武漢市松江區石湖蕩鎮社區安全衛生安全衛生服務項目基地
2018全年個部門竣工決算
目 錄
首要部位 濟南市松江區石湖蕩鎮社區服務性站衛生學服務性重點慨況
一、具體職能部門
二、構造使用
第二部分 上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表
一、盈利結余預算總表
二、盈利部門預算表
三、費用竣工決算表
四、財政資金捐款收入來源收入支出結算的時候總表
五、尋常公共服務成本預算財政廳審批收支結算的時候表
六、通常共同部門預算財務捐款幾乎收入支出部門預算表
七、通常公開預預算財政廳捐款“三公”金費預算及部門運作金費預算總支出預算表
八、中央政府性新基金估算財政結余付款結余結算的時候表
九、股本負債率癥狀表
第三部分 上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
四號要素 代詞釋義
第一部分 上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心概況
一、基本職責
🐠 以社群公共清潔功能核心主導體,全科婦科醫生為技術性骨干,科學合理運用社群能源和適用技術性,以業主良好為核心,家用為計量單位,社群為時間范圍,需求分析分析為支撐,以女子、嬰兒、高齡人、萎縮性病員、殘疾證人關乎點,以很好解決社群的主耍公共清潔故障,實現一般公共清潔功能需求分析分析為注意目的,融避免、醫療設備、按摩保健、康復訓練、良好學前教育為合二為一,合理、成本、快捷、綜合管理、維持的基層醫院公共清潔功能。由經理主管機構基于三定方法等關于規程中含關主耍職能作用填寫表格。
二、單位設施
✤上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心設9個內設機構,包括:辦公室、醫務科、護理部、財務科、總務科、人事檔案室、信息科、預防保健科、藥劑科,在轄區內設有3個中心衛生室,3個一般衛生室,有6個家庭醫生服務團隊。
第二部分 上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表
2018年度目標創收經費支出預算總表
公司:萬塊人民幣
年收入 |
性支出 |
||
業務 |
預算數 |
樓盤 |
結算的時候數 |
一、民政補貼款個人收入 |
3396.86 |
一、應該公開產品收支 |
|
另外:政府部門性母基金概算財政部門審批 |
|
二、外交活動經費支出 |
|
二、上家補貼申請書薪資 |
|
三、中國軍事開支 |
|
三、事業有成年收入 |
2175.25 |
四、公益性衛生開支 |
|
四、經驗薪資 |
|
五、教育培訓收入支出 |
4.32 |
五、其他機構上交國家工資收入 |
|
六、科學實驗技術設備付出 |
|
六、各種薪水 |
323.32 |
七、文化課體育類與文化傳播費用支出 |
|
|
|
八、社會上擔保和人才需求收支 |
361.38 |
|
|
九、醫疔衛生情況與籌劃生孩撥出 |
5514.56 |
|
|
十、低能耗節能低能耗開支 |
|
|
|
國慶、縣域社區網站經費支出 |
|
|
|
十三、農業水收入支出 |
|
|
|
第十五、交通出行運輸物流付出 |
|
|
|
十四、產品地質勘察的信息等收入支出 |
|
|
|
十八、商業區服務管理業等經費支出 |
|
|
|
第十六、財富管理費用支出 |
|
|
|
十六、救助一些地方總支出 |
|
|
|
18、國土局浮游生物景象等費用 |
|
|
|
19、往房的保障經費支出 |
1.89 |
|
|
二是、油糧物品收儲費用 |
|
|
|
二五一、別的經費支出 |
|
年初薪資總計 |
5895.43 |
本年度支出費用總計 |
5882.15 |
用人事基金投資確定收入支出差額 |
|
盈余劃分 |
13.28 |
今年初結轉和節余 |
|
年初結轉和節余 |
|
共計 |
5895.43 |
共計 |
5895.43 |
2018一年度利潤預算表
工作單位:十萬
項目流程 |
本年度凈收入加總 |
國庫捐款工資 |
上級部門補貼費工資收入 |
企業效益 |
銷售經營個人收入 |
所屬企業單位上交薪水 |
各種工資 |
||||
功能分類 |
科目表稱謂 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
累計 |
5895.43 |
3396.86 |
|
2175.25 |
|
|
323.32 |
|
205 |
|
|
文化教育收入支出 |
4.32 |
4.32 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
|
別教育輔導性支出 |
4.32 |
4.32 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
沒有幼兒教育開支 |
4.32 |
4.32 |
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
社會性服務和專業教育結余 |
361.38 |
361.38 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
財政事業院校院校離辭職 |
361.38 |
361.38 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
自己事業工作單位離退休年齡 |
0.10 |
0.10 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
工商登記自己事業部門基本的養老生活保險服務手機繳費總支出 |
272.26 |
272.26 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
政府機關參公廠家職業類型年金繳納費用 |
89.02 |
89.02 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療干凈干凈與計劃方案發育經費支出 |
5527.83 |
3029.27 |
|
2175.25 |
|
|
323.32 |
|
210 |
03 |
|
基層工作醫藥環衛部門 |
4952.90 |
2454.33 |
|
2175.25 |
|
|
323.32 |
|
210 |
03 |
01 |
都市社區網站干凈單位 |
4948.81 |
2450.24 |
|
2175.25 |
|
|
323.32 |
|
210 |
03 |
99 |
另一底層醫療管理清潔系統花費 |
4.09 |
