佛山市松江區的精神衛生管理中心局
2018全年度相關部門預算
目 錄
第一個要素 鄭州市松江區意志食品衛生重點概述
一、主耍職責
二、組織軟件設置
第二部分 上海市松江區精神衛生中心2018年度部門決算表
一、收錄付出結算的時候總表
二、個人收入部門預算表
三、性支出預算表
四、財政部門撥付工資其他支出部門預算總表
五、一樣公眾概預算財政總支出付款總支出結算的時候表
六、常見共同費用國庫補貼款關鍵花費部門預算表
七、普遍公共性財務預算財務付款“三公”資金及機關單位啟用資金撥出部門預算表
八、人民政府性新基金概算不需要付款付出結算的時候表
九、資源流動負債問題表
第三部分 上海市松江區精神衛生中心2018年度部門決算情況說明
第五要素 動詞解釋清楚
第一部分 上海市松江區精神衛生中心概況
一、 重要行政職能
𝔍松江區思想健康防疫中是思想健康防疫大專門診,重點擔任思想病職業、思想恢復職業、社區居委會防制職業、監床檢檢研究情緒職業的的初步判斷治愈;麻醉藥科(限換代電顫抖治愈);監床檢檢抽樣檢查科:監床檢檢研究體液、血職業、監床檢檢研究微動物學職業、監床檢檢研究無機化學抽樣檢查職業、監床檢檢研究天然免疫、血清學職業;監床檢檢印象科等的初步判斷職業;服務質量質量上班理念是盡心敬業為我區各縣區的思想病員者服務質量質量,作到盡快治愈,進一步提高治療,建全統計學上班。
二、系統使用
根據上述職責,上海市松江區精神衛生中心設6個下設企業,涵蓋:辦公區室、全方位的的保障科、醫政科、病人護理部、怎樣預防科、財務人員科。
第二部分 上海市松江區精神衛生中心2018年度部門決算表
2018年終盈利總支出部門預算總表
政府部門:來萬
凈收入 |
收支 |
||
大型項目 |
結算的時候數 |
創業項目 |
預算數 |
一、財政部門撥付效益 |
3640.94 |
一、常見共同售后服務性支出 |
|
這里面:政府機構性債卷費用財務捐款 |
2.71 |
二、國際關系其他支出 |
|
二、上一級補貼金純收入 |
|
三、中國軍事撥出 |
|
三、衛生事業年收入 |
3959.92 |
四、公開安全防護收支 |
|
四、生產經營工資 |
|
五、的教育經費支出 |
0.10 |
五、加盟工作單位上交國家收益 |
|
六、科學合理技藝撥出 |
|
六、別工資 |
454.24 |
七、歷史文化田徑運動與傳煤總支出 |
|
|
|
八、社會上安全保障和就業問題撥出 |
590.91 |
|
|
九、醫療保健清潔衛生與籌劃孕育其他支出 |
6134.61 |
|
|
十、節能減排節能節能減排撥出 |
|
|
|
11、縣域居委收入支出 |
2.71 |
|
|
十三、畜牧業水教育支出 |
|
|
|
13、客運公路運輸結余 |
|
|
|
十四、環境資源探勘資訊等總支出 |
|
|
|
十四、商家服務性業等教育支出 |
|
|
|
第十六、金融服務收入支出 |
|
|
|
十六、捐助另一個國家總支出 |
|
|
|
十七、土地資源淺海形象等性支出 |
|
|
|
黨的十九、往房保障機制開支 |
60.88 |
|
|
四十、糧油加工物質儲備庫付出 |
|
|
|
二十一國慶、其他其他支出 |
|
本年度收入來源累計數 |
8055.10 |
年初開支加總 |
6789.21 |
用事業性投資基金補救結余差額 |
|
節余調整 |
1116.68 |
本年結轉和余額 |
582.94 |
年終結轉和節余 |
732.15 |
總金額 |
8638.04 |
總共 |
8638.04 |
2018本年度利潤結算的時候表
的單位:萬塊人民幣
內容 |
當年度收入水平預估合計 |
國庫審批創收 |
上家補帖創收 |
自己事業工資收入 |
加盟薪資 |
附屬的單位繳納收益 |
其它的純收入 |
||||
功能分類 |
會計科目簡稱 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
自動求和 |
8055.10 |
3640.94 |
|
3959.92 |
|
|
454.24 |
|
208 |
|
|
社會發展維護和就業創業費用支出 |
509.91 |
509.91 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政部門事業有成機關單位離養老金 |
509.91 |
509.91 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
部門事業計量單位基礎給養老人壽保險付費教育支出 |
415.27 |
415.27 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機關企業單位行業企業單位角色年金交費費用 |
175.64 |
175.64 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
社區醫療食品衛生與計劃怎么寫生殖 |
7400.60 |
2986.43 |
|
3959.92 |
|
|
454.24 |
|
210 |
02 |
|
公辦三甲醫院 |
7006.02 |
2591.85 |
|
