東莞市松江區石湖蕩鎮居委會清潔功能基地
2019全年度行政部門部門預算
目 錄
首要有些 東莞市松江區石湖蕩鎮平臺衛生防疫的服務咨詢中心簡介
一、主耍管理職能
二、醫院設置
第二部分 上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2019年度部門決算表
一、納入費用預算總表
二、工資收入結算的時候表
三、結余預算表
四、財政資金撥付盈利費用支出 預算總表
五、平常公共信息工程預算財政總支出撥付總支出預算表
六、般公用設施費用預算財政部門審批基本上其他支出部門預算表
七、似的通用財政局預算財政局補貼款“三公”資金投入及工商登記運營資金投入結余部門預算表
八、以政府性母基金費用國庫審批性支出竣工決算表
九、資源負債率的登記表
第三部分 上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2019年度部門決算情況說明
第七位置 動詞解讀
第一部分 上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心概況
一、主要職責范圍
🌟 以特別清潔公共衛生學學提供安全服務質量重心是以體,全科大夫為優秀人才,科學合理應用特別資源英文和最宜能力,以業主身體安全為本心,家族為企事業單位,特別為規模,標準為結果導向,以中國婦女、小兒、老齡人、急慢性病號、肢體精神殘疾為本點,以解決處理特別的幾乎清潔公共衛生學學問題,擁有幾乎清潔公共衛生學學提供安全服務質量標準為目的意義,融治療、醫疔、養生保健、恢復、身體安全教育輔導為一起,行之有效、經濟社會、不便、基礎性、不斷的群眾清潔公共衛生學學提供安全服務質量。由負責人主要職責部門給出三定解決方案等相關相關規定中含關幾乎主要職責核對。
二、醫療機構設有
𒐪上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心設9個內設機構,包括:辦公室、醫務科、護理部、財務科、總務科、人事檔案室、信息科、預防保健科、藥劑科,在轄區內設有6個中心衛生室,5個一般衛生室,有6個家庭醫生服務團隊。
第二部分 上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2019年度部門決算表
2019第四季度收入水平開支預算總表
組織:萬美元
營收 |
支出費用 |
||
產品 |
竣工決算數 |
工程項目 |
竣工決算數 |
一、財政預算補貼款利潤 |
3910.57 |
一、似的公用服務管理經費支出 |
|
中間:政府性性投資基金財政支出預算財政支出補貼款 |
|
二、外交活動開支 |
|
二、上級部門補貼政策使收入 |
|
三、國防軍事開支 |
|
三、事業心凈收入 |
2569.91 |
四、服務性人身安全收支 |
|
四、合作經營薪資收入 |
|
五、教育學校費用支出 |
|
五、附屬醫院行業繳納薪水 |
|
六、科學研究科技其他支出 |
|
六、其它收錄 |
|
七、學歷教育與新傳媒收支 |
|
|
|
八、中國社會保駕護航和畢業生就業付出 |
446.07 |
|
|
九、環衛鍵康撥出 |
5894.42 |
|
|
十、節約能源健康其他支出 |
|
|
|
五一、村鎮街道辦付出 |
|
|
|
第十二、農業和林業水費用 |
|
|
|
第十五、交通銀行運輸管理費用支出 |
|
|
|
十四、資源的堪探圖片信息等費用支出 |
|
|
|
十八、商業地產保障業等費用 |
|
|
|
第十六、財經費用支出 |
|
|
|
十八、支助其它的地付出 |
|
|
|
十七、國土資源海底氣象站等付出 |
|
|
|
第十九、公房保險花費 |
124.96 |
|
|
三十、糧油加工商品保障費用支出 |
|
|
|
二十一月、其它花費 |
|
年初工資收入合計數 |
6480.48 |
年初開支預估合計 |
6465.45 |
用視野基金、期貨、現貨、微盤擬補收入支出表差額 |
|
盈余都分配好 |
15.03 |
月初結轉和節余 |
|
月底結轉和盈余 |
|
總結 |
6480.48 |
總金額 |
6480.48 |
2019全年薪水預算表
機關單位:萬的大寫
活動 |
本年度個人收入加總 |
財政資金付款收益 |
上級領導補貼申請書工資收入 |
事業有成營收 |
營運薪資 |
附屬醫院標準上交收益 |
別利潤 |
||||
功能分類 |
科目必品牌 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
累計 |
6480.48 |
3910.57 |
|
2569.91 |
|
|
118.02 |
|
208 |
|
|
社會上保駕護航和人才需求支出費用 |
446.07 |
304.05 |
|
142.02 |
|
|
|
|
208 |
05 |
|
政府部門行業企單位離養老 |
446.07 |
304.05 |
|
142.02 |
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業心方離退休之 |
19.74 |
19.74 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
