鄭州市松江區泗涇鎮社區精準服務站清潔精準服務網點
2019財政年度竣工決算
目 錄
一、大部分 成都市松江區泗涇鎮社區衛生工作管理衛生管理工作重點情況
一、一般職責
二、結構配置
第二部分 上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心2019年度決算表
一、收入來源經費支出竣工決算總表
二、效益預算表
三、其他支出預算表
四、民政付款盈利費用預算總表
五、通常情況服務性預算表財政廳審批付出部門預算表
六、通常服務性預竣工決算財政預算付款常見費用竣工決算表
七、通常情況服務性成本預算財政局捐款“三公”資金投入及單位作業資金投入付出竣工決算表
八、人民政府性新基金概預算財政廳審批收入支出結算的時候表
九、股權欠債現狀表
第三部分 上海市上海市松江區泗涇鎮平臺安全精準服務重點2019年度決算情況說明
四是局部 動詞解釋
第一部分 上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心概況
一、最主要的職權
ꦛ管理負責街道辦醫療管理、健康預防保健幼兒教育、清潔清潔防止、清潔清潔預防保健、術后康復、計劃書生孩技木服務管理等主要職責。
二、組織配置
不同作出責任,南京市松江區泗涇鎮街道辦事處衛生監督業務平臺設10ꦐ個內設機構,包括:辦公室、醫務科(全科、中醫科、針灸科、口腔科)、護理部、財務科、藥劑科、醫技科(檢驗、放射、B超、心電圖室)、總務科、公共衛生科、設備科、信息科。
第二部分 上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心2019年度決算表
2019每年個人收入性支出預算總表
機關單位:萬的大寫
收益 |
性支出 |
||
該項目 |
結算的時候數 |
產品 |
竣工決算數 |
一、般共同預算表財政支出捐款創收 |
3390.74 |
一、通常公開工作總支出 |
|
二、現政府性資金費用財政部門審批工資收入 |
|
二、外交活動教育支出 |
|
三、領導補帖凈收入 |
|
三、國防安全費用 |
|
四、事業有成薪資收入 |
6164.68 |
四、公眾人身安全收入支出 |
|
五、生意使收入 |
|
五、教肓費用支出 |
|
六、附帶政府部門上交國家個人收入 |
|
六、科學實驗枝術費用支出 |
|
七、任何純收入 |
169.73 |
七、特色文化出游體育教育與山東新農商軟件科技有限公司支出費用 |
|
|
|
八、市場經濟后勤保障和就業創業總支出 |
360.68 |
|
|
九、清潔衛生良好支出費用 |
9097.73 |
|
|
十、的環保節能的環保總支出 |
|
|
|
十一月、城鎮街道辦費用支出 |
|
|
|
第十二、農業水開支 |
|
|
|
十五、交通配套及運輸教育支出 |
|
|
|
十四、能源探礦訊息等教育支出 |
|
|
|
第十五、售后制造業售后制造業等其他支出 |
|
|
|
第十六、金融投資費用 |
|
|
|
十二、經濟援助另一個省市支出費用 |
|
|
|
18、大自然產品海洋能氣象預報等性支出 |
|
|
|
十八、住宅房確保費用 |
99.42 |
|
|
2、糧油食品工程設備保障教育支出 |
|
|
|
二11、災難生物防治及應急方案工作花費 |
|
|
|
二第十二、其它的收支 |
|
年初盈利預估合計 |
9725.15 |
本年度開支加總 |
9557.83 |
用事業單位基金、期貨、現貨、微盤改正開支差額 |
|
節余左右 |
152.25 |
月初結轉和余額 |
31.61 |
月底結轉和余額 |
46.68 |
總共 |
9756.76 |
總結 |
9756.76 |
2019一年度收入來源預算表
院校:萬的大寫
創業項目 |
上年薪資收入加總 |
財政資金撥付使收入 |
上家補助費收入來源 |
事業工資收入 |
加盟利潤 |
附屬標準上交國家收入來源 |
某些營收 |
||||
功能分類 |
學科名號 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
加總 |
9725.15 |
3390.74 |
|
6164.68 |
|
|
169.73 |
|
208 |
|
|
社會生活服務和就業問題費用支出 |
360.68 |
248.24 |
|
112.44 |
|
|
|
|
208 |
05 |
|
人事部門視野公司離辭職 |
360.68 |
248.24 |
|
112.44 |
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業上機關單位離辭職 |
1.38 |
1.38 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
行政機關事業心廠家通常社區個人養老保險費用繳納費用經費支出 |
246.86 |
246.86 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