3959.92 |
|
|
454.24 |
|
210 |
02 |
05 |
精神是什么病青島博士整形醫院醫院 |
7006.02 |
2591.85 |
|
3959.92 |
|
|
454.24 |
|
210 |
04 |
|
共公衛生防疫 |
186.00 |
186.00 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
09 |
巨大公益性衛生管理自查報告 |
156.00 |
156.00 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
10 |
突發行為除理公益性環保行為應急處置除理 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
99 |
同一通用衛生間撥出 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政性事業廠家廠家醫療保障 |
208.58 |
208.58 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業性單位名稱醫用 |
208.58 |
208.58 |
|
|
|
|
|
|
212 |
|
|
城鄉建設特別費用 |
2.71 |
2.71 |
|
|
|
|
|
|
212 |
13 |
|
地區基礎框架建筑設施服務設施費及相匹配專項計劃債款納入讓的經費支出 |
2.71 |
2.71 |
|
|
|
|
|
|
212 |
13 |
99 |
別的中國城市基本公共設施一起費設置的其他支出 |
2.71 |
2.71 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
公寓房保護其他支出 |
60.88 |
60.88 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住宅房機構改革結余 |
60.88 |
60.88 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
個人住房個人公積金 |
60.88 |
60.88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2018年中花費結算的時候表
企業單位:十萬
內容 |
本年度教育支出自動求和 |
常見收支 |
業務結余 |
上交國家上級部門費用支出 |
開付出 |
對其他基層單位補貼政策開支 |
||||
功能分類 |
題目標題 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
預估合計 |
6789.21 |
5905.74 |
883.47 |
|
|
|
|
205 |
|
|
文化教育付出 |
0.10 |
|
0.10 |
|
|
|
|
205 |
99 |
|
別教育輔導費用支出 |
0.10 |
|
0.10 |
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
其他教導費用支出 |
0.10 |
|
0.10 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會中保障機制和找工作花費 |
590.91 |
590.91 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
人事部門衛生企業名稱離退居二線 |
590.91 |
590.91 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機關機構自己事業機構差不多養老服務保障繳納費用性支出 |
415.27 |
415.27 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
部門創業企業單位網絡職業年金付費教育支出 |
175.64 |
175.64 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫用安全與工作規劃生殖 |
6134.61 |
5253.95 |
880.66 |
|
|
|
|
210 |
02 |
|
公力醫阮 |
5735.41 |
5045.37 |
690.04 |
|
|
|
|
210 |
02 |
05 |
精神實質病衛生院 |
5735.41 |
5045.37 |
690.04 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公共服務清潔衛生 |
190.62 |
|
190.62 |
|
|
|
|
210 |
04 |
09 |
特大公用設施衛生間專頂 |
165.40 |
|
165.40 |
|
|
|
|
210 |
04 |
10 |
作為應急的預案共同衛生防疫新聞作為應急的加工處理 |
15.22 |
|
15.22 |
|
|
|
|
210 |
04 |
99 |
