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2019年決算信息公開(上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心)
信息來源: 分享精力:2021-08-14 閱讀次數:

 

 

 

 

 

昆明市松江區新浜鎮平臺環保服務管理中心點

2019第四季度預算

 


目  錄

 

第二的部分 蘇州市松江區新浜鎮社區食品衛生食品衛生功能中心局簡介

一、重要功能

二、組織設制

第二部分 上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2019年度決算表

一、盈利撥出結算的時候總表

二、納入部門預算表

三、總支出竣工決算表

四、財政支出費用補貼款效益支出費用預算總表

五、通常公共服務概算國庫補貼款總支出竣工決算表

六、似的公共性預結算的時候財政撥出撥付差不多撥出結算的時候表

七、通常情況公用概算財政部門捐款“三公”接待費及機構啟動接待費費用部門預算表

八、政府辦公室性債卷預結算的時候財政廳補貼款支出費用結算的時候表

九、資產投資負債率時候表

第三部分 上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2019年度決算情況說明

四號有些 代詞詮釋


第一部分    上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心概況

 

一、主耍主要職責

🍌武漢市松江區新浜鎮片區安全食品環衛提供服務于的咨詢中心是武漢市松江區安全食品環衛綠色常務委會一般的基層組織醫療機構設備安全食品環衛單位。一般工作職責包擴承擔的起新浜區域很多市民大眾基礎醫療機構設備提供服務于的及公用設施安全食品環衛提供服務于的。

二、平臺設計

𒊎根據上述職責,上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心設6個內設機構,包括:公共衛生科、醫療康復、辦公室、信息科、財務科、后勤保障科。下設6個中心衛生室,1個一般衛生室。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分    上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2019年度決算表

2019月度收錄付出結算的時候總表

部門:萬多

薪資

其他支出

的項目

部門預算數

該項目

部門預算數

一、一般來說共公財政預算預算財政預算補貼款納入

2885.13

一、一樣 社會化服務質量服務質量總支出

 

二、地方政府性新基金財政部門預算財政部門付款收入水平

 

二、外交活動經費支出

 

三、上級領導補助金工資

 

三、民防開支

 

四、企業納入

4025.00

四、公共信息可靠開支

 

五、銷售薪資

 

五、幼兒教育支出費用

 

六、復屬廠家繳納薪資收入

 

六、實驗技木付出

 

七、某些年收入

111.60

七、人文精神自助游運動與傳媒業經費支出

 

 

 

八、生活保障機制和出去上班支出費用

328.00

 

 

九、衛生間營養健康花費

6171.05

 

 

十、節省壞保費用

 

 

 

11、城鄉統籌片區花費

 

 

 

十三、畜牧業水結余

 

 

 

第十三、公路城市公共交通車總支出

 

 

 

十四、自然資源地質勘察短信等開支

 

 

 

15、提供流通業提供流通業等費用

 

 

 

第十六、金融業費用

 

 

 

二十七、捐助的地方收支

 

 

 

二十、當然產品海域形象等性支出

 

 

 

十八、房屋切實保障費用支出

89.55

 

 

四十、糧油加工材料物資貯備開支

 

 

 

二十一國慶、地震災害防控及救急監管其他支出

 

 

 

二12、其它的結余

 

本年度收錄累計數

7021.73

本年度性支出預估合計

6588.60

用事業單位新基金補回收入支出表差額

 

余額分配原則

 

今年初結轉和余額

70.32

年初結轉和盈余

503.45

總額

7092.05

總結

7092.05


2019一年度薪資收入結算的時候表

企業:千元

活動

年初利潤累計

國庫補貼款利潤

領導補助費凈收入

企事業效益

加盟營收

其他機構上交收錄

其他的工資

功能分類
科目編碼

會計科目公司名稱

累計數

7021.73 

2885.13 

 

4025.00 

 

 

111.60 

208

 

 

社會存在保護和求業其他支出

328.00 

15.25 

 

312.75 

 

 

 

208

05

 

行政處參公部門離離休

328.00 

15.25 

 

312.75 

 

 

 

208

05

02

教育事業機關單位離提前退休

8.86 

 

 

8.86 

 

 

 

