
301 |
12 |
其它世界 基本保障繳納 |
|
|
|
301 |
13 |
商品房公積金貸款 |
69.10 |
69.10 |
|
301 |
14 |
醫療服務費 |
|
|
|
301 |
99 |
別的待遇副利費用 |
|
|
|
302 |
|
設備和服務質量撥出 |
|
|
|
302 |
01 |
辦公場所費 |
|
|
|
302 |
02 |
印上費 |
|
|
|
302 |
03 |
聯系費 |
|
|
|
302 |
04 |
證件費 |
|
|
|
302 |
05 |
電費 |
|
|
|
302 |
06 |
電費繳費 |
|
|
|
302 |
07 |
輕工費 |
|
|
|
302 |
08 |
保暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業服務服務管理費用 |
|
|
|
302 |
11 |
旅差費 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出國留學(境)材料費 |
|
|
|
302 |
13 |
修理(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
租費 |
|
|
|
302 |
15 |
擴大會議費 |
|
|
|
302 |
16 |
專業培訓費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務歡迎歡迎費 |
|
|
|
302 |
18 |
專業級食材費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝購置費費 |
|
|
|
302 |
25 |
專用型能源費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務派遣公司費 |
|
|
|
302 |
27 |
受托工作費 |
|
|
|
302 |
28 |
公會資金 |
|
|
|
302 |
29 |
有福利費 |
31.14 |
|
31.14 |
302 |
31 |
公務活動車輛租賃加載保障費 |
|
|
|
302 |
39 |
其他公路網費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及增添費用的 |
|
|
|
302 |
99 |
相關進口商品和工作教育支出 |
|
|
|
303 |
|
對各人和家廷的政府補貼 |
|
|
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退職費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
現在的生活經濟補貼 |
|
|
|
303 |
07 |
醫用費經濟補貼 |
|
|
|
303 |
08 |
捐資獎學金 |
|
|
|
303 |
09 |
福利金 |
|
|
|
303 |
10 |
小編占農業的大部分加工補貼金 |
|
|
|
303 |
99 |
其它的對各人和家族的補助款 |
|
|
|
310 |
|
金融資本性總支出 |
|
|
|
310 |
02 |
工作裝備折舊費 |
|
|
|
310 |
03 |
專業化專業設備置辦 |
|
|
|
310 |
07 |
的信息wifi網絡及圖片軟件添置升級 |
|
|
|
310 |
13 |
國家公務租車折舊費 |
|
|
|
310 |
19 |
另一個公路交通專用工具采購 |
|
|
|
310 |
21 |
藏品和展示品采購 |
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310 |
22 |
神圣資產投資置辦 |
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310 |
99 |
其余資本投資性開支 |
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累計數 |
2987.59 |
2956.45 |
31.14 |
2019當年度正常通用概預算財政預算補貼款“三公”費用及工商登記電腦運行費用撥出部門預算表
政府部門:百萬元
普通共公費用財政廳捐款“三公”費用 |
部門作業 預備費部門預算數 |
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總計 |
因公回國 (境)費 |
公務活動專車購進及開機運行費 |
國家公務服務費 |
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小計 |
公務活動專車 添置費 |
因公私家車 運動費 |
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成本預算數 |
竣工決算數 |
財政預算數 |
結算的時候數 |
財政預算數 |
結算的時候數 |
項目預算數 |
預算數 |
費用預算數 |
預算數 |
決算數 |
部門預算數 |
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🍌注:上海市松江區精神衛生中心2019年度無一般公共預算財政撥款“三公”經費及機關運行經費,故本表無數據。
2019第四季度當地政府性債卷預算表財政部門捐款花費部門預算表
標準:70萬
創業項目 |
總計 |
大致花費 |
該項目撥出 |
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技能分類別 幾個會計科目編號規則 |
科目必名字大全 |
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類 |
款 |
項 |
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加總 |
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注:上海市松江區精神衛生中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019年末基金資產負債情形表 |
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錢數企事業單位:來萬 |
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需求量 |