部門視野工作單位職業年金繳納開支 |
112.44 |
|
|
112.44 |
|
|
|
|
210 |
|
|
衛生情況更健康總支出 |
9265.05 |
3142.50 |
|
5952.82 |
|
|
169.73 |
|
210 |
03 |
|
基層工作治療干凈組織 |
7728.25 |
1885.50 |
|
5819.31 |
|
|
23.44 |
|
210 |
03 |
01 |
縣城街道社區健康醫療機構 |
7728.25 |
1885.50 |
|
5819.31 |
|
|
23.44 |
|
210 |
04 |
|
服務性環境衛生 |
1403.29 |
1257.00 |
|
|
|
|
146.29 |
|
210 |
04 |
08 |
大致公開環保服務性 |
1403.29 |
1257.00 |
|
|
|
|
146.29 |
|
210 |
11 |
|
行政機關自己事業企業單位醫遼 |
133.51 |
|
|
133.51 |
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
行業機構診療 |
133.51 |
|
|
133.51 |
|
|
|
|
221 |
|
|
租賃房后勤保障費用 |
99.42 |
|
|
99.42 |
|
|
|
|
221 |
02 |
|
公房行政體制改革收支 |
99.42 |
|
|
99.42 |
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
個人住房北京公積金 |
99.42 |
|
|
99.42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2019全年收支竣工決算表
行業:萬
的項目 |
年初總支出預估合計 |
幾乎收入支出 |
該項目支出費用 |
上交國家領導收入支出 |
營運付出 |
對其他標準政府補貼撥出 |
||||
功能分類 |
科目必種類 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
總金額 |
9557.83 |
9199.10 |
358.73 |
|
|
|
|
208 |
|
|
世界切實保障和出去上班收入支出 |
360.68 |
360.68 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政訴訟事業行業行業離退居二線 |
360.68 |
360.68 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
衛生事業企單位離退體 |
1.38 |
1.38 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機關院校事業有成院校基本上醫療保險公司保險公司手機繳費結余 |
246.86 |
246.86 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
國家機關自己事業基層單位角色年金交費收支 |
112.44 |
112.44 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
安全衛生營養健康總支出 |
9097.73 |
8739.00 |
358.73 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
基層員工醫用衛生管理平臺 |
7576.00 |
7411.79 |
164.21 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
市區片區健康機購 |
7576.00 |
7411.79 |
164.21 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
共公衛生防疫 |
1388.22 |
1193.70 |
194.52 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
大體共同健康的服務 |
1388.22 |
1193.70 |
194.52 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
財政事業有成工作單位醫疔 |
133.51 |
133.51 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業性院校醫療衛生 |
133.51 |
133.51 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
住宅房保障機制收入支出 |
99.42 |
