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2018年度部門決算公開(上海市第五康復醫院)
信息來源: 頒布時間間隔:2020-08-21 閱讀次數:

 

 

 

 

 

鄭州市5、康復訓練醫療

2018半年度個部門預算

 

 

 


目  錄

 

首個局部 昆明市第二十康復站醫院口腔科慨況

一、重點工作職責

二、的單位部門部門預算的單位包括

第二部分 上海市第五康復醫院2018年度部門決算表

一、年收入付出結算的時候總表

二、純收入結算的時候表

三、收入支出結算的時候表

四、民政捐款效益付出竣工決算總表

五、一半共同預預算財政性審批付出預算表

六、一樣 公眾概算財政性付款主要支出費用預算表

七、普通共同概預算財政部門捐款“三公”專項資金及部門操作專項資金收入支出預算表

八、部門性債卷財政廳預算財政廳補貼款費用預算表

九、資產投資負債率時候表

第三部分 上海市第五康復醫院2018年度部門決算情況說明

第七那部分 詞解釋清楚

 


第一部分    上海市第五康復醫院概況

 

一、常見職權

以康復訓練醫療、中老年階段醫療、衛生健康檢查側重于,并因時制宜內美容外科等多重貼心服務。

二、單位如何設置

🎃要根據作出崗位工作職責,東莞市五、康復治療醫阮設6個增設貸款機構,是指:辦公裝修室、賬務科、醫務科、護理工作部、宗合有效保障了科、以防健康科。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分    上海市第五康復醫院2018年度部門決算表

2018全年盈利總支出竣工決算總表

公司的:萬多

收入來源

教育支出

大型項目

部門預算數

活動

預算數

一、財政性撥付年收入

2624.67

一、常見公用服務的收支

 

  當中:市政府性理財產品概算國庫付款

 

二、外交關系其他支出

 

二、上級部門政府補貼薪資收入

 

三、國防軍事費用

 

三、參公盈利

6827.55

四、公共性衛生收入支出

 

四、經營的盈利

 

五、培訓性支出

6.54

五、復屬方上交國家效益

 

六、科學學系統花費

 

六、各種工資收入

 

七、企業文化體育乒乓球與影視傳媒收入支出

 

 

 

八、生活后勤保障和就業的撥出

513.36

 

 

九、醫療服務衛生防疫與打算計劃生育工作其他支出

7584.80

 

 

十、能源管理環保性支出費用

 

 

 

十一月、城鄉建設街道辦事處結余

 

 

 

十三、農業水收支

 

 

 

第十五、路網及運輸付出

 

 

 

十四、資源英文勘查資訊等教育支出

 

 

 

15、業務功能業等費用支出

 

 

 

16、網絡金融支出費用

 

 

 

十八、支助另外區域支出費用

 

 

 

二十、土地大海氣象學等費用

 

 

 

十八、租賃房的保障費用支出

 

 

 

三十、糧油加工工程設備儲備庫總支出

 

 

 

二11、其它結余

 

當年度純收入累計

9452.22

上年結余合計數

8104.70

用企業資金挽回收入支出表差額

 

余額分配比例

1336.28

年終結轉和余額

131.74

年底結轉和盈余

142.98

共計

9583.96

總額

9583.96


2018第四季度薪水竣工決算表

工作單位:萬多

好項目

當年度利潤合計數

財政預算審批收入來源

領導補貼工資

企事業收益

經營管理純收入

附帶單位名稱上交國家納入

任何效益

功能分類
科目編碼

題目各稱

累計數

9452.22 

2624.67 

 

6827.55 

 

 

 

208

 

 

世界維護和就業率收入支出

513.36

513.36

 

 

 

 

 

208

05 

 

行政事務行業政府部門離退休之

513.36

513.36

 

 

 

 

 

208

05

02 

企事業方離離休

8.95

8.95

 

 

 

 

 

208

05

05 

部門衛生事業政府部門通常頤養金保障繳納費用支出費用

504.41

504.41

 

 

 

 

 

210

 

 

