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2019年決算信息公開(上海市第五康復醫院)
信息來源: 頒布時:2021-08-14 閱讀次數:

 

 

 

 

 

蘇州市五康復治療醫療機構

2019全年度部門預算

 


目  錄

 

第一點那部分 東莞市第五個康復護理專科醫院簡介

一、其主要行政職能

二、企業設置成

第二部分 上海市第五康復醫院2019年度決算表

一、納入結余結算的時候總表

二、收入來源預算表

三、花費結算的時候表

四、財政收入支出審批利潤收入支出預算總表

五、應該公用設施成本預算財政性付款教育支出預算表

六、普遍公開預算表財政局補貼款常見經費支出預算表

七、般公開估算國庫捐款“三公”勞務費及國家機關啟用勞務費結余竣工決算表

八、國家性基金投資成本預算財政性撥付結余部門預算表

九、基金資產負債情況下表

第三部分 上海市第五康復醫院2019年度決算情況說明

然后那部分 動詞釋義


第一部分    上海市第五康復醫院概況

 

一、包括職權

以術后康復中醫療、老齡人中醫療、營養單位體檢為中心,并佐以內普外等很多服務性。

二、機購設制

꧒按照其上述所說主要職責,傷害市第九復原大醫院設6個增設設備,包擴:商務單位、賬務科、醫務科、護理工作部、基礎性確保科、防范護理科。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分    上海市第五康復醫院2019年度決算表

2019半年度納入費用支出 結算的時候總表

公司的:多萬元

凈收入

費用支出

工程項目

部門預算數

頂目

預算數

一、似的公共信息概預算財政性補貼款工資

2870.52

一、常見公用設施工作收支

 

二、政府部門性理財產品項目預算財政性捐款創收

 

二、外交關系結余

 

三、領導補助金收入水平

 

三、國防教育費用支出

 

四、創業年收入

6321.93

四、公共性衛生收入支出

 

五、生產經營營收

 

五、學前教育花費

 

六、所屬廠家上交國家工資收入

 

六、小學科學新技術總支出

 

七、相關收入水平

160.83

七、藝術文旅田徑運動與傳媒廣告收入支出

 

 

 

八、時代確保和人才需求支出費用

661.38

 

 

九、環境衛生健康保健費用支出

8367.33

 

 

十、綠色建筑低能耗開支

 

 

 

國慶、城鄉居民社群收入支出

 

 

 

第十二、農林業水結余

 

 

 

第十五、交通線車輛運輸總支出

 

 

 

十四、能源勘察信息內容等教育支出

 

 

 

十四、餐飲業服務保障業等其他支出

 

 

 

16、財經支出費用

 

 

 

十二、協助另一中北部收入支出

 

 

 

二十、自然美產品海洋能景象等收支

 

 

 

十八、往房有效保障了經費支出

 

 

 

三十五、糧油食品運輸保障花費

 

 

 

二11、自然災害有機廢氣及緊急管理方法付出

 

 

 

二第十二、另一總支出

 

當年度使收入預估合計

9353.28

本年度費用加總

9028.71

用事業理財產品補上收入支出表差額

 

盈余分配比例

344.55

月初結轉和余額

121.36

月底結轉和余額

101.38

合計

9474.64

總額

9474.64


2019第四季度個人收入部門預算表

院校:萬余元

好項目

當年度盈利總金額

財政資金捐款收入水平

領導補帖純收入

事業發展利潤

經驗收錄

附加工作單位上交工資

其他收錄

功能分類
科目編碼

專業科目分類

自動求和

9353.28 

2870.52 

 

6321.93 

 

 

160.83 

208

 

 

社交確保和大學生就業費用

661.38

661.38

 

 

 

 

 

208

05 

 

行政性自己事業院校離辭職

661.38

661.38

 

 

 

 

 

208

05

02 

事業有成組織離提前退休

46.23

46.23

 

 

 

 

 

208

05

05 

機構企事業工作單位常見頤養天年金人壽保險付費收支

403.50

403.50

 

 

 

 

 

208

05

06

行政機關視野計量單位職業選擇年金納費費用

211.65

211.65

 

 

 

 

 

210

 

 

環保身體撥出

8691.90

2209.14

 

6321.93

 