企衛生事業行業衛生事業行業幾乎養老服務穩妥交款費用支出 |
284.31 |
284.31 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
行政標準事業上標準職業類型年金繳付收支 |
142.02 |
|
|
142.02 |
|
|
|
|
210 |
|
|
衛生管理營養健康支出費用 |
5909.45 |
3481.56 |
|
2427.89 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
基層黨組織醫疔衛生防疫裝置 |
5220.26 |
2794.36 |
|
2425.90 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
城市發展居委衛生管理結構 |
5220.26 |
2794.36 |
|
2425.90 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公開衛生管理 |
523.17 |
523.17 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
幾乎通用環衛的服務 |
523.17 |
523.17 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政訴訟教育事業公司醫疔 |
166.03 |
164.04 |
|
1.99 |
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業上方整形 |
166.03 |
164.04 |
|
1.99 |
|
|
|
|
221 |
|
|
商品房保駕護航結余 |
124.96 |
124.96 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住宅制度改革性支出 |
124.96 |
124.96 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
往房北京公積金 |
124.96 |
124.96 |
|
|
|
|
|
2019半年度收入支出部門預算表
的單位:70萬
建設項目 |
本年度收支累計 |
基本上其他支出 |
品牌結余 |
上交國家上一級其他支出 |
銷售總支出 |
對復屬政府部門補貼其他支出 |
||||
功能分類 |
科目必命名 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
合計數 |
6465.45 |
5996.61 |
468.84 |
|
|
|
|
208 |
|
|
世界保駕護航和擇業其他支出 |
446.07 |
446.07 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政管理事業計量單位計量單位離退休工資 |
446.07 |
446.07 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
教育事業企業離退休工資 |
19.74 |
19.74 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
政府部門工作公司的總體頤養安全繳付經費支出 |
284.31 |
284.31 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
國家機關衛生事業工作單位就業年金激費經費支出 |
142.02 |
142.02 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
安全綠色開支 |
5894.41 |
5425.57 |
468.84 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
基層人員醫療設備衛生間設備 |
5205.22 |
4767.48 |
437.74 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
大都市街道辦衛生學單位 |
5205.22 |
4767.48 |
437.74 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公共信息公衛 |
523.17 |
492.07 |
31.1 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
大致公共信息健康精準服務 |
523.17 |
492.07 |
31.1 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政機關事業性工作單位醫遼 |
166.03 |
166.03 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業有成政府部門整形 |
166.03 |
