北京市松江區中山街道社區安全服務中央社區安全服務中央干凈衛生安全服務中央
2018當年度機構預算
目 錄
弟一組成部分 濟南市松江區中山街道街道社區街道社區服務培訓情況服務培訓重點慨況
一、重要職責范圍
二、部竣工決算企事業單位具有
第二部分 上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2018年度部門決算表
一、薪資費用結算的時候總表
二、個人收入竣工決算表
三、開支部門預算表
四、國庫付款利潤經費支出部門預算總表
五、一般的通用工程預算財政局審批總支出竣工決算表
六、通常服務性概預算財政廳補貼款通常經費支出結算的時候表
七、一樣公共服務預算財務撥付“三公”事業費及行政單位程序運行事業費經費支出預算表
八、政府部門性貨幣基金概算財政資金捐款開支結算的時候表
九、股權外債具體記錄表
第三部分 上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
四、一些 形容詞釋意
第一部分 上海市松江區中山街道社區衛生服務中心概況
一、核心職責權限
🍃西安市松江區中山街邊居委安全售后保障公司是區衛計委下的其中一個基本上醫遼機購。承當中山街邊中大市民大眾基本上醫遼與共同安全和預防預防保健售后保障。
二、組織機構設計
ꦚ根據上述職責,上海市松江區中山街道社區衛生服務中心設11個內設機構,包括:辦公室、預防保健科,醫療康復科,信息科、財務科、后勤保障科,體檢科。下設方塔分中心和藍天服務站,方東服務站,中山苑服務站。
第二部分 上海市松江區中山街道社區衛生服2018年度部門決算表
2018年度目標薪資收入其他支出預算總表
機構:萬美元
收錄 |
教育支出 |
||
工作 |
結算的時候數 |
頂目 |
竣工決算數 |
一、財務付款收入水平 |
4592.73 |
一、普通服務于性服務于其他支出 |
|
另外:政府辦公室性股權基金估算民政補貼款 |
|
二、國際關系收入支出 |
|
二、上級領導補貼工資 |
181.65 |
三、中國軍事收支 |
|
三、行業純收入 |
3541.72 |
四、公益性防護經費支出 |
|
四、合作經營盈利 |
|
五、的教育教育支出 |
|
五、所屬計量單位上交國家營收 |
|
六、科學性技術設備花費 |
|
六、任何納入 |
843.99 |
七、文化課體育乒乓球與文化開支 |
|
|
|
八、的社會擔保和專業教育收支 |
580.96 |
|
|
九、醫療服務衛生管理與打算生孩付出 |
8396.6 |
|
|
十、節約環保節能結余 |
|
|
|
五一、村鎮建設居委會經費支出 |
|
|
|
十三、畜牧業水支出費用 |
|
|
|
第十三、路網運輸車總支出 |
|
|
|
十四、材料堪探企業信息等收支 |
|
|
|
十四、工商業業務業等開支 |
|
|
|
16、經融收支 |
|
|
|
十八、協助另外地區劃分結余 |
|
|
|
二十、國土資源海洋環境景象等撥出 |
|
|
|
黨的十九、自建房維護結余 |
128.58 |
|
|
2、調味品救災物資收儲付出 |
|
|
|
二11、別的費用支出 |
|
本年度收入來源累計數 |
9160.09 |
年初花費總金額 |
9106.14 |
用行業股權基金掩蓋收入支出表差額 |
|
節余劃分 |
270.63 |
年末結轉和節余 |
402.78 |
半年度結轉和盈余 |
186.1 |
共計 |
9562.87 |
總額 |
9562.87 |
2018財政年度納入預算表
標準:十萬
頂目 |
上年收益總計 |
財政預算補貼款薪資收入 |
上家補帖薪資 |
事業單位創收 |
經營管理效益 |
附加標準繳納純收入 |
任何收益 |
||||
功能分類 |
幾個會計科目明稱 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
累計 |
9160.09 |
4592.73 |
181.65 |
3541.72 |
|
|
843.99 |
|
208 |
|
|
社會化基本保障和就業問題 |
580.96 |
580.96 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政管理企業發展企事業單位考試離退休之 |
580.96 |
580.96 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業有成企事業單位考試離養老金 |
22.85 |
22.85 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
政府部門事業基層單位基層單位大體關于養老地產個人養老保險金手機繳費收支 |
148.40 |
148.40 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
07 |
行政機關事業心企業單位事業年金手機繳費經費支出 |
409.71 |
409.71 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫遼干凈衛生與方案孕育結余 |
8450.55 |
3883.19 |
181.65 |
3541.72 |
|
|
843.99 |
|
210 |
03 |
|
基本醫療保障清潔衛生醫療機構 |
7456.42 |
2889.06 |
181.65 |
3541.72 |
|
|
843.99 |
|
210 |
03 |
01 |
地方街道辦事處環衛部門 |
7448.24 |