實用價值 |
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本年數 |
月底數 |
年末數 |
月底數 |
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一、房產累計 |
—— |
—— |
6290.93 |
7420.75 |
(一)的流動債務 |
—— |
—— |
3429.65 |
4613.19 |
(二)穩固金融資產 |
—— |
—— |
5981.57 |
6177.87 |
其中:1.房屋(平方米) |
13879.98 |
13879.98 |
3046.12 |
3046.12 |
♛ 2.萬能裝置(臺/套/輛) |
1073 |
1185 |
1169.35 |
1266.31 |
ℱ 這當中:(1)小轎車(輛) |
2 |
2 |
68.78 |
68.78 |
ꦫ 般國家公務出行 |
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𓄧 聯合執法值崗私車 |
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✱ 特別非常專業新技術私車 |
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ꩵ 其它出行用車 |
2 |
2 |
68.78 |
68.78 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
|
|
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3.專用設備(臺/套) |
1171 |
1150 |
1485.46 |
1574.96 |
其中:單價100萬元以上專用設備 |
2 |
2 |
262.15 |
262.15 |
🀅 4.各種進行固定資源 |
—— |
—— |
280.64 |
290.48 |
🍨 減:顯示器固定資產折舊及減值籌備 |
—— |
—— |
3123.00 |
3422.75 |
(三)繼續控股權項目投資 |
—— |
—— |
|
|
(四)長久公司債券的投資 |
—— |
—— |
|
|
(五)在新建網工業 |
—— |
—— |
2.71 |
2.71 |
(六)無形中財產 |
—— |
—— |
|
50.15 |
🉐 減:累計額攤銷 |
—— |
—— |
|
0.42 |
(七)別股本 |
—— |
—— |
|
|
二、債務總金額 |
—— |
—— |
450.87 |
481.12 |
三、凈財力累計數 |
—— |
—— |
5840.06 |
6939.63 |
第三部分 上海市松江區精神衛生中心2019年度決算情況說明
一、更多蘇州市松江區思想衛生管理重點2019當年度收益收支竣工決算綜合情況下說
武漢市松江區精神是什么安全中心站2019🧜年度收入總計為9665.31萬元、支出總計為9665.31萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加1027.27萬元。主要原因:工作量的增加導致醫療收入、醫療成本支出的增長。
二、更多佛山市松江區的精神干凈主2019年終營收結算的時候環境表示
上年🐈收入合計9252.83萬元,其中:財政撥款收入3836.70萬元,占41.47%;事業收入4843.49萬元,占52.35%;其他收入572.64萬元,占6.18%。
三、關干傷害市松江區信念環衛中2019本年度結余預算情況介紹
當年度🌳支出合計7629.59萬元,其中:基本支出6993.28萬元,占91.66%;項目支出636.31萬元,占8.34%。
四、關于幼兒園成都市松江區精神力量干凈衛生平臺2019季度財政部門捐款收入來源費用綜合性情況下說明怎么寫
滬市松江區奉獻精神干凈衛生重點2019ꦬ年度財政撥款收支總決算4138.48萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加-39.72萬元,增長-0.95%。主要原因:由于年初財政項目撥款結轉和結余同比減少。
五、針對成都市松江區奉獻精神清潔咨詢中心2019月度應該公用設施概算國庫付款開支竣工決算具體情況解釋
(一)基本通用費用財政性支出付款性支出部門預算總的狀況
南京市松江區心情衛生情況中心點2019𓆉年度一般公共預算財政撥款支出3602.95萬元,占本年支出合計的47.22%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加48.92萬元,增長1.38%。主要原因:財政項目支出增加。
(二)尋常通用費用預算財政資金補貼款經費支出部門預算節構現狀
蘇州市松江區精神是什么衛生防疫機構2019🦄年度一般公共預算財政撥款支出3602.95萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)711.91萬元,占19.76%;衛生健康支出(類)2821.94萬元,占78.32%;住房保障支出(類)69.10萬元,占1.92%.
(三)通常公用設施費用預算不需要撥付支出費用部門預算詳細問題
廣州市松江區有精神干凈衛生學校2019🔯年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3849.45萬元,支出決算為3602.95萬元,完成年初預算的93.60%。決算數小于預算數的主要原因:部分項目未完工結轉下年度。其中:
1🌄、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)主要用于:按照規定為離退休職工支付的福利費。年初預算為31.14萬元,支出決算為31.14萬元。
2𝓡、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)主要用于:按照國家規定為在職職工繳納基本養老保險支出。年初預算為486.26萬元,支出決算為486.26萬元。
3꧂、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)主要用于:按照國家規定為在職職工繳納年金支出。年初預算為194.51萬元,支出決算為194.51萬元。
4、環衛正常撥出(類)公辦醫阮專家(款)理念病醫阮專家(項)其主要用做:在職讀研機關人員的年終獎金春節福利撥出、商品種類服務的撥出、撫恤金、辦公樓及醫療服務生產設備采購、ꦚ資本性支出等。年初預算為2687.47萬元,支出決算為2405.43萬元,決算數小于預算數的主要原因:部分項目未完工資金結轉下年度。