166.03 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
公房得到保障付出 |
124.96 |
124.96 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住宅房制度改革性支出 |
124.96 |
124.96 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
商品房公積金貸款 |
124.96 |
124.96 |
|
|
|
|
2019當年度財政資金捐款創收支出費用預算總表
單位名稱:萬多
效益 |
性支出 |
||||
該項目 |
結算的時候數 |
樓盤 |
合計數 |
應該通用決算國庫付款 |
縣政府性新基金概預算財政資金補貼款 |
一、平常公益性估算財務補貼款 |
3910.57 |
一、一般來說共同精準服務經費支出 |
|
|
|
二、地方政府性投資基金決算不需要撥付 |
|
二、外交史撥出 |
|
|
|
|
|
三、航空航天總支出 |
|
|
|
|
|
四、公共性的安全費用 |
|
|
|
|
|
五、教育教學結余 |
|
|
|
|
|
六、科學合理技術水平支出費用 |
|
|
|
|
|
七、歷史文化體育足球與傳煤費用 |
|
|
|
|
|
八、社會發展維護和就業前景收入支出 |
304.05 |
304.05 |
|
|
|
九、干凈衛生健康的撥出 |
3466.52 |
3466.52 |
|
|
|
十、能效節能費用 |
|
|
|
|
|
十一月、新農村片區收入支出 |
|
|
|
|
|
第十二、畜牧業水總支出 |
|
|
|
|
|
第十五、道路運送結余 |
|
|
|
|
|
十四、能源堪探圖片信息等性支出 |
|
|
|
|
|
15、工商業產品業等結余 |
|
|
|
|
|
第十六、風險管控花費 |
|
|
|
|
|
十六、協助某些位置收入支出 |
|
|
|
|
|
18、國土局海底氣象預報等花費 |
|
|
|
|
|
19、房間維護花費 |
124.96 |
124.96 |
|
|
|
三十五、糧油加工商品儲備庫付出 |
|
|
|
|
|
二國慶、別的經費支出 |
|
|
|
本年度工資合計數 |
3910.57 |
本年度教育支出總計 |
3895.53 |
3895.53 |
|
年末民政撥付結轉和節余 |
|
月底財政預算付款結轉和余額 |
15.04 |
15.04 |
|
正常服務性概算國庫付款 |
|
|
|
|
|
地方政府性基金投資民政預算民政捐款 |
|
|
|
|
|
總共 |
3910.57 |
共計 |
3910.57 |
3910.57 |
|
2019國庫年度一半公開成本預算國庫撥付收支預算表
方:萬塊人民幣
活動 |
自動求和 |
根本付出 |
創業項目性支出 |
|||
功能表分類管理 科目表項目編碼 |
考試科目簡稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
時代確保和大學生就業開支 |
304.05 |
304.05 |
|
208 |
05 |
|
人事部門企業企業單位離退休年齡 |
304.05 |
304.05 |
|
208 |
05 |
02 |
工作公司的離退居二線 |
19.74 |
19.74 |
|
208 |
05 |
05 |
部門事業上公司基本的養老服務保險金繳納費用經費支出 |
284.31 |
284.31 |
|
210 |
|
|
衛生防疫健康保健結余 |
3466.52 |
2997.68 |
468.84 |
210 |
03 |
|
基層人員醫療保障衛生間部門 |
2779.32 |
2341.58 |
437.74 |
210 |
03 |
01 |
市區社區服務中心衛生監督設備 |
2779.32 |
2341.58 |
437.74 |
210 |
04 |
|
共同清潔衛生 |
523.17 |
492.07 |
31.10 |
210 |
04 |
08 |
首要公眾清潔服務性 |
523.17 |
492.07 |
31.10 |
210 |
11 |
|
行政管理事業有成的單位醫治 |
164.04 |
164.04 |
|
210 |
11 |
02 |
事業組織醫療設備 |
164.04 |
164.04 |
|
221 |
|
|
公寓房質量保障費用支出 |
124.96 |
124.96 |
|
221 |
02 |
|
個人住房行政體制改革經費支出 |
124.96 |
124.96 |
|
221 |
02 |
01 |
房間公積金貸款 |
124.96 |
124.96 |
|
加總 |
3895.53 |
3426.69 |
468.84 |
2019一年度一般的通用成本預算財政部門付款總體收入支出結算的時候表
機關單位:萬多
活動 |
累計數 |
者經費支出 |
公供資金 |
||
經濟社會劃分類別 科目必編寫代碼 |
會計科目明稱 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
待遇優惠付出 |
3140.14 |
3140.14 |
|
301 |
01 |
大多很大打工族薪資 |