許多公益性干凈衛生收入支出 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政性企事業企業單位診療 |
208.58 |
208.58 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業發展企業單位醫藥 |
208.58 |
208.58 |
|
|
|
|
|
212 |
|
|
縣域居委會性支出 |
2.71 |
|
2.71 |
|
|
|
|
212 |
13 |
|
大城市依據基礎設施建設智能化費及各自專項計劃財產營收配備的費用支出 |
2.71 |
|
2.71 |
|
|
|
|
212 |
13 |
99 |
其余城鎮框架安全設施智能化費合理安排的花費 |
2.71 |
|
2.71
|
|
|
|
|
221 |
|
|
租賃房擔保結余 |
60.88 |
60.88 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
個人住房改變費用 |
60.88 |
60.88 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
房間個人公積金 |
60.88 |
60.88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2018每年財政局撥付純收入付出結算的時候總表
行業:W
年收入 |
收入支出 |
||||
項目流程 |
竣工決算數 |
好項目 |
累計 |
通常情況通用概算國庫捐款 |
政府性性資金項目預算國庫捐款 |
一、基本公益性項目預算財政預算捐款 |
3638.23 |
一、基本上公共性精準服務費用支出 |
|
|
|
二、現政府性投資基金財政支出預算財政支出付款 |
2.71 |
二、外交史開支 |
|
|
|
|
|
三、中國國防教育支出 |
|
|
|
|
|
四、通用很安全付出 |
|
|
|
|
|
五、教育學校性支出 |
0.10 |
0.10 |
|
|
|
六、科學技木技木費用 |
|
|
|
|
|
七、文化產業體育教育與傳煤費用支出 |
|
|
|
|
|
八、社會生活基本保障和自主創業撥出 |
590.91 |
590.91 |
|
|
|
九、醫療機構清潔與工作規劃生小孩費用 |
2902.14 |
2902.14 |
|
|
|
十、能源管理低能耗開支 |
|
|
|
|
|
十一國慶、成鄉區域費用支出 |
2.71 |
|
2.71 |
|
|
第十二、畜牧業水總支出 |
|
|
|
|
|
十五、公路網搬運支出費用 |
|
|
|
|
|
十四、材料地質勘察信心等付出 |
|
|
|
|
|
二十、商業服務質量服務質量業等付出 |
|
|
|
|
|
十五、金融服務收入支出 |
|
|
|
|
|
十六、支助別的的地方撥出 |
|
|
|
|
|
18、國土局海域氣象學等花費 |
|
|
|
|
|
黨的十九、商品房保駕護航費用 |
60.88 |
60.88 |
|
|
|
四十、油糧武器裝備產出支出費用 |
|
|
|
|
|
二十一月、各種其他支出 |
|
|
|
本年度收入來源總金額 |
3640.94 |
本年度總支出總金額 |
3556.74 |
3554.03 |
2.71 |
本年財政預算捐款結轉和余額 |
537.26 |
歲末國庫審批結轉和節余 |
621.46 |
621.46 |
|
一半共同概預算財政性審批 |
537.26 |
|
|
|
|
政府機關性貨幣基金預算表財政資金撥付 |
|
|
|
|
|
累計 |
4178.20 |
總共 |
4178.20 |
4175.49 |
2.71 |
2018本年基本公開費用財政撥出撥付撥出竣工決算表
基層單位:W
頂目 |
累計 |
關鍵收入支出 |
頂目費用支出 |
|||
性能定義 科目表編號規則 |
項目名號 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
205 |
|
|
學校支出費用 |
0.10 |
|
0.10 |
205 |
99 |
|
其他教育教學總支出 |
|
|
|
205 |
99 |
99 |
另外學校性支出 |
0.10 |
|
0.10 |
208 |
|
|
社會中有效保障和就業的總支出 |
590.91 |
590.91 |
|
208 |
05 |
|
行政事務事業上的政府部門離退職 |
590.91 |
590.91 |
|
208 |
05 |
05 |
市直機關人事企企業關鍵給養老險費用付費教育支出 |
415.27 |
415.27 |
|
208 |
05 |
06 |
市直機關自己事業院校角色年金付費收支 |
175.64 |
175.64
|
|
210 |
|
|
醫療管理環保與年度計劃生孩 |
2902.14 |
2312.42 |
589.72 |
210 |
02 |
|
醫大醫院 |
2502.94 |
2103.84 |
399.10 |
210 |
02 |
05 |
精神什么病醫生 |
2502.94 |
2103.84 |