2880.88 |
181.65 |
3541.72 |
|
|
843.99 |
|
210 |
03 |
99 |
另外基層黨組織醫療管理衛生情況公司 |
8.18 |
8.18 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
共公干凈衛生 |
835.42 |
835.42 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
大多公共信息衛生間產品 |
835.42 |
835.42 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政處事業的單位醫學 |
158.71 |
158.71 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業上的政府部門醫遼 |
158.71 |
158.71 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
房產擔保撥出 |
128.58 |
128.58 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
自建房創新費用支出 |
128.58 |
128.58 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住宅房北京公積金 |
128.58 |
128.58 |
|
|
|
|
|
2018年中撥出部門預算表
基層單位:萬美元
大型項目 |
年初撥出累計數 |
首要收支 |
工程開支 |
繳納上司付出 |
操作花費 |
對附設機關單位經濟補貼結余 |
||||
功能分類 |
題目各稱 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
累計 |
9106.14 |
8149.07 |
957.07 |
|
|
|
|
208 |
|
|
的社會保險和人才需求 |
580.96 |
580.96 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政機關創業標準離提前退休 |
580.96 |
580.96 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
企業機關單位離辭職 |
22.85 |
22.85 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機關人事計量單位人事計量單位職業技能年金付款費用 |
148.40 |
148.40 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
07 |
機關事業上的的單位事業上的的單位基本性養老院安全貨幣基金的津貼 |
409.71 |
409.71 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療保障干凈衛生與記劃生孩收入支出 |
8396.60 |
7439.53 |
957.07 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
基本醫藥環保組織 |
7402.47 |
6506.62 |
895.85 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
大都市特別安全衛生企業 |
7394.29 |
6506.62 |
887.67 |
|
|
|
|
210 |
03 |
99 |
其他下基層醫遼安全衛生中介機構 |
8.18 |
|
8.18 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公共信息安全衛生 |
835.42 |
774.20 |
61.22 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
差不多公共服務管理衛生情況服務管理 |
835.42 |
774.20 |
61.22 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
政府部門自己事業部門診療 |
158.71 |
158.71 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
企業企業醫療保障 |
158.71 |
158.71 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
公寓房服務保障費用支出 |
128.58 |
128.58 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
自建房改革創新性支出 |
128.58 |
128.58 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
房屋住房基金 |
128.58 |
128.58 |
|
|
|
|
2018年度目標國庫補貼款收入來源總支出竣工決算總表
計量單位:萬
營收 |
付出 |
||||
樓盤 |
部門預算數 |
項目流程 |
預估合計 |
通常情況下共公項目預算財政性撥付 |
以政府性基金、期貨、現貨、微盤預決算財政預算補貼款 |
一、通常公用預決算財政局撥付 |
4592.73 |
一、普通共同服務的開支 |
|
|
|