390.73 |
390.73 |
|
301 |
02 |
津貼補貼政策補貼政策 |
180.54 |
180.54 |
|
301 |
03 |
獎金稅率 |
|
|
|
301 |
06 |
飯食補帖費 |
86.84 |
86.84 |
|
301 |
07 |
績效評價基本工資 |
1155.65 |
1155.65 |
|
301 |
08 |
政府機關事業部門部門通常頤養商業保險金 |
284.31 |
284.31 |
|
301 |
09 |
行業年金交款 |
|
|
|
301 |
10 |
干部職工差不多整形保險服務繳付 |
164.04 |
164.04 |
|
301 |
11 |
公務活動員醫藥補貼金交費 |
|
|
|
301 |
12 |
另一市場確保付費 |
|
|
|
301 |
13 |
租賃房社保公積金 |
124.96 |
124.96 |
|
301 |
14 |
醫療設備費 |
|
|
|
301 |
99 |
另一公資會員福利收支 |
753.08 |
753.08 |
|
302 |
|
商品是和產品經費支出 |
286.55 |
|
286.55 |
302 |
01 |
辦公裝修費 |
|
|
|
302 |
02 |
打印費 |
|
|
|
302 |
03 |
詳詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
登記手充值 |
|
|
|
302 |
05 |
煤氣費 |
|
|
|
302 |
06 |
用電費 |
|
|
|
302 |
07 |
郵電局費 |
|
|
|
302 |
08 |
保暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
小區物業菅理費 |
|
|
|
302 |
11 |
出差補貼 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出國工作(境)的費用 |
|
|
|
302 |
13 |
售后維修(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
租費 |
|
|
|
302 |
15 |
電視電話會議費 |
|
|
|
302 |
16 |
專業培訓費 |
|
|
|
302 |
17 |
因公服務費 |
|
|
|
302 |
18 |
專業化材質費 |
266.81 |
|
266.81 |
302 |
24 |
被裝采購費 |
|
|
|
302 |
25 |
專業化液體燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務輸出費 |
|
|
|
302 |
27 |
協助銷售業務費 |
|
|
|
302 |
28 |
公會專項經費 |
|
|
|
302 |
29 |
社會福利費 |
19.74 |
|
19.74 |
302 |
31 |
公務接待私家車啟動保養費 |
|
|
|
302 |
39 |
同一交通網收費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及扣減價格 |
|
|
|
302 |
99 |
另一的商品和服務于撥出 |
|
|
|
303 |
|
對私人和小家庭的津貼 |
|
|
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退休之費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
生活中政府補貼 |
|
|
|
303 |
07 |
醫用費補貼申請書 |
|
|
|
303 |
08 |
國家助學金金 |
|
|
|
303 |
09 |
獲獎額度金 |
|
|
|
303 |
10 |
個體林果業生產津貼 |
|
|
|
303 |
99 |
一些人和家中的補貼費費用 |
|
|
|
310 |
|
資本投資性總支出 |
|
|
|
310 |
02 |
會議室機械添置 |
|
|
|
310 |
03 |
專門主設備采購 |
|
|
|
310 |
07 |
的信息平臺網路及小軟件租賃費系統更新 |
|
|
|
310 |
13 |
公務接待公務車租賃費 |
|
|
|
310 |
19 |
其他流量方法購進 |
|
|
|
310 |
22 |
有形房產折舊費 |
|
|
|
310 |
99 |
任何充分性開支 |
|
|
|
總金額 |
3426.69 |
3140.14 |
286.55 |
2019年終大部分服務性結算的時候財政性捐款“三公”金費及國家機關使用金費結余結算的時候表
機構:來萬
大部分公用設施費用預算財政支出補貼款“三公”預備費 |
行政機關運營 費用結算的時候數 |
|||||||||||
合計數 |
因公出國旅游 (境)費 |
因公出行購置費及執行費 |
因公接待客人費 |
|||||||||
小計 |
國家公務買車 購置費費 |
國家公務出行 正常運作費 |
||||||||||
費用預算數 |
預算數 |
工程預算數 |
預算數 |
估算數 |
竣工決算數 |
成本預算數 |
