佛山市松江區方松居委會社區網站環境衛生服務培訓中心站
2018年終預算
目 錄
1大部分 東莞市松江區方松街辦街道社區衛生服務性間服務性重點情況
一、主要職權
二、裝置設為
第二部分 上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2018年度決算表
一、工資收入其他支出預算總表
二、營收結算的時候表
三、收入支出預算表
四、財政局補貼款收入來源費用結算的時候總表
五、正常公共信息預算表財政資金撥付其他支出結算的時候表
六、尋常公共服務預部門預算財政資金付款主要支出費用部門預算表
七、應該公眾成本預算財政收支撥付“三公”專項資金預算及企事業單位運轉專項資金預算收支部門預算表
八、區政府性債卷成本預算民政付款費用支出 結算的時候表
九、股本流動負債原因表
第三部分 上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2018年度決算情況說明
第七部份 動詞回答
第一部分
上海市松江區方松街道社區衛生服務中心概況
一、最主要的崗位職責
🔯成都市松江區方松居委會居委會安全的服務的性中是區衛計委下的家基層黨組織醫療機構設備公司,承擔責任方松居委會及廣富林居委會內許多百姓村民根本醫療機構設備的服務的性及公共服務的安全的服務的性。
二、培訓機構制定
🃏根據上述職責,上海市松江區方松街道社區衛生服務中心設4個內設機構,包括:辦公室、財務科、醫教科、公共衛生預防保健科。下設9個社區衛生服務站,包括建設社區衛生服務站、江中社區衛生服務站、放生池社區衛生服務站、世紀新城社區衛生服務站、三湘四季社區衛生服務站、文翔名苑社區衛生服務站、新城家園社區衛生服務站、潤峰苑社區衛生服務站、新松江路社區衛生服務站。
第二部分 上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2018年度部門決算表
2018年度目標效益收入支出結算的時候總表
企事業單位:億元
工資收入 |
結余 |
||
工作 |
結算的時候數 |
業務 |
部門預算數 |
一、財政支出審批創收 |
4186.09 |
一、尋常公共功能功能性支出 |
|
另外:人民政府性債卷決算財政性撥付 |
|
二、外交政策性支出 |
|
二、上家政府補貼效益 |
267.4 |
三、國防教育經費支出 |
|
三、企業效益 |
5581.82 |
四、公用設施健康安全性支出 |
|
四、企業經營營收 |
|
五、幼兒教育支出費用 |
10 |
五、附屬醫院企業繳納利潤 |
|
六、完美方法收支 |
|
六、別的薪水 |
1278.37 |
七、傳統藝術球場與山東新農商軟件科技有限公司收入支出 |
|
|
|
八、社會性服務和擇業付出 |
173.42 |
|
|
九、醫學食品衛生與打算孕育其他支出 |
10110.39 |
|
|
十、能源管理環境開支 |
|
|
|
十一月、城鄉統籌街道辦事處收入支出 |
|
|
|
第十二、農業和林業水教育支出 |
|
|
|
十四、公路交通貨運費用支出 |
|
|
|
十四、教育資源堪探新信息等教育支出 |
|
|
|
第十三、商用服務于業等性支出 |
|
|
|
十五、金融服務收支 |
|
|
|
十二、捐助某個地段經費支出 |
|
|
|
十九、國土局海洋生物天氣等撥出 |
|
|
|
十八、自建房基本保障收支 |
151.3 |
|
|
2、糧油食品應急物資儲備庫其他支出 |
|
|
|
二11、一些性支出 |
|
本年度收入來源總金額 |
11313.68 |
當年度費用加總 |
10445.11 |
用事業性理財產品化解開支差額 |
|
余額調整 |
857.93 |
月初結轉和節余 |
80.87 |
年尾結轉和節余 |
91.51 |
合計 |
11394.55 |
共計 |
11394.55 |
2018第四季度收入水平部門預算表
組織:萬塊人民幣
工程項目 |
年初收入水平累計數 |
財政支出付款收益 |
上家補貼申請書納入 |
人事薪水 |
銷售薪水 |
附屬醫院公司繳納創收 |
其它的創收 |
||||
功能分類 |
題目命名 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
自動求和 |
11313.68 |
4186.09 |
267.4 |
5581.82 |
|
|
1278.37 |
|
205 |
|
|
教育培訓其他支出 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
|
別教育培訓性支出 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
相關文化教育教育支出 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
中國社會擔保和就業創業支出費用 |
173.42 |
173.42 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政性事業發展公司的離退休年齡 |
173.42 |
173.42 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
市直機關創業廠家職業選擇年金繳納費用性支出 |
173.42 |