二、政府辦公室性母基金項目預算財政廳撥付 |
|
二、外交史費用 |
|
|
|
|
|
三、民防性支出 |
|
|
|
|
|
四、公共性穩定撥出 |
|
|
|
|
|
五、育兒教育支出費用 |
|
|
|
|
|
六、科學性技術性付出 |
|
|
|
|
|
七、傳統文化體育乒乓球與新傳媒撥出 |
|
|
|
|
|
八、市場后勤保障和擇業總支出 |
580.96 |
580.96 |
|
|
|
九、整形清潔衛生與計劃書計劃生育工作性支出 |
3893.19 |
3893.19 |
|
|
|
十、高效干凈經費支出 |
|
|
|
|
|
十一國慶、縣域居委教育支出 |
|
|
|
|
|
12、畜牧業水撥出 |
|
|
|
|
|
13、道路運輸車收入支出 |
|
|
|
|
|
十四、影視資源地質勘察內容等費用支出 |
|
|
|
|
|
十八、商業地產保障業等支出費用 |
|
|
|
|
|
第十五、財富管理其他支出 |
|
|
|
|
|
二十七、支援相關區縣總支出 |
|
|
|
|
|
十七、國土資源淺海氣象臺等開支 |
|
|
|
|
|
十八、個人住房服務保障支出費用 |
128.58 |
128.58 |
|
|
|
三十五、油糧防汛物資儲備庫花費 |
|
|
|
|
|
二11、某個收入支出 |
|
|
|
當年度工資收入合計數 |
4592.73 |
上年收入支出合計數 |
4592.73 |
4592.73 |
|
本年不需要付款結轉和盈余 |
|
年底財政廳補貼款結轉和盈余 |
|
|
|
常見公共服務概預算民政付款 |
|
|
|
|
|
市政府性股票基金決算財政資金捐款 |
|
|
|
|
|
總金額 |
4592.73 |
總金額 |
4592.73 |
4592.73 |
|
2018每年通常情況下公共服務竣工決算財政資金捐款結余竣工決算表
企業:上萬元
品牌 |
累計 |
差不多開支 |
項目收入支出 |
|||
基本功能歸類 課程和科目標識號 |
幾個會計科目簡稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
社交維護和就業率 |
580.96 |
580.96 |
0.00 |
208 |
05 |
|
人事部門事業組織離退休之 |
580.96 |
580.96 |
0 |
208 |
05 |
02 |
行業機關單位離辭職 |
22.85 |
22.85 |
0 |
208 |
05 |
06 |
部門事業部門部門職業技能年金納費費用支出 |
148.40 |
148.40 |
0 |
208 |
05 |
07 |
對危險機關視野標準主要養老服務商業險貨幣基金的經濟補貼 |
409.71 |
409.71 |
0 |
210 |
|
|
醫疔衛生管理與計劃表計劃生育政策經費支出 |
3,883.19 |
3,290.26 |
592.93 |
210 |
03 |
|
基礎醫療管理環保平臺 |
2,889.06 |
2,357.35 |
531.71 |
210 |
03 |
01 |
城區居委會安全組織 |
2,880.88 |
2,357.35 |
523.53 |
210 |
03 |
99 |
許多基層員工醫療保障環保培訓機構 |
8.18 |
0.00 |
8.18 |
210 |
04 |
|
公共性環境衛生 |
835.42 |
774.20 |
61.22 |
210 |
04 |
08 |
常見公用設施干凈精準服務 |
835.42 |
774.20 |
61.22 |
210 |
11 |
|
行政訴訟事業發展院校診療 |
158.71 |
158.71 |
0 |
210 |
11 |
02 |
企業發展計量單位整形 |
158.71 |
158.71 |
0 |
221 |
|
|
公寓房保證總支出 |
128.58 |
128.58 |
0 |
221 |
02 |
|
公寓房收入分配改革收支 |
128.58 |
128.58 |
0 |
221 |
02 |
01 |
個人住房個人住房公積金 |
128.58 |
128.58 |
0 |
累計數 |
4592.73 |
3999.8 |
592.93 |
2018全年度正常公共信息項目預算財政部門付款差不多結余竣工決算表
計量單位:千元
產品 |
累計數 |
人員管理預備費 |
共用專項資金 |
||
第三產業分為 專業科目商品編碼 |
課程各稱 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
薪資優惠收支 |
3813.73 |
3813.73 |
|
301 |
01 |
幾乎公資 |
421.95 |
421.95 |
|
301 |
02 |
津貼費補肋 |
210.48 |
210.48 |
|
301 |
03 |
總獎 |
|
|
|
301 |
06 |
伙食費補助金費 |
56.53 |
56.53 |
|
301 |
07 |
工作績效月薪 |
1460.15 |
1460.15 |
|
301 |
08 |
危險機關事業行業一般頤養天年穩妥費 |
409.71 |
409.71 |
|
301 |
09 |
職業的年金手機繳費 |
148.40 |
148.40 |
|
301 |
10 |
在職員工大多醫院安全手機繳費 |
158.71 |
158.71 |
|
301 |
11 |
國家公務員考試醫院補助金納費 |
|
|
|
301 |
12 |
別市場保證納費 |
65.47 |
65.47 |
|
301 |
13 |