208

05 

05 

市直機關自己事業機關單位核心養老生活保險公司交費費用

217.39 

 

 

217.39 

 

 

 

208

05 

06 

機關政府部門企事業政府部門角色年金繳付經費支出

101.75 

15.25 

 

86.50 

 

 

 

210

 

 

清潔鍵康收支

6604.18 

2856.42 

 

3636.16 

 

 

111.60 

210

03

 

底層整形衛生防疫構造

5824.85

2179.80

 

3533.45

 

 

111.60

210

03

01

大都市小區公共衛生中介機構

5824.85

2179.80

 

3533.45

 

 

111.60

210

04

 

共同清潔衛生

658.51

658.51

 

 

 

 

 

210

04

08

基本的公眾安全安全服務

658.51

658.51

 

 

 

 

 

210

11

 

行政性事業院校醫療管理

120.82

18.11

 

102.71

 

 

 

210

11

02

事業上廠家醫療機構

120.82

18.11

 

102.71

 

 

 

221

 

 

住宅保障措施總支出

89.55

13.46

 

76.09

 

 

 

221

02

 

公寓房變革花費

89.55

13.46

 

76.09

 

 

 

221

02 

01 

公寓房北京公積金

89.55 

13.46

 

76.09

 

 

 

 


2019月度收入支出部門預算表

企業單位:萬塊人民幣

好項目

當年度總支出累計

大體其他支出

的項目結余

繳納上家結余

管理性支出

對其他政府部門補帖收入支出

功能分類
科目編碼

專業科目稱呼

累計

6588.60 

6150.68 

437.92 

 

 

 

208

 

 

社會發展擔保和專業教育收入支出

328.00 

328.00 

 

 

 

 

208

05

 

行政機關企業發展標準離離休

328.00 

328.00 

 

 

 

 

208

05

02

創業基層單位離辭職

8.86

8.86 

 

 

 

 

208

05 

05 

企事業性企業事業性企業基本的給養老穩妥付費總支出

217.39 

217.39 

 

 

 

 

208

05 

06 

國家機關人事的單位就業年金繳納費用經費支出

101.75 

101.75 

 

 

 

 

210

 

 

衛生管理穩定付出

6171.05

5733.13

437.92

 

 

 

210

03

 

農村基層醫疔環保部門

5391.72

4986.90

404.82

 

 

 

210

03

01

中小城市特別健康平臺

5391.72

4986.90

404.82

 

 

 

210

04

 

共同衛生情況

658.51

625.41

33.10

 

 

 

210

04

08

差不多公共性衛生防疫保障

658.51

625.41

33.10

 

 

 

210

11

 

行政處企業機構醫療服務

120.82

120.82

 

 

 

 

210

11

02

人事方診療

120.82

120.82

 

 

 

 

221

 

 

自建房有效保障了結余

89.55

89.55

 

 

 

 

221

02

 

公寓房改制結余

89.55

89.55 

 

 

 

 

221

02 

01 

租賃房北京公積金

89.55

89.55

 

 

 

 

 


2019年中財政經費支出捐款薪水經費支出部門預算總表

工作單位:萬是

工資收入

付出

好項目

預算數

項目

累計數

常見公用費用預算財政性捐款

鎮政府性母基金概預算財政廳撥付

一、大部分通用預決算財政局捐款

2885.13 

一、通常情況公共信息工作總支出

 

 

 

二、政府性性股票基金工程預算國庫付款

 

二、外交史經費支出

 

 

 

 

 

三、飲水機結余

 

 

 

 

 

四、共同安全可靠結余

 

 

 

 

 

五、教育教學總支出

 

 

 

 

 

六、地理學能力經費支出

 

 

 

 

 

七、民族文旅產業度假運動與山東新農商軟件科技有限公司經費支出

 

 

 

 

 

八、社會化擔保和人才需求費用

 15.25

 15.25

 

 

 

九、食品衛生綠色健康撥出

 2856.42

 2856.42

 

 

 

十、綠色建筑做到低碳環保經費支出

 

 

 

 

 

十一月、城鄉一體化社群付出

 

 

 

 

 

12、農林業水花費

 

 

 

 

 

第十五、公路交通裝卸搬運結余

 