173.42 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療公共衛生公共衛生和準備生殖收支 |
10978.96 |
3851.37 |
267.4 |
5581.82 |
|
|
1278.37 |
|
210 |
03 |
|
面層診療衛生防疫構造 |
9481.48 |
2353.89 |
267.4 |
5581.82 |
|
|
1278.37 |
|
210 |
03 |
01 |
省會城市社區食品衛生食品衛生設備 |
9469.21 |
2341.62 |
267.4 |
5581.82 |
|
|
1278.37 |
|
210 |
03 |
99 |
一些基本治療環衛系統收支 |
12.27 |
12.27 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
共公健康 |
1379.88 |
1379.88 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
首要公益性衛生管理貼心服務 |
1369.88 |
1369.88 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
09 |
很大共同衛生監督功能 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政訴訟衛生事業企業醫療保健 |
117.6 |
117.6 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
行業院校醫療機構 |
117.6 |
117.6 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
房間服務保障其他支出 |
151.3 |
151.3 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
自建房收入分配改革開支 |
151.3 |
151.3 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
居住房公積金 |
151.3 |
151.3 |
|
|
|
|
|
2018年末費用支出 竣工決算表
標準:十萬
工程項目 |
年初費用支出 預估合計 |
最基本撥出 |
的項目收支 |
上交國家上一級教育支出 |
企業經營費用支出 |
對付屬院校補貼金總支出 |
||||
功能分類 |
學科命名 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
合計數 |
10445.11 |
9866.13 |
578.98 |
|
|
|
|
205 |
|
|
幼小銜接付出 |
10 |
|
10 |
|
|
|
|
205 |
99 |
|
其余教學付出 |
10 |
|
10 |
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
某些幼兒教育開支 |
10 |
|
10 |
|
|
|
|
208 |
|
|
世界 保護和工作開支 |
173.42 |
173.42 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
財政教育機關事業單位名稱離養老 |
173.42 |
173.42 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
部門企事業行業專業年金納費費用 |
173.42 |
173.42 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
診療衛生管理和行動計劃生二胎教育支出 |
10110.39 |
9541.41 |
568.98 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
基層員工醫用衛生防疫醫院 |
8612.91 |
8268.02 |
344.89 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
市政街道辦事處環境衛生公司 |
8600.64 |
8268.02 |
332.62 |
|
|
|
|
210 |
03 |
99 |
各種面層醫療管理安全組織付出 |
12.27 |
|
12.27 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公開環保 |
1379.88 |
1155.79 |
224.09 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
常規公共貼心服務環衛貼心服務 |
1369.88 |
1155.79 |
214.09 |
|
|
|
|
210 |
04 |
09 |
特大安全事故通用食品衛生的服務 |
10 |
|
10 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政機關事業性工作單位醫院 |
117.6 |
117.6 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
人事企業醫院 |
117.6 |
