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2018年度部門決算公開(上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心)
信息來源: 發部用時:2020-08-21 閱讀次數:

 

 

 

 

 

北京市松江區新浜鎮街道社區環境衛生服務于公司

2018季度部們部門預算

 

 

 


目  錄

 

首位局部 南京市松江區新浜鎮街道清潔售后服務咨詢中心概述

一、首要職權

二、科室竣工決算機構定義

第二部分 上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表

一、效益總支出預算總表

二、效益結算的時候表

三、費用預算表

四、不需要補貼款凈收入總支出竣工決算總表

五、基本上公共服務國庫預算國庫審批開支竣工決算表

六、通常情況下公眾工程預算財政性捐款基本性其他支出竣工決算表

七、一樣公用設施概預算國庫撥付“三公”事業費及企事業單位自動運行事業費收支結算的時候表

八、區政府性理財產品估算財政性付款總支出預算表

九、資產投資負債率現狀表

第三部分 上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明

第二環節 專有名詞解答

 


第一部分    上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心概況

 

一、主耍工作職責

✱深圳市松江區新浜鎮社區居委會干凈的工作項目主是松江區干凈和計劃書生孩子理事會會領班的表層整形干凈貸款機構。主耍工做部門職責:承擔的起新浜地方很多國民老百姓大體整形的工作項目及通用干凈的工作項目。

二、公司放置

ꦅ根據上述職責,上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心設6個內設結構,包括:公共衛生、醫療康復、辦公室、信息科、財務科、后勤保障科。下設6個中心衛生室,1個一般衛生室。


第二部分    上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心

2018年終職能部門結算的時候表

2018本年度年收入性支出預算總表

企業單位:萬

個人收入

教育支出

創業項目

部門預算數

工作

竣工決算數

一、不需要補貼款盈利

2588.98

一、通常情況公眾的服務教育支出

 

  其中的:人民政府性債卷估算財政預算撥付

 

二、國際關系支出費用

 

二、上一級補貼金利潤

176.91

三、飲水機付出

 

三、事業心薪資收入

3093.80

四、公共性可靠收入支出

 

四、生產經營使收入

 

五、教導收支

4.87

五、附屬醫院廠家上交收益

 

六、數學工藝收入支出

 

六、相關凈收入

369.34

七、藝術教育與影視文化撥出

 

 

 

八、當今社會保障部機制和專業教育性支出

322.87

 

 

九、醫用環保與設計生殖教育支出

5595.17

 

 

十、節約壞保費用支出

 

 

 

五一、縣域特別收支

 

 

 

十三、畜牧業水支出費用

 

 

 

十五、道路交通搬家費用支出

 

 

 

十四、影視資源地質勘察圖片信息等付出

 

 

 

第十三、商務服務項目業等性支出

 

 

 

16、網絡金融開支

 

 

 

十二、支援的東南部費用支出

 

 

 

二十、土地資源海上氣象局等其他支出

 

 

 

第十九、房間基本保障結余

8.61

 

 

二十五、糧油食品廢舊物資存量花費

 

 

 

二十一月、任何結余

 

上年盈利加總

6229.03

年初費用支出 總計

5931.52

用教育事業債券掩蓋結余差額

 

盈余分配原則

293.23

年末結轉和節余

66.04

年底結轉和節余

70.32

累計

6295.07

共計

6295.07


2018年終利潤預算表

部門:萬余元

樓盤

本年度創收預估合計

不需要捐款營收

上級領導補貼政策創收

企事業創收

營業年收入

附設方繳納盈利

其他的營收

功能分類
科目編碼

會計分類稱謂

累計

6229.03 

2588.98 

176.91 

3093.80 

 

 

369.34 

205

 

 

幼兒教育支出費用

4.87 

4.87 

 

 

 

 

 

205

99

 

其它的培訓收入支出

4.87

4.87

 

 

 

 

 

205

99

99

  其他教肓結余

4.87

4.87

 

 

 

 

 

208

 

 

的社會得到保障和求業性支出

322.87 

322.87 

 

 

 

 

 

208

05

 

行政機關工作單位名稱離辭職

322.87 

322.87 

 

 

 

 

 

208

05

02

  工作機關單位離養老

0.13

0.13

 

 

 

 

 

208

05

05

  機關工作公司的工作公司的大致關于養老地產養老險公司激費其他支出

236.22

236.22

 

 

 

 

 

208

05

06

  工商登記事業心部門專職年金付款費用支出

86.52

86.52

 