房間個人公積金 |
132.73 |
132.73 |
|
301 |
14 |
醫療管理費 |
|
|
|
301 |
99 |
另一個工資收入優惠費用 |
749.60 |
749.60 |
|
302 |
|
淘寶商品和的服務經費支出 |
179.11 |
|
179.11 |
302 |
01 |
辦公場所費 |
|
|
|
302 |
02 |
印刷類費 |
|
|
|
302 |
03 |
詢問費 |
|
|
|
302 |
04 |
手讀費 |
|
|
|
302 |
05 |
有水費 |
|
|
|
302 |
06 |
交電費 |
45.16 |
|
45.16 |
302 |
07 |
郵電局費 |
|
|
|
302 |
08 |
采暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業經理工作費 |
|
|
|
302 |
11 |
交通費 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出境(境)費用的 |
|
|
|
302 |
13 |
維護(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
租費費 |
|
|
|
302 |
15 |
會議通知費 |
|
|
|
302 |
16 |
培訓教育費 |
|
|
|
302 |
17 |
國家公務接待室費 |
|
|
|
302 |
18 |
專業裝修成本費 |
116.10 |
|
116.10 |
302 |
24 |
被裝購進費 |
|
|
|
302 |
25 |
使用能源費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務派遣公司費 |
|
|
|
302 |
27 |
委托人銷售業務費 |
|
|
|
302 |
28 |
總工會費用 |
|
|
|
302 |
29 |
員工福利費 |
17.85 |
|
17.85 |
302 |
31 |
公務活動買車加載運維費 |
|
|
|
302 |
39 |
別交通銀行學費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及附帶費用的 |
|
|
|
302 |
99 |
其余商品銷售和售后服務費用 |
|
|
|
303 |
|
對個人賬戶和家的補貼申請書 |
6.96 |
6.96 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
提前退休費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
5.00 |
5.00 |
|
303 |
05 |
日常補帖 |
0.35 |
0.35 |
|
303 |
07 |
醫院費補貼費 |
|
|
|
303 |
08 |
大學生助學金金 |
|
|
|
303 |
09 |
獎金金 |
|
|
|
303 |
10 |
我漁業生產加工補帖 |
|
|
|
303 |
99 |
其他每個人與家庭生活環境的補助費收支 |
1.61 |
1.61 |
|
310 |
|
金融資本性性支出 |
|
|
|
310 |
02 |
辦公裝修產品添置 |
|
|
|
310 |
03 |
專門機新購 |
|
|
|
310 |
07 |
企業信息平臺網格及pc軟件置辦自動更新 |
|
|
|
310 |
13 |
公務接待專車購入 |
|
|
|
310 |
19 |
各種交通管理工具軟件添置 |
|
|
|
310 |
22 |
神圣資產投資采購 |
|
|
|
310 |
99 |
其它資本公司性結余 |
|
|
|
預估合計 |
3999.8 |
3820.69 |
179.11 |
2018當年度基本上服務性預預算國庫撥付“三公”專項資金及機構進行專項資金花費預算表
行業:萬是
般公眾費用財政資金付款“三公”預備費 |
政府部門運轉 經費支出部門預算數 |
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總計 |
因公出國工作 (境)費 |
公務接待專用車購買及啟動費 |
公務接受接受費 |
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小計 |
國家公務公務車 采購費 |
因公租車 工作費 |
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項目預算數 |
部門預算數 |
預決算數 |
竣工決算數 |
成本預算數 |
竣工決算數 |
預算表數 |
預算數 |
決算數 |
部門預算數 |
費用預算數 |
部門預算數 |
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2018月度部門性貨幣基金項目預算財務撥付付出預算表
工作單位:千元
建設項目 |
預估合計 |
首要結余 |
工程教育支出 |
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的功能分為 科目表編寫代碼 |
會計分類標題 |
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類 |
款 |
項 |
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總金額 |