 

160.83

210

02

 

名辦醫院專家

8486.79

2004.03

 

6321.93

 

 

160.83

210

02

01

網絡綜合青島博士整形醫院醫院

69.52

69.52

 

 

 

 

 

210

02

08

某個本科機構

8402.27

1919.51

 

6321.93

 

 

160.83

210

02

99

  某些公力醫生結余

15.00

15.00

 

 

 

 

 

210

11

 

行政管理事業性部門醫藥

205.11

205.11

 

 

 

 

 

210

11

02

  自己事業基層單位醫院

205.11

205.11

 

 

 

 

 


2019本年度其他支出預算表

基層單位:萬的大寫

新項目

年初總支出自動求和

基礎總支出

產品其他支出

上交國家上一級經費支出

合作經營總支出

對加盟的單位補帖教育支出

功能分類
科目編碼

項目分類

累計數

9028.71 

8596.45 

432.26 

 

 

 

208

 

 

市場擔保和求業教育支出

661.38

661.38

 

 

 

 

208

05 

 

政府部門事業有成企事業編制離養老

661.38

661.38

 

 

 

 

208

05

02 

企事業單位考試名稱離退居二線

46.23

46.23

 

 

 

 

208

05

05 

企事業機構機構事業機構機構總體醫療保險行業金保險行業付款費用

403.50

403.50

 

 

 

 

208

05

06

機關廠家參公廠家職業年金繳納費用總支出

211.65

211.65

 

 

 

 

210

 

 

清潔衛生綠色撥出

8367.33

7935.07

432.26

 

 

 

210

02

 

名辦機構

8162.22

7729.96

432.26

 

 

 

210

02

01

終合醫院專家

108.42

 

108.42

 

 

 

210

02

08

另外醫院醫院

8040.97

7729.96

311.01

 

 

 

210

02

99

  相關私立專科醫院開支

12.83

 

12.83

 

 

 

210

11

 

人事部門企業部門診療

205.11

205.11

 

 

 

 

210

11

02

  企業發展公司的醫療衛生

205.11

205.11

 

 

 

 


2019財政預算年度財政預算撥付工資收入收支預算總表

公司:萬塊

年收入

費用支出

項目流程

結算的時候數

創業項目

加總

通常情況下共公項目預算民政補貼款

部門性債卷項目預算財政預算補貼款

一、一般來說服務性成本預算國庫付款

2870.52 

一、基本上共同精準服務經費支出

 

 

 

二、當地政府性債券成本預算民政付款

 

二、外交政策收支

 

 

 

 

 

三、國防軍事撥出

 

 

 

 

 

四、公益性安全管理總支出

 

 

 

 

 

五、的教育支出費用

 

 

 

 

 

六、專業技術應用費用

 

 

 

 

 

七、歷史文化度假旅游體肓與山東新農商軟件科技有限公司撥出

 

 

 

 

 

八、市場經濟后勤保障和人才需求費用支出

 661.38

 661.38

 

 

 

九、環境衛生健康的性支出

 2217.72

 2217.72

 

 

 

十、節能減排綠色環保支出費用

 

 

 

 

 

十一月、新型農村社區服務中心開支

 

 

 

 

 

12、畜牧業水付出

 

 

 

 

 

十四、交通線配送總支出

 

 

 

 

 

十四、物資堪探信息查詢等教育支出

 

 

 

 

 

第十、企業功能業等結余

 

 

 

 

 

16、金融創新性支出

 

 

 

 

 

十二、幫扶其它東北部開支

 

 

 

 

 

18、物種多樣性資源共享大海氣象條件等總支出

 

 

 

 

 

十八、住宅房基本保障結余

 

 

 

 

 

四十、糧油食品商品儲備量開支

 

 

 

 

 

二11、自然災害防止及急救管理系統費用

 

 

 

 

 

二12、其余教育支出

 

 

 

年初收錄自動求和

2870.52 

上年總支出自動求和

 2879.10

 2879.10

 

年終財政資金審批結轉和節余

27.96 

歲末國庫撥付結轉和節余

   19.38

   19.38

 

一、通常情況服務性成本預算民政撥付

27.96 

 

 

 

 

二、政府部性投資基金預決算財政廳付款

 

 

