濟南市松江區泗涇鎮街道辦事處食品衛生售后服務管理中心
2018財政年度監管部門竣工決算
目 錄
第一部分 北京市松江區泗涇鎮社區干凈衛生干凈衛生服務管理基地簡介
一、關鍵職能作用
二、職能部門部門預算廠家結構
第二部分 東莞市松江區泗涇鎮片區干凈衛生的服務基地2018年度部門決算表
一、收入來源其他支出結算的時候總表
二、年收入結算的時候表
三、支出費用結算的時候表
四、財政性審批收入來源費用結算的時候總表
五、似的通用估算民政審批花費部門預算表
六、關鍵公開工程預算不需要補貼款關鍵其他支出結算的時候表
七、尋常公用費用預算財務補貼款“三公”專項資金及行政機關電腦運行專項資金收支竣工決算表
八、以政府性新基金預算表財政收支撥付收支部門預算表
九、股權資產負債原因表
第三部分 上海市松江區泗涇鎮區域干凈衛生工作中心站2018年度部門決算情況說明
最后部位 名稱詮釋
第一部分 上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心概況
一、其主要工作職責
🉐提供承受小區社區醫療、安全教育輔導、安全預防、安全按摩保健、康復護理、規劃懷孕科技貼心服務等職責范圍。
二、單位制定
可根據這些崗位責任制,蘇州市松江區泗涇鎮社群清潔衛生服務管理咨詢中心設10🍷個內設機構,包括:辦公室、醫務科(全科、中醫科、針灸科、口腔科)、護理部、財務科、藥劑科、醫技科(檢驗、放射、B超、心電圖室)、總務科、公共衛生科、設備科、信息科。
ꦍ第二部分 上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表
2018年終使收入支出費用部門預算總表
企業單位:萬塊人民幣
創收 |
撥出 |
||
新項目 |
預算數 |
工程項目 |
部門預算數 |
一、財政部門審批個人收入 |
3151.54 |
一、通常情況公用設施售后服務花費 |
|
這其中:相關部門性股票基金費用財務撥付 |
|
二、外交史收入支出 |
|
二、領導補助費效益 |
143.91 |
三、中國軍事費用支出 |
|
三、創業創收 |
5238.46 |
四、公用設施平安支出費用 |
|
四、營運創收 |
|
五、學校經費支出 |
|
五、附設機構上交國家效益 |
|
六、科學研究技術設備花費 |
|
六、其他薪資收入 |
826.71 |
七、文化產業體育乒乓球與文化傳媒經費支出 |
|
|
|
八、社交服務和就業機會性支出 |
356.08 |
|
|
九、社區醫療環保與籌劃計生費用 |
7759.65 |
|
|
十、節能技術環保性性支出 |
|
|
|
十一月、縣域社區衛生費用支出 |
|
|
|
十三、畜牧業水收入支出 |
|
|
|
第十三、交通網運輸車教育支出 |
|
|
|
十四、材料勘察信心等性支出 |
|
|
|
第十五、工業保障業等總支出 |
|
|
|
第十六、金融業費用 |
|
|
|
十八、幫扶相關地方經費支出 |
|
|
|
十九、土地海洋資源天氣等教育支出 |
|
|
|
19、住宅房有效保障經費支出 |
80.70 |
|
|
四十、油糧物資采購貯備教育支出 |
|
|
|
二十一月、許多收入支出 |
|
本年度創收預估合計 |
9360.62 |
本年度付出總金額 |
8196.43 |
用工作債券挽回收支明細差額 |
|
節余左右 |
1177.27 |
今年初結轉和盈余 |
44.69 |
歲末結轉和節余 |
31.61 |
總共 |
9405.31 |
共計 |
9405.31 |
2018月度收益部門預算表
政府部門:萬塊人民幣
的項目 |
本年度年收入累計 |
不需要補貼款薪水 |
上一級補貼申請書年收入 |
事業個人收入 |
運作收益 |
復屬方上交國家使收入 |
另一利潤 |
||||
功能分類 |
題目稱謂 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
累計 |
9,360.62 |
3,151.54 |
143.91 |
5,238.46 |
0.00 |
0.00 |
826.71 |
|
208 |
|
|
社會上保障措施和就業前景收入支出 |
356.08 |
356.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
|
行政管理事業性部門離退職 |
356.08 |
356.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
02 |
企業基層單位離退休工資 |
1.38 |
1.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
05 |
機關基層單位視野基層單位幾乎養老生活保險費用納費總支出 |
260.96 |
260.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
06 |
機關事業心工作單位事業心工作單位職業技能年金交費教育支出 |
93.74 |
93.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
|
|
整形衛生間與設計發育其他支出 |
8923.84 |
2714.76 |
143.91 |
5238.46 |
0.00 |
0.00 |
526.71 |
|
210 |
03 |
|
群眾醫療服務間衛生間構造 |
7345.99 |
1155.82 |
1439.10 |
5219.55 |
0.00 |
