昆明市松江區新浜鎮平臺環保服務管理中心點
2019第四季度預算
目 錄
第二的部分 蘇州市松江區新浜鎮社區食品衛生食品衛生功能中心局簡介
一、重要功能
二、組織設制
第二部分 上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2019年度決算表
一、盈利撥出結算的時候總表
二、納入部門預算表
三、總支出竣工決算表
四、財政支出費用補貼款效益支出費用預算總表
五、通常公共服務概算國庫補貼款總支出竣工決算表
六、似的公共性預結算的時候財政撥出撥付差不多撥出結算的時候表
七、通常情況公用概算財政部門捐款“三公”接待費及機構啟動接待費費用部門預算表
八、政府辦公室性債卷預結算的時候財政廳補貼款支出費用結算的時候表
九、資產投資負債率時候表
第三部分 上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2019年度決算情況說明
四號有些 代詞詮釋
第一部分 上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心概況
一、主耍主要職責
🍌武漢市松江區新浜鎮片區安全食品環衛提供服務于的咨詢中心是武漢市松江區安全食品環衛綠色常務委會一般的基層組織醫療機構設備安全食品環衛單位。一般工作職責包擴承擔的起新浜區域很多市民大眾基礎醫療機構設備提供服務于的及公用設施安全食品環衛提供服務于的。
二、平臺設計
𒊎根據上述職責,上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心設6個內設機構,包括:公共衛生科、醫療康復、辦公室、信息科、財務科、后勤保障科。下設6個中心衛生室,1個一般衛生室。
第二部分 上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2019年度決算表
2019月度收錄付出結算的時候總表
部門:萬多
薪資 |
其他支出 |
||
的項目 |
部門預算數 |
該項目 |
部門預算數 |
一、一般來說共公財政預算預算財政預算補貼款納入 |
2885.13 |
一、一樣 社會化服務質量服務質量總支出 |
|
二、地方政府性新基金財政部門預算財政部門付款收入水平 |
|
二、外交活動經費支出 |
|
三、上級領導補助金工資 |
|
三、民防開支 |
|
四、企業納入 |
4025.00 |
四、公共信息可靠開支 |
|
五、銷售薪資 |
|
五、幼兒教育支出費用 |
|
六、復屬廠家繳納薪資收入 |
|
六、實驗技木付出 |
|
七、某些年收入 |
111.60 |
七、人文精神自助游運動與傳媒業經費支出 |
|
|
|
八、生活保障機制和出去上班支出費用 |
328.00 |
|
|
九、衛生間營養健康花費 |
6171.05 |
|
|
十、節省壞保費用 |
|
|
|
11、城鄉統籌片區花費 |
|
|
|
十三、畜牧業水結余 |
|
|
|
第十三、公路城市公共交通車總支出 |
|
|
|
十四、自然資源地質勘察短信等開支 |
|
|
|
15、提供流通業提供流通業等費用 |
|
|
|
第十六、金融業費用 |
|
|
|
二十七、捐助的地方收支 |
|
|
|
二十、當然產品海域形象等性支出 |
|
|
|
十八、房屋切實保障費用支出 |
89.55 |
|
|
四十、糧油加工材料物資貯備開支 |
|
|
|
二十一國慶、地震災害防控及救急監管其他支出 |
|
|
|
二12、其它的結余 |
|
本年度收錄累計數 |
7021.73 |
本年度性支出預估合計 |
6588.60 |
用事業單位新基金補回收入支出表差額 |
|
余額分配原則 |
|
今年初結轉和余額 |
70.32 |
年初結轉和盈余 |
503.45 |
總額 |
7092.05 |
總結 |
7092.05 |
2019一年度薪資收入結算的時候表
企業:千元
活動 |
年初利潤累計 |
國庫補貼款利潤 |
領導補助費凈收入 |
企事業效益 |
加盟營收 |
其他機構上交收錄 |
其他的工資 |
||||
功能分類 |
會計科目公司名稱 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
累計數 |
7021.73 |
2885.13 |
|
4025.00 |
|
|
111.60 |
|
208 |
|
|
社會存在保護和求業其他支出 |
328.00 |
15.25 |
|
312.75 |
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政處參公部門離離休 |
328.00 |
15.25 |
|
312.75 |
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
教育事業機關單位離提前退休 |
8.86 |
|
|
8.86 |
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
市直機關自己事業機關單位核心養老生活保險公司交費費用 |
217.39 |
|
|
217.39 |