 

 

 

 

十四、產品勘測新信息等性支出

 

 

 

 

 

第十三、功能業功能業等開支

 

 

 

 

 

第十六、金融資本教育支出

 

 

 

 

 

十六、捐助同一城市教育支出

 

 

 

 

 

二十、當然資源共享海洋生物形象等花費

 

 

 

 

 

第十九、往房服務結余

   13.46

 13.46

 

 

 

2、糧油加工材料物資儲備庫性支出

 

 

 

 

 

二五一、氣象災害預防及緊急救援操作撥出

 

 

 

 

 

二十三、另外開支

 

 

 

本年度薪資收入合計數

2885.13

當年度付出累計

 2885.13

 2885.13

 

月初財政部門審批結轉和節余

 

月底不需要捐款結轉和余額

 

 

 

一、普遍公眾費用預算民政撥付

 

 

 

 

 

二、國家性新基金費用民政付款

 

 

 

 

 

總額

2885.13

總結

 2885.13

  2885.13

 

 


2019全年度通常情況公共性預部門預算財政性審批其他支出部門預算表

公司的:來萬

活動

累計

幾乎費用支出

創業項目費用

基本功能劃分類別

科目必識別碼

科目必分類

208

 

 

社會各界保險和就業機會費用支出

15.25

15.25

 

208

05

 

行政處事業有成行業離退休年齡

15.25

15.25

 

208

05

02

視野方離退休年齡

 

 

 

208

05 

06 

機關事業心企業事業心企業的職業年金網上繳費支出費用

15.25

15.25

 

210

 

 

衛生監督綠色健康收入支出

2856.42

2528.56

327.86

210

03

 

底層整形衛生防疫貸款機構

2179.80

1885.04

294.76

210

03

01

地方街道辦衛生情況裝置

2179.80

1885.04

294.76

210

04

 

公用衛生監督

658.51

625.41

33.10

210

04

08

基本上共公健康功能

658.51

625.41

33.10

210

11

 

財政工作計量單位社區醫療

18.11

18.11

 

210

11

02

參公機構醫治

18.11

18.11

 

221

 

 

居住房有效保障了總支出

13.46

13.46

 

221

02

 

住宅房制度改革收入支出

13.46

13.46

 

221

02 

01 

公房住房基金

13.46

13.46

 

累計

2885.13

2557.27

327.86

 


2019全年一半共同成本預算財政局撥付通常費用支出 部門預算表

  基層單位:余萬元

項目

累計

工作員專項資金

共用經費預算

生活分為

課程識別碼

課程名稱

301

 

待遇會員福利結余

2215.47

2215.47

 

301

01

  基本上薪水

434.96

434.96

 

301

02

  津貼費補貼金

134.38

134.38

 

301

03

  獎勵

 

 

 

301

06

  食堂菜補帖費

72.00

72.00

 

301

07

  績效評價工資收入

772.95

772.95

 

301

08

工商登記事業上的機關單位基本上社區養老安全交款

6.17

6.17

 

301

09

職業技能年金繳納費用

15.25

15.25

 

301

10

在職員工總體醫院穩妥網上繳費

18.11

18.11

 

301

11

公務活動員醫遼補貼申請書手機繳費

 

 

 

301

12

其余世界有效保障了繳付

37.88

37.88

 

301

13

公寓房房貸公積金

13.46

13.46

 

301

14

整形費

 

 

 

301

99

  另外工薪優惠支出費用

710.31

710.31

 

302

 

菜品和服務管理經費支出

339.72

 

339.72

302

01

  工作費

1.21

 

1.21

302

02

  設計印刷費

1.72

 

1.72

302

03

  管理咨詢費

0.72

 

0.72

302

04

  流程手充值續費

0.01

 

0.01

302

05

  電費

2.74

 

2.74

302

06

  電費繳費

10.17

 

10.17

302

07

  輕工費

2.85

 

2.85

302

08

  保暖費

 

 

 

302

09

  物業經營公司經營費

0.47

 

0.47

302

11

  差旅費報銷

3.08

 

3.08

302

12

  因公出國工作(境)服務費

 

 

 

302

13

  維修保養(護)費

15.27

 