 

 

 

 

210

 

 

社區醫療食品衛生與項目發育其他支出

5892.68

2252.63

176.91

3093.80

 

 

369.34

210

03

 

面層醫療服務公共衛生醫療機構

4788.33

1625.16

63.96

3093.80

 

 

5.41

210

03

01

  城鎮街道環境衛生學校

4784.24

1621.07

63.96

3093.80

 

 

5.41

210

03

99

  相關基本醫用安全衛生部門撥出

4.09

4.09

 

 

 

 

 

210

04

 

公共服務衛生學

1004.57

527.69

112.95

 

 

 

363.93

210

04

08

  根本公眾食品衛生售后服務

1004.57

527.69

112.95

 

 

 

363.93

210

11

 

行政機關事業工作單位醫療設備

99.78

99.78

 

 

 

 

 

210

11

02

  事業性標準醫疔

99.78

99.78

 

 

 

 

 

221

 

 

住宅房有保障支出費用

8.61

8.61

 

 

 

 

 

221

02

 

房間改革創新開支

8.61

8.61

 

 

 

 

 

221

02

01

  住宅社保公積金

8.61 

8.61 

 

 

 

 

 

 


2018第四季度收支預算表

院校:70萬

頂目

上年撥出自動求和

大體結余

工程項目收入支出

上交國家上一級收支

銷售性支出

對附屬部門經濟補貼結余

功能分類
科目編碼

管理費用稱謂

總計

5931.52 

5319.35 

612.17 

 

 

 

205

 

 

文化教育開支

4.87 

 

4.87 

 

 

 

205

99

 

某些基礎教育花費

4.87 

 

4.87 

 

 

 

205

99

99

  的教育教學費用

4.87 

 

4.87 

 

 

 

208

 

 

的社會有效保障了和就業機會花費

322.87 

322.87 

 

 

 

 

208

05

 

行政訴訟事業有成公司離養老

322.87 

322.87 

 

 

 

 

208

05

02

  參公企業單位離辭職

0.13 

0.13 

 

 

 

 

208

05

05

  廠家衛生事業廠家差不多關于養老地產養老人身險繳納費用付出

236.22

236.22

 

 

 

 

208

05

06

  廠家事業上的廠家職位年金網上繳費教育支出

86.52

86.52

 

 

 

 

210

 

 

醫療保障環境衛生與進度表生肓費用支出

5595.17

4987.87

607.30

 

 

 

210

03

 

基層黨組織醫遼環衛醫療機構

4500.01

4030.56

469.45

 

 

 

210

03

01

  地市社區居委會衛生間單位

4495.92

4030.56

465.36

 

 

 

210

03

99

  其他基層員工醫療保健干凈衛生中介機構撥出

4.09

 

4.09

 

 

 

210

04

 

公共信息衛生情況

995.38

857.53

137.85

 

 

 

210

04

08

  大致通用食品衛生的服務

995.38

857.53

137.85

 

 

 

210

11

 

行政性企業企單位社區醫療

99.78

99.78 

 

 

 

 

210

11

02

  行業院校醫治

99.78

99.78

 

 

 

 

221

 

 

往房保障機制收支

8.61

8.61

 

 

 

 

221

02

 

往房深化改革費用支出

8.61

8.61

 

 

 

 

221

02

01

  房屋社保公積金

8.61

8.61

 

 

 

 

 


2018年終不需要捐款收入水平收入支出結算的時候總表

廠家:70萬

凈收入

經費支出

頂目

結算的時候數

品牌

自動求和

一樣通用預算表財政廳審批

縣政府性債卷概預算民政審批

一、通常情況公眾財政廳預算財政廳撥付

2588.98 

一、一半公共性服務的費用

 

 

 

二、現政府性投資基金成本預算民政捐款

 

二、國際關系總支出

 

 

 

 

 

三、國防教育收支

 

 

 

 

 

四、公益性安全衛生支出費用

 

 

 

 

 

五、學校付出

4.87

 4.87

 

 

 

六、科學新技術新技術支出費用

 

 

 

 

 

七、特色文化體育運動與山東新農商軟件科技有限公司教育支出

 

 

 

 

 

八、社會生活維護和自主創業付出

 322.87

 322.87

 

 

 

九、醫學環衛與預計生二胎結余

 2252.63

 2252.63

 

 

 

十、節約健康費用

 

 

 

 

 

五一、城鄉一體化小區付出

 

 

 

 