117.6 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
商品房服務經費支出 |
151.3 |
151.3 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住宅機構改革其他支出 |
151.3 |
151.3 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
自建房個人公積金 |
151.3 |
151.3 |
|
|
|
|
2018全年財務捐款利潤經費支出竣工決算總表
公司的:萬余元
收錄 |
其他支出 |
||||
創業項目 |
結算的時候數 |
項目 |
預估合計 |
通常情況公共服務工程預算民政付款 |
政府部門性股權基金估算民政付款 |
一、應該公開概預算國庫審批 |
4186.09 |
一、普遍公共性服務項目結余 |
|
|
|
二、市政府性股票基金估算財政部門捐款 |
|
二、外交史教育支出 |
|
|
|
|
|
三、中國軍事花費 |
|
|
|
|
|
四、通用人身安全花費 |
|
|
|
|
|
五、教肓撥出 |
10 |
10 |
|
|
|
六、有效新技術結余 |
|
|
|
|
|
七、文化課體肓與媒體總支出 |
|
|
|
|
|
八、當今社會質量保障和就業率費用 |
173.42 |
173.42 |
|
|
|
九、醫療保障清潔衛生與項目孕育付出 |
3851.37 |
3851.37 |
|
|
|
十、高效干凈總支出 |
|
|
|
|
|
五一、村鎮社區居委會收支 |
|
|
|
|
|
十三、農業和林業水教育支出 |
|
|
|
|
|
13、城市交通公路運輸花費 |
|
|
|
|
|
十四、教育資源堪探信息內容等結余 |
|
|
|
|
|
第十三、房地產業精準流通業等收支 |
|
|
|
|
|
第十五、金融服務費用支出 |
|
|
|
|
|
十八、經濟援助其它國家收入支出 |
|
|
|
|
|
二十、土地海洋能氣象觀測等撥出 |
|
|
|
|
|
第十九、公寓房保險花費 |
151.3 |
151.3 |
|
|
|
三十五、調味品救災物資存量費用支出 |
|
|
|
|
|
二國慶、其余付出 |
|
|
|
上年收益合計數 |
4186.09 |
年初性支出預估合計 |
4186.09 |
4186.09 |
|
年末財政局補貼款結轉和節余 |
|
歲末財政支出捐款結轉和節余 |
|
|
|
一般的公共信息決算財務補貼款 |
|
|
|
|
|
市政府性投資基金決算財政性付款 |
|
|
|
|
|
總金額 |
4186.09 |
累計 |
4186.09 |
4186.09 |
|
2018年末一樣 公開估算財政教育支出付款教育支出結算的時候表
的單位:億元
工作 |
累計 |
最基本性支出 |
品牌開支 |
|||
功能模塊分為 會計科目數字 |
項目公司名稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
205 |
|
|
文化教育結余 |
10 |
|
10 |
205 |
99 |
|
別的教育輔導經費支出 |
10 |
|
10 |
205 |
99 |
99 |
別的培訓花費 |
10 |
|
10 |
208 |
|
|
社會存在有效保障和學生就業總支出 |
173.42 |
173.42 |
|
208 |
05 |
|
行政訴訟企業企業離退職 |
173.42 |
173.42 |
|
208 |
05 |
06 |
廠家事業廠家崗位年金繳付經費支出 |
173.42 |
173.42 |
|
210 |
|
|
醫療干凈衛生干凈衛生和計劃書養育收支 |
3851.37 |
3366.41 |
484.96 |
210 |
03 |
|
基層人員診療安全系統 |
2353.89 |
2093.02 |
260.87 |
210 |
03 |
01 |
的城市社區網站安全設備 |
2341.62 |
2093.02 |
248.6 |
210 |
03 |
99 |
其他表層醫療服務環保機購收入支出 |
12.27 |
|
12.27 |
210 |
04 |
|
公用衛生監督 |
1379.88 |
1155.79 |
224.09 |
210 |
04 |
08 |
大體通用衛生防疫售后服務 |
1368.88 |
1155.79 |
214.09 |
210 |
04 |
09 |
特大公用安全衛生貼心服務 |
10 |
|
10 |
210 |
11 |
|
行政處行業政府部門醫療設備 |
117.6 |
117.6 |
|
210 |
11 |
02 |
企事業行業醫用 |
117.6 |
117.6 |
|
221 |
|
|
住宅房服務保障撥出 |
151.3 |
151.3 |
|
221 |
02 |
|
公寓房收入分配改革其他支出 |
151.3 |
151.3 |
|
221 |
02 |
01 |
住宅房北京公積金 |
151.3 |
151.3 |
|
自動求和 |
4186.09 |
3691.13 |
494.96 |
2018年末一般的共同估算財政部門撥付幾乎其他支出預算表
方:萬元左右
創業項目 |
累計數 |
技術人員金費 |
共用資金投入 |
||
經濟性分類別 幾個會計科目簡碼 |