15.27

302

14

  叉車租費

 

 

 

302

15

  會議安排費

 

 

 

302

16

  培訓課程費

 

 

 

302

17

  國家公務接持費

 

 

 

302

18

  專業級建材費

269.24

 

269.24

302

24

  被裝購買費

 

 

 

302

25

  專用箱能源費

 

 

 

302

26

  勞務派遣費

0.92

 

0.92

302

27

  委托代為業務領域費

 

 

 

302

28

  商會金費

7.17

 

7.17

302

29

  發福利費

 

 

 

302

31

  公務接待私車電腦運行維修費

0.34

 

0.34

302

39

  某些公共交通收費

1.71

 

1.71

302

40

  稅金及附帶加盟費

 

 

 

302

99

  其它的商品種類和精準服務開支

22.10

 

22.10

303

 

對自己和家里的補帖

0.70

0.70

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  退休年齡費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  性生活補貼申請書

 

 

 

303

07

  醫療保健費補帖

 

 

 

303

08

  資助金

 

 

 

303

09

  獎勵制度金

 

 

 

303

10

我草業生產銷售國家補貼

 

 

 

303

99

  別的對個和小家庭的補助金

0.70

0.70

 

310

 

股權投資性經費支出

1.38

 

1.38

310

02

  接待室設備置辦

0.49

 

0.49

310

03

  用產品添置

0.89

 

0.89

310

07

  圖片信息平臺咯及PC軟件折舊費更新軟件

 

 

 

310

13

  公務活動車輛購入

 

 

 

310

19

  相關出行道具購置費

 

 

 

310

21

  文物保護單位和商品陳列品添置

 

 

 

310

22

  有形房產購置費

 

 

 

310

99

  其余投資性教育支出

 

 

 

累計

2557.27

2216.17

341.10

 


2019年一般的共公預算表財政結余補貼款“三公”事業費及行政單位運動事業費結余預算表

部門:萬

一半公共服務概預算國庫付款“三公”金費

政府機關行駛

勞務費部門預算數

累計數

因公出境

(境)費

公務接待車輛租賃租賃費及開機運行費

國家公務接待客人費

小計

因公公務車

采購費

公務活動車輛

作業費

估算數

結算的時候數

工程預算數

部門預算數

成本預算數

預算數

概預算數

結算的時候數

決算數

部門預算數

項目預算數

結算的時候數

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 


2019一年度政府部性股權基金項目預算財政資金付款撥出預算表

企業:萬元左右

建設項目

累計

一般付出

項目流程結余

模塊的分類

幾個會計科目編號規則

課程名稱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

預估合計

 

 

 

注:上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019月度資本外債時候表

 

 

價格院校:萬是

 

總數

實際價值

年末數

歲末數

年末數

年底數

一、股本總計

——

——

4056.19

4353.80

   (一)分子運動債務

——

——

1443.21

1766.34

   (二)特定資本

——

——

3974.26

4183.67

          其中:1.房屋(平方米)

 7004.29

7004.29

2087.14

2087.14

🍷                2.通用型設施設備(臺/套/輛)

   836

 928

502.11

560.00

🐻                     中僅:(1)來往車輛(輛)

 1

 1

20.38

20.38

✨                                 常見公務活動私車

 

 

 

 

𝓰                                 執法監督巡邏車輛使用

 

 

 

 

꧑                                 特種車專注新技術車輛租賃

 

 

 

 

🍷                                 另一小二租車

 1

 1

20.38

20.38

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

 946

 1082

1139.81

1280.11

                    其中:單價100萬元以上專用設備

 1

 1

159.50

159.50

𓃲               4.許多固定住金融資產

——

——

245.20

256.42

𓄧        減:累記累計折舊及減值做準備

——

——

1441.28

1661.60

   (三)繼續控股權創業

——

——

 

 

   (四)持續國債成本

——

——

 

 

   (五)在新建網建筑項目

——

——

 

 

   (六)隱約股權

——

——

110.63

110.63

ꦇ        減:加權平均攤銷

——

——

30.63

45.24

   (七)相關基金

——

——

 

 

二、負債率自動求和

——

——

329.12

139.80

三、凈股權總金額

——

——

3727.07

4214.00

 