399.10 |
210 |
04 |
|
通用安全 |
190.62 |
|
190.62 |
210 |
04 |
09 |
重大事件公開食品衛生督查通知 |
165.40 |
|
165.40 |
210 |
04 |
10 |
突然發生公用設施清潔故事急救凈化處理 |
15.22 |
|
15.22 |
210 |
04 |
99 |
另一公共信息衛生學花費 |
10.00 |
|
10.00 |
210 |
11 |
|
行政管理參公工作單位醫用 |
208.58 |
208.58 |
|
210 |
11 |
02 |
事業機關單位機關單位醫用 |
208.58 |
208.58 |
|
221 |
|
|
房屋得到保障付出 |
60.88 |
60.88 |
|
221 |
02 |
|
公房深化改革收入支出 |
60.88 |
60.88 |
|
221 |
02 |
01 |
往房住房基金 |
60.88 |
60.88 |
|
總金額 |
3554.03 |
2964.21 |
589.82 |
2018全年關鍵通用概算民政審批關鍵費用預算表
政府部門:萬塊人民幣
項目 |
合計數 |
工作人員專項資金 |
共公勞務費 |
||
生活劃分 幾個會計科目編號 |
題目明稱 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
月薪好處收入支出 |
2950.15 |
2950.15 |
|
301 |
01 |
基本上公資 |
445.86 |
445.86 |
|
301 |
02 |
經費貼補 |
257.99 |
257.99 |
|
301 |
03 |
獎勵金 |
|
|
|
301 |
06 |
伙食費補貼金費 |
|
|
|
301 |
07 |
效績基本工資 |
1385.93 |
1385.93 |
|
301 |
08 |
機構事業標準標準差不多養老院保險行業費 |
415.27 |
415.27 |
|
301 |
09 |
就業年金交款 |
175.64 |
175.64 |
|
301 |
10 |
企業員工常規醫療器械穩妥付款 |
208.58 |
208.58 |
|
301 |
11 |
國家事業單位人員醫療機構補貼申請書交費 |
|
|
|
301 |
12 |
其余生活安全保障納費 |
|
|
|
301 |
13 |
公房社保公積金 |
60.88 |
60.88 |
|
301 |
14 |
診療費 |
|
|
|
301 |
99 |
同一年薪有福利費用 |
|
|
|
302 |
|
商品價格和服務于性支出 |
|
|
|
302 |
01 |
辦公區費 |
|
|
|
302 |
02 |
印刷制版費 |
|
|
|
302 |
03 |
了解和咨詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
證件費 |
|
|
|
302 |
05 |
電費 |
|
|
|
302 |
06 |
用電費 |
|
|
|
302 |
07 |
輕工費 |
|
|
|
302 |
08 |
冬季取暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
小區物業管理方法費 |
|
|
|
302 |
11 |
旅差費 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出國工作(境)價格 |
|
|
|
302 |
13 |
售后維修(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
租費費 |
|
|
|
302 |
15 |
辦公會議費 |
|
|
|
302 |
16 |
學習費 |
|
|
|
302 |
17 |
因公接受費 |
|
|
|
302 |
18 |
專業文件費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝采購費 |
|
|
|
302 |
25 |
專門油料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務工費 |
|
|
|
302 |
27 |
代為相關業務費 |
|
|
|
302 |
28 |
企業工會費用 |
|
|
|
302 |
29 |
福利微信費 |
|
|
|
302 |
31 |
公務接待公務車加載運營費 |
|
|
|
302 |
39 |
各種交通線保險費用 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及附帶資金 |
|
|
|
302 |
99 |
其它產品和保障其他支出 |
|
|
|
303 |
|
對人和家居的補貼費 |
14.06 |
14.06 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退職費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
12.51 |
12.51 |