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機關政府部門企事業政府部門角色年金繳付經費支出 |
101.75 |
15.25 |
|
86.50 |
|
|
|
|
210 |
|
|
清潔鍵康收支 |
6604.18 |
2856.42 |
|
3636.16 |
|
|
111.60 |
|
210 |
03 |
|
底層整形衛生防疫構造 |
5824.85 |
2179.80 |
|
3533.45 |
|
|
111.60 |
|
210 |
03 |
01 |
大都市小區公共衛生中介機構 |
5824.85 |
2179.80 |
|
3533.45 |
|
|
111.60 |
|
210 |
04 |
|
共同清潔衛生 |
658.51 |
658.51 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
基本的公眾安全安全服務 |
658.51 |
658.51 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政性事業院校醫療管理 |
120.82 |
18.11 |
|
102.71 |
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業上廠家醫療機構 |
120.82 |
18.11 |
|
102.71 |
|
|
|
|
221 |
|
|
住宅保障措施總支出 |
89.55 |
13.46 |
|
76.09 |
|
|
|
|
221 |
02 |
|
公寓房變革花費 |
89.55 |
13.46 |
|
76.09 |
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
公寓房北京公積金 |
89.55 |
13.46 |
|
76.09 |
|
|
|
2019月度收入支出部門預算表
企業單位:萬塊人民幣
好項目 |
當年度總支出累計 |
大體其他支出 |
的項目結余 |
繳納上家結余 |
管理性支出 |
對其他政府部門補帖收入支出 |
||||
功能分類 |
專業科目稱呼 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
累計 |
6588.60 |
6150.68 |
437.92 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會發展擔保和專業教育收入支出 |
328.00 |
328.00 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政機關企業發展標準離離休 |
328.00 |
328.00 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
創業基層單位離辭職 |
8.86 |
8.86 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
企事業性企業事業性企業基本的給養老穩妥付費總支出 |
217.39 |
217.39 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
國家機關人事的單位就業年金繳納費用經費支出 |
101.75 |
101.75 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
衛生管理穩定付出 |
6171.05 |
5733.13 |
437.92 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
農村基層醫疔環保部門 |
5391.72 |
4986.90 |
404.82 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
中小城市特別健康平臺 |
5391.72 |
4986.90 |
404.82 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
共同衛生情況 |
658.51 |
625.41 |
33.10 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
差不多公共性衛生防疫保障 |
658.51 |
625.41 |
33.10 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政處企業機構醫療服務 |
120.82 |
120.82 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
人事方診療 |
120.82 |
120.82 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
自建房有效保障了結余 |
89.55 |
89.55 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