醫療保障食品衛生與打算生小孩費用支出

8938.86

2111.31

 

6827.55

 

 

 

210

02

 

私立醫院

8699.26

1871.71

 

6827.55

 

 

 

210

02

01

網絡醫療機構醫生

8659.26

1831.71

 

6827.55

 

 

 

210

02

99

  其它的公校三甲醫院收支

40.00

40.00

 

 

 

 

 

210

11

 

行政部門視野公司的醫療機構

239.60

239.60

 

 

 

 

 

210

11

02

  人事方醫遼

239.60

239.60

 

 

 

 

 

 


2018當年度支出費用竣工決算表

公司:萬美金

產品

本年度總支出合計數

通常教育支出

的項目性支出

繳納上級領導總支出

經營者總支出

對附屬廠家補助金結余

功能分類
科目編碼

管理費用稱呼

自動求和

8104.70 

7620.32 

484.38 

 

 

 

205

 

 

教育教學其他支出

6.54

 

6.54

 

 

 

205

99

 

另外基礎教育支出費用

6.54

 

6.54

 

 

 

205

99

99

其他的幼教花費

6.54

 

6.54

 

 

 

208

 

 

社會發展保險和畢業生就業經費支出

513.36

513.36

 

 

 

 

208

05 

 

財政企業公司離辭職

513.36

513.36

 

 

 

 

208

05

02 

事業發展公司離退休工資

8.95

8.95

 

 

 

 

208

05

05 

工商登記企業發展計量單位差不多頤養金保費付費總支出

504.41

504.41

 

 

 

 

210

 

 

醫療器械衛生監督與進度表發育經費支出

7584.80

7106.96

477.84

 

 

 

210

02

 

名辦大醫院

7345.20

6867.36

477.84

 

 

 

210

02

01

一體化三甲醫院

7333.26

6867.36

465.90

 

 

 

210

02

99

  另外的市立醫療總支出

11.94

 

11.94

 

 

 

210

11

 

行政機關視野政府部門醫治

239.60

239.60

 

 

 

 

210

11

02

  事業企單位企單位社區醫療

239.60

239.60

 

 

 

 


2018半年度財政總支出審批薪資收入總支出竣工決算總表

政府部門:萬美元

利潤

費用

工程

預算數

項目流程

總金額

通常公共信息估算財務捐款

政府性性投資基金費用財政局付款

一、基本公共信息成本預算財政支出付款

2624.67 

一、普通通用產品支出費用

 

 

 

二、鎮政府性貨幣基金概算財務撥付

 

二、外交關系開支

 

 

 

 

 

三、國家安全花費

 

 

 

 

 

四、公用設施可靠其他支出

 

 

 

 

 

五、學校費用

 6.54

6.54

 

 

 

六、專業新技術支出費用

 

 

 

 

 

七、歷史文化球場與傳媒廣告收支

 

 

 

 

 

八、市場的保障和大學生就業費用

 513.36

 513.36

 

 

 

九、醫療設備環衛與設計孕育其他支出

 2077.51

 2077.51

 

 

 

十、節約能源安全開支

 

 

 

 

 

11、城鄉統籌區域收支

 

 

 

 

 

十三、農業水開支

 

 

 

 

 

13、路網公路運輸經費支出

 

 

 

 

 

十四、的資源堪探新信息等支出費用

 

 

 

 

 

第十五、房地產業服務的業等結余

 

 

 

 

 

第十五、財經支出費用

 

 

 

 

 

二十七、支援某個東南部支出費用

 

 

 

 

 

二十、國土資源海洋環境氣象局等結余

 

 

 

 

 

第十九、住宅房后勤保障費用支出

 

 

 

 

 

四十、調味品工程材料保障支出費用

 

 

 

 

 

二國慶、另外經費支出

 

 

 

年初薪水總金額

2624.67 

當年度收支加總

 2597.41

 2597.41

 

本年民政審批結轉和節余

20.70 

年初不需要審批結轉和盈余

 47.96

 47.96

 

      一半公益性項目預算財務付款

 

 