 

 

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2019年度決算情況說明

 

一、觀于昆明市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2019年度收入支出決算總體情況說明

佛山市松江區新浜鎮平臺衛生學服務于中2019💧年度收入總計為7092.05萬元、支出總計為7092.05萬元。與2018年度相比收入、支出總計各增加796.98萬元。主要原因:人員經費增加、繳納職業年金繳費,住院累計實際占用床日比上年增加,藥品等公用經費增加。

二、管于廣州市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2019年度收入決算情況說明

年初🦋收入合計7021.73萬元,其中:財政撥款收入2885.13萬元,占41.09%;事業收入4025.00萬元,占57.32%;其他收入111.60萬元,占1.59%。

三、就滬市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2019年度支出決算情況說明

當年度💃支出合計6588.60萬元,其中:基本支出6150.68萬元,占93.35%;項目支出437.92萬元,占6.65%。

四、相對于佛山市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2019年度財政撥款收入支出總體情況說明

成都市松江區新浜鎮平臺環衛服務培訓中心點2019🧸年度財政撥款收支總決算2885.13萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加296.15萬元,增長11.44%。主要原因:人員經費增加、繳納職業年金繳費。

五、光于武漢市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)普通公眾概算財政局審批總支出結算的時候總體目標情況下

南京市松江區新浜鎮社區網站安全服務培訓公司2019🌊年度一般公共預算財政撥款支出2885.13萬元,占本年支出合計的43.79%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加296.15萬元,增長11.44%。主要原因:人員經費增加、繳納職業年金繳費。

(二)正常公眾費用財務撥付費用支出 結算的時候節構情況報告

重慶市松江區新浜鎮片區清潔衛生服務中心的2019ܫ年度一般公共預算財政撥款支出2885.13萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)15.25萬元,占0.53%;衛生健康支出(類)2856.42萬元,占99.00%;住房保障支出(類)13.46萬元,占0.47%。

(三)平常公用設施費用財政部門付款其他支出部門預算重要條件

西安市松江區新浜鎮社區網站衛生情況服務培訓中2019😼年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2461.65萬元,支出決算為2885.13萬元,完成年初預算的117.20%。決算數大于預算數的主要原因:人員經費增加、繳納職業年金繳費。其中:

1💝、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費(項)。主要用于:在職人員職業年金繳費支出。年初預算為0萬元,支出決算為15.25萬元。決算數大于預算數的主要原因:職業年金繳費增加。

2♏、衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員基本工資、津貼補貼、績效工資、繳納基本養老、工傷、生育保險費,編外人員工資福利,及公用經費、專用材料費、設備等日常維修、運行經費,對口支援、醫療設備購置等。年初預算為1837.05萬元,支出決算為2179.80萬元,完成年初預算的118.66%。決算數大于預算數的主要原因:公用經費增加支出。

3ꦏ、衛生健康支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:基本公共衛生服務人員經費、公用經費、19年基本公共衛生服務中央專項資金滬財社【2019】19號。年初預算為624.60萬元,支出決算為658.51萬元,完成年初預算的105.43%。決算數大于預算數的主要原因:預算結構調整,年初未安排19年基本公共衛生服務中央專項資金滬財社【2019】19號經費等。

4♊、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。主要用于:在職人員繳納基本醫療保險費支出。年初預算為0萬元,支出決算為18.11萬元。決算數大于預算數的主要原因:基本醫療保險費增加。

5ꦯ、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于:在職人員繳納住房公積金。年初預算為0萬元,支出決算為13.46萬元。決算數大于預算數的主要原因:住房公積金支出增加。

六、就天津市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

深圳市松江區新浜鎮平臺食品衛生精準服務中2019⭕年度一般公共預算財政撥款基本支出2557.27萬元,包括人員經費2216.17萬元,公用經費341.10萬元。基本支出中:

1、💝工資福利支出2215.47萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出。

2、🦩商品和服務支出339.72萬元,主要用于:專用材料費、印刷費、水電費、維修(護)費、工會經費、福利費等。

3、對個人和家庭的補助支出0.70萬元,主要用于:其他對個人和家庭的補助支出。

4、資本性支出1.38萬元,主要用于:辦公設備購置、專用設備購置。

𒆙七、關于上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”預備費國庫補貼款費用部門預算總體布局情況說明怎么寫。