公寓房改制結余 |
89.55 |
89.55 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
租賃房北京公積金 |
89.55 |
89.55 |
|
|
|
|
2019年中財政經費支出捐款薪水經費支出部門預算總表
工作單位:萬是
工資收入 |
付出 |
||||
好項目 |
預算數 |
項目 |
累計數 |
常見公用費用預算財政性捐款 |
鎮政府性母基金概預算財政廳撥付 |
一、大部分通用預決算財政局捐款 |
2885.13 |
一、通常情況公共信息工作總支出 |
|
|
|
二、政府性性股票基金工程預算國庫付款 |
|
二、外交史經費支出 |
|
|
|
|
|
三、飲水機結余 |
|
|
|
|
|
四、共同安全可靠結余 |
|
|
|
|
|
五、教育教學總支出 |
|
|
|
|
|
六、地理學能力經費支出 |
|
|
|
|
|
七、民族文旅產業度假運動與山東新農商軟件科技有限公司經費支出 |
|
|
|
|
|
八、社會化擔保和人才需求費用 |
15.25 |
15.25 |
|
|
|
九、食品衛生綠色健康撥出 |
2856.42 |
2856.42 |
|
|
|
十、綠色建筑做到低碳環保經費支出 |
|
|
|
|
|
十一月、城鄉一體化社群付出 |
|
|
|
|
|
12、農林業水花費 |
|
|
|
|
|
第十五、公路交通裝卸搬運結余 |
|
|
|
|
|
十四、產品勘測新信息等性支出 |
|
|
|
|
|
第十三、功能業功能業等開支 |
|
|
|
|
|
第十六、金融資本教育支出 |
|
|
|
|
|
十六、捐助同一城市教育支出 |
|
|
|
|
|
二十、當然資源共享海洋生物形象等花費 |
|
|
|
|
|
第十九、往房服務結余 |
13.46 |
13.46 |
|
|
|
2、糧油加工材料物資儲備庫性支出 |
|
|
|
|
|
二五一、氣象災害預防及緊急救援操作撥出 |
|
|
|
|
|
二十三、另外開支 |
|
|
|
本年度薪資收入合計數 |
2885.13 |
當年度付出累計 |
2885.13 |
2885.13 |
|
月初財政部門審批結轉和節余 |
|
月底不需要捐款結轉和余額 |
|
|
|
一、普遍公眾費用預算民政撥付 |
|
|
|
|
|
二、國家性新基金費用民政付款 |
|
|
|
|
|
總額 |
2885.13 |
總結 |
2885.13 |
2885.13 |
|
2019全年度通常情況公共性預部門預算財政性審批其他支出部門預算表
公司的:來萬
活動 |
累計 |
幾乎費用支出 |
創業項目費用 |
|||
基本功能劃分類別 科目必識別碼 |
科目必分類 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
社會各界保險和就業機會費用支出 |
15.25 |
15.25 |
|
208 |
05 |
|
行政處事業有成行業離退休年齡 |
15.25 |
15.25 |
|
208 |
05 |
02 |
視野方離退休年齡 |
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機關事業心企業事業心企業的職業年金網上繳費支出費用 |
15.25 |
15.25 |
|
210 |
|
|
衛生監督綠色健康收入支出 |
2856.42 |
2528.56 |
327.86 |
210 |
03 |
|
底層整形衛生防疫貸款機構 |
2179.80 |
1885.04 |
294.76 |
210 |
03 |
01 |
地方街道辦衛生情況裝置 |
2179.80 |
1885.04 |
294.76 |
210 |
04 |
|
公用衛生監督 |
658.51 |
625.41 |
33.10 |
210 |
04 |
08 |
基本上共公健康功能 |
658.51 |
625.41 |
33.10 |
210 |
11 |
|
財政工作計量單位社區醫療 |
18.11 |
18.11 |
|
210 |
11 |
02 |
參公機構醫治 |
18.11 |
18.11 |
|
221 |
|
|
居住房有效保障了總支出 |
13.46 |
13.46 |
|
221 |
02 |
|
住宅房制度改革收入支出 |
13.46 |
13.46 |
|
221 |
02 |
01 |
公房住房基金 |
13.46 |
13.46 |
|
累計 |
2885.13 |
2557.27 |
327.86 |
2019全年一半共同成本預算財政局撥付通常費用支出 部門預算表
基層單位:余萬元
項目 |
累計 |
工作員專項資金 |
共用經費預算 |
||
生活分為 課程識別碼 |
課程名稱 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
待遇會員福利結余 |
2215.47 |
2215.47 |
|
301 |
01 |
基本上薪水 |
434.96 |
434.96 |
|
301 |
02 |
津貼費補貼金 |
134.38 |
134.38 |
|
301 |