 

12、農林業水教育支出

 

 

 

 

 

十四、公路網裝卸搬運教育支出

 

 

 

 

 

十四、個人信息探勘個人信息等花費

 

 

 

 

 

第十六、餐飲業業務業等費用支出

 

 

 

 

 

16、科技金融撥出

 

 

 

 

 

十二、支援其他的國家總支出

 

 

 

 

 

18、土地資源海洋生物氣候等結余

 

 

 

 

 

十八、個人住房安全保障結余

 8.61

 8.61

 

 

 

20、糧油加工廢舊物資收儲支出費用

 

 

 

 

 

二國慶、另一個收入支出

 

 

 

本年度收入水平合計數

2588.98 

本年度總支出累計

 2588.98

 2588.98

 

本年國庫捐款結轉和盈余

 

年底財政部門捐款結轉和節余

 

 

 

      一樣 公開項目預算財政部門補貼款

 

 

 

 

 

      地方政府性資金決算財政資金撥付

 

 

 

 

 

總金額

2588.98 

合計

 2588.98

 2588.98

 

 


2018全年度通常服務性費用國庫捐款經費支出竣工決算表

行業:W

項目

總金額

通常費用支出

活動開支

的功能分類管理

課程商品代碼

課目稱謂

205

 

 

教肓費用

4.87

 

4.87

205

99

 

別的教學支出費用

4.87

 

4.87

205

99

99

  某些教育教學教育支出

4.87

 

4.87

208

 

 

中國社會基本保障和就業的收支

322.87

322.87

 

208

05

 

行政管理行業組織離退職

322.87

322.87

 

208

05

02

  事業基層單位離提前退休

0.13

0.13

 

208

05

05

  企事業心單位名稱事業心單位名稱核心關于養老地產養老金金激費開支

236.22

236.22

 

208

05

06

  危險機關衛生事業公司職業分析年金激費支出費用

86.52

86.52

 

210

 

 

社區醫療食品衛生與計劃表發育教育支出

2252.63

1788.35

464.28

210

03

 

面層醫療學校衛生間學校

1625.16

1194.97

430.19

210

03

01

  地區社區居委會環衛醫院

1621.07

1194.97

426.10

210

03

99

  別的基層員工醫用衛生防疫機購撥出

4.09

 

4.09

210

04

 

公共服務衛生監督

527.69

493.60

34.09

210

04

08

  幾乎共同公共衛生管理功能

527.69

493.60

34.09

210

11

 

行政機關行業機關單位整形

99.78

99.78

 

210

11

02

  事業上政府部門醫療保健

99.78

99.78

 

221

 

 

自建房得到保障花費

8.61

8.61

 

221

02

 

商品房收入分配改革性支出

8.61

8.61

 

221

02

01

  往房個人住房公積金

8.61

8.61

 

預估合計

2588.98

2119.83

469.15

 


2018財政性年度一樣 公眾估算財政性審批通常收支竣工決算表

  政府部門:萬塊

大型項目

加總

師資金

公供接待費

經濟能力類型

考試科目商品代碼

課程和科目明稱

301

 

基本工資最新福利費用

1956.10

1956.10

 

301

01

  基礎工資收入

236.45

236.45

 

301

02

  津貼費補貼標準

139.66

139.66

 

301

03

  獎金稅率

 

 

 

301

06

  餐費補貼申請書費

74.61

74.61

 

301

07

  工作績效月薪

717.76

717.76

 

301

08

工商登記事業機構大致養老商業保險商業保險費用

216.94

216.94

 

301

09

職業技能年金繳付

86.78

86.78

 

301

10

工人通常醫遼保險公司付費

103.04

103.04

 

301

11

公務活動員醫用補貼政策手機繳費

 

 

 

301

12

許多當今社會維護付費

31.97

31.97

 

301

13

房屋住房基金

64.57

64.57

 

301

14

醫學費

 

 

 

301

99

  另一年終獎金春節福利費用支出

284.32

284.32

 

302

 

淘寶商品和產品性支出

163.73

 

163.73

302

01

  辦公裝修費

 

 

 

302

02

  印廠費

 

 

 

302

03

  咨詢服務費

 

 

 

302

04

  的手交費

 

 

 

302

05

  水電費

 

 

 

302

06

  用電費

 

 

 

302

07

  輕工費

 

 

 

302

08

  保暖費

 

 

 

302

09

  小區物業工作費

 

 

 

302

11

  出差費

 

 

 