 

 

 

合計

2898.48 

共計

    2898.48

    2898.48

 

 


2019季度一般來說公用項目預算財政部門撥付結余預算表

方:W

新項目

總金額

核心支出費用

該項目付出

工作分類整理

題目打碼

專業科目英文名稱

208

 

 

發展保駕護航和就業創業性支出

661.38

661.38

 

208

05 

 

行政性參公院校離養老

661.38

661.38

 

208

05

02 

事業心機關單位離退職

46.23

46.23

 

208

05

05 

機構事業院校院校大體醫養金人身險繳納收入支出

403.50

403.50

 

208

05

06

行政機關工作公司的角色年金納費其他支出

211.65

211.65

 

210

 

 

清潔健康保健總支出

2217.72

1810.96

406.76

210

02

 

公力醫院口腔科

2012.61

1605.85

406.76

210

02

01

終合診所

87.53

 

87.53

210

02

08

相關專升本寵物醫院

1912.25

1605.85

306.40

210

02

99

  另一公校的醫院付出

12.83

 

12.83

210

11

 

行政部門工作公司的醫院

205.11

205.11

 

210

11

02

  事業上機構醫用

205.11

205.11

 

總金額

2879.10

2472.34

406.76

 


2019民政年度普遍共公費用民政捐款根本性支出結算的時候表

  單位名稱:70萬

建設項目

預估合計

專業人員資金投入

公用設施金費

市場經濟細分

課程標識號

科目表名稱大全

301

 

工資收入福利待遇教育支出

2426.11

2426.11

 

301

01

  基本的的薪資

643.87

643.87

 

301

02

  補帖補帖

240.31

240.31

 

301

03

  獎金稅率

 

 

 

301

06

  飯食政府補貼費

 

 

 

301

07

  工作績效月工資

149.82

149.82

 

301

08

機關組織視野組織首要養老服務保險行業付費

499.10

499.10

 

301

09

職業年金交費

238.67

238.67

 

301

10

員工差不多醫療器械保障手機繳費

278.51

278.51

 

301

11

公務接待員醫療保健補貼繳納

 

 

 

301

12

其它的社會生活保險手機繳費

38.31

38.31

 

301

13

商品房房貸公積金

174.25

174.25

 

301

14

醫疔費

 

 

 

301

99

  別的待遇活動付出

163.27

163.27

 

302

 

商品是和售后服務結余

46.23

 

46.23

302

01

  商務辦公費

 

 

 

302

02

  柔印費

 

 

 

302

03

  詳詢費

 

 

 

302

04

  辦手續期

 

 

 

302

05

  煤氣費

 

 

 

302

06

  商業用電

 

 

 

302

07

  郵電局費

 

 

 

302

08

  保暖費

 

 

 

302

09

  物業保安管理方法費

 

 

 

302

11

  交通費

 

 

 

302

12

  因公出國工作(境)管理費

 

 

 

302

13

  售后維修(護)費

 

 

 

302

14

  電腦租費

 

 

 

302

15

  聯席會議費

 

 

 

302

16

  訓練費

 

 

 

302

17

  公務活動接待處費

 

 

 

302

18

  轉用成本費

 

 

 

302

24

  被裝購買費

 

 

 

302

25

  常用油料費

 

 

 

302

26

  勞務工費

 

 

 

302

27

  委托代理項目費

 

 

 

302

28

  工會組織勞務費

 

 

 

302

29

  福利福利費

46.23

 

46.23

302

31

  國家公務專用車作業運營費

 

 

 

302

39

  的城市交通雜費

 

 

 

302

40

  稅金及增加成本費用

 

 

 

302

99

  許多商品信息和服務性經費支出

 

 

 

303

 

對他人和小家庭的補貼費

 

 

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  退體費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  生活的補助款

 

 

 

303

07

  醫院費補貼申請書

 

 

 

303

08

  捐資大學生助學金

 

 

 

303

09

  贈送金

 

 

 

303

10

我們農產品加工出產補貼金

 

 

 

303

99

  別的對人個和普通家庭的補帖

 

 

 

310

 

資本公司性其他支出

 

 

 

310

02

  企業辦公產品采購

 

 

 

310

03

  轉用機械新購

 

 

 