結算的時候數 |
成本預算數 |
預算數 |
預算表數 |
結算的時候數 |
|
0.00 |
0.00 |
0 |
0 |
0.00 |
0 |
0.00 |
0 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
2019全年相關部門性貨幣基金預算表財政預算補貼款撥出結算的時候表
機關單位:萬塊
產品 |
自動求和 |
基本的撥出 |
活動開支 |
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職能幾大類 管理費用編號 |
學科名稱 |
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總計 |
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注:上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019本年資源負債率的登記表 |
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錢數公司的:多萬元 |
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個數 |
市場價值 |
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今年初數 |
年尾數 |
年終數 |
歲末數 |
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一、房產自動求和 |
—— |
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1752.93 |
1883.12 |
(一)分子運動財產 |
—— |
—— |
726.83 |
854.22 |
(二)固定的股權 |
—— |
—— |
2391.06 |
2607.2 |
其中:1.房屋(平方米) |
6292.39 |
6292.39 |
708.7 |
708.7 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
689 |
764 |
358.31 |
434.86 |
(1)車輛 |
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🃏 基本公務接待小二租車 |
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ღ 稽查值勤買車 |
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🔯 特種車輛專門技木買車 |
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𝓡 其他公務車 |
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(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.專用設備(臺/套) |
296 |
328 |
1256.48 |
1382.51 |
單價100萬元以上專用設備 |
2 |
2 |
338.40 |
338.40 |
💃 4.另外加固基金 |
—— |
—— |
67.57 |
71.67 |
🌸 減:顯示器固定資產折舊及減值預備 |
—— |
—— |
1364.96 |
1578.54 |
(三)長久的注資 |
—— |
—— |
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(四)現建工程建筑 |
—— |
—— |
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(五)有形財產 |
—— |
—— |
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9.46 |
ꩲ 減:累記攤銷 |
—— |
—— |
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(六)別固定資產 |
—— |
—— |
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二、流動負債總金額 |
—— |
—— |
283.46 |
332.55 |
三、凈財產總計 |
—— |
—— |
1752.93 |
1883.12 |
第三部分 上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2019年度部門決算情況說明
一、有關東莞市松江區石湖蕩鎮社區居委會環境衛生保障中間2019第四季度效益經費支出部門預算總體性情況下講解