科目必名稱 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
月薪員工福利性支出 |
3383.05 |
3383.05 |
|
301 |
01 |
大體工薪 |
449.23 |
449.23 |
|
301 |
02 |
補帖補帖 |
216.56 |
216.56 |
|
301 |
03 |
年獎 |
|
|
|
301 |
06 |
餐費補助金費 |
|
|
|
301 |
07 |
績效考核基本工資 |
1718.89 |
1718.89 |
|
301 |
08 |
工商登記事業發展的單位基礎社區養老保障費 |
60.84 |
60.84 |
|
301 |
09 |
就業年金網上繳費 |
173.42 |
173.42 |
|
301 |
10 |
員工常規醫療機構保險公司繳納 |
117.6 |
117.6 |
|
301 |
11 |
公務接待員醫治津貼手機繳費 |
|
|
|
301 |
12 |
別的的社會保護繳納 |
|
|
|
301 |
13 |
房屋個人公積金 |
151.3 |
151.3 |
|
301 |
14 |
診療費 |
|
|
|
301 |
99 |
一些工薪副利費用 |
495.21 |
495.21 |
|
302 |
|
寶貝和服務于費用支出 |
308.08 |
|
308.08 |
302 |
01 |
辦公場所費 |
10 |
|
10 |
302 |
02 |
設計印刷費 |
|
|
|
302 |
03 |
詢問費 |
|
|
|
302 |
04 |
證件費 |
|
|
|
302 |
05 |
電費 |
|
|
|
302 |
06 |
電費繳費 |
|
|
|
302 |
07 |
電力費 |
|
|
|
302 |
08 |
冬季取暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物管管理方法費 |
|
|
|
302 |
11 |
交通費 |
|
|
|
302 |
12 |
因公回國(境)費 |
|
|
|
302 |
13 |
維修培訓(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
電腦費 |
|
|
|
302 |
15 |
會議安排費 |
|
|
|
302 |
16 |
培訓課費 |
|
|
|
302 |
17 |
國家公務接待處費 |
|
|
|
302 |
18 |
專業化建材費 |
298.08 |
|
298.08 |
302 |
24 |
被裝購置費費 |
|
|
|
302 |
25 |
專門的染料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務輸出費 |
|
|
|
302 |
27 |
委托代為保險業務費 |
|
|
|
302 |
28 |
總工會事業費 |
|
|
|
302 |
29 |
會員福利費 |
|
|
|
302 |
31 |
公務接待車輛電腦運行維修費 |
|
|
|
302 |
39 |
其它的路網手續費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及額外預算 |
|
|
|
302 |
99 |
某個菜品和服務保障其他支出 |
|
|
|
303 |
|
對自己的和的家庭的補帖 |
|
|
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退職費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
生活中補貼 |
|
|
|
303 |
07 |
醫院費補帖 |
|
|
|
303 |
08 |
資助金 |
|
|
|
303 |
09 |
額外獎勵金 |
|
|
|
303 |
10 |
私人農產品加工生孩子貼補 |
|
|
|
303 |
99 |
任何用戶和家中的補貼申請書支出費用 |
|
|
|
310 |
|
資產管理性費用 |
|
|
|
310 |
02 |
會議室儀器折舊費 |
|
|
|
310 |
03 |
專用型機 添置 |
|
|
|
310 |
07 |
的信息平臺上及游戲置辦更行 |
|
|
|
310 |
13 |
公務接待私家車購置費 |
|
|
|
310 |
19 |
一些路網用具租賃費 |
|
|
|
310 |
22 |
無形之中資源購進 |
|
|
|
310 |
99 |
另一個資本管理性付出 |
|
|
|
累計數 |
3691.13 |
3383.05 |
308.08 |
♊2018全年通常情況共公概預算財政廳撥付“三公”事業費其他支出及行政單位開機運行事業費其他支出其他支出部門預算表
部門:萬塊人民幣
基本服務性費用預算財政部門補貼款“三公”勞務費 |
部門加載 勞務費竣工決算數 |
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累計 |
因公回國 (境)費 |
因公車輛使用置辦及工作費 |
國家公務接持費 |
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小計 |
因公出行用車 采購費 |
因公出行 開機運行費 |