5𓂃、衛生健康支出(類)公立醫院(款)其他公立醫院支出(項)主要用于:公立醫院改革補助資金。年初預算為0萬元,支出決算為13.75萬元。決算數大于預算數的主要原因:年中追加財政項目補助資金。
6▨、衛生健康支出(類)公共衛生(款)重大公共衛生專項(項)主要用于:嚴重精神障礙管理治療、無業貧困精神病人免費服藥等。年初預算為130.00萬元,支出決算為141.50萬元,決算數小于預算數的主要原因:年中追加財政項目補助資金;部分項目未完工資金結轉下年度。
7𒁃、衛生健康支出(類)公共衛生(款)(類)突發公共衛生事件應急處置(款)主要用于:本年度發生突發公共衛生事件。年初預算為20.00萬元,支出決算為30.29萬元。決算數大于預算數的主要原因:本年度發生突發公共衛生事件增加,上年度預算資金結轉至本年度使用。
8🃏、衛生健康支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項)主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費的支出。年初預算為230.97萬元,支出決算為230.97萬元。
9๊、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金支出。年初預算為69.10萬元,支出決算為69.10萬元。。
六、光于滬市松江區心理衛生情況中央2019財政資金年度常見共公費用預算財政資金審批常見費用預算環境反映
濟南市松江區精力健康中間2019ꦑ年度一般公共預算財政撥款基本支出2987.59萬元,包括人員經費2956.45萬元,公用經費31.14萬元。基本支出中:
1ౠ、工資福利支出2956.45萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金
2、商品和服務支出31.14萬元,主要用于:事業單位離退休福利費。
七、關于上海市松江區精神衛生中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”經費花費財政部門撥付花費部門預算總體布局時候詳細說明。
北京市松江區精神實質衛生間機構2019本年無“三公”專項資金不需要付款經費支出。
(二)“三公”事業費財務付款教育支出竣工決算實際事情闡明。
蘇州市松江區有精神清潔衛生管理中心2019年無“三公”接待費財政局補貼款收支。
八、觀于武漢市松江區奉獻精神干凈中2019第四季度部門性股票基金成本預算財政部門補貼款結余結算的時候狀態表示
濟南市松江區精神力量衛生監督主2019當年度無以政府性基金投資決算民政撥付費用支出 。
九、公有資產投資企業經營估算財政性審批現狀詳細說明
鄭州市松江區精神抖擻安全基地2019第四季度無集體所有制投資合作經營預決算財務付款花費。
十、各種非常重要須知的事情說
(一)機構使用經費收支收支現象
東莞市松江區理念環境衛生中心局2019年有機物關運動經費總支出總支出。
(二)政府機關采購招標收入支出實際情況
廣州市松江區心理環衛學校2019ꦬ年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為649.73萬元,其中:貨物采購金額151.71萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額498.02萬元。
(三)機動車、室內特殊性占地情況報告
上海市松江區精神衛生中心2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)成本預算績效考核處理狀況
🌼上海市松江區精神衛生中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位建立了如下預算績效管理制度:定制了《松江區思想健康機構工程預算服務菅理技巧》、定制的創業項目制定一個意見建議、規范性的創業項目審批權步驟;全歷程考核服務菅理制定一個情形🅰:編報績效目標的2019年度項目7個,涉及預算金額831.12萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目7個,涉及預算金額831.12萬元;績效自評的2019年度項目7個,涉及預算金額831.12萬元,平均得分96分(其中,績效評級為“優”的項目7個;績效評級為“良”的項目0個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現問題0個,已經完成整改的0個,正在整改的0個)。
第四部分 名詞解釋
🐻一、財務局付款工資:指方年初度從本級財務局部門乃至每一位員工要先拿到的財務局付款,例如一般來說公共性成本預算表財務局付款和現政府性債券成本預算表財務局付款。
ᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚ𒀱ᩚᩚᩚ二、事業上心盈利:指事業上心公司開設行業渠道游戲游戲活動以至于輔助軟件游戲游戲活動認定的盈利。核心是:醫用盈利等。
ไ三、加盟管理盈利:指事業的單位在專科業務員項目和其輔助性項目認知能力開發非獨有會計核算加盟管理項目拿得的盈利。
ᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚ𒀱ᩚᩚᩚ四、另外的凈收錄:指行業選取的除“財政局撥付凈收錄”、“事業凈收錄”、“經營管理凈收錄”等多于的凈收錄。關鍵是:餐廳食堂凈收錄、年利率凈收錄等。
五、月初結轉和節余:就是指去年度尚無順利完成、結轉到年初按關以指定延續運用的經濟。
🤪六、年初結轉和盈余:指當半年終度或己前半年終估算規劃、因從客觀的條件有發展無非按原打算實行,需時間延遲到已后半年終按有觀明文規定立即選用的資金量。
🍌七、最基本性開支:指機關單位為質量保障醫院很正常運行業務、做好每天的工作上目標任務而發生了的四項性開支。
෴八、產品收入開支:指的單位為到位獨特的行政訴訟上班任務或企業壯大要求,在主要收入開支外面會出現的各類收入開支。
ꦕ九、運營總花費:指事業有成公司的在專業課程行動形式及輔助軟件行動形式以外深入推進非獨立自主成本核算運營行動形式形成的總花費。
﷽十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
✱11、政府部門電腦運行經費費用支出 項目預算:指人事部門廠家和定義因公員法控制的事業方廠家操作一般來說共同項目預算國庫撥付按排的大多性費用支出 中的規章制度共用經費費用支出 項目預算性費用支出 。