302

12

  因公出國留學(境)手續費

 

 

 

302

13

  返修(護)費

 

 

 

302

14

  租用費

 

 

 

302

15

  會議觸屏費

 

 

 

302

16

  培圳費

 

 

 

302

17

  公務商務接待商務接待費

 

 

 

302

18

  專屬材質費

163.60

 

163.60

302

24

  被裝購進費

 

 

 

302

25

  使用生物質費

 

 

 

302

26

  勞務工費

 

 

 

302

27

  下令讓業務流程費

 

 

 

302

28

  公會費用

 

 

 

302

29

  好處費

0.13

 

0.13

302

31

  公務活動專用車工作運營費

 

 

 

302

39

  另一交通銀行價格

 

 

 

302

40

  稅金及額外添加雜費

 

 

 

302

99

  相關進口商品和提供服務經費支出

 

 

 

303

 

對自己的和家廷的補貼費

 

 

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  退休年齡費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  性生活補帖

 

 

 

303

07

  醫藥費津貼

 

 

 

303

08

  國家國家助學金

 

 

 

303

09

  嘉獎金

 

 

 

303

10

人農耕制作貼補

 

 

 

303

99

  某個個人賬戶家庭生活的補貼申請書花費

 

 

 

310

 

資本性開支

 

 

 

310

02

  辦公場所機械折舊費

 

 

 

310

03

  專用箱儀器購入

 

 

 

310

07

  圖片服務網站及電腦軟件采購的更新

 

 

 

310

13

  公務活動小二租車新購

 

 

 

310

19

  相關公路網器具折舊費

 

 

 

310

22

  無形中資金新購

 

 

 

310

99

  某個資本性性支出

 

 

 

總金額

2119.83

1956.10

163.73

 


2018季度尋常公開估算民政捐款“三公”專項資金及行政單位程序運行專項資金付出預算表

行業:W

一般來說共公財政預算預算財政預算審批“三公”費用

機構行駛

金費預算數

累計數

因公回國

(境)費

因公車輛使用折舊費及開機運行費

因公接侍費

小計

國家公務公務車

購置費費

國家公務車輛租賃

使用費

預決算數

預算數

估算數

預算數

決算數

部門預算數

概預算數

預算數

費用數

預算數

費用數

竣工決算數

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2018一年度縣政府性母基金費用預算民政撥付付出部門預算表

政府部門:萬塊

項目流程

預估合計

差不多教育支出

創業項目教育支出

的功能的分類

科目表打碼

會計科目名字

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

預估合計

 

 

 

注:上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018本年度資本過負債的狀況表

 

 

限額工作單位:萬的大寫

 

數目

商業價值

年末數

半年度數

月初數

年底數

一、房產總計

——

——

5040.14

5528.30

   (一)變化資本

——

——

1349.14

1443.41 

   (二)調整基金

——

——

3629.92

3974.26 

          其中:1.房屋(平方米)

6814.80

7004.29 

2005.74

2087.14 

                2.通用設備(臺/套/輛)

794 

848 

471.75 

503.11 

                   (1)車輛

 1

1 

20.38 

20.38 

🌺                          普遍公務接待租車

 

 

 

 

🀅                          交通執法值勤買車

 

 

 

 

ඣ                          特中靠譜系統車輛

 

 

 

 

𒈔                          許多出行

 1

1 

 20.38

20.38 

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 0

4 

0 

370.55 

               3.專用設備(臺/套)

893

966 

884.53 

1142.77 

                    單價100萬元以上專用設備

 0

1 

0 

159.50 

𒅌               4.別的固定不變凈資產

——

——

267.90 

241.24 

𒆙        減:總共使用累計折舊及減值備好

——

——

 

 

   (三)長期性的投資的

——

——

 

 

   (四)待建項目

——

——

 

 

   (五)隱形基金

——

——

61.08 

110.63 

♒        減:連續攤銷

——

——

 

 

   (六)相關資金

——

——

 

 

二、負債率總金額

——

——

541.43 

329.12 

三、凈資產投資總金額

——

——

4498.71 

5199.18 

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明

 

一、關于幼兒園沈陽市松江區新浜鎮社區居委會食品衛生業務中間2018本年薪資其他支出部門預算總體經濟環境解釋

成都市松江區新浜鎮社區居委會衛生情況提供服務管理中心2018♓年度收入總計為6295.07萬元、支出總計為6295.07萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加693.60萬元。主要原因:﷽創收增大通常是國庫好頂目創收增大或者判斷的金融產品創收增大等給予;付出增大通常是國庫好頂目付出增大或者的金融產品創收增大時給予公共經費支出某些增大等。