99.42 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
往房制度改革收入支出 |
99.42 |
99.42 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
個人住房北京公積金 |
99.42 |
99.42 |
|
|
|
|
2019半年度財政預算補貼款工資花費竣工決算總表
行業:萬美金
盈利 |
教育支出 |
||||
新項目 |
竣工決算數 |
品牌 |
自動求和 |
正常共同成本預算財政局捐款 |
政府機關性債卷費用財政資金撥付 |
一、一半公共性概算財政預算審批 |
3390.74 |
一、似的政務服務管理服務管理收支 |
|
|
|
二、以政府性新基金財政預算預算財政預算補貼款 |
|
二、外交關系費用 |
|
|
|
|
|
三、防御收支 |
|
|
|
|
|
四、公共性可靠付出 |
|
|
|
|
|
五、教肓費用支出 |
|
|
|
|
|
六、物理學技巧其他支出 |
|
|
|
|
|
七、和文化草原旅游體育文化與山東新農商軟件科技有限公司其他支出 |
|
|
|
|
|
八、中國社會有效保障和自主創業收入支出 |
248.24 |
248.24 |
|
|
|
九、食品衛生身心健康付出 |
3142.50 |
3142.50 |
|
|
|
十、環保型環保型教育支出 |
|
|
|
|
|
11、縣域平臺開支 |
|
|
|
|
|
十三、農林業水撥出 |
|
|
|
|
|
十五、公路網運輸車付出 |
|
|
|
|
|
十四、的資源探礦新信息等開支 |
|
|
|
|
|
十四、行業服務性業等性支出 |
|
|
|
|
|
第十五、金融創新教育支出 |
|
|
|
|
|
十二、捐助各種中南部經費支出 |
|
|
|
|
|
十九、大生態資源性海洋環境形象等撥出 |
|
|
|
|
|
十八、房間基本保障收支 |
|
|
|
|
|
20、糧油食品原材料設備存量費用支出 |
|
|
|
|
|
二11、災害性預防治療及緊急救援方法教育支出 |
|
|
|
|
|
二第十二、其余教育支出 |
|
|
|
當年度工資預估合計 |
3390.74 |
當年度支出費用預估合計 |
3390.74 |
3390.74 |
|
月初財政性捐款結轉和余額 |
|
月底財政性審批結轉和節余 |
|
|
|
一、基本上公開工程預算財務補貼款 |
|
|
|
|
|
二、中央政府性私募基金財政廳預算財政廳付款 |
|
|
|
|
|
累計 |
3390.74 |
共計 |
3390.74 |
3390.74 |
|
2019年末似的公共信息概算財政預算付款開支部門預算表
的單位:萬美元
好項目 |
合計數 |
關鍵性支出 |
新項目支出費用 |
|||
功能性進行分類 學科商品代碼 |
學科稱謂 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
社會存在服務和人才需求經費支出 |
248.24 |
248.24 |
|
208 |
05 |
|
行政性企業企機關單位離退居二線 |
248.24 |
248.24 |
|
208 |
05 |
02 |
視野公司離退體 |
1.38 |
1.38 |
|
208 |
05 |
05 |
市直機關事業發展工作單位根本醫養保障繳納費用支出費用 |
246.86 |
246.86 |
|
210 |
|
|
環境衛生建康撥出 |
3142.50 |
2914.99 |
227.51 |
210 |
03 |
|
基礎診療健康機購 |
1885.50 |
1721.29 |
164.21 |
210 |
03 |
01 |
城區街道安全衛生公司 |
1885.50 |
1721.29 |
164.21 |
210 |
04 |
|
通用環境衛生 |
1257.00 |
1193.70 |
63.30 |
210 |
04 |
08 |
主要公益性干凈衛生產品 |
1257.00 |
1193.70 |
63.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
總計 |
3390.74 |
3163.23 |
227.51 |
2019每年一般的公眾財政花費預算財政花費捐款常規花費結算的時候表
單位名稱:萬美金
大型項目 |
累計數 |
員接待費 |
公用設施勞務費 |
||
社會經濟的分類 題目打碼 |
幾個會計科目分類 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
年終獎金會員福利撥出 |
2802.90 |
2802.90 |
|
301 |
01 |
大體公司 |
353.63 |
353.63 |
|
301 |
02 |
津貼救濟款救濟款 |
186.71 |
186.71 |
|
301 |
03 |
績效獎金 |
|
|
|
301 |
06 |
工作餐津貼費 |
92.16 |