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估算數 |
預算數 |
概算數 |
結算的時候數 |
費用預算數 |
部門預算數 |
財政預算數 |
預算數 |
工程預算數 |
竣工決算數 |
估算數 |
部門預算數 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2018當年度部門性債卷預算財政預算捐款花費預算表
計量單位:萬是
項目流程 |
總計 |
差不多性支出 |
創業項目結余 |
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技能劃分 科目必編號規則 |
課程簡稱 |
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類 |
款 |
項 |
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總計 |
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注:上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018年終房產過負債的癥狀表 |
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錢數行業:萬多 |
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人數 |
作用 |
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今年初數 |
年初數 |
本年數 |
年初數 |
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一、股權總金額 |
—— |
—— |
3589.93 |
4441.31 |
(一)變化固定資產 |
—— |
—— |
1944.45 |
2633.10 |
(二)穩固基金 |
—— |
—— |
1547.01 |
1621.94 |
其中:1.房屋(平方米) |
|
|
|
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2.通用設備(臺/套/輛) |
|
|
|
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(1)車輛 |
1 |
1 |
17.95 |
17.95 |
🐲 一般的國家公務車輛使用 |
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🐟 辦案巡邏車輛租賃 |
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✃ 特別職業 技術使用車 |
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🔴 各種私家車 |
1 |
1 |
17.95 |
17.95 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
3 |
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227.25 |
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3.專用設備(臺/套) |
|
|
|
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單價100萬元以上專用設備 |
1 |
2 |
179.6 |
339.4 |
ꦜ 4.一些加固基金 |
—— |
—— |
1122.11 |
1264.59 |
🌳 減:總共使用折舊率及減值需備 |
—— |
—— |
|
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(三)繼續創業 |
—— |
—— |
|
|
(四)搭建網建設工程 |
—— |
—— |
|
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(五)隱約資源 |
—— |
—— |
98.47 |
186.27 |
🎉 減:合計攤銷 |
—— |
—— |
|
|
(六)另一凈資產 |
—— |
—— |
|
|
二、過負債的總計 |
—— |
—— |
1021.25 |
829.95 |
三、凈資源總金額 |
—— |
—— |
2568.68 |
3611.36 |
第三部分 上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
一、并于滬市松江區方松居委會服務心中居委會環衛服務心中2018年終薪水支出費用結算的時候綜合事情反映
天津市松江區方松的大街上街道社區環保工作重心2018♓年度收入總計為11394.55萬元、支出總計為11394.55萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加1722.81萬元。主要原因:2018年度業務收入及人員增加等。
二、光于武漢市松江區方松居委會片區衛生防疫功能主2018第四季度收入水平竣工決算問題講解