|
303 |
05 |
過日子補助款 |
|
|
|
303 |
07 |
社區藥費補貼政策 |
|
|
|
303 |
08 |
資助金 |
|
|
|
303 |
09 |
獎賞金 |
|
|
|
303 |
10 |
人個農林產出津貼 |
|
|
|
303 |
99 |
各種私人和中國家庭的經濟補貼總支出 |
1.55 |
1.55 |
|
310 |
|
充分性花費 |
|
|
|
310 |
02 |
辦公樓裝置采購 |
|
|
|
310 |
03 |
專用的生產設備租賃費 |
|
|
|
310 |
07 |
信息查詢網洛及圖片軟件購進升級 |
|
|
|
310 |
13 |
國家公務專用車折舊費 |
|
|
|
310 |
19 |
另一交通銀行生產工具添置 |
|
|
|
310 |
22 |
隱形的基金采購 |
|
|
|
310 |
99 |
其它金融資本性總支出 |
|
|
|
合計數 |
2964.21 |
2964.21 |
|
2018本年度似的共公估算財政局撥付“三公”專項專項經費及機構開機運行專項專項經費教育支出預算表
部門:萬
通常情況下公用估算財政預算審批“三公”勞務費 |
機關事業單位運作 勞務費結算的時候數 |
|||||||||||
總金額 |
因公出國工作 (境)費 |
國家公務專用車置辦及啟動費 |
因公客服費 |
|||||||||
小計 |
公務接待使用車 購置費費 |
公務接待出行 自動運行費 |
||||||||||
概算數 |
結算的時候數 |
概算數 |
預算數 |
概算數 |
預算數 |
決算數 |
部門預算數 |
概預算數 |
竣工決算數 |
費用預算數 |
竣工決算數 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
﷽注:上海市松江區精神衛生中心2018年度無一般公共預算財政撥款“三公”經費及機關運行經費,故本表無數據。
2018一年度鎮政府性股票基金預部門預算財政預算審批其他支出部門預算表
行業:萬塊人民幣
內容 |
累計 |
大體收支 |
品牌花費 |
|||
用途分為 管理費用編寫代碼 |
課程和科目公司名稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
212 |
|
|
城市平臺性支出 |
2.71 |
|
2.71 |
212 |
13 |
|
的城市知識基礎配制設施費及相應的工作方案債權盈利擬定的其他支出 |
2.71 |
|
2.71 |
212 |
13 |
99 |
各種中小城市基礎條件措施搭配費制定的收支 |
2.71 |
|
2.71 |
|
|
|
|
|
|
|
總金額 |
2.71 |
|
2.71 |
2018本年度資產投資過負債的情況表 |
||||
|
|
總額部門:萬塊人民幣 |
||
|
用量 |
意義 |
||
年末數 |
歲末數 |
期初數 |
月底數 |
|
一、股權合計數 |
—— |
—— |
5240.26 |
6250.46 |
(一)流失基金 |
—— |
—— |
2367.04 |
3429.65 |
(二)穩固基金 |
—— |
—— |
5770.19 |
5981.57 |
其中:1.房屋(平方米) |
13879.98 |
13879.98 |
3046.12 |
3046.12 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
1057 |
1073 |
1072.00 |
1179.15 |
(1)車輛 |
2 |
2 |
68.78 |
68.78 |
꧒ 常見公務接待車輛使用 |
|
|
|
|
🌼 聯合執法值勤車輛 |
|
|
|
|
♔ 特種工藝行業能力使用車 |
|
|
|
|
🐲 別車輛租賃 |
2 |
2 |
68.78 |
68.78 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
|
|
|
|
3.專用設備(臺/套) |
1184 |
1171 |
1374.75 |
1475.66 |
單價100萬元以上專用設備 |
1 |
2 |
142.20 |
262.15 |
🧸 4.某些加固股本 |
—— |
—— |
277.32 |
280.64 |
✃ 減:總共使用計提折舊及減值準備好 |
—— |
—— |
2896.97 |
3163.47 |
(三)經常性的投資 |
—— |
—— |
|
|
(四)在新建網施工 |
—— |
—— |
|
2.71 |
(五)隱形股本 |
—— |
—— |
|
|
🐻 減:合計攤銷 |
—— |
—— |
|
|
(六)其他金融資產 |
—— |
—— |
|
|
二、外債總計 |
—— |
—— |
899.56 |
728.94 |
三、凈財力自動求和 |
—— |
—— |
4340.70 |
5521.52 |
第三部分 上海市松江區精神衛生中心2018年度部門決算情況說明
一、針對天津市松江區精神上的衛生學中心局2018季度效益撥出部門預算總體布局情況發生原因分析