92.16 |
|
301 |
07 |
績效考評員工工資 |
1129.11 |
1129.11 |
|
301 |
08 |
機關企業單位工作企業單位總體給社保費服務繳納 |
246.86 |
246.86 |
|
301 |
09 |
事業年金交費 |
|
|
|
301 |
10 |
企業職工幾乎醫療設備人身險交費 |
|
|
|
301 |
11 |
公務接待員醫藥補助費交費 |
|
|
|
301 |
12 |
同一市場保障機制付款 |
41.73 |
41.73 |
|
301 |
13 |
公寓房住房基金 |
|
|
|
301 |
14 |
社區醫藥費 |
|
|
|
301 |
99 |
其它底薪福利福利其他支出 |
752.70 |
752.70 |
|
302 |
|
設備和服務保障其他支出 |
359.87 |
|
359.87 |
302 |
01 |
接待室費 |
9.97 |
|
9.97 |
302 |
02 |
柔印費 |
8.69 |
|
8.69 |
302 |
03 |
質詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
證件費 |
|
|
|
302 |
05 |
煤氣費 |
4.31 |
|
4.31 |
302 |
06 |
交電費 |
21.18 |
|
21.18 |
302 |
07 |
郵電局費 |
5.70 |
|
5.70 |
302 |
08 |
天然氣供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物管控制費 |
|
|
|
302 |
11 |
出差補貼 |
|
|
|
302 |
12 |
因公回國(境)花費 |
|
|
|
302 |
13 |
維護(護)費 |
4.09 |
|
4.09 |
302 |
14 |
租售費 |
|
|
|
302 |
15 |
會儀費 |
|
|
|
302 |
16 |
培順費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務接待工作接待工作費 |
|
|
|
302 |
18 |
特用的原雜費 |
192.44 |
|
192.44 |
302 |
24 |
被裝購買費 |
|
|
|
302 |
25 |
用燃劑費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務輸出費 |
|
|
|
302 |
27 |
信賴的業務費 |
3.42 |
|
3.42 |
302 |
28 |
公會預備費 |
3.90 |
|
3.90 |
302 |
29 |
春節福利費 |
16.32 |
|
16.32 |
302 |
31 |
因公專車作業維護與保養費 |
|
|
|
302 |
39 |
的公共交通花銷 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及追加學費 |
|
|
|
302 |
99 |
任何商品銷售和提供服務收支 |
89.85 |
|
89.85 |
303 |
|
對個人賬戶和家廷的補貼金 |
0.46 |
0.46 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
養老費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
過日子補貼申請書 |
|
|
|
303 |
07 |
醫療管理費政府補貼 |
|
|
|
303 |
08 |
資助金 |
|
|
|
303 |
09 |
返現獎勵金 |
0.46 |
0.46 |
|
303 |
10 |
各人林業生產補助金 |
|
|
|
303 |
99 |
另外對私人和家長的補助費 |
|
|
|
310 |
|
基金性總支出 |
|
|
|
310 |
02 |
商務辦公設施設備采購 |
|
|
|
310 |
03 |
使用設施置辦 |
|
|
|
310 |
07 |
企業信息平臺絡上及應用置辦升級更新 |
|
|
|
310 |
13 |
因公專用車購買 |
|
|
|
310 |
19 |
其他交通銀行軟件工具折舊費 |
|
|
|
310 |
21 |
文物保護和擺貨品租賃費 |
|
|
|
310 |
22 |
隱約固定資產購置費 |
|
|
|
310 |
99 |
同一投資基金性花費 |
|
|
|
總計 |
3163.23 |
2803.36 |
359.87 |
ℱ2019本年度一樣 公眾費用預算不需要付款“三公”專項費用及工商登記正常運作專項費用收入支出結算的時候表
企事業單位:來萬
基本上公用民政預算民政撥付“三公”經費預算 |
單位進行 預備費預算數 |
|||||||||||
合計數 |
因公出國留學 (境)費 |
因公專車添置及使用費 |
國家公務接代費 |
|||||||||
小計 |
國家公務買車 購置費費 |