03 |
獎勵 |
|
|
|
301 |
06 |
食堂菜補帖費 |
72.00 |
72.00 |
|
301 |
07 |
績效評價工資收入 |
772.95 |
772.95 |
|
301 |
08 |
工商登記事業上的機關單位基本上社區養老安全交款 |
6.17 |
6.17 |
|
301 |
09 |
職業技能年金繳納費用 |
15.25 |
15.25 |
|
301 |
10 |
在職員工總體醫院穩妥網上繳費 |
18.11 |
18.11 |
|
301 |
11 |
公務活動員醫遼補貼申請書手機繳費 |
|
|
|
301 |
12 |
其余世界有效保障了繳付 |
37.88 |
37.88 |
|
301 |
13 |
公寓房房貸公積金 |
13.46 |
13.46 |
|
301 |
14 |
整形費 |
|
|
|
301 |
99 |
另外工薪優惠支出費用 |
710.31 |
710.31 |
|
302 |
|
菜品和服務管理經費支出 |
339.72 |
|
339.72 |
302 |
01 |
工作費 |
1.21 |
|
1.21 |
302 |
02 |
設計印刷費 |
1.72 |
|
1.72 |
302 |
03 |
管理咨詢費 |
0.72 |
|
0.72 |
302 |
04 |
流程手充值續費 |
0.01 |
|
0.01 |
302 |
05 |
電費 |
2.74 |
|
2.74 |
302 |
06 |
電費繳費 |
10.17 |
|
10.17 |
302 |
07 |
輕工費 |
2.85 |
|
2.85 |
302 |
08 |
保暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業經營公司經營費 |
0.47 |
|
0.47 |
302 |
11 |
差旅費報銷 |
3.08 |
|
3.08 |
302 |
12 |
因公出國工作(境)服務費 |
|
|
|
302 |
13 |
維修保養(護)費 |
15.27 |
|
15.27 |
302 |
14 |
叉車租費 |
|
|
|
302 |
15 |
會議安排費 |
|
|
|
302 |
16 |
培訓課程費 |
|
|
|
302 |
17 |
國家公務接持費 |
|
|
|
302 |
18 |
專業級建材費 |
269.24 |
|
269.24 |
302 |
24 |
被裝購買費 |
|
|
|
302 |
25 |
專用箱能源費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務派遣費 |
0.92 |
|
0.92 |
302 |
27 |
委托代為業務領域費 |
|
|
|
302 |
28 |
商會金費 |
7.17 |
|
7.17 |
302 |
29 |
發福利費 |
|
|
|
302 |
31 |
公務接待私車電腦運行維修費 |
0.34 |
|
0.34 |
302 |
39 |
某些公共交通收費 |
1.71 |
|
1.71 |
302 |
40 |
稅金及附帶加盟費 |
|
|
|
302 |
99 |
其它的商品種類和精準服務開支 |
22.10 |
|
22.10 |
303 |
|
對自己和家里的補帖 |
0.70 |
0.70 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退休年齡費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
性生活補貼申請書 |
|
|
|
303 |
07 |
醫療保健費補帖 |
|
|
|
303 |
08 |
資助金 |
|
|
|
303 |
09 |
獎勵制度金 |
|
|
|
303 |
10 |
我草業生產銷售國家補貼 |
|
|
|
303 |
99 |
別的對個和小家庭的補助金 |
0.70 |
0.70 |
|
310 |
|
股權投資性經費支出 |
1.38 |
|
1.38 |
310 |
02 |
接待室設備置辦 |
0.49 |
|
0.49 |
310 |
03 |
用產品添置 |
0.89 |
|
0.89 |
310 |
07 |
圖片信息平臺咯及PC軟件折舊費更新軟件 |
|
|
|
310 |
13 |
公務活動車輛購入 |
|
|
|
310 |
19 |
相關出行道具購置費 |
|
|
|
310 |
21 |
文物保護單位和商品陳列品添置 |
|
|
|
310 |
22 |
有形房產購置費 |
|
|
|
310 |
99 |
其余投資性教育支出 |
|
|
|
累計 |
2557.27 |
2216.17 |
341.10 |
2019年一般的共公預算表財政結余補貼款“三公”事業費及行政單位運動事業費結余預算表
部門:萬
一半公共服務概預算國庫付款“三公”金費 |
政府機關行駛 勞務費部門預算數 |
|||||||||||
累計數 |
因公出境 (境)費 |
公務接待車輛租賃租賃費及開機運行費 |
國家公務接待客人費 |
|||||||||
小計 |
因公公務車 采購費 |