4.09 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公用設施清潔衛生 |
422.21 |
422.21 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
主要公共售后服務環保售后服務 |
422.21 |
422.21 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政部門事業上公司的醫院 |
152.73 |
152.73 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業基層單位基層單位治療 |
152.73 |
152.73 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
房產后勤保障花費 |
1.89 |
1.89 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
公房改革創新其他支出 |
1.89 |
1.89 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
商品房北京公積金 |
1.89 |
1.89 |
|
|
|
|
|
2018全年其他支出預算表
基層單位:余萬元
項目 |
當年度經費支出累計 |
常見付出 |
工程項目收支 |
上交上家教育支出 |
管理教育支出 |
對附加基層單位補助金收支 |
||||
功能分類 |
課程和科目品牌 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
加總 |
5882.15 |
5448.48 |
433.67 |
|
|
|
|
205 |
|
|
教導教育支出 |
4.32 |
|
4.32 |
|
|
|
|
205 |
99 |
|
多種文化藝術培訓費用支出 |
4.32 |
|
4.32 |
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
某些育兒教育性支出 |
4.32 |
|
4.32 |
|
|
|
|
208 |
|
|
生活服務保障和就業機會支出費用 |
361.38 |
361.38 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政機關人事政府部門離養老金 |
361.38 |
361.38 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
行業政府部門離退居二線 |
0.10 |
0.10 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機關事業性部門事業性部門常見養老生活人身險付款撥出 |
272.26 |
272.26 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機關院校自己事業院校職位年金納費經費支出 |
89.02 |
89.02 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫用環保與工作計劃生孕性支出 |
5514.56 |
5085.21 |
429.35 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
下基層醫治環保結構 |
4939.63 |
4542.01 |
397.62 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
省份街道干凈衛生結構 |
4935.55 |
4542.02 |
393.53 |
|
|
|
|
210 |
03 |
99 |
另外底層醫療食品衛生食品衛生機購費用 |
4.09 |
|
4.09 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
共公食品衛生 |
422.2 |
390.47 |
31.73 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
基本的共公安全服務管理 |
422.2 |
390.47 |
31.73 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
財政視野組織醫疔 |
152.73 |
152.73 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業院校院校醫療器械 |
152.73 |
152.73 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
居住房保護費用 |
1.89 |
1.89 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
房產轉型收支 |
1.89 |
1.89 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
居住房北京公積金 |
1.89 |
1.89 |
|
|
|
|
2018年中財政局審批薪水其他支出部門預算總表
基層單位:來萬
薪資 |
支出費用 |
||||
工程項目 |
部門預算數 |
內容 |
累計 |
通常服務性成本預算財政資金補貼款 |
當地政府性債卷成本預算財政局補貼款 |
一、普通公用估算不需要審批 |
3396.86 |
一、一般的通用保障收支 |
|
|
|
二、區政府性投資基金概預算財政性付款 |
|
二、外交活動收入支出 |
|
|
|
|
|
三、防御收入支出 |
|
|
|
|
|
四、共同安全性高經費支出 |
|
|
|
|
|
五、培育教育支出 |
4.32 |
4.32 |
|
|
|
六、有效技術應用收支 |
|
|
|
|
|
七、傳統藝術教育與影視傳媒結余 |
|
|
|
|
|
八、的社會有保障和就業創業收入支出 |
361.38 |
361.38 |
|
|
|
九、醫療服務環衛與打算生孕收入支出 |
3029.27 |
3029.27 |
|
|
|
十、節能降耗低碳環保教育支出 |
|
|
|
|
|
11、城鄉建設社區居委會花費 |
|
|
|
|
|
十三、農林業水總支出 |
|
|
|
|
|
十五、客運運輸業收支 |
|
|
|
|
|
十四、市場堪探信息查詢等其他支出 |
|
|
|
|
|
十八、商務售后酒店業等支出費用 |
|
|
|
|
|
16、金融業結余 |
|
|
|