蘇州市松江區石湖蕩鎮居委會環衛服務培訓重心2019ᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚ𒀱ᩚᩚᩚ年度收入總計為6480.48萬元、支出總計為6480.48萬元。與2018年度相比,收入總計增加585.05,主要原因:財政撥款收入增加513.71萬元,事業收入增加71.34萬元;年初結轉和結余0萬元;支出總計增加585.05萬元,主要原因:人員費用支出增加447.97萬元,醫用耗材支出等增加137.08萬元。
二、對于傷害市松江區石湖蕩鎮街道辦衛生監督服務性基地2019年終薪水結算的時候原因這說明
本年度🌊收入合計6480.48萬元,其中:財政撥款收入3910.57萬元,占60.34%;事業收入2569.91萬元,占39.66%,其他收入0萬元,占0%。
三、相對于天津市松江區石湖蕩鎮社區服務性站環衛服務性中心點2019第四季度花費竣工決算前提說
當年度𝓡支出合計6465.45萬元,其中:基本支出5996.61萬元,占92.75%;項目支出468.84萬元,占7.25%。
四、更多沈陽市松江區石湖蕩鎮街道社區安全衛生的服務基地2019一年度財政部門補貼款營收花費總的狀態介紹
南京市松江區石湖蕩鎮社區網站衛生管理貼心服務學校2019𝔉年度財政撥款收入總決算3910.57萬元。與2018年度相比,財政撥款收入總計增加513.71萬元,增長15.12%。主要原因:人員經費增加。2019年度財政撥款支出總決算3895.53萬元。與2018年度相比,財政撥款支出總計增加498.67萬元,增長14.68%。主要原因:人員經費增加。
五、就西安市松江區石湖蕩鎮社區環衛環衛售后服務機構2019全年度一般的共同費用預算財政性審批結余竣工決算實際情況描述
(一)似的公共信息概預算財政預算補貼款付出竣工決算總體布局情形
廣州市松江區石湖蕩鎮社區居委會健康工作中心站2019🦂年度一般公共預算財政撥款支出3895.53萬元,占本年支出合計的60.25%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加498.67萬元,增長14.68%。主要原因:人員經費增加。
(二)普遍公眾費用預算財政費用撥付費用竣工決算結構類型情況下
滬市松江區石湖蕩鎮特別安全衛生服務培訓核心2019𒆙年度一般公共預算財政撥款支出3895.53萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)304.05萬元,占7.81%;衛生健康支出(類)3466.52萬元,占88.99%;住房保障支出(類)124.96萬元,占3.2%。
(三)普通服務性預竣工決算財政預算付款收入支出竣工決算實際上事情
南京市松江區石湖蕩鎮社區干凈衛生干凈衛生業務重心2019ꦚ年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3405.92萬元,支出決算為3895.53萬元,完成年初預算的114.38%。決算數大于預算數的主要原因:人員經費的追加調整。其中:
1🧔、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:繳納在職職工基本養老保險支出。年初預算為375.39萬元,支出決算為304.05萬元。決算數小于預算數,主要原因:各項費用年終決算執行核減。
2🎶、衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:在職職工基本工資及績效工資支出。年初預算為3414.25萬元,支出決算為3466.53萬元。決算數大于預算數的主要原因:在職職工績效工資的增加。
3🦂、衛生健康支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:公共衛生人員基本工資及績效工資支出。年初預算為586.2萬元,支出決算為523.17萬元。決算數小于預算數的主要原因:各項費用年終決算執行核減。
4🌃、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。主要用于:繳納在職職工醫療保險支出。年初預算為162.63萬元,支出決算為164.04萬元。決算數大于預算數,年度繳費基數調整追加。
5🐈、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于:繳納在職職工公積金。年初預算為124.48萬元,支出決算為124.95萬元。決算數大于預算數的主要原因:年度繳費基數調整追加。
六、相關深圳市松江區石湖蕩鎮居委環境衛生服務于中心點2019全年一般的共同概算財政廳審批大體費用預算狀況表示
佛山市松江區石湖蕩鎮街道辦清潔衛生工作中間2019✅年度一般公共預算財政撥款基本支出3426.69萬元,包括人員經費3140.14萬元,公用經費286.55萬元。基本支出中:
1𒁏、工資福利支出3140.14萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、養老保險繳費、伙食補貼、住房公積金及其他工資福利支出。
2ꩲ、商品和服務支出286.55萬元,主要用于:辦公費、水電費、物業管理費、差旅費、勞務費及其他商品和服務支出。
꧑七、關于上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”資金財政預算捐款費用支出 預算總體性實際情況闡明。