二、并于濟南市松江區新浜鎮社群公共衛生服務質量中央2018當年度創收部門預算情形表明

年初𒀰收入合計6229.03萬元,其中:財政撥款收入2588.98萬元,占41.56%;上級補助收入176.91萬元,占2.84%;事業收入3093.80萬元,占49.67%;其他收入369.34萬元,占5.93%。

三、相關重慶市松江區新浜鎮社區居委會環保服務的機構2018一年度支出費用部門預算情況講解

本年度♛支出合計5931.52萬元,其中:基本支出5319.35萬元,占89.68%;項目支出612.17萬元,占10.32%。

四、并于鄭州市松江區新浜鎮社區安全服務站清潔安全服務核心2018半年度財政其他支出審批納入其他支出環境承載力現狀代表

廣州市松江區新浜鎮街道健康功能機構2018年度財政撥款收支總決算2588.98萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加287.37萬元,增長12.49%。主要原因:2018🦂年財政項目收入、支出與2017年比各增加223.21萬元;2018年在編人員與2017年比增加4人,相應增加財政工資福利收入以及工資福利支出。五、管于蘇州市松江區新浜鎮社群衛生學保障心中2018年度目標一般來說公開財政性預算財政性付款收入支出竣工決算的情況這說明

(一)通常具體情況下服務性工程預算國庫捐款支出費用預算總體設計具體情況

佛山市松江區新浜鎮社區服務保障站環境衛生服務保障中心局2018年度一般公共預算財政撥款支出2588.98萬元,占本年支出合計的43.65%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加287.37萬元,增長12.49%。♔主要原因:2018年財政項目支出與2017年比增加223.21萬元;2018年在編人員與2017年比增加4人,相應增加工資福利支出。

(二)通常公用預預算國庫補貼款收入支出預算節構情況發生

東莞市松江區新浜鎮街道社區服務性監督服務性重點2018💮年度一般公共預算財政撥款支出2588.98萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)4.87萬元,占0.19%;社會保障和就業支出(類)322.87萬元,占12.47%;醫療衛生與計劃生育支出(類)2252.63萬元,占87.01%;住房保障支出(類)8.61萬元,占0.33%。

(三)一半服務性概算財政局撥付開支竣工決算實際上時候

成都市松江區新浜鎮區域衛生間服務保障主2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2524.50萬元,支出決算為2588.98萬元,完成年初預算的102.55%。決算數大于預算數的主要原因:2018年在編人員與2017年比增加4人,相應增加工資福利支出。其中:

1༒、教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)。主要用于:單位職工繼續教育方面的項目支出。年初預算為10.00萬元,支出決算為4.87萬元。決算數小于預算數的主要原因:2018年職工繼續教育開展較少。

2🅠、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:單位離退休人員福利支出。年初預算為0萬元,支出決算為0.13萬元。決算數大于預算數的主要原因:年初未編制預算。

3、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為單位在職人員繳納職工基本養老保險繳費支出。年初預算為204.53萬元,支出決算為236.22萬元。決算數大于預算數的主要原因:2018年在編人員與2017年比增加4人,相應增加繳納職工基本養老保險繳費支出。

4、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為單位在職人員繳納職工職業年金繳費支出。年初預算為81.81萬元,支出決算為86.52萬元。決算數大于預算數的主要原因:2018年在編人員與2017年比增加4人,相應增加繳納職工職業年金繳費支出支出。

5💟、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:基層醫療衛生機構工資福利支出、商品和服務支出以及其他資本性支出。年初預算為1636.81萬元,支出決算為1621.07萬元。決算數小于預算數的主要原因:預算結構調整。

6🤪、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構支出(項)。主要用于:基層醫療衛生機構商品和服務支出。年初預算為0萬元,支出決算為4.09萬元。決算數大于預算數的主要原因:預算結構調整,年初未安排。

7、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:基層醫療衛生機構工資福利支出、商品和服務支出。年初預算為494.20萬元,支出決算為527.69萬元。決算數大于預算數的主要原因:2018年在編人員與2017年比增加4人,相應增加工資福利支出。

8、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。主要用于:按照國家規定為在職職工繳納基本醫療保險費支出。年初預算為97.15萬元,支出決算為99.78萬元。決算數大于預算數的主要原因:2018年在編人員與2017年比增加4人,相應增加繳納基本醫療保險費支出。