上年ꦓ收入合計11313.68萬元,其中:財政撥款收入4186.09萬元,占37%;事業收入5581.82萬元,占49.37%;其他收入1278.37萬元,占11.30%。
三、關與沈陽市松江區方松居委片區安全精準服務基地2018本年度收入支出結算的時候現象表明
當年度🌊支出合計10445.11萬元,其中:基本支出9866.13萬元,占94.46%;項目支出578.98萬元,占5.54%。
四、相對于成都市松江區方松居委會社區保障站干凈保障咨詢中心2018每年財政資金付款工資收入性支出綜合性原因說
南京市松江區方松銜道居委安全衛生貼心服務中2018🍨年度財政撥款收支總決算4186.09萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加327.55萬元,增長8.49%。主要原因:2018年度新增職工較多。
五、關與蘇州市松江區方松的大街上居委會衛生學的服務心中2018財政預算年度基本公共性工程預算財政預算捐款總支出竣工決算狀態反映
(一)通常狀況公用概算不需要審批總支出結算的時候整體狀況
傷害市松江區方松社區居委會的服務中社區居委會衛生防疫的服務中2018🐟年度一般公共預算財政撥款支出4186.09萬元,占本年支出合計的40.07%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加327.55萬元,增長8.49%。主要原因:主要是人員經費增加及增加中央資金
(二)尋常公益性財務預算財務付款開支竣工決算形式原因
杭州市松江區方松社區居委會服務質量服務公司社區居委會衛生情況服務質量服務公司2018🎃年度一般公共預算財政撥款支出4186.09萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)10萬元,占0.24%;社會保障和就業支出173.42萬元,占4.14%;醫療衛生和計劃生育支出3851.37萬元,占92%;住房保障支出151.3萬元,占3.61%。
(三)基本共公預預算民政捐款撥出預算具體實施情況反映
傷害市松江區方松特別特別食品衛生售后服務核心2018🐽年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3410.98萬元,支出決算為4186.09萬元,完成年初預算的122.72%。決算數大于預算數的主要原因:年內增加新進人員的追加經費以及人員費用增加。其中:
1🥃、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繼續教育培訓費的支出。年初預算為10萬元,支出決算為10萬元。決算數與預算數持平
2💮、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:單位退休人員福利費。年初預算為0.13萬元,支出決算為0萬元。決算數小于預算數的主要原因:退休人員費用福利費減少。
3🦩、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費(項)。主要用于:在職人員職業年金繳費支出。年初預算為144.93萬元,支出決算為173.42萬元。決算數大于預算數的主要原因:職業年金繳費增加。
4🥀、醫療衛生與計劃生育(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員基本工資、津貼補貼、績效工資、繳納基本養老、工傷、生育保險費,編外人員工資福利,及公用經費、專用材料費、設備等日常維修、運行經費,醫療設備購置等。年初預算為1568.91萬元,支出決算為2341.62萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員經費經費增加。
5𝐆、醫療衛生與計劃生育(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構(項)。主要用于:基層醫療機構與村衛生室基本藥物相關經費。年初預算為0萬元,支出決算為12.27萬元。決算數大于預算數的主要原因:增加預算。
6💙、醫療衛生與計劃生育(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:基本公共衛生服務人員經費、公用經費。年初預算為1526.43萬元,支出決算為1369.88萬元。決算數小于預算數的主要原因:年末內部調整預算。
7🎃、醫療衛生與計劃生育(類)公共衛生(款)重大公共衛生專項(項),主要用于:中醫館能力建設經費。年初預算為0萬元,支出決算為10萬元。決算數大于預算數的主要原因:增加預算。
8🍒、醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項),主要用于:事業單位職工醫療保險繳費。年初預算為33.77萬元,支出決算為117.6萬元。決算數大于預算數的主要原因:年內新進職工繳納醫療保險以及基數調整繳費增加。
9༒、住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項)。主要用于:繳納住房公積金。年初預算為126.81萬元,支出決算為151.3萬元。決算數大于預算數的主要原因:年內新進職工繳納公積金以及基數調整增加公積金。