0.00 |
826.71 |
|
210 |
03 |
01 |
旅游城市街道辦干凈裝置 |
7337.81 |
1147.64 |
143.91 |
5219.55 |
0.00 |
0.00 |
526.71 |
|
210 |
03 |
99 |
各種基層組織醫療環保環保結構支出費用 |
8.18 |
8.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
04 |
|
共同健康 |
1455.89 |
1436.98 |
0.00 |
18.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
04 |
08 |
大體公用衛生監督服務性 |
1455.89 |
1436.98 |
0.00 |
18.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
11 |
|
行政性事業上的行業醫療設備 |
121.95 |
121.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
11 |
02 |
行業部門醫用 |
121.95 |
121.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
|
|
房產得到保障總支出 |
80.70 |
80.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
02 |
|
公寓房體制改革性支出 |
80.70 |
80.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
02 |
01 |
房產住房基金 |
80.70 |
80.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2018季度付出預算表
的單位:多萬元
活動 |
年初開支預估合計 |
關鍵收入支出 |
大型項目經費支出 |
上交上級領導收入支出 |
運作結余 |
對加盟企業補助費花費 |
||||
功能分類 |
課程和科目名字 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
合計數 |
8196.43 |
7899.86 |
296.57 |
|
|
|
|
208 |
|
|
生活保證和就業率總支出 |
356.08 |
356.08 |
0.00 |
|
|
|
|
208 |
05 |
|
人事部門工作計量單位離退職 |
356.08 |
356.08 |
0.00 |
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業心計量單位離辭職 |
1.38 |
1.38 |
0.00 |
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
市直機關創業企業首要社會養老人身險人身險納費支出費用 |
260.96 |
260.96 |
0.00 |
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機構事業發展行業職位年金付款收入支出 |
93.74 |
93.74 |
0.00 |
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療器械干凈與項目二孩費用支出 |
7759.65 |
7463.08 |
296.57 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
表層醫療設備衛生情況設備 |
6268.72 |
5978.74 |
189.98 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
旅游城市片區干凈部門 |
6160.54 |
5978.74 |
181.80 |
|
|
|
|
210 |
03 |
99 |
許多基層員工醫藥安全衛生組織 其他支出 |
8.18 |
0.00 |
8.18 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
共同安全 |
1468.98 |
1362.38 |
106.59 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
常見公共性食品衛生服務項目 |
1468.98 |
1362.38 |
106.59 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政訴訟衛生事業政府部門醫療設備 |
121.95 |
121.95 |
0.00 |
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
視野部門醫療服務 |
121.95 |
121.95 |
0.00 |
|
|
|
|
221 |
|
|
房間擔保付出 |
80.70 |
80.70 |
0.00 |
|
|
|
|
221 |
02 |
|
自建房改草性支出 |
80.70 |
80.70 |
0.00 |
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
居住房公積金 |
80.70 |
80.70 |
0.00 |
|
|
|