|
|
十六、協助其他的地區劃分其他支出 |
|
|
|
|
|
18、國土局淺海氣象觀測等收入支出 |
|
|
|
|
|
第十九、住宅后勤保障收入支出 |
1.89 |
1.89 |
|
|
|
20、糧油食品商品自給率費用 |
|
|
|
|
|
二國慶、其他的支出費用 |
|
|
|
上年效益合計數 |
3396.86 |
上年花費總計 |
3396.86 |
3396.86 |
|
月初財政資金捐款結轉和節余 |
|
年初財政部門審批結轉和盈余 |
|
|
|
一樣 公共服務成本預算財政部門審批 |
|
|
|
|
|
🥂 部門性基金、期貨、現貨、微盤工程預算財政預算付款 |
|
|
|
|
|
共計 |
3396.86 |
共計 |
3396.86 |
3396.86 |
|
2018每年通常情況下服務性成本預算財政局撥付費用結算的時候表
廠家:萬多
工程項目 |
預估合計 |
核心收入支出 |
活動開支 |
|||
能力劃分類別 考試科目項目編碼 |
科目必種類 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
205 |
|
|
培養其他支出 |
4.32 |
|
4.32 |
205 |
99 |
|
相關教導收入支出 |
4.32 |
|
4.32 |
205 |
99 |
99 |
別的的教育支出費用 |
4.32 |
|
4.32 |
208 |
|
|
社會生活有保障和人才需求收支 |
361.38 |
361.38 |
|
208 |
05 |
|
行政性事業心計量單位離退休之 |
361.38 |
361.38 |
|
208 |
05 |
02 |
視野院校離提前退休 |
0.10 |
0.10 |
|
208 |
05 |
05 |
國家機關事業上的單位名稱大多頤養商業險交費其他支出 |
272.26 |
272.26 |
|
208 |
05 |
06 |
企事業上的標準事業上的標準職業選擇年金交費支出費用 |
89.02 |
89.02 |
|
210 |
|
|
醫療器械清潔與項目生殖開支 |
3029.27 |
2599.92 |
429.35 |
210 |
03 |
|
下基層整形健康醫院 |
2454.33 |
2056.71 |
397.62 |
210 |
03 |
01 |
省份街道社區醫療管理醫療機構 |
2450.24 |
2056.71 |
393.53 |
210 |
03 |
99 |
另外農村基層整形安全衛生結構結余 |
4.09 |
|
4.09 |
210 |
04 |
|
通用安全衛生 |
422.21 |
390.48 |
31.73 |
210 |
04 |
08 |
基本上公共功能清潔功能 |
422.21 |
390.48 |
31.73 |
210 |
11 |
|
政府部門事業心公司的醫治 |
152.73 |
152.73 |
|
210 |
11 |
02 |
創業公司的醫遼 |
152.73 |
152.73 |
|
221 |
|
|
往房質量保障其他支出 |
1.89 |
1.89 |
|
221 |
02 |
|
自建房改革方案結余 |
1.89 |
1.89 |
|
221 |
02 |
01 |
房產住房基金 |
1.89 |
1.89 |
|
預估合計 |
3396.86 |
2963.19 |
433.67 |
2018季度通常情況公共信息概預算財政部門捐款基礎開支部門預算表
基層單位:70萬
內容 |
預估合計 |
員工經費支出 |
共用經費支出 |
||
經濟條件劃分類別 科目表商品代碼 |
學科英文名稱 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
底薪員工福利費用支出 |
2963.09 |
2963.09 |
|
301 |
01 |
常規薪水 |
402.94 |
402.94 |
|
301 |
02 |
津貼補肋補肋 |
199.57 |
199.57 |
|
301 |
03 |
年獎 |
50.63 |
50.63 |
|
301 |
06 |
膳食補貼金費 |
118.37 |
118.37 |
|
301 |
07 |
績效考核底薪 |
899.65 |
899.65 |
|
301 |
08 |
部門事業心部門一般社會養老保險公司保險公司費 |
453.93 |
453.93 |
|
301 |
09 |
職業角色年金付費 |
89.02 |
89.02 |
|
301 |
10 |
營業員總體醫療管理保險服務交費 |
|
|
|
301 |
11 |
公務活動員醫療保障補助金網上繳費 |
|
|
|
301 |
12 |
別的發展保證繳納費用 |
|
|
|
301 |
13 |
公房社保公積金 |
1.89 |
1.89 |
|
301 |
14 |
醫療保健費 |
152.73 |
152.73 |
|
301 |
99 |
某些底薪福利福利教育支出 |
594.367 |
594.36 |
|
302 |
|
各種商品和服務的收支 |
0.1 |
|
0.1 |
302 |
01 |
辦公區費 |
|
|
|
302 |
02 |
噴涂費 |
|
|
|
302 |
03 |
咨詢中心費 |
|
|
|
302 |
04 |
證件費 |
|
|
|
302 |
05 |
有水費 |
|
|
|
302 |
06 |
電價 |
|
|
|
302 |
07 |
輕工費 |
|
|
|
302 |
08 |
供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
業主治理費 |
|
|
|
302 |
11 |
出差費 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出國留學(境)管理費 |
|
|
|
302 |
13 |
維修部(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
租費 |
|
|
|
302 |
15 |
工作會費 |
|
|
|
302 |
16 |
專業培訓費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務活動接待處費 |
|
|
|
302 |
18 |
多功能村料費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝購入費 |
|
|
|
302 |
25 |
轉用液體燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
建筑勞