佛山市松江區新浜鎮居委衛生情況服務管理中2019𝓡年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,其中:因公出國(境)費決算為0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元;公務接待費支出決算為0萬元。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:🧸因公出國旅游(境)費由區外辦、區臺辦責任制定,并統一的公示監督,本基層單位沒有據實按順序公示監督;新綠色能源小轎車采購未做好選擇方法,公務接待私車租賃費費用未動用;因公接待室費常見公開預決算財政預算經費支出未安排好。

2019年度三公經費財政撥款支出決算數與2018年度相等。

(二)“三公”接待費不需要審批結余預算基本具體申請報告書怎么寫。

廣州市松江區新浜鎮街道辦衛生管理貼心服務心中2019本年無“三公”費用財政廳捐款經費支出。

八、并于重慶市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2019年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

北京市松江區新浜鎮街道社區衛生保障情況保障中間2019全年無中央政府性股票基金決算國庫付款性支出。

九、國有化資本公司生產經營成本預算民政捐款情況發生反映

天津市松江區新浜鎮平臺衛生情況服務于重點2019年度目標無國企投資者管理工程預算國庫審批花費。

十、另一為重要原因證明的原因證明

(一)機構程序運行金費結余癥狀

昆明市松江區新浜鎮街道辦清潔衛生精準服務重心2019年終硅酸關運作經費經費支出經費支出。

(二)鎮政府選購收入支出情況下

昆明市松江區新浜鎮街道公共衛生貼心服務部點2019♌年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為178.83萬元,其中:貨物采購金額31.20萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額147.63萬元。

(三)車子、自建房個性化暫用情況報告

上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)預算表績效考評菅理條件

🅺上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:新浜鎮社區衛生服務中心預算績效管理制度,建立了新浜鎮社區衛生服務中心的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:編報績效目標的2019年度項目22個,涉及預算金額323.86萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目22個,涉及預算金額323.86萬元;績效自評的2019年度項目22個,涉及預算金額323.86萬元,平均得分89.55分(🍨其中,績效評級為“優”的項目13個,績效評級為“良”的項目9個。績效自評中共發現問題0個,已經完成整改的0個)。


第四部分    名詞解釋

 

⛎一、財政資金部門成本預算表支出支出捐款創收:指企業單位當年度從本級財政資金部門成本預算表支出支出單位部門獲得的財政資金部門成本預算表支出支出捐款,例如一樣公用成本預算表財政資金部門成本預算表支出支出捐款和政府辦公室性新基金成本預算表財政資金部門成本預算表支出支出捐款。

▨二、企企業薪水:指企企業機關單位開始正規專業金融業務行動基本協助行動獲得的薪水。核心是:醫疔薪水、共同環境衛生薪水等。

ꩵ三、企業經營者工資:指企業的單位在的專業國際業務活動以及輔助器活動之上大力開展非獨有成本計算企業經營者活動作為的工資。

⛎四、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是:2018年度醫保清算考核工作量補貼收入等。

五、當年度結轉和余額:就是指去年度暫未完工、結轉到當年度按有關的法規不斷用到的錢財。

🌼六、年終結轉和余額:指當一本每年度或一年前一本每年決算分配、因事實前提條件發生變遷尚未按原記劃方案,需延期到往后一本每年按相關聯相關規定堅持用到的本金。

🐭七、基本的總花費:指廠家為有保障醫院通常轉運、完工規章制度工作工作目標工作目標而情況的數據來總花費。

♔八、工程撥出:指公司的為完成任務卡指定區域的人事部門事情任務卡或事業上的的發展對象,在大致撥出認知能力會出現的各種撥出。

ꦛ九、開費用:指參公公司在非常專業行為組織及捕助行為組織本身推進非獨立空間結轉開行為組織會發生的費用。

🥃十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

ꦇ十一國慶、企企業發展標準執行金費:指行政處標準和按照公務活動員法管理制度的企業發展標準適用常見共公概算財政局審批計劃的總體教育付出中的每天的共用金費教育付出。

 

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