 

 

 

      區政府性資金概算民政付款

 

 

 

 

 

總共

2645.37 

總結

 2645.37

 2645.37

 

 


2018年末基本公共服務估算民政捐款其他支出部門預算表

單位名稱:萬

該項目

累計數

基礎教育支出

活動撥出

用途劃分

考試科目標識號

專業科目稱謂

205

 

 

教學開支

6.54

 

6.54

205

99

 

許多教導結余

6.54

 

6.54

205

99

99

其余育兒教育收支

6.54

 

 

208

 

 

社會中保障措施和就業機會支出費用

513.36

513.36

 

208

05 

 

行政處企業發展部門離退職

513.36

513.36

 

208

05

02 

事業心公司離退休年齡

8.95

8.95

 

208

05

05 

危險機關事業院校院校基本的健康養老人身險人身險納費付出

504.41

504.41

 

210

 

 

醫療保障干凈衛生與準備生殖收入支出

2077.51

1835.33

242.18

210

02

 

公力衛生院

1837.91

1595.73

242.18

210

02

01

總合衛生院

1825.97

1595.73

230.24

210

02

99

  另一市立醫院門診總支出

11.94

 

11.94

210

11

 

行政性教育事業工作單位整形

239.60

239.60

 

210

11

02

  事業發展企業單位醫遼

239.60

239.60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

總計

2597.41

2348.69

248.72

 


2018半年度通常情況通用工程預算財政廳撥付常規經費支出部門預算表

  標準:70萬

大型項目

預估合計

員費用

共用接待費

經濟性進行分類

科目表商品代碼

課程簡稱

301

 

基本工資好處費用

2339.74

2339.74

 

301

01

  大致的薪資

533.15

533.15

 

301

02

  經費補貼費

203.58

203.58

 

301

03

  獎金稅

 

 

 

301

06

  飯食津貼費

 

 

 

301

07

  效績月薪

859.00

859.00

 

301

08

企工作企業工作企業大多社會養老商業險商業險費

504.41

504.41

 

301

09

職業類型年金納費

 

 

 

301

10

工作人員首要醫療管理穩妥付費

239.60

239.60

 

301

11

公務活動員醫學補帖網上繳費

 

 

 

301

12

一些市場保證繳納費用

 

 

 

301

13

自建房社保公積金

 

 

 

301

14

醫療器械費

 

 

 

301

99

  其他的員工工資最新福利撥出

 

 

 

302

 

商品銷售和的服務其他支出

 

 

 

302

01

  辦公區費

 

 

 

302

02

  印廠費

 

 

 

302

03

  咨詢服務費

 

 

 

302

04

  證件費

 

 

 

302

05

  煤氣費

 

 

 

302

06

  煤氣費

 

 

 

302

07

  郵電局費

 

 

 

302

08

  采暖費

 

 

 

302

09

  物業保安管理系統費

 

 

 

302

11

  差旅費報銷

 

 

 

302

12

  因公出國旅游(境)成本費用

 

 

 

302

13

  修理(護)費

 

 

 

302

14

  叉車租金

 

 

 

302

15

  會儀費

 

 

 

302

16

  教育培訓費

 

 

 

302

17

  公務接待室接待室費

 

 

 

302

18

  多功能相關工費

 

 

 

302

24

  被裝置辦費

 

 

 

302

25

  專屬油料費

 

 

 

302

26

  勞務派遣費

 

 

 

302

27

  請求工作費

 

 

 

302

28

  企業工會接待費

 

 

 

302

29

  褔利費

 

 

 

302

31

  因公車輛租賃運營保護費

 

 

 

302

39

  其它的交通管理材料費

 

 

 

302

40

  稅金及浮動費

 

 

 

302

99

  某些餐品和售后服務撥出

 

 

 

303

 

對每個人和家族的政府補貼

8.95

8.95

 

303

01

  離休費

8.95

8.95

 

303

02

  退休工資費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  現在的生活補貼費

 

 

 

303

07

  醫疔費補貼申請書

 

 

 