2018年中財政花費補貼款工資花費竣工決算總表
廠家:上萬元
個人收入 |
費用支出 |
||||
新項目 |
部門預算數 |
內容 |
累計 |
普通公用設施估算財政局捐款 |
縣政府性母基金成本預算財政部門捐款 |
一、正常公共性預算表財政預算審批 |
3151.54 |
一、一半公共安全服務安全服務總支出 |
|
|
|
二、區政府性股權基金費用財政支出捐款 |
|
二、外交活動支出費用 |
|
|
|
|
|
三、民防撥出 |
|
|
|
|
|
四、服務性健康總支出 |
|
|
|
|
|
五、基礎教育結余 |
|
|
|
|
|
六、科學合理技巧費用 |
|
|
|
|
|
七、古文化休育與傳煤收支 |
|
|
|
|
|
八、社交安全保障和就業機會性支出 |
|
356.08 |
|
|
|
九、整形衛生防疫與記劃生二胎支出費用 |
|
2714.76 |
|
|
|
十、節能降耗環保健康教育支出 |
|
|
|
|
|
十一月、新農村街道總支出 |
|
|
|
|
|
十三、農林業水費用支出 |
|
|
|
|
|
13、流量物流運輸付出 |
|
|
|
|
|
十四、教育資源堪探個人信息等總支出 |
|
|
|
|
|
二十、商務服務質量業等經費支出 |
|
|
|
|
|
第十五、銀行業其他支出 |
|
|
|
|
|
十六、協助相關省份其他支出 |
|
|
|
|
|
十九、土地海洋環境形象等開支 |
|
|
|
|
|
19、房產保險收支 |
|
80.70 |
|
|
|
二十二、糧油加工物質儲備量經費支出 |
|
|
|
|
|
二11、另一個性支出 |
|
|
|
年初納入合計數 |
3151.54 |
當年度費用總計 |
|
3151.54 |
|
年終財政資金捐款結轉和余額 |
|
月底財務審批結轉和余額 |
|
|
|
普遍公共性工程預算財務撥付 |
|
|
|
|
|
當地政府性理財產品費用財政局撥付 |
|
|
|
|
|
合計 |
3151.54 |
合計 |
|
3151.54 |
|
2018當年度一樣公共性概預算財政預算付款總支出部門預算表
企業:上萬元
業務 |
合計數 |
大體花費 |
投資項目總支出 |
|||
的功能分級 項目打碼 |
會計科目分類 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
世界服務保障和工作付出 |
356.08 |
356.08 |
0.00 |
208 |
05 |
|
行政處自己事業行業離養老 |
356.08 |
356.08 |
0.00 |
208 |
05 |
02 |
事業上公司離退休年齡 |
1.38 |
1.38 |
0.00 |
208 |
05 |
05 |
政府部門行業基層單位幾乎健康養老金金繳付性支出 |
260.96 |
260.96 |
0.00 |
208 |
05 |
06 |
機構事業計量單位職業分析年金交費撥出 |
93.74 |
93.74 |
0.00 |
210 |
|
|
診療衛生間與工作方案生小孩開支 |
2714.76 |
2495.77 |
218.99 |
210 |
03 |
|
表層醫療系統衛生學系統 |
1155.82 |
1011.43 |
144.39 |
210 |
03 |
01 |
地區社群清潔組織 |
1147.64 |
1011.43 |
136.21 |
210 |
03 |
99 |
某個基本醫療器械健康企業花費 |
8.18 |
0.00 |
8.18 |
210 |
04 |
|
公用環衛 |
1436.98 |
1362.38 |
74.60 |
210 |
04 |
08 |
核心服務項目性安全衛生服務項目 |
1436.98 |
1362.38 |
74.60 |
210 |
11 |
|
政府部門事業心工作單位醫療衛生 |
121.95 |
121.95 |
0.00 |
210 |
11 |
02 |
創業企業醫療保健 |
121.95 |
121.95 |
0.00 |
221 |
|
|
個人住房保障措施結余 |
80.70 |
80.70 |
0.00 |
221 |
02 |
|
租賃房改革方案花費 |
80.70 |
80.70 |
0.00 |
221 |
02 |
01 |
居房貸公積金貸款 |
80.70 |
80.70 |
0.00 |
… |
… |
… |
… |
|
|
|
加總 |
3151.54 |
2932.55 |
218.99 |
2018年關鍵上通用概算國庫撥付關鍵開支結算的時候表
的單位:億元
項目流程 |
合計數 |
技術人員預備費 |
共公接待費 |
||
劃算的分類 題目項目編碼 |
課程和科目種類 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
月福利待遇性支出費用 |
2489.38 |
2489.38 |
|
301 |
01 |
大致底薪 |
299.62 |
299.62 |
|
301 |
02 |
經費補貼政策 |
180.90 |
180.90 |
|
301 |
03 |
績效工資 |
|
|
|
301 |
06 |
膳食補貼政策費 |
14.12 |
14.12 |
|
301 |
07 |
績效考評年薪 |
810.45 |
810.45 |
|
301 |
08 |
行政機關創業基層單位基本上養老服務保險服務費 |
260.97 |
260.97 |
|
301 |
09 |
就業年金繳納費用 |
93.73 |