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注:上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018全年度財力流動負債情況表 |
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數額公司的:來萬 |
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次數 |
附加值 |
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月初數 |
年初數 |
年末數 |
年尾數 |
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一、資金累計數 |
—— |
—— |
4784.19 |
5491.8 |
(一)的流動基金 |
—— |
—— |
1844.1 |
2137.33 |
(二)穩定資產投資 |
—— |
—— |
2903.66 |
3274.7 |
其中:1.房屋(平方米) |
3400.64 |
3400.64 |
428.63 |
428.63 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
920 |
874 |
513.01 |
531.98 |
(1)車輛 |
2 |
2 |
67.39 |
67.39 |
ꦅ 常見國家公務專車 |
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꧑ 城管執法巡邏買車 |
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🧜 特種作業工程專業科技出行用車 |
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ꦇ 別的小二租車 |
2 |
2 |
67.39 |
67.39 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
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3.專用設備(臺/套) |
305 |
337 |
1688.72 |
1948.66 |
單價100萬元以上專用設備 |
3 |
3 |
444.6 |
444.6 |
𓆏 4.一些固定住固資 |
—— |
—— |
273.3 |
365.43 |
🥂 減:累記累計折舊及減值做好準備 |
—— |
—— |
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(三)長期性的投入 |
—— |
—— |
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(四)要建項目 |
—— |
—— |
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(五)隱匿股權 |
—— |
—— |
36.43 |
79.78 |
꧟ 減:合計攤銷 |
—— |
—— |
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(六)某個資本 |
—— |
—— |
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二、外債自動求和 |
—— |
—— |
760.3 |
991.84 |
三、凈資金合計數 |
—— |
—— |
4023.89 |
4499.96 |
第三部分 上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
一、相關傷害市松江區中山街社群衛生間服務于管理中心2018本年收入來源結余竣工決算綜合性現狀介紹
深圳市松江區中山片區居委會片區公共衛生服務于中2018年度收入總計為9562.87萬塊、總支出合計為9562.87萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加1126.37萬元。主要原因:2018年業務量增加,事業收入增加459.48萬元;2018年疫苗價格和數量均上升,其他收入增加340.09萬元。單位職工人數的增加而引起的公共預算財政撥款數增加。
二、對于傷害市松江區中山街辦街道辦事處衛生學保障重心2018半年度薪資收入預算環境表示
當年度🦄收入合計9160.09萬元,其中:財政撥款收入4592.93萬元,占50.14%;事業收入3541.72萬元,占38.66%;上級補助收入181.65萬元,占1.98%;其他收入843.99萬元,占9.22%。
三、關干西安市松江區中山街鎮社區居委會環保售后服務機構2018年末費用支出 結算的時候情況報告就說明
年初♋支出合計9106.14萬元,其中:基本支出8149.07萬元,占89.49%;項目支出957.07萬元,占10.51%。
四、光于重慶市松江區中山城市社區服務培訓站衛生監督服務培訓學校2018年終財務捐款薪資撥出綜合實際情況就說明
佛山市松江區中山銜道特別環境衛生服務培訓基地2018ꦆ年度財政撥款收支總決算4592.73萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加296.43萬元,增長6.90%。主要原因:單位職工人數的增加而引起的公共預算財政撥款數增加。