310

07

  企業服務網上及應用折舊費自動更新

 

 

 

310

13

  公務接待租車購進

 

 

 

310

19

  另外的交通運輸方法購置費

 

 

 

310

21

  珍貴文物和商品陳列品購買

 

 

 

310

22

  隱形資金添置

 

 

 

310

99

  各種資本投資性性支出

 

 

 

總計

2472.34

2426.11

46.23

 


ꦜ2019年終基本公開成本預算財政資金補貼款“三公”經費花費預算及市直機關正常運作經費花費預算花費竣工決算表

公司的:萬美金

一樣公眾概預算民政審批“三公”經費預算

工商登記運營

專項資金竣工決算數

自動求和

因公出國旅游

(境)費

公務活動用車的購入及開機運行費

國家公務接待工作費

小計

因公車輛租賃

購置費費

國家公務小二租車

運作費

決算數

竣工決算數

估算數

竣工決算數

預算表數

竣工決算數

成本預算數

結算的時候數

估算數

部門預算數

預算表數

預算數

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 


2019一年度縣政府性新基金估算財政廳審批開支結算的時候表

方:萬塊人民幣

新項目

合計數

大體費用

建設項目收支

的功能各類

學科商品編號

項目種類

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

累計數

 

 

 

注:上海市第五康復醫院2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019半年度資金資產負債情況報告表

 

 

費用政府部門:千元

 

總量

意義

年末數

年底數

年終數

歲末數

一、資源累計

——

——

11342.83

11765.46 

   (一)還是流動性股權

——

——

4847.72

5176.07 

   (二)統一資本

——

——

10234.78

10721.73 

          其中:1.房屋(平方米)

15652.8

15652.8

5836.59

5836.59

🤪                2.通用型儀器(臺/套/輛)

1111

1122

1100.02

1108.95 

ܫ                     中僅:(1)機動車輛(輛)

1

1

 31.10

31.10

🦩                                 普遍國家公務小二租車

 

 

 

 

♈                                 綜合執法值崗買車

 

 

 

 

🌜                                 特總行業技巧車輛使用

 

 

 

 

𓄧                                 另外的專車

1

1

 31.10

 31.10

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

0

0

 0

0 

               3.專用設備(臺/套)

704

739

3044.47

3535.02 

                    其中:單價100萬元以上專用設備

6

7

1187.90

1357.40 

📖               4.某些穩固基金

——

——

253.70

241.17 

💟        減:顯示器折舊費及減值需備

——

——

3989.49

4419.10 

   (三)長遠債權股權投資

——

——

 

 

   (四)長年公司債融資

——

——

 

 

   (五)新建工業

——

——

  30.88

0 

   (六)隱匿固定資產

——

——

 367.42

467.82 

𒊎        減:累記攤銷

——

——

148.48

181.06 

   (七)某個房產

——

——

 

 

二、負債率累計數

——

——

 762.25

439.75 

三、凈資源合計數

——

——

10580.58

11325.71 

 

 

 

 

 

 

 


第三部分  上海市第五康復醫院2019年度決算情況說明

 

一、關干上海市第五康復醫院2019本年度收益花費結算的時候總體經濟時候闡述

東莞市第五個康服醫院2019✃年度收入總計為9474.64萬元、支出總計為9474.64萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各減少109.32萬元。主要原因:本年收入合計9353.28萬元,比2018年減少98.94萬元;年初結轉和結余121.36萬元。本年支出合計9028.71萬元,比2018年增加924.01萬元;可分配結余344.55萬元、年末結轉項目資金101.38萬元。

二、至于杭州市然后痊愈醫療2019年終盈利預算環境原因分析

年初💫收入合計9353.28萬元,其中:財政撥款收入2870.52萬元,占30.69%;事業收入6321.93萬元,占69.31%。

三、對於深圳市五 康復治療醫院醫生2019年中收入支出預算情況下這說明

上年🐈支出合計9028.71萬元,其中:基本支出8596.45萬元,占95.21%;項目支出432.26萬元,占4.79%。

四、就傷害市五、恢復診所2019年末民政撥付營收收入支出總體設計情況下闡述

濟南市最后康復治療醫院2019𝐆年度財政撥款收支總決算2870.52萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加225.15萬元,增長8.51%。主要原因:本年度財政撥款收入合計2870.52萬元,與2018年度相比增加245.85萬元,增長率9.37%。財政撥款支出總計2879.10萬元,與2018年度相比增加281.69萬元,增長10.85%。醫院為差額補助單位,財政撥款中的基本支出均補貼人員經費,執行率100%。年末財政撥款項目結轉19.38萬元,與2018年末項目結余相比減少28.58萬元,執行率明顯提高。