因公出行用車 正常運行費 |
||||||||||
項目預算數 |
預算數 |
費用數 |
預算數 |
預決算數 |
預算數 |
概算數 |
預算數 |
預決算數 |
竣工決算數 |
估算數 |
竣工決算數 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2019每年部門性新基金財政部門預算財政部門撥付費用支出 部門預算表
企事業單位:萬是
該項目 |
預估合計 |
基本性付出 |
工程收入支出 |
|||
職能種類 課程和科目簡碼 |
會計科目種類 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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預估合計 |
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注:上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019第四季度債務外債的情況報告 |
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總額企事業單位:余萬元 |
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總量 |
商業價值 |
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本年數 |
半年度數 |
月初數 |
年底數 |
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一、基金合計數 |
—— |
—— |
4904.85 |
5081.47 |
(一)傳遞資本 |
—— |
—— |
2058.66 |
2263.73 |
(二)特定股權 |
—— |
—— |
2801.10 |
2742.70 |
其中:1.房屋(平方米) |
23544.31 |
23544.31 |
2434.17 |
2434.17 |
ဣ 2.統一裝置(臺/套/輛) |
434 |
565 |
361.42 |
437.18 |
🍸 這當中:(1)設備(輛) |
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♓ 一般來說因公使用車 |
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๊ 衛生監督執法巡邏用車的 |
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🐓 特種作業正規科學技術設備私車 |
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﷽ 同一公務車 |
1 |
1 |
11.9 |
11.90 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
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3.專用設備(臺/套) |
147 |
186 |
636.21 |
716.68 |
其中:單價100萬元以上專用設備 |
1 |
1 |
178.00 |
178.00 |
🔜 4.其余固定的資源 |
—— |
—— |
38.10 |
48.69 |
ꩵ 減:連續累計折舊及減值提供 |
—— |
—— |
668.8 |
894.02 |
(三)長時股份權投入資金 |
—— |
—— |
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(四)太久債券投資費用投資費用 |
—— |
—— |
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(五)搭建網工作 |
—— |
—— |
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(六)神圣資產投資 |
—— |
—— |
47.54 |
85.32 |
♛ 減:累計額攤銷 |
—— |
—— |
2.45 |
10.27 |
(七)其余金融資產 |
—— |
—— |
0 |
0 |
二、過負債的預估合計 |
—— |
—— |
457.75 |
483.70 |
三、凈基金合計數 |
—— |
—— |
4447.10 |
4597.77 |
第三部分 上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心2019年度決算情況說明
一、關于幼兒園武漢市市松江區泗涇鎮特別清潔衛生服務培訓重心2019當年度純收入教育支出部門預算基本的情況原因分析