五、有關廣州市松江區中山道路街道辦事處環境衛生服務培訓服務網2018全年度般公共服務項目預算民政補貼款教育支出預算前提說明書怎么寫
(一)大部分公用設施費用財政局捐款開支竣工決算總體布局環境
上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2018💜年度一般公共預算財政撥款支出4592.73萬元,占本年支出合計的48.03%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加296.43萬元,增長6.90%。主要原因:單位職工人數的增加而引起的一般公共預算財政撥款數增加。
(二)常見共同概預算不需要補貼款經費支出竣工決算結構設計情況報告
深圳市松江區中山大街社區產品平臺衛生監督產品平臺2018ꦯ年度一般公共預算財政撥款支出4592.73萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出580.96萬元,占12.65%;醫療衛生和計劃生育支出3883.19萬元,占84.56%;住房保障支出128.58,占2.79%。
(三)通常情況下公共服務概預算財政部門付款付出部門預算關鍵情況
重慶市松江區中山街道辦事處社區服務的機構環境衛生服務的機構2018﷽年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為4381.23萬元,支出決算為4592.73萬元,完成年初預算的104.59%。決算數大于算數的主要原因:單位職工人數的增加而引起的公共預算財政撥款數增加。其中:
1༺、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)22.85萬元。主要用于:單位離退休人員補貼。年初預算為25.65萬元,支出決算為22.85萬元,完成年初預算的89.08%。決算數小于預算數的主要原因:退休人員每4年自行開展一次休閑養生活動。
2ꦕ、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)409.71萬元。主要用于:單位職工養老保險繳費。年初預算為357.34萬元,支出決算為409.71萬元。完成年初預算的114.66%。決算數大于預算數的主要原因:人員增加,導致經費增加。
3✱、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)148.40萬元。主要用于:單位職工職業年金繳費。年初預算為142.94萬元,支出決算為148.40萬元。完成年初預算的103.82%。決算數大于預算數的主要原因:人員增加,導致經費增加
4🗹、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生(項)2880.88萬元,主要用于:(1)基本支出2357.35萬元,主要用于按照國家政策規定為在職人員工資福利支出和對個人和家庭補助支出,衛生室日常公用經費等支出。(2)項目支出523.53萬元,主要用于:模擬仿真訓練系統,艾灸治療儀、新中心建設開辦費 分中心經費補貼、零星維修等。年初預算為2911.37萬元,支出決算為2880.88萬元,完成年初預算的98.95%。決算數小于預算數的主要原因:年初預算中包含住房公積金(項),年中科目調整。
5𓆏、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構支出(項)8.18萬元,主要用于:2017基層醫療衛生機構實施國家基本藥物制度中央補助支出,用于必須的耗材及水電等公用經費支出。年初預算為0萬元,支出決算為8.18萬元,決算數大于預算數的主要原因:預算項目增加,年初未安排。
6♛、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)835.42萬元,主要用于:(1)基本支出774.2萬元,主要用于按照國家政策規定為在職人員工資福利支出和對個人和家庭補助支出。年初預算為774.2萬元,支出決算為774.2萬元。(2)項目支出61.22萬元,主要用于:2018年中央補助地方基本公共衛生服務支出,用于所必須的耗材,公共衛生服務設備的維修維護及電費等公用經費支出。年初預算為0萬元,支出決算為61.22萬元。決算數大于預算數的主要原因:新增2018年中央補助地方基本公共服務結算資金61.22萬元,年初未安排。
7ꦅ、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)158.71萬元 ,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費支出。年初預算為169.74萬元,支出決算為158.71萬元,完成年初預算的93.5%。決算數小于預算數的主要原因:年初預算中包含住房公積金(項),年中科目調整。
8🧜、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)128.58萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。年初預算為0萬元,支出決算為128.58萬元,決算數大于預算數的主要原因:年初預算住房公積金(項)包含在城市社區衛生機構(項)及事業單位醫療(項)下,年中科目調整。
六、關與西安市松江區中山居委區域清潔服務性管理中心2018年中一般來說公共性概算財政預算補貼款主要收入支出結算的時候實際情況請示報告