303

08

  國家國家助學金

 

 

 

303

09

  獎學金金

 

 

 

303

10

小編種植業產生補助金

 

 

 

303

99

  另一個個和家居的補貼費費用

 

 

 

310

 

投資性收入支出

 

 

 

310

02

  會議室機 采購

 

 

 

310

03

  上用環保設備采購

 

 

 

310

07

  圖片信息無線網絡及應用置辦自動更新

 

 

 

310

13

  公務活動小二租車添置

 

 

 

310

19

  一些交通出行產品購進

 

 

 

310

22

  有形債務采購

 

 

 

310

99

  另一個投資性經費支出

 

 

 

預估合計

2348.69

2348.69

 

 


2018半年度大部分公共性概算不需要捐款“三公”專項資金及部門操作專項資金收入支出部門預算表

企事業單位:萬元左右

一樣共公決算民政審批“三公”資金

企事業單位加載

金費結算的時候數

累計數

因公回國

(境)費

公務接待專車新購及操作費

公務活動客服費

小計

公務活動用車的

購置費費

公務活動出行用車

運作費

概算數

預算數

費用數

部門預算數

估算數

部門預算數

工程預算數

竣工決算數

估算數

結算的時候數

決算數

竣工決算數

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 


2018季度政府部性債卷概預算財政收入支出付款收入支出竣工決算表

行業:萬元左右

項目流程

自動求和

大多花費

活動其他支出

能力總類

課程和科目商品編碼

專業科目命名

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

累計

 

 

 

注:上海市松江區XX局2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018月度資本資產負債情況報告表

 

 

數額企業單位:萬美金

 

用量

使用價值

期初數

年底數

今年初數

歲末數

一、資產投資合計數

——

——

10416.05

11342.83

   (一)移動財力

——

——

3517.64

4847.72

   (二)確定凈資產

——

——

10251.21

10234.78

          其中:1.房屋(平方米)

15097.8

15652.8

5836.59

5836.59

                2.通用設備(臺/套/輛)

 1032

 1111

1086.75

1100.02

                   (1)車輛

 1

 1

 31.10

 31.10

🐷                          基本上公務活動公務車

 

 

 

 

😼                          綜合執法交警執法租車

 

 

 

 

🍌                          勞動防護職業枝術用車的

 

 

 

 

ღ                          另一車輛租賃

 1

 1

 31.10

 31.10

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 0

 0

 0

 0

               3.專用設備(臺/套)

 642

 704

3073.94

3044.47

                    單價100萬元以上專用設備

 6

 6

1187.90

1187.90

🧸               4.許多固定住金融資產

——

——

253.93

253.70

🐼        減:總計折舊費用及減值備好

——

——

3598.72

3989.49

   (三)經常性投資

——

——

 

 

   (四)現建水利工程

——

——

  33.98

  30.88

   (五)隱約資源

——

——

 328.07

 367.42

💫        減:合計攤銷

——

——

 116.13

148.48

   (六)任何股本

——

——

 

 

二、債務總計

——

——

 749.46

 762.25

三、凈基金自動求和

——

——

9666.59

10580.58

 

 

 

 


第三部分  上海市第五康復醫院2018年度部門決算情況說明

 

一、對于成都市最后復原醫院口腔科2018月度創收費用竣工決算整體來說的情況就說明

滬市第二康復訓練的醫院2018🐼年度收入總計為9583.96萬元、支出總計為9583.96萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加580萬元,增長率6.44%。主要原因:本年收入合計9452.22萬元,比2017年增加672.68萬元,增長率7.66%。本年支出合計8104.70萬元8600.65萬元,比2017年減少495.95萬元,降幅率5.77%。可分配結余1336.28萬元,年末結轉項目資金142.98萬元。