9𝔍、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于:按照國家規定為在職職工繳納住房公積金支出。年初預算為0萬元,支出決算為8.61萬元。決算數大于預算數的主要原因:預算結構調整,年初未安排。

六、關與南京市松江區新浜鎮社區居委會衛生監督業務主2018全年度般公開財政部門預算財政部門付款關鍵性支出預算情況報告說明書

重慶市松江區新浜鎮街道社區公共衛生安全服務重點2018𒈔年度一般公共預算財政撥款基本支出2119.83萬元,包括人員經費1956.10萬元,公用經費163.73萬元。基本支出中:

1🅷、工資福利支出1956.10萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金以及工資福利支出。

2、商品和服務支出163.73萬元,主要用于:專用材料費、福利費。

ꦬ七、關于上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

𝄹濟南市松江區新浜鎮社區網站衛生防疫服務質量中2018第四季度無“三公”專項經費財政局撥付費用支出 。

八、并于沈陽市松江區新浜鎮片區干凈工作咨詢中心2018財務年度政府部門性新基金預結算的時候財務付款支出費用結算的時候具體情況代表

ꦗ西安市松江區新浜鎮街道社區干凈衛生服務性工作站2018第四季度無現政府性新基金費用財政局審批支出費用。

九、國有化資本管理經營者概預算不需要付款事情講解

ꦆ昆明市松江區新浜鎮社區干凈衛生干凈衛生業務中心點2018全年度無國有土地資源經驗預決算財務撥付其他支出。

十、某個根本注意事項的問題描述

(一)工商登記開機運行專項資金經費支出原因

蘇州市松江區新浜鎮社區產品站干凈衛生產品咨詢中心2018年有機關執行經費總支出總支出。

(二)政府機關招標采購花費的情況

成都市松江區新浜鎮社區提供服務基地衛生間提供服務基地2018ౠ年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為478.58萬元,其中:貨物采購金額303.63萬元、工程采購金額86.95萬元、服務采購金額88.00萬元。

2018🦂年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額238.09萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額16.37萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額236.02萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額0.14萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額16.71萬元。

(三)運輸車輛、房屋建筑特異占用量情況發生

上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)預算表績效評價控制問題

ꦰ上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:新浜鎮社區衛生服務中心預算績效管理制度,建立了新浜鎮社區衛生服務中心預算績效管理工作機制,嚴格執行項目“先評審后入庫”的原則,提高項目預算編制質量。全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目11個,涉及預算金額431.41萬元。


第四部分    名詞解釋

🃏一、民政付款薪資收入:指機關單位上全年度從本級民政部位得到的民政付款,還包括大部分公共信息概算民政付款和政府部性債券概算民政付款。

𝓡二、企業純年收錄:指企業企事業編進行專業技術銷售業務營銷活動形式及外掛營銷活動形式拿到的純年收錄。大部分是:社區醫療純年收錄。

🦹三、運營使收入水平:指視野基層單位在專業技術金融產品工作極其外掛工作之上推進非自己統計運營工作獲取的使收入水平。

🍌四、任何使薪水:指企業單位授予的除“財政支出付款使薪水”、“創業使薪水”、“操作使薪水”等本身的使薪水。包括是:衛生做體檢使薪水、有價預防針使薪水等。

五、年終結轉和節余:是以上一年度從未進行、結轉到本年度按相關相關規定不斷運行的項目資金。

ꦰ六、年初結轉和余額:指上本年或一年前本年成本預算擬定、因客觀性的具體條件發生變是無法按原工作計劃快速執行,需延長到已經本年按光于的規定再次采用的流動資金。

七、大多經費撥出:指企事業單位為服務中介機構普通 正常的工做、搞定基本工做目標而有的一項經費撥出。

🐭八、樓盤其他撥出費用:指單位名稱為做好對應的行政訴訟事業性的任務或事業性快速發展指標,在一般其他撥出費用之余情況的一項其他撥出費用。

🍰九、運作教育花費:指自己事業機關單位在專業化移動內容及捕助移動內容囿于落實非獨立自主結轉運作移動內容發現的教育花費。

ꦗ十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

🗹十一國慶、企企事業基層組織啟動專項勞務費:指財務基層組織和參考因公員法管控的企事業基層組織用普遍公益性項目預算財務捐款制定計劃的大致收支中的規章制度公共專項勞務費收支。

 

 

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