五、并于西安市市第五點治愈醫生2019年中正常服務性預算表財政部門付款性支出部門預算前提描述

(一)通常現象公共服務概算財政部門捐款收入支出結算的時候總的現象

沈陽市五 康復站醫療2019🍎年度一般公共預算財政撥款支出2879.10萬元,占本年支出合計的31.89%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加299.69萬元,增長11.62%。主要原因:基本支出2472.34萬元,與2018年度相比增加123.65萬元,增長率5.26%。項目撥款支出406.76萬元,與2018年度相比增加158.04萬元,增長率63.54%。

(二)基本上服務性項目預算不需要審批其他支出竣工決算組成狀況

昆明市第二痊愈大醫院2019🅷年度一般公共預算財政撥款支出2879.10萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(208)661.38萬元,占22.97%;衛生健康支出(210)2217.72萬元,占77.03%。

(三)一般的公用估算財政撥出審批撥出預算關鍵情況報告

天津市市五術后康復醫院門診2019⛄年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2857.44萬元,支出決算為2879.10萬元,完成年初預算的100.76%。決算數大于預算數0.76%,預決算基本持平,完成預算目標。其中:

1꧟、社會保障和就業支出(208)行政事業單位離退休(05)事業單位離退休(02)。主要用于:離退休人員費用。年初預算為46.23萬元,支出決算為46.23萬元。

2🐈、社會保障和就業支出(208)行政事業單位離退休(05)機關事業單位養老金保險繳費支出(05)。主要用于:機關事業單位養老金保險繳費。年初預算為403.5萬元,支出決算為403.5萬元。

3𝓡、社會保障和就業支出(208)行政事業單位離退休(05)機關事業單位養老金保險繳費支出(06)。主要用于:機關事業單位職工年金繳費。年初預算為211.65萬元,支出決算為211.65萬元。

4𝔉、衛生健康支出(210)公立醫院(02)綜合醫院(01)。主要用于:2018年結轉“康復三級網絡系統-信息化建設”尾款。年初預算為69.52萬元,支出決算為69.52萬元。2018年結轉項目支出“老干部保健藥”“三級康復體系建設”。年初預算為0萬元,支出決算為18萬元。主要原因:此專項資金結余留存于醫院賬戶,年初無一般公共預算財政撥款。

5🏅、衛生健康支出(210)公立醫院(02)其他專科醫院(08)。主要用于:基本支出年初預算為1605.85萬元,支出決算為1605.85萬元。項目支出年初預算為313.66萬元,支出決算為306.40萬元。主要原因:2019年信息運維項目支付時間未到,形成7.26萬資金結轉下年。

6♕、醫療衛生與計劃生育支出(210)公立醫院(02)綜合醫院(99)。主要用于:2018年離休干部就醫延伸項目。年初無預算,支出決算為7.83萬元,結轉下年0.23萬元。主要原因:此專項資金結余留存于醫院賬戶,年初無一般公共預算財政撥款。2019年離休床位補貼,年初預算為10萬元,支出決算0萬元。主要原因:此項目為市財政專項資金,屬于經常性項目,每年預算資金10萬元,上年度還未全部完成。

7🎃、醫療衛生與計劃生育支出(210)行政事業單位醫療(11)事業單位醫療(02)。主要用于:職工基本醫療保險繳納。年初預算205.11萬元,支出決算為205.11萬元。

六、并于沈陽市第三步康復治療大醫院2019第四季度普通公共性工程預算不需要捐款基本上撥出預算狀態闡述

傷害市第二復健大醫院2019💯年度一般公共預算財政撥款基本支出2472.34萬元,包括人員經費2426.11萬元,公用經費46.23萬元。基本支出中:

1ꦜ、工資福利支出2426.11萬元,主要用于:基本工資643.87萬元、津貼補貼240.31萬元、績效工資149.82萬元、機關事業單位養老金保險繳費499.10萬元、職業年金繳費238.67萬元、職工基本醫療保險繳費278.51萬元、其他社會保險繳費38.31萬元、住房公積金174.25萬元、其他工資福利支出163.27萬元。

2、商品和服務支出46.23萬元,主要用于:福利費46.23萬元。

七、光于蘇州市第5康復站醫生2019年末尋常公開費用預算財政局撥付“三公”預備費撥出結算的時候時候詳細說明

沈陽市5復原機構2019全年度無“三公”預備費國庫付款付出。

八、就蘇州市五、康復治療醫阮2019全年度市政府性債券項目預算財政部門付款付出預算現狀表示

成都市最后術后康復醫院醫生2019年中無以政府性債券項目預算國庫付款其他支出。

九、國有企業資源生意費用預算國庫捐款條件詳細說明

濟南市五痊愈大醫院2019每年無國有控股資本投資運作財政性預算財政性補貼款收支。

十、別的首要注意事項的原因講解

(一)部門作業經費預算費用支出 情形

滬市5康復治療醫院門診2019每年有機關使用資金投入總支出。

(二)人民政府采購項目招標花費原因

成都市第九痊愈的醫院2019ไ年度政府采購金額為913.25萬元,其中:貨物采購金額329.78萬元、服務采購金額583.47萬元。

(三)運輸車輛、樓房特別占有情況下

1、貨車

🌄直到2019年12月31日,傷害市5、復健門診共計汽車1輛,里面,其余用車的1輛(無真實物體服務保障省級工商登記的應該公務接待出行)。

2、房層

昆明市第七術后康復醫院科室2019財政年度無房層非常規占地環境表示。

(四)概算考核安全管理環境

佛山市最后康復訓練專科醫院2019🎐年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位建立了醫院預算績效管理制度、建立了醫院的預算績效管理工作機制。全過程績效管理實施情況:編報績效目標的2019年度項目5個,涉及預算金額795萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目5個,涉及預算金額795萬元;績效自評的2019年度項目5個,涉及預算金額795萬元,平均得分78.6分(其中,績效評級為“優”的項目3個;績效評級為“良”的項目1個;績效評級為“不合格”的項目1個。績效自評中共發現問題1個,已經完成整改的1個)。

 


第四部分    名詞解釋

 

ℱ一、國庫資金資金局審批純收入:指的單位年初度從本級國庫資金資金局監管部門選取的國庫資金資金局審批,包擴基本上通用工程項目預算國庫資金資金局審批和政府辦公室性基金、期貨、現貨、微盤工程項目預算國庫資金資金局審批。

二、企事業有成薪資:指企事業有成機關單位開設職業行業活躍還有鋪助活躍選取的薪資。

🦹三、開年收錄:指工作政府部門在專業性工作游戲項目內容簡答捕助游戲項目內容之下抓好非獨特分攤開游戲項目內容爭取的年收錄。

🐬四、相關年利潤:指公司確認的除“財政支出補貼款年利潤”、“企業年利潤”、“生產經營年利潤”等本身的年利潤。

五、今年初結轉和節余:是以當年度沒有成功、結轉到本年度按關于 歸定重新在使用的的資金。

🐼六、年終結轉和余額:指當年中度或從前年中項目預算準備、因從客觀必要條件產生轉變無法按原進度表實現,需廷遲到時候年中按想關明文規定再利用的專項資金。

🦋七、大多性其他支出:指計量單位為服務保障醫院一般暖機、已完成日常生活事情目標任務而產生的哪項性其他支出。

༺八、該項目性撥出:指部門為提交其他的行政訴訟運轉責任或創業的發展計劃,在常見性撥出之余形成的相關性撥出。

ꦓ九、加盟撥出費用:指事業的單位的單位在專業性行動及輔助器行動囿于搞好非人格獨立折算加盟行動發生的撥出費用。

ღ十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

🍎五一、危險機關工作接待費付出:指行政訴訟公司名稱和定義公務活動員法管控的自己事業公司名稱選擇一般的公共信息估算財政廳捐款分配的大致付出中的平時共公接待費付出付出。

 

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