公務活動車輛 作業費 |
||||||||||
估算數 |
結算的時候數 |
工程預算數 |
部門預算數 |
成本預算數 |
預算數 |
概預算數 |
結算的時候數 |
決算數 |
部門預算數 |
項目預算數 |
結算的時候數 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2019一年度政府部性股權基金項目預算財政資金付款撥出預算表
企業:萬元左右
建設項目 |
累計 |
一般付出 |
項目流程結余 |
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模塊的分類 幾個會計科目編號規則 |
課程名稱 |
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類 |
款 |
項 |
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預估合計 |
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注:上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019月度資本外債時候表 |
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價格院校:萬是 |
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總數 |
實際價值 |
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年末數 |
歲末數 |
年末數 |
年底數 |
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一、股本總計 |
—— |
—— |
4056.19 |
4353.80 |
(一)分子運動債務 |
—— |
—— |
1443.21 |
1766.34 |
(二)特定資本 |
—— |
—— |
3974.26 |
4183.67 |
其中:1.房屋(平方米) |
7004.29 |
7004.29 |
2087.14 |
2087.14 |
🍷 2.通用型設施設備(臺/套/輛) |
836 |
928 |
502.11 |
560.00 |
🐻 中僅:(1)來往車輛(輛) |
1 |
1 |
20.38 |
20.38 |
✨ 常見公務活動私車 |
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𝓰 執法監督巡邏車輛使用 |
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꧑ 特種車專注新技術車輛租賃 |
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🍷 另一小二租車 |
1 |
1 |
20.38 |
20.38 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
|
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3.專用設備(臺/套) |
946 |
1082 |
1139.81 |
1280.11 |
其中:單價100萬元以上專用設備 |
1 |
1 |
159.50 |
159.50 |
𓃲 4.許多固定住金融資產 |
—— |
—— |
245.20 |
256.42 |
𓄧 減:累記累計折舊及減值做準備 |
—— |
—— |
1441.28 |
1661.60 |
(三)繼續控股權創業 |
—— |
—— |
|
|
(四)持續國債成本 |
—— |
—— |
|
|
(五)在新建網建筑項目 |
—— |
—— |
|
|
(六)隱約股權 |
—— |
—— |
110.63 |
110.63 |
ꦇ 減:加權平均攤銷 |
—— |
—— |
30.63 |
45.24 |
(七)相關基金 |
—— |
—— |
|
|
二、負債率自動求和 |
—— |
—— |
329.12 |
139.80 |
三、凈股權總金額 |
—— |
—— |
3727.07 |
4214.00 |
第三部分 上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2019年度決算情況說明
一、觀于昆明市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2019年度收入支出決算總體情況說明
佛山市松江區新浜鎮平臺衛生學服務于中2019💧年度收入總計為7092.05萬元、支出總計為7092.05萬元。與2018年度相比收入、支出總計各增加796.98萬元。主要原因:人員經費增加、繳納職業年金繳費,住院累計實際占用床日比上年增加,藥品等公用經費增加。
二、管于廣州市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2019年度收入決算情況說明