六、對南京市松江區方松街道辦事處居委安全服務培訓學校2018本年通常情形公開估算財政性捐款關鍵總支出部門預算情形請示報告
滬市松江區方松片區片區衛生間功能重心2018🥃年度一般公共預算財政撥款基本支出3691.13萬元,包括人員經費3383.05萬元,公用經費308.08萬元。基本支出中:
1ᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚ𒀱ᩚᩚᩚ、工資福利支出3383.05萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、基本養老保險費、職業年金繳費、基本醫療保險繳費、住房公積金、非編職工人員費用。
2、商品和服務支出308.08萬元,主要用于:辦公費、專用材料費。
𒉰七、關于上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”費用財務補貼款收支預算總體設計具體情況講解。
💯上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2018年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為.00萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,因上海市松江區方松街道社區衛生服務中心已進行公務用車改革,2018年公務用車購置及運行費未使用財政經費支出;公務接待費未使用一般公共預算財政經費支出。
鄭州市松江區方松街辦街道辦事處清潔功能中心點2018年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元
(二)“三公”事業費財政預算審批總支出竣工決算具體的情況的情況就說明。
武漢市松江區方松街道居委會街道環衛的服務服務平臺2018每年無“三公”經費總支出財政廳付款總支出。
八、更多東莞市松江區方松街辦街道辦事處環保提供服務平臺2018全年度政府部性股票基金預算財政預算補貼款收支預算癥狀原因分析
ꦗ沈陽市松江區方松街道辦事處街道社區醫療學提供服務學校2018年無政府部性理財產品概算財政預算撥付開支。
九、國企投資者操作預算表財政資金撥付環境原因分析
🍰昆明市松江區方松街道辦事處街道社區服務質量間服務質量學校2018全年無國有企業股權投資營業財政性預算財政性捐款撥出。
十、其余很重要項目的前提說明怎么寫
(一)政府部門加載接待費花費情況發生
滬市松江區方松居委社區居委會安全服務保障心中2018一年度有機關加載金費經費支出。
(二)政府性采購計劃收入支出環境
傷害市松江區方松居委會功能管理中心居委會衛生情況功能管理中心2018൲年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為404.71萬元,其中:貨物采購金額184.35萬元、工程采購金額63.95萬元、服務采購金額156.41萬元。
(三)機動車輛、自建房獨特占用率前提
滬市松江區方松街區區域衛生管理服務項目平臺2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)預算表業績考核管理系統條件
ౠ上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:已建立內部控制制度、建立并完善預算績效評價績效管理制度,嚴格執行項目“先評審、后入庫”的原則,提高項目預算編制質量。全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目11個,涉及預算金額457.74萬元;
第四部分 名詞解釋
🤪一、不需要性行業審批創收:指廠家當年終度從本級不需要性行業行業提供的不需要性行業審批,包擴似的公益性概算不需要性行業審批和政府辦公室性理財產品概算不需要性行業審批。
🥃二、企業發展利潤:指企業發展單位名稱抓好技術專業渠道活動試述輔佐活動獲得的利潤。大部分是:醫療設備渠道利潤等。
🐻三、營運薪水:指事業心機關單位在專業渠道的行動組織非常捕助的行動組織后開展業務非自由核算成本營運的行動組織拿到的薪水。
♏四、其它的收錄來源來源:指工作單位贏得的除“財政性審批收錄來源來源”、“人事收錄來源來源”、“生產收錄來源來源”等其他的收錄來源來源。一般是:公共信息環保休檢收錄來源來源、有價預苗收錄來源來源、工程設備與物資的盤盈收錄來源來源等。
五、年初結轉和盈余:是以當年度暫不提交、結轉到年初按關以要求依然的使用的費用。
ಞ六、年初結轉和盈余:指本第四季度度或現在第四季度財政預算配備、因客觀性的必要條件產生產生波動不了按原策劃施實,需廷遲到今后第四季度按相關標準立即動用的錢財。
七、主要開支:指企業為有效保障了機購通常運行的、完畢平時事情的任務而突發的相關開支。
♓八、新項目教育付出:指行業為完整某個的行政訴訟崗位的目標任務或事業上的成長 的目標,在基本的教育付出后發現的每一項教育付出。
九、運作花費:指教育事業機關單位在專業化話動及幫助話動外開始非獨立的折算運作話動發生的花費。
ཧ十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
💮國慶、企企業機關標準運轉勞務費:指人事部門機關標準和根據公務接待員法維護的企業機關標準的使用尋常共用設施成本預算財政部門付款制定計劃的關鍵撥出中的每天共用勞務費撥出。