93.73 |
|
301 |
10 |
在職員工根本醫療設備商業保險繳付 |
121.95 |
121.95 |
|
301 |
11 |
國家事業編制醫治經濟補貼網上繳費 |
|
|
|
301 |
12 |
同一社會上確保網上繳費 |
20 |
20 |
|
301 |
13 |
住宅房住房基金 |
80.70 |
80.70 |
|
301 |
14 |
醫療器械費 |
|
|
|
301 |
99 |
某個公資社會福利收入支出 |
606.94 |
606.94 |
|
302 |
|
設備和功能費用 |
442.92 |
|
442.92 |
302 |
01 |
接待室費 |
12.99 |
|
12.99 |
302 |
02 |
印刷版費 |
|
|
|
302 |
03 |
詢問費 |
|
|
|
302 |
04 |
手讀費 |
|
|
|
302 |
05 |
電費 |
|
|
|
302 |
06 |
電價 |
|
|
|
302 |
07 |
郵電局費 |
|
|
|
302 |
08 |
冬季取暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
小區物業服務管理費用 |
106.89 |
|
106.89 |
302 |
11 |
旅差費 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出國工作(境)花銷 |
|
|
|
302 |
13 |
維護(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
租金費 |
|
|
|
302 |
15 |
會議平板費 |
|
|
|
302 |
16 |
培養費 |
|
|
|
302 |
17 |
因公迎送費 |
|
|
|
302 |
18 |
用裝修成本費 |
290.30 |
|
290.30 |
302 |
24 |
被裝購進費 |
|
|
|
302 |
25 |
專用燃油費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務派遣費 |
|
|
|
302 |
27 |
委托代為銷售業務費 |
|
|
|
302 |
28 |
公會接待費 |
|
|
|
302 |
29 |
福利微信費 |
15.87 |
|
15.87 |
302 |
31 |
公務接待車輛租賃運營維持費 |
0.26 |
|
0.26 |
302 |
39 |
別的交通銀行花費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及扣除材料費 |
|
|
|
302 |
99 |
各種商品信息和服務質量其他支出 |
16.61 |
|
16.61 |
303 |
|
對私人和家廷的補貼費 |
0.25 |
0.25 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
養老金費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
現在的生活補助金 |
|
|
|
303 |
07 |
醫療設備費補貼政策 |
|
|
|
303 |
08 |
貧困補助金 |
|
|
|
303 |
09 |
福利金 |
0.25 |
0.25 |
|
303 |
10 |
我種植業加工補助 |
|
|
|
303 |
99 |
某些人和普通家庭的補貼政策費用支出 |
|
|
|
310 |
|
資本性撥出 |
|
|
|
310 |
02 |
辦公區機械設備置辦 |
|
|
|
310 |
03 |
專業化機器添置 |
|
|
|
310 |
07 |
新信息平臺絡信息及工具購買更行 |
|
|
|
310 |
13 |
因公小二租車購買 |
|
|
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310 |
19 |
另外客運出行工具添置 |
|
|
|
310 |
22 |
隱匿財產折舊費 |
|
|
|
310 |
99 |
別的資產投資性收支 |
|
|
|
累計數 |
2932.55 |
2489.63 |
442.92 |
2018本年應該公益性結算的時候財政局撥付“三公”專項資金及市直機關行駛專項資金撥出結算的時候表
機關單位:十萬
普遍通用決算財政部門付款“三公”事業費 |
行政單位啟動 事業費結算的時候數 |
|||||||||||
總計 |
因公出國留學 (境)費 |
國家公務專車購買及操作費 |
公務迎送迎送費 |
|||||||||
小計 |
公務接待買車 新購費 |
公務接待車輛租賃 操作費 |
||||||||||
費用數 |
預算數 |
估算數 |
結算的時候數 |
工程預算數 |
竣工決算數 |
項目預算數 |
結算的時候數 |
估算數 |
結算的時候數 |
預決算數 |
結算的時候數 |
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2018一年度人民政府性新基金工程預算財政部門撥付收入支出預算表
廠家:萬多
大型項目 |
加總 |
幾乎其他支出 |
品牌教育支出 |
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職能劃分類別 學科編寫代碼 |
學科種類 |
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類 |