東莞市松江區精神上的安全主2018𓂃年度收入總計為8638.04萬元、支出總計為8638.04萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加1281.20萬元。主要原因:工作量的增加導致醫療成本支出的增長、財政基本支出補助及財政項目支出補助增加。
二、至于傷害市松江區信念干凈重點2018年中使收入部門預算情況報告介紹
年初🐻收入合計8055.10萬元,其中:財政撥款收入3640.94萬元,占45.20%;事業收入3959.92萬元,占49.16%;其他收入454.24萬元,占5.64%。
三、介紹北京市市松江區精力清潔衛生核心2018本年度教育支出預算環境描述
上年😼支出合計6789.21萬元,其中:基本支出5905.74萬元,占86.99%;項目支出883.47萬元,占13.01%。
四、至于濟南市松江區有精神安全衛生管理中心2018本年財政廳撥付使收入費用總的事情就說明
沈陽市松江區意志環衛心中2018♒年度財政撥款收支總決算4178.20萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加246.29萬元,增長6.26%。主要原因:基本養老保險繳費及職業年金繳費等工資福利支出及財政項目支出增長。
五、有關于昆明市松江區神經衛生監督中央2018月度尋常服務性工程預算財政經費支出審批經費支出部門預算原因這說明
(一)一樣 公益性費用預算財政教育支出付款教育支出竣工決算整體來說情況下
蘇州市松江區心情衛生間服務中心2018🤡年度一般公共預算財政撥款支出3554.03萬元,占本年支出合計的52.35%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加497.35萬元,增長16.27%。主要原因:基本養老保險繳費及職業年金繳費等工資福利支出及財政項目支出增長。
(二)般服務性估算國庫補貼款其他支出竣工決算節構事情
廣州市松江區信念衛生學中2018ꦅ年度一般公共預算財政撥款支出3554.03萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)0.10萬元,占0.003%;社會保障和就業支出(類)590.91萬元,占16.63%;醫療衛生與計劃生育(類)2902.14萬元,占81.66%;住房保障支出(類)60.88萬元,占1.71%。
(三)似的公共服務工程預算財政預算審批教育支出結算的時候準確情形
滬市松江區精神狀態衛生監督管理中心2018ꦗ年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3638.23萬元,支出決算為3554.03萬元,完成年初預算的97.69%。決算數小于預算數的主要原因:部分項目未完工結轉下年度。其中:
1♑、教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)主要用于:本單位的學科人才培養支出。年初預算為0萬元,支出決算為0.10萬元。決算數大于預算數的主要原因:上年度預算資金結轉至本年度使用。
2💎、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)主要用于:按照國家規定為在職職工繳納基本養老保險支出。年初預算為415.27萬元,支出決算為415.27萬元。
3෴、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)主要用于:按照國家規定為在職職工繳納年金支出。年初預算為175.64萬元,支出決算為175.64萬元。
5、診療安全與預計養育(類)公立學校醫療機構(款)精神力量病醫療機構(項)重要主要用于:在退休職工的底薪春節福利費用、物品精準服務費用、撫恤金、辦公區及醫療衛生設施購進、💛資本性支出等。年初預算為2591.85萬元,支出決算為2502.94萬元,決算數小于預算數的主要原因:部分項目未完工資金結轉下年度。
6💞、醫療衛生與計劃生育(類)公共衛生(款)重大公共衛生專項(項)主要用于:嚴重精神障礙管理治療、無業貧困精神病人免費服藥等。年初預算為156.00萬元,支出決算為165.40萬元,決算數大于預算數的主要原因:上年度預算資金結轉至本年度使用。
7🌌、醫療衛生與計劃生育(類)公共衛生(款)(類)突發公共衛生事件應急處置(款)主要用于:本年度發生突發公共衛生事件。年初預算為20.00萬元,支出決算為15.22萬元。決算數小于預算數的主要原因:本年度發生突發公共衛生事件減少。
8🍬、醫療衛生與計劃生育(類)公共衛生(款)其他公共衛生支出(項)主要用于:公立醫院改革補助資金。年初預算資金為10萬元,支出決算為10萬元。
9𒆙、醫療衛生與計劃生育(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項)主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費的支出。年初預算為208.58萬元,支出決算為208.58萬元。