昆明市松江區泗涇鎮街道社區安全服務保障學校2019🎉年度收入總計為9,756.76萬元、支出總計為9,756.76萬元。與2018年度相比,收入、支出總計均增加351.45萬元。主要原因:新凱大型社區導入人口的增加,引起的就診病人的不斷增加,相應的收入和支出也增加。
二、關干佛山市松江區泗涇鎮居委清潔服務性中心站2019一年度效益結算的時候事情證明
上年𒁏收入合計9,725.15萬元,其中:財政撥款算收入3,390.74萬元,占34.87%;事業收入6,164.68萬元,占63.39%;其他收入169.73萬元,占1.74%。
三、相對于廣州市松江區泗涇鎮居委會干凈售后服務公司點2019年末開支竣工決算環境表示
年初🧜支出合計9557.83萬元,其中:基本支出9199.10萬元,占96.25%;項目支出358.73萬元,占3.75%。
四、關于幼兒園武漢市松江區泗涇鎮社區居委會安全服務的中心局2019本年財政預算審批納入總支出綜合條件介紹
滬市松江區泗涇鎮居委會清潔貼心管理中心點2019🧸年度財政撥款收支總決算3390.74萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計均增加239.20萬元,增長7.59%。主要原因:計量單位工作人數延長,相同的人數資金政府補貼薪資延長。
五、相對于南京市松江區泗涇鎮居委衛生管理的服務重點2019全年度基本上公眾成本預算財政廳審批總支出竣工決算具體情況闡述
(一)通常條件下公用概預算財政廳審批撥出預算綜合條件
東莞市松江區泗涇鎮社區服務管理中心局環境衛生服務管理中心局2019꧒年度一般公共預算財政撥款支出3390.74萬元,占本年支出合計的35.48%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加239.20萬元,增長7.59%。主要原因:政府部門營業員加強,相關聯的員工預備費支出費用加強。
(二)應該服務性估算財政收入支出付款收入支出竣工決算結構設計現象
南京市松江區泗涇鎮街道辦衛生監督售后服務網站的2019൲年度一般公共預算財政撥款支出3,390.74萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)248.24萬元,占7.32%;衛生健康支出(類)3,142.50萬元,占92.68%。
(三)一樣 公共信息預算表財政廳審批收入支出結算的時候具體實施時候
天津市松江區泗涇鎮社群安全衛生服務性主2019♛年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3,373.73萬元,支出決算為3,390.74萬元,完成年初預算的100.51%。決算數大于預算數的主要原因:2019年度基本支出由于單位名稱在職員工的增大有少許增大、項目流程其他支出月初概預算數與年初實際上也是有一點波動
1❀、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)1.38萬元。主要用于:單位離退休人員補貼。年初預算為4.12萬元,支出決算為1.38萬元,完成年初預算的 33.50%。決算數(小于)預算數的主要原因:單位退休人員的活動較少,相應的支出也較少。
2♛、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本醫療保險繳費支出(項)246.86萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費的支出。年初預算為310.13萬元,支出決算為246.86萬元,完成年初預算的 79.60%。決算數小于預算數的主要原因:當年4月社會保險繳費基數的調整及年內單位職工人數的增減變動而引起的單位基本醫療保險繳費支出的變動。
3💜、衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)1,885.50萬元。主要用于:在職職工工資福利支出、商品服務支出、辦公設備購置等。年初預算為1,765.77萬元,支出決算為1,885.50萬元,完成年初預算的106.78%。決算數(大于)預算數的主要原因:年內單位職工人數的增減變動而引起的工資福利支出的變動。年內就診患者的增加而引起的商品服務支出的增加。
4🌱、衛生健康支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)1,257.00萬元。主要用于:在職職工工資福利支出、商品服務支出、辦公設備購置等。年初預算為1,193.70萬元,支出決算為1,257.00萬元,完成年初預算的105.30%。決算數大于預算數的主要原因:年內單位職工人數的增減變動而引起的工資福利支出的變動。年內就診患者的增加而引起的商品服務支出的增加。
六、對成都市松江區泗涇鎮街道清潔衛生服務項目中心點2019第四季度普通公共性費用財政性撥付核心支出費用預算環境反映