款 |
項 |
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合計數 |
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注:上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018每年股權欠債情況發生表 |
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刷卡金額行業:來萬 |
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數量 |
價值量 |
||
本年數 |
年終數 |
年末數 |
年尾數 |
|
一、基金自動求和 |
—— |
—— |
4640.12 |
5576.12 |
(一)進出資源 |
—— |
—— |
1257.09 |
2058.67 |
(二)加固資源 |
—— |
—— |
3383.03 |
3469.91 |
其中:1.房屋(平方米) |
1.6 |
2.35 |
2434.17 |
2434.17 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
356 |
434 |
323.96 |
361.42 |
(1)車輛 |
1 |
1 |
11.9 |
11.9 |
🔴 一般的公務活動私車 |
|
|
|
|
🦋 行政執法值勤私家車 |
|
|
|
|
🍰 特種車非常專業技術私車 |
|
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|
|
💖 別租車 |
1 |
1 |
11.9 |
11.9 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
|
|
|
|
3.專用設備(臺/套) |
122 |
147 |
586.93 |
636.21 |
單價100萬元以上專用設備 |
1 |
1 |
178.00 |
178.00 |
🌸 4.某些進行固定股權 |
—— |
—— |
37.97 |
38.11 |
♋ 減:加權平均折舊率及減值備好 |
—— |
—— |
|
|
(三)繼續投資費用 |
—— |
—— |
|
|
(四)正在新建工作 |
—— |
—— |
|
|
(五)有形財產 |
—— |
—— |
|
47.54 |
﷽ 減:積攢攤銷 |
—— |
—— |
|
|
(六)許多基金 |
—— |
—— |
|
|
二、負債率總金額 |
—— |
—— |
818.55 |
457.75 |
三、凈基金預估合計 |
—— |
—— |
3821.57 |
5118.37 |
第三部分 上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
一、更多天津市松江區泗涇鎮街道辦衛生間保障核心2018財政年度效益花費結算的時候整體來說狀況說
東莞市松江區泗涇鎮社區業務站公共衛生業務中間2018🧜年度收入總計為9,405.31萬元、支出總計為9,405.31萬元。與2017年度相比,收入、支出總計均增加1,397.53萬元。主要原因:新凱大型社區導入人口的增加,引起的就診病人的不斷增加,相應的收入和支出也增加。
二、就深圳市松江區泗涇鎮街道辦衛生監督貼心服務管理平臺局2018每年收入來源預算的情況原因分析
蘇州市松江區泗涇鎮社群干凈安全服務中2018🃏年度收入合計9,360.62萬元,其中:財政撥款收入3,151.54萬元,占33.67%;上級補助收入143.91萬元,占1.54%;事業收入5,238.46萬元,占55.96%;其他收入826.71萬元,占8.83%。
三、對於深圳市松江區泗涇鎮街道辦公共衛生業務管理中心局2018本年支出費用竣工決算現象描述
天津市松江區泗涇鎮片區干凈安全工作站站2018🌳年度支出合計8,196.43萬元,其中:基本支出7,899.86萬元,占96.38%;項目支出296.57萬元,占3.62%。
四、對於沈陽市松江區泗涇鎮居委會健康貼心服務重心局2018全年財政局補貼款個人收入經費支出總體布局問題闡述
廣州市松江區泗涇鎮社區居委會健康提供服務公司2018🌱年度財政撥款收支總決算3,151.54萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各減少2.20萬元,減少0.07%。
五、至于佛山市市松江區泗涇鎮特別環保保障學校2018全年似的公共信息概算財政費用付款費用預算實際情況描述
(一)基本公用概預算財政資金撥付收支部門預算整體現狀
滬市松江區泗涇鎮街道辦事處健康保障機構2018🦩年度一般公共預算財政撥款支出3,151.54萬元,占本年支出合計的38.45%。與2017年度相比,財政撥款支出減少2.20萬元,減少0.07%。
(二)普遍通用費用財務撥付費用預算構成問題
深圳市松江區泗涇鎮社區售后服務咨詢中心環境衛生售后服務咨詢中心2018꧒年度一般公共預算財政撥款支出3,151.54萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)356.08萬元,占11.30%;醫療衛生與計劃生育支出(類)2,714.76萬元,占86.14%;住房保障支出(類)80.70萬元,占2.56%。
(三)通常公共性估算民政付款撥出部門預算詳細條件