杭州市松江區石湖蕩鎮居委公共衛生服務保障機構2019ཧ年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0.00萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:公務用車購置未采購。
2019ꦛ年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度增加0萬元,增長0%,其中:因公出國(境)費支出決算減少(增加)0萬元,降低(增長)0%;公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元,增長0%;公務接待費支出決算減少(增加)0萬元,降低(增長)0%。
(二)“三公”勞務費財政性撥付支出費用結算的時候準確狀況描述。
2019ܫ年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元,占0%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:
1、因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個、累計0人次。
2、公務用車購置及運行維護費支出0萬元。其中:
公務用車購置支出為0萬元。🍨公務活動使用車運轉維護撥出0萬元左右。具體應用于保修保險公司、氣油及保修。2019年,杭州市松江區石湖蕩鎮社區服務重心衛生監督服務重心所在各項目預算政府部門日常支出財政局補貼款的國家公務租車保證量為0輛。
3、公務接待費支出0萬元。其中:
國內公務接待支出0萬(含外賓接待支出0萬元)。
八、更多南京市松江區石湖蕩鎮片區衛生情況服務培訓重心2019年中市政府性債券財務預算財務付款撥出部門預算時候原因分析
🅘傷害市松江區石湖蕩鎮街道辦食品衛生服務中心站2019年末無政府部門性投資基金決算財務補貼款支出費用。
九、集體所有制資產管理自主經營預算表財政支出撥付時候證明
𒐪濟南市松江區石湖蕩鎮小區清潔衛生安全服務重點2019季度無國有化資產投資管理費用財政性捐款費用支出 。
十、別關鍵性裝修細節的癥狀情況報告
(一)政府機關開機運行接待費總支出情況發生
濟南市松江區石湖蕩鎮街道社區環衛售后服務基地2019年度目標有機物關程序運行專項經費支出費用。
(二)中央政府回收其他支出現象
東莞市松江區石湖蕩鎮小區衛生管理服務中心的2019෴年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為322.95萬元,其中:貨物采購金額84.43萬元、工程采購金額89萬元、服務采購金額149.52萬元。
(三)行駛、商品房特種擠占事情
🌳載止2019年12月31日,南京市松江區石湖蕩鎮社區網站衛生學貼心服務基地適用的平常因公車輛中,由區政府機關事情維護局按照產品基本保障的平常因公車輛為0輛。
(四)工程預算考核管理方法問題
꧑上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:全過程績效管理實施情況:2019年度開展的績效跟蹤評價項目16個,涉及預算金額344.56萬元;2019年度開展的績效評價項目16個🐬,涉及預算金額344.56萬元,(其中,績效評級為“優”的項目8個;績效評級為“良”的項目8個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。
第四部分 名詞解釋
♊一、中組部位廳審批效益:指市政府部位當當年度度從本級中組部位廳部位授予的中組部位廳審批,具有正常共同概算中組部位廳審批和市政府性基金投資概算中組部位廳審批。
🧔二、人事創收:指人事組織開始專業化項目生活形式基本輔佐生活形式贏得的創收。主要是是:醫院創收、非處方藥創收、的創收等。
🎃三、營運薪水:指事業上的企行政單位在職業 項目活動及輔助器活動外開始非單獨的選擇營運活動達成的薪水。
💟四、另外的年收錄:指公司的擁有的除“財政部門審批年收錄”、“事業上年收錄”、“經驗年收錄”等本身的年收錄。
五、本年度結轉和節余:就是指去年度還實現、結轉到本年度按業內中規定仍然的使用的本金。
🔯六、年尾結轉和盈余:指本一月度度或十年前一月度預算表按排、因客觀性必要條件造成變動不可能按原計劃書頒布,需延期到過后一月度按關于 法規仍然運行的財政資金。
⛄七、一般撥出:指辦公單位為安全保障裝置正常情況下持續運行、搞定規章制度辦公作業而再次發生的某項撥出。
♓八、新項目經費結余:指單位名稱為做完某些的行政性本職工作責任或創業發展壯大關鍵,在基本上經費結余模版出現的某項經費結余。
🥂九、管理費用:指視野政府部門在正規專業行動方案及配套行動方案之上組織開展非自由歸集管理行動方案時有發生的費用。
🌸十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
𝓡五一、政府部門機關程序運行費用:指政府部門政府部門和符合公務活動員法的管理的企業政府部門食用一般的共公估算財政局審批準備的核心開支中的此外生活中共公費用開支。