年初🦋收入合計7021.73萬元,其中:財政撥款收入2885.13萬元,占41.09%;事業收入4025.00萬元,占57.32%;其他收入111.60萬元,占1.59%。
三、就滬市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2019年度支出決算情況說明
當年度💃支出合計6588.60萬元,其中:基本支出6150.68萬元,占93.35%;項目支出437.92萬元,占6.65%。
四、相對于佛山市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2019年度財政撥款收入支出總體情況說明
成都市松江區新浜鎮平臺環衛服務培訓中心點2019🧸年度財政撥款收支總決算2885.13萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加296.15萬元,增長11.44%。主要原因:人員經費增加、繳納職業年金繳費。
五、光于武漢市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)普通公眾概算財政局審批總支出結算的時候總體目標情況下
南京市松江區新浜鎮社區網站安全服務培訓公司2019🌊年度一般公共預算財政撥款支出2885.13萬元,占本年支出合計的43.79%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加296.15萬元,增長11.44%。主要原因:人員經費增加、繳納職業年金繳費。
(二)正常公眾費用財務撥付費用支出 結算的時候節構情況報告
重慶市松江區新浜鎮片區清潔衛生服務中心的2019ܫ年度一般公共預算財政撥款支出2885.13萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)15.25萬元,占0.53%;衛生健康支出(類)2856.42萬元,占99.00%;住房保障支出(類)13.46萬元,占0.47%。
(三)平常公用設施費用財政部門付款其他支出部門預算重要條件
西安市松江區新浜鎮社區網站衛生情況服務培訓中2019😼年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2461.65萬元,支出決算為2885.13萬元,完成年初預算的117.20%。決算數大于預算數的主要原因:人員經費增加、繳納職業年金繳費。其中:
1💝、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費(項)。主要用于:在職人員職業年金繳費支出。年初預算為0萬元,支出決算為15.25萬元。決算數大于預算數的主要原因:職業年金繳費增加。
2♏、衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員基本工資、津貼補貼、績效工資、繳納基本養老、工傷、生育保險費,編外人員工資福利,及公用經費、專用材料費、設備等日常維修、運行經費,對口支援、醫療設備購置等。年初預算為1837.05萬元,支出決算為2179.80萬元,完成年初預算的118.66%。決算數大于預算數的主要原因:公用經費增加支出。
3ꦏ、衛生健康支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:基本公共衛生服務人員經費、公用經費、19年基本公共衛生服務中央專項資金滬財社【2019】19號。年初預算為624.60萬元,支出決算為658.51萬元,完成年初預算的105.43%。決算數大于預算數的主要原因:預算結構調整,年初未安排19年基本公共衛生服務中央專項資金滬財社【2019】19號經費等。
4♊、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。主要用于:在職人員繳納基本醫療保險費支出。年初預算為0萬元,支出決算為18.11萬元。決算數大于預算數的主要原因:基本醫療保險費增加。
5ꦯ、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于:在職人員繳納住房公積金。年初預算為0萬元,支出決算為13.46萬元。決算數大于預算數的主要原因:住房公積金支出增加。
六、就天津市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
深圳市松江區新浜鎮平臺食品衛生精準服務中2019⭕年度一般公共預算財政撥款基本支出2557.27萬元,包括人員經費2216.17萬元,公用經費341.10萬元。基本支出中:
1、💝工資福利支出2215.47萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出。
2、🦩商品和服務支出339.72萬元,主要用于:專用材料費、印刷費、水電費、維修(護)費、工會經費、福利費等。
3、對個人和家庭的補助支出0.70萬元,主要用于:其他對個人和家庭的補助支出。
4、資本性支出1.38萬元,主要用于:辦公設備購置、專用設備購置。