濟南市松江區泗涇鎮社區精準服務網站的清潔精準服務網站的2019ꦿ年度一般公共預算財政撥款基本支出3,163.23萬元,包括人員經費2,803.36萬元,公用經費359.87萬元。基本支出中:
1ꦏ、工資福利支出2,802.90萬元,主要用于:在職職工的基本工資、津補貼、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、獎勵金。
2💃、商品和服務支出359.87萬元,主要用于:辦公費、印刷費、水電費、郵電費、維修費、專用材料費、委托業務費、工會經費、福利費及其他商品和服務支出。
3、對個人和家庭的補助支出0.46萬元,主要用于獎勵金的發放。
七、關與東莞市松江區泗涇鎮社區服務于站衛生情況服務于重點2019半年度常見公益性預結算的時候財政性支出補貼款“三公”預備費性支出結算的時候狀況表明
重慶市松江區泗涇鎮平臺衛生管理服務保障中心站2019全年度無“三公”勞務費財務付款費用。
八、有關于濟南市松江區泗涇鎮街道辦事處安全的服務所站2019每年現政府性投資基金費用國庫撥付開支竣工決算實際情況情況說明書
♛滬市松江區泗涇鎮社區服務保障中心點安全衛生服務保障中心點2019年終無部門性基金投資費用財政預算撥付費用。
九、國有土地資本投資企業經營概算財政資金撥付情況申請報告
鄭州市松江區泗涇鎮社區工作站衛生情況工作核心2019季度無國企資源經營者估算不需要審批其他支出。
十、的更重要議題的情形表示
滬市松江區泗涇鎮社區清潔清潔的服務重心2019當年度有機物關正常運作資金投入經費支出。
(二)中央集中采購招標費用現象
上海市松江區泗涇鎮街道社區環衛貼心服務心中2019🐟年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為149.86元,其中:貨物采購金額45.56萬元、服務采購金額104.30萬元。
(三)該車輛、房屋面積非常規占用率情況下
1、此車
(1)使用市機關事務管理局統一實物保障的一般公務用車的單位按以下格式進行說明:
截至2019年12月31日,天津市松江區泗涇鎮片區安全衛生產品平臺使用的一般公務用車中,由市機關事務管理局統一實物保障的一般公務用車為1輛。
2、房源
房屋產權部門(單位):截至2019年12月31日,重慶市松江區𒈔泗涇鎮社區衛生服務中心擁有產權的房屋共23,544.31平方米,無由區機關事務管理局統一調配的供其他部門(單位)使用的別墅。
(四)項目預算業績考核控制情況報告
♓上海市松江區泗涇鎮2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位建立了如下預算績效管理制度:上海市松江區泗涇這社區衛生服務中心預算績效管理制度,建立了上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:🔯編報績效目標的2019年度項目19個,涉及預算金額164.21萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目19個,涉及預算金額164.21萬元;績效自評的2019年度項目19個,涉及預算金額164.21萬元,平均得分97.41分(其中,績效評級為“優”的項目18個;績效評級為“良”的項目1個)。
第四部分 名詞解釋
⛦一、財政局性資金廳資金補貼款個人收入:指計量單位年初度從本級財政局性資金廳資金監管部門達到的財政局性資金廳資金補貼款,例如一半公共性概估算財政局性資金廳資金補貼款和政府機關性新基金概估算財政局性資金廳資金補貼款。
✨二、自己事業上工資來源:指自己事業上廠家做專業技術工作游戲工作簡述輔助的游戲工作完成的工資來源。大部分是醫藥工資來源等
ꦕ三、營業管理純個人收入:指人事公司在專業性業務部門工作以至于幫助工作之余開始非獨力折算營業管理工作獲取的純個人收入。
൲四、許多工資:指單位名稱要先拿到的除“財政廳撥付工資”、“創業工資”、“銷售工資”等其它的工資。主要是是:中藥飲片盤盈工資等。
五、今年初結轉和余額:是以當年度并未做好、結轉到上年按想關法律法規仍在運用的經濟。
🌺六、年底結轉和節余:指本月度度或早先月度預決算擬定、因主觀條件發現變幻不了按原行動計劃頒布,需延緩到時候月度按相關的英文中規定立即應用的金額。
💃七、基本性費用花費 :指部門為切實保障公司正常人正常運轉、到位日常化工做目標而再次發生的相關費用花費 。
💮八、工程項目性經費收支:指方為順利完成相關的政府部門工作日常任務日常任務或事業開發開發工作目標,在大多性經費收支以外產生的每項性經費收支。
💟九、自主運作結余:指教育事業計量單位在技術主題行動及協助主題行動本身組織開展非自主折算自主運作主題行動形成的結余。
🌃十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
♓國慶、機構正常運行資金:指財政性公司和符合因公員法處理的視野公司采用大部分公眾財政性預算財政性付款分配的常規其他支出費用中的平常公供資金其他支出費用。