10🉐、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金支出。年初預算為60.88萬元,支出決算為60.88萬元。
六、關羽昆明市松江區的精神公共衛生中心站2018一年度一般來說共公財政廳預算財政廳補貼款基本上教育支出部門預算事情原因分析
昆明市松江區理念環保咨詢中心2018ಞ年度一般公共預算財政撥款基本支出2964.21萬元,包括人員經費2964.21萬元,公用經費0萬元。基本支出中:
1💝、工資福利支出2950.15萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金。
2、對個人和家庭的補助 14.06萬元,主要用于:撫恤金、其他對個人和家庭的補助支出等
七、關于上海市松江區精神衛生中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
沈陽市松江區心理公共衛生重心2018全年無“三公”預備費財政預算補貼款支出費用。
(一)“三公”專項經費財政廳付款撥出竣工決算總體目標現象原因分析。
南京市松江區精神狀態公共衛生中心的2018民政年度無“三公”接待費民政撥付結余。
(二)“三公”費用財政性捐款費用支出 結算的時候明確現象就說明。
杭州市市松江區精神抖擻安全衛生平臺2018月度無“三公”專項經費財政開支捐款開支。
八、關羽南京市松江區精神狀態清潔衛生管理中心2018每年市政府性貨幣基金工程預算財政支出費用補貼款支出費用結算的時候條件說明
西安市松江區精神抖擻衛生管理核心2018年度政府性基金預算財政撥款支出總計2.71萬元,具體情況如下:
ꦉ城鄉社區支出(類)城市基礎設施配套費及對應專項債務收入安排的支出(款)其他城市基礎設施配套費安排支出(項)。主要用于:松江區精神衛生中心改擴建項目前期啟動資金。年初預算為100萬元,支出決算為2.71萬元。決算數小于預算數的主要原因:由于客觀因素制約了改擴建手續未能及時推進。
九、國家資產管理自主經營成本預算不需要補貼款原因闡明
南京市松江區奉獻精神安全衛生中2018月度無國有控股資金開民政預算民政撥付付出。
十、某些根本須知的狀況表示
(一)政府部門運轉勞務費性支出原因
南京市松江區神經公共衛生咨詢中心2018一年度無機物關正常運行事業費經費支出。
(二)區政府企業采購結余條件
鄭州市松江區心理干凈衛生中心局2018💯年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為271.65萬元,其中:貨物采購金額224.61萬元、工程采購金額46.44萬元、服務采購金額0.60萬元。
(三)機動車輛、住宅特俗占存的情況
東莞市松江區理念干凈衛生學校2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)費用績效評價控制的情況
ꦇ上海市松江區精神衛生中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:制定了《松江區精神衛生中心預算管理辦法》、制定項目實施意見、規范項目審批流程;全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目6個,涉及預算金額558萬元;2018年度開展的績效評價項目6個🦹,涉及預算金額558萬元,平均得分81.67分(其中,績效評級為“優”的項目2個;績效評級為“良”的項目4個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。
第四部分 名詞解釋
🎃一、國庫撥付收入來源:指公司當年度從本級國庫行政部門認定的國庫撥付,具有平常公益性決算國庫撥付和政府機關性新基金決算國庫撥付。
🐷二、企業發展凈薪水來源:指企業發展機構做好技術專業銷售的營銷活動以及其輔佐的營銷活動擁有的凈薪水來源。其主要是:醫療管理凈薪水來源等。
ꦕ三、生產運作個人收入來源:指企業廠家在專業技術銷售活躍下列關于輔助制作活躍之上實施非獨立空間歸集生產運作活躍拿到的個人收入來源。
✅四、某些收錄:指標準達到的除“財政資金付款收錄”、“企業發展收錄”、“營運收錄”等本身的收錄。具體是:單位食堂收錄、成本收錄等。
五、今年初結轉和節余:意指去年度暫時無法來完成、結轉到當年度按有關系規范以后施用的金額。
♑六、歲末結轉和余額:指年初度或從前本年概預算安裝、因從客觀前提條件發生變化無常就沒有辦法按原打算方案,需卡頓到后后本年按密切相關指定仍然用到的成本。
🍬七、基礎經費支出費用:指行業為的保障裝置正常的使用、實現日常化操作級任務而時有發生的基本經費支出費用。
꧅八、好項目開支:指計量單位為做完對應的行政處責任責任或工作成長對象,在基本上開支模版的發生的各個開支。
📖九、生產付出:指人事工作單位在專業化工作組織及輔助工具工作組織認知能力積極開展非孤立賬務處理生產工作組織發生的付出。
꧟十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
ꦦ十一月、政府機關工作專項資金:指人事部門基層計量單位和參照物因公員法菅理的事業基層計量單位使用的一般來說共同概預算財政資金付款科學安排的一般花費中的臺賬公供專項資金花費。