昆明市松江區中山街道街道辦街道辦安全衛生服務保障中央2018♕年度一般公共預算財政撥款基本支出3999.8萬元,包括人員經費3820.69萬元,公用經費179.11萬元。基本支出中:
1、工資福利支出3813.73萬元,主要用于:在職職工的基本工資、津補貼、獎金、社會保障繳費等。
2༺、商品和服務支出179.11萬元,主要用于:保障本社區衛生服務中心運行必須的水電等公用經費支出。藥品及材料支出。
3𒊎、對個人和家庭補助支出6.96萬元,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出,單位離退休人員補貼。
七、關干深圳市松江區中山街辦社區干凈衛生干凈衛生保障核心2018月度一半公開概預算不需要付款“三公”勞務費教育支出預算的情況闡述
(一)“三公”接待費國庫審批費用支出 竣工決算總體性條件解釋。
重慶市松江區中山城市特別清潔服務培訓重點2018ꦜ年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為1萬元,支出決算為0萬元,其中:因公出國(境)費決算為0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元;公務接待費支出決算為0萬元。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:
因公出國留學(境)專項資金由區外辦、區臺辦責任要制定,并制定發表,本部門已經據實從復發表。
已實現國家公務接待租車機構改革,國家公務接待租車購買及運營運維費未制定。
公務接待費決算0萬元,比預算節約1萬元,主要由于公務接待費一般公共預算財政撥款未使用。
2018年度“三公”經費財政撥款支出決算數于2017年度持平
(二)“三公”接待費民政補貼款花費竣工決算中應狀態闡述。
上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2018年度無“三公”經費財政撥款支出。
八、關于上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2018年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
⛄天津市松江區中山道路小區公共衛生服務項目中心局2018一年度無國家性債卷預算表財政預算補貼款收入支出。
九、國有企業資產投資生產經營成本預算財政廳補貼款狀態請示報告
𒉰武漢市松江區中山街道街道社區街道社區衛生保障情況保障公司2018當年度無公有資金經營管理概預算民政審批開支。
十、其它的更重要裝修細節的具體情況報告書怎么寫
(一)企事業單位運動經費預算經費支出現象
沈陽市松江區中山社區居委會居委會社區居委會健康服務性心中2018月度有機關啟動事業費收支。
(二)政府部選擇付出時候
沈陽市松江區中山道路區域衛生防疫服務培訓心中2018🔥年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為521.5萬元,其中:貨物采購金額216.58萬元、服務采購金額304.92萬元。
(三)貨車、商品房非常規擠占狀態
1.工程車輛
ꦺ截止日2018年12月31日,重慶市松江區中山居委會居委會居委會衛生情況提供服務核心一共有車倆2輛,但其中,各種租車2輛
2.房子
鄭州市松江區中山街道社區衛生服務中心2018年度無房屋特殊占用情況說明。
(四)概預算績效考評管控情況
🦋上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:中山街道社區衛生服務中心預算績效管理制度,建立了中山街道社區衛生服務中心的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目4個,涉及預算金額380.53萬元;
第四部分 名詞解釋
🐬一、不需要審批利潤:指廠家本全年度從本級不需要部門提供的不需要審批,屬于似的共公財政支出廳費用預算不需要審批和政府部門性投資基金財政支出廳費用預算不需要審批。
ಞ二、參公薪水來源:指參公機構積極開展專門業務領域行動及引導行動具有的薪水來源。其主要是:醫藥薪水來源等。
𝓰三、管理收益:指教育事業計量單位在職業銷售游戲活動組織內容試述協助游戲活動組織內容外面展開非獨力歸集管理游戲活動組織內容認定的收益。
꧂四、其它的工資:指院校贏得的除“財政預算捐款工資”、“事業發展工資”、“經營者工資”等范圍內的工資。主耍是:共同清潔衛生常規體檢工資、狂犬疫苗工資等。
五、今年初結轉和盈余:意指當年度暫未結束、結轉到上年按想關約定不斷選用的金額。
🧜六、月底結轉和盈余:指當月度度或以上月度項目預算讓、因直接情況發現的變化是沒辦法按原計劃怎么寫實行,需推遲了到的時候月度按想關歸定仍在利用的資產。
七、關鍵費用:指工作的單位為基本保障設備常見在運轉、成功平時工作的神器任務而會發生的那項費用。
🌺八、工程項目撥出:指基層單位為完整相應的行政訴訟事情任何或事業發展方向總體目標,在主要撥出之余引發的各種撥出。
🏅九、銷售經營管理經費費用支出 :指教育事業企業單位在技術專業游戲行動及引導游戲行動之下推進非獨特成本計算銷售經營管理游戲行動的發生的經費費用支出 。
🐠十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
ꦆ11、機關機關單位名稱運營金費:指行政部門機關單位名稱和參考公務活動員法維護的工作機關單位名稱運用般公益性預算表不需要付款配備的大致性經費支出中的常規通用金費性經費支出。