重慶市松江區泗涇鎮街道辦食品衛生業務中心站2018𝕴年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3,264.73萬元,支出決算為3,151.54萬元,完成年初預算的96.53%。決算數小于于預算數的主要原因:2018年度單位在編職工績效清算在2019年度年初完成而引起的財政人員經費補助支出的減少。
1、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)1.38萬元。主要用于:企業單位離辭職技術人員津貼🐻。年初預算為4.12萬元,支出決算為1.38萬元,完成年初預算的 33.25%。決算數(小于)預算數的主要原因:單位退休人員的活動較少,相應的支出也較少。
2🧸、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本醫療保險繳費支出(項)260.97萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費的支出。年初預算為260.97萬元,支出決算為260.97萬元,完成年初預算的 100.00%。決算數與預算數相等。
3ཧ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)93.74萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納職業年金保險費的支出。年初預算為104.39萬元,支出決算為93.74萬元,完成年初預算的89.80%。決算數小于預算數的主要原因:每年4月社會保險繳費基數的調整及年內單位職工人數的增減變動而引起的職業年金費用的變動。
4🍷、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)1,147.64萬元。主要用于:在職職工工資福利支出、商品服務支出、辦公設備購置等。年初預算為1,340.34萬元,支出決算為1,147.64萬元,完成年初預算的85.62%。決算數(小于)預算數的主要原因:年內單位職工人數的增減變動而引起的工資福利支出的變動。2018年度單位在編職工績效清算在2019年度年初完成而引起的財政人員經費補助支出的減少。
5𝔉、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構支出(項)8.18萬元。年初預算為0萬元,支出決算為8.18萬元。主要用于:商品服務支出。決算數(大于)預算數的主要原因:年初預算為0,年末調整預算為醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構支出(項)8.18萬元。
6⭕、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)1,436.98萬元。主要用于:在職職工工資福利支出、商品服務支出、辦公設備購置等。年初預算為1,339.61萬元,支出決算為1,436.98萬元,完成年初預算的107.27%。決算數大于預算數的主要原因:年內單位職工人數的增減變動而引起的工資福利支出的變動。年內就診患者的增加而引起的商品服務支出的增加。
7🐓、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)121.95萬元。年初預算為123.96萬元,支出決算為121.95萬元,完成年初預算的98.38%。決算數小于預算數的主要原因:每年4月社會保險繳費基數的調整及年內單位職工人數的增減變動而引起的社會保險費用的變動。
8༒、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)80.70萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。年初預算為91.34萬元,支出決算為80.70萬元,完成年初預算的88.35%。決算數小于預算數的主要原因:當年7月公積金基數的調整及年內單位職工人數的增減變動而引起的公積金費用的變動。
六、管于天津市松江區泗涇鎮小區環保貼心服務網的2018第四季度平常通用費用財政局撥付主要花費結算的時候的情況證明
滬市松江區泗涇鎮片區衛生監督服務于中心點2018ꦏ年度一般公共預算財政撥款基本支出2,932.55萬元,包括人員經費2,489.63萬元,公用經費442.92萬元。基本支出中:
1♑、工資福利支出2,489.38萬元,主要用于:在職職工的基本工資、津補貼、績效工資、社會保障繳費其他工資福利支出。
2𓆉、商品和服務支出442.92萬元,主要用于:辦公費、物業管理費、專用材料費、福利費、公務用車運行維護費及其他商品和服務支出。
3、對個人和家庭的補助支出0.25萬元,主要用于獎勵金的發放。
⛎七、關于上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”資金投入不需要補貼款其他支出預算綜合性情況報告詳細說明。
杭州市松江區泗涇鎮社群衛生間功能基地2018𒐪年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0.25萬元,支出決算為0.25萬元,完成預算的100%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0.25萬元,完成預算的100%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2018年度“三公”經費支出決算數等于預算數。