二、更多杭州市市第二治愈診所2018年度目標效益結算的時候具體情況就說明

上年꧂收入合計9452.22萬元,其中:財政撥款收入2624.67萬元,占27.77%;事業收入6827.55萬元,占72.3%。

三、就廣州市市5、恢復門診2018季度花費部門預算具體情況代表

年初✅支出合計8104.70萬元,其中:基本支出7620.32萬元,占94.02%;項目支出484.38萬元,占5.98%。

四、相對于南京市第五個康復訓練醫療機構2018年中財政花費捐款凈收入花費總體目標情況發生解釋

杭州市第五點治愈的醫院2018🔯年度財政撥款收支總決算2645.37萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加344.17萬元,增長14.96%。主要原因:本年度財政撥款收入合計2624.67萬元,與2017年度相比增加323.47萬元,增長率14.06%。財政撥款支出總計2597.41萬元,與2017年度相比增加282.85萬元,增長12.22%。醫院為差額補助單位,財政撥款中的基本支出均補貼人員經費,執行率100%。年末財政撥款項目結轉47.96萬元。

五、至于東莞市第六康服三甲醫院2018年終應該公用財務預算財務捐款花費結算的時候情況報告詳細說明

(一)大部分公開費用預算財務審批收入支出預算總體設計實際情況

傷害市五、康復治療醫院2018🐈年度一般公共預算財政撥款支出2597.41萬元,占本年支出合計的32.05%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加282.85萬元,增長12.22%。主要原因:基本支出2348.69萬元,與2017年度相比增加664.44萬元,增長率39.45%。項目撥款支出248.72萬元,與2017年度相比減少381.59萬元,下降率60.54%。

(二)通常公共性費用預算財政性補貼款收支預算構造實際情況

傷害市最后康服診所2018ไ年度一般公共預算財政撥款支出2597.41萬元,主要用于以下方面:教育支出(205)6.54萬元,占0.25%;社會保障和就業支出(208)513.36萬元,占19.76%;醫療衛生與計劃生育支出(210)2077.51萬元,占79.99%。

(三)平常公用成本預算國庫補貼款性支出預算按照時候

滬市然后康復治療醫院專家2018𓆏年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2657.07萬元,支出決算為2645.37萬元,完成年初預算的99.56%。決算數小于預算數0.44%,主要原因:基本完成年初預算指標。其中:

1ไ、教育支出(205)其他教育(99)其他教育(99)6.54萬元。主要用于:學科人才建設。年初預算資金無,均為上年結轉資金,本年支出6.54萬元,年末結存0.99萬元因資金已超過二年使用期限,上繳回區財政局。

2🐎、社會保障和就業支出(208)行政事業單位離退休(05)事業單位離退休(02)8.95萬元。主要用于:離退休人員費用,年初預算資金8.95萬元,年內無增加預算。

3🉐、社會保障和就業支出(208)行政事業單位離退休(05)機關事業單位養老金保險繳費支出(05)504.41萬元。主要用于:機關事業單位養老金保險繳費,預算無調整。

4ꦑ、醫療衛生與計劃生育支出(210)公立醫院(02)綜合醫院(01)1825.97萬元。主要用于:基本支出、項目支出。年初預算為1904.11萬元,支出決算為1825.97萬元,完成年初預算的95.90%。決算數小于預算數的主要原因:核減項目預算72.40萬元,項目“康復三級網絡信息系統軟件開發”合同已簽處于開發調試中,預計2019年可完成此項目,結轉至下年驗收后付款。

5💝、醫療衛生與計劃生育支出(210)公立醫院(02)綜合醫院(99)11.94萬元。主要用于:離休干部就醫延伸項目。年初無預算,年末增加40萬元預算資金(補2015-2017年)。此項目為市財政專項資金,屬于經常性項目,每年預算資金10萬元。本年使用11.94萬元,年末結余28.06萬元。

6♛、醫療衛生與計劃生育支出(210)行政事業單位醫療(11)事業單位醫療(02)239.60萬元。主要用于:機關事業單位醫療保險繳費。

六、關與重慶市第七復原醫療2018半年度通常情況下公開費用預算財政廳付款大多費用結算的時候情況描述

東莞市第三步痊愈寵物醫院2018年度一般公共預算財政撥款基本支出2348.69萬元,包括人員經費2348.69萬元。基本支出中:

1🦄、工資福利支出2339.74萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、醫療保險繳費。

2、對個人和家庭的補助支出8.95萬元,主要用于:離休費、退休費。

七、并于濟南市第十五術后康復醫阮2018全年基本上公共服務預算表財政預算審批“三公”接待費性支出竣工決算條件說明怎么寫

(一)“三公”專項資金財務撥付開支竣工決算總體布局情況下闡明。

昆明市第六復原醫院醫生2018季度無“三公”接待費財政性付款費用支出 。

(二)“三公”專項資金不需要付款收入支出預算重要現象闡述。

武漢市市五、治愈專科醫院2018全年無“三公”經費付出財務補貼款付出。

 

八、對於杭州市第五個康復站青島博士整形醫院醫院2018一年度區政府性貨幣基金預算財政預算補貼款撥出預算情況這說明

昆明市第五點痊愈醫院門診2018民政年度無相關部門性母基金估算民政付款支出費用。

九、公有投資銷售費用預算財政支出補貼款原因證明

昆明市然后康復站醫生2018年中無國企金融資本合作經營概算財政支出費用撥付支出費用。

十、相關核心情況說明怎么寫的情況說明怎么寫

(一)政府部門行駛專項資金其他支出情形

深圳市第七治愈機構2018每年硅酸關啟動資金投入其他支出。

(二)區政府購進其他支出條件

昆明市最后康復護理專科醫院2018♛年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為121.44萬元,其中:貨物采購金額121.44萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。

(三)維修、快裝個性化被占時候

1.該車輛

🌜截止到2018年12月31日,滬市第二康復治療青島博士整形醫院醫院就有小車1輛,在這其中,某個車輛租賃1輛(無其他貨幣資金擔保市里行政機關的常見公務活動車輛使用)。

2.房源

濟南市然后康復訓練醫院門診2018年終室內比較特殊擠占情況反映。

 

 

(四)預決算業績考核處理癥狀

🉐武漢市第六康復站的醫院2018季度估算考核管控上班實施情形有以下幾點:管理制項目建造情形悄然改善并長期提升中;上班考核機制項目建造情形悄然改善并長期提升中;考核評介實施情形:無。

 


第四部分    名詞解釋

 

▨一、民政撥付薪水:指企事業單位本月度度從本級民政單位完成的民政撥付,包擴通常情況下公開成本工程預算民政撥付和人民政府性股票基金成本工程預算民政撥付。

💜二、企事業性薪資利潤:指企事業性計量單位推進專業的項目的促銷活動十分輔助器的促銷活動要先拿到的薪資利潤。主要的是:醫療保障薪資利潤等。

🦩三、運作盈利:指衛生事業方在行業相關業務活躍試述輔助的活躍囿于組織開展非單獨的會計核算運作活躍達成的盈利。

🐽四、別個人年效益:指公司的作為的除“財政部門補貼款個人年效益”、“創業個人年效益”、“開個人年效益”等除外的個人年效益。

五、月初結轉和盈余:就是指當年度無法已完成、結轉到年初按關與規程已經施用的費用。

🗹六、半全年結轉和余額:指本全月度目標或早先全年預決算科學安排、因理性先決條件時有發生轉變無非按原方案用,需卡頓到后期全年按關干中規定再次用的財力。

ဣ七、大體總支出費用:指基層單位為保障措施貸款機構常見運行業務、完全日常生活作業作業而出現的幾項總支出費用。

❀八、項目流程花費:指部門為順利完成某一的行政性參公工作或參公進展指標,在大體花費外面進行的貼心的售后服務花費。

𒐪九、營業總費用支出 :指教育事業方在專科活躍組織及輔助活躍組織之中做非獨立性折算營業活躍組織情況的總費用支出 。

💮十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

♔十一月、廠家正常運作專項事業費:指行政處廠家和依據國家公務員考試法處理的事業有成廠家適用一半公用設施設施估算不需要補貼款按排的大體費用其他支出 中的基本公用設施專項事業費費用其他支出 。

 

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