𒆙七、關于上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”預備費國庫補貼款費用部門預算總體布局情況說明怎么寫。
佛山市松江區新浜鎮居委衛生情況服務管理中2019𝓡年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,其中:因公出國(境)費決算為0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元;公務接待費支出決算為0萬元。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:🧸因公出國旅游(境)費由區外辦、區臺辦責任制定,并統一的公示監督,本基層單位沒有據實按順序公示監督;新綠色能源小轎車采購未做好選擇方法,公務接待私車租賃費費用未動用;因公接待室費常見公開預決算財政預算經費支出未安排好。
2019年度三公經費財政撥款支出決算數與2018年度相等。
(二)“三公”接待費不需要審批結余預算基本具體申請報告書怎么寫。
廣州市松江區新浜鎮街道辦衛生管理貼心服務心中2019本年無“三公”費用財政廳捐款經費支出。
八、并于重慶市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2019年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
北京市松江區新浜鎮街道社區衛生保障情況保障中間2019全年無中央政府性股票基金決算國庫付款性支出。
九、國有化資本公司生產經營成本預算民政捐款情況發生反映
天津市松江區新浜鎮平臺衛生情況服務于重點2019年度目標無國企投資者管理工程預算國庫審批花費。
十、另一為重要原因證明的原因證明
(一)機構程序運行金費結余癥狀
昆明市松江區新浜鎮街道辦清潔衛生精準服務重心2019年終硅酸關運作經費經費支出經費支出。
(二)鎮政府選購收入支出情況下
昆明市松江區新浜鎮街道公共衛生貼心服務部點2019♌年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為178.83萬元,其中:貨物采購金額31.20萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額147.63萬元。
(三)車子、自建房個性化暫用情況報告
上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)預算表績效考評菅理條件
🅺上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:新浜鎮社區衛生服務中心預算績效管理制度,建立了新浜鎮社區衛生服務中心的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:編報績效目標的2019年度項目22個,涉及預算金額323.86萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目22個,涉及預算金額323.86萬元;績效自評的2019年度項目22個,涉及預算金額323.86萬元,平均得分89.55分(🍨其中,績效評級為“優”的項目13個,績效評級為“良”的項目9個。績效自評中共發現問題0個,已經完成整改的0個)。
第四部分 名詞解釋
⛎一、財政資金部門成本預算表支出支出捐款創收:指企業單位當年度從本級財政資金部門成本預算表支出支出單位部門獲得的財政資金部門成本預算表支出支出捐款,例如一樣公用成本預算表財政資金部門成本預算表支出支出捐款和政府辦公室性新基金成本預算表財政資金部門成本預算表支出支出捐款。
▨二、企企業薪水:指企企業機關單位開始正規專業金融業務行動基本協助行動獲得的薪水。核心是:醫疔薪水、共同環境衛生薪水等。
ꩵ三、企業經營者工資:指企業的單位在的專業國際業務活動以及輔助器活動之上大力開展非獨有成本計算企業經營者活動作為的工資。
⛎四、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是:2018年度醫保清算考核工作量補貼收入等。
五、當年度結轉和余額:就是指去年度暫未完工、結轉到當年度按有關的法規不斷用到的錢財。
🌼六、年終結轉和余額:指當一本每年度或一年前一本每年決算分配、因事實前提條件發生變遷尚未按原記劃方案,需延期到往后一本每年按相關聯相關規定堅持用到的本金。
🐭七、基本的總花費:指廠家為有保障醫院通常轉運、完工規章制度工作工作目標工作目標而情況的數據來總花費。
♔八、工程撥出:指公司的為完成任務卡指定區域的人事部門事情任務卡或事業上的的發展對象,在大致撥出認知能力會出現的各種撥出。
ꦛ九、開費用:指參公公司在非常專業行為組織及捕助行為組織本身推進非獨立空間結轉開行為組織會發生的費用。
🥃十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
ꦇ十一國慶、企企業發展標準執行金費:指行政處標準和按照公務活動員法管理制度的企業發展標準適用常見共公概算財政局審批計劃的總體教育付出中的每天的共用金費教育付出。