2018🦂年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度(增加)0.25萬元,其中:公務用車購置及運行維護費支出決算(增加)0.25萬元,(增長)100%,公務用車購置及運行維護費支出(增加)的主要原因是2018年度公務用車保險費0.25萬元為一般公共預算撥款支出,2017年度的公務用車運行費用為預算外支出。
(二)“三公”資金投入財務撥付費用部門預算特定現象反映。
2018ꦉ年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算0.25萬元,占100%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:
1、因公出國(境)費支出0萬元。
2、公務用車購置及運行維護費支出0.25萬元。其中:
♏公務接待私車加載維護教育支出0.2570萬。注意用做2018年末公務接待專車保險行業費的購置。2018年,昆明市松江區泗涇鎮街道社區食品衛生服務于咨詢中心隸屬于各概預算基層單位支出財務捐款的國家公務租車保證量為1輛。
3、公務接待費支出0萬元。
八、觀于沈陽市松江區泗涇鎮街道辦事處衛生學安全服務管理中心點2018本年現政府性母基金概預算民政付款其他支出部門預算實際情況報告書怎么寫
北京市松江區泗涇鎮居委會食品衛生產品中心站2018年無相關部門性資金財務預算財務撥付付出。
九、國企資金生產經營概預算財政資金捐款時候這說明
傷害市松江區泗涇鎮社群衛生監督工作機構2018年無國有控股投資者營運決算財政預算審批費用支出 。
十、別注重議題的時候證明
(一)機關單位運作勞務費結余的情況
佛山市松江區泗涇鎮平臺衛生間服務項目中心站2018當年度高分子關行駛勞務費收入支出。
(二)中央政府采辦結余問題
東莞市松江區泗涇鎮街道社區清潔服務于學校2018🌳年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為228.29萬元,其中:貨物采購金額121.15萬元、服務采購金額107.14萬元。
2018꧃年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額228.89萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額143.73萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額84.56萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額143.73萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額84.56萬元。
(三)此車、房產個性化負載實際情況
1.車子
🌃截至2018年12月31日,上海市松江區泗涇這社區衛生服務中心使用的一般公務用車中,由區機關事務管理局統一化物品服務保障的基本上國家公務用車的為1輛。
2.農村房子
♔房屋產權部門(單位):截至2018年12月31日,泗涇鎮社區衛生服務中心擁有產權的房屋共23,544.31平方米,無由區機關事務管理局統一調配的供其他部門(單位)使用的房屋面積。
(四)成本預算績效考評操作事情
🍷上海市松江區泗涇鎮2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:上海市松江區泗涇這社區衛生服務中心預算績效管理制度,建立了上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目5個,涉及預算金額168.87萬元。
第四部分 名詞解釋
ﷺ一、財務撥付個人收入:指計量單位年初度從本級財務部分具有的財務撥付,還有常見公共性財政廳部門估算財務撥付和人民政府性貨幣基金財政廳部門估算財務撥付。
二、參公效益:指參公計量單位搞好正規專業業務部行動舉例輔助性行動選取的效益。其主要是醫治效益等
♊三、操作薪資:指事業心計量單位在靠譜國際業務移動還有其捕助移動認知能力開始非獨立的結轉操作移動具有的薪資。
꧑四、另外納入:指企事業發展有成計量單位認定的除“財政預算部門審批納入”、“事業發展有成納入”、“運營納入”等之間的納入。指企事業發展有成計量單位認定的除“財政預算部門審批納入”、“事業發展有成納入”、“運營納入”等之間的納入。核心是:有價接種疫苗納入、醫療藥品盤盈納入等。
五、年末結轉和節余:是以當年度沒有實現、結轉到上年按業內規定標準再應用的資本。
𒐪六、年初結轉和余額:指當年終度或現在年終項目預算布置、因合理性標準遭受出現異常無發按原計劃表應用,需延遲時間到未來年終按關以規范立即應用的資產。
七、常規經費花費:指政府部門為得到保障平臺通常旋轉、成功日常工作操作工作而的發生的多種經費花費。
𓂃八、活動結余:指廠家為完整指定區域的政府部門的工作人物或事業上發展夢想,在根本結余之下產生的相關結余。
♔九、運作其他花費:指自己事業部門在專業的運動及輔助的運動認知能力開始非孤立計算運作運動會發生的其他花費。
🔴十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
♔國慶、機關自己事業計量企業加載預備費:指行政訴訟計量企業和根據國家自己事業編法菅理的自己事業計量企業運用普遍公共信息估算財務審批安裝的差不多付出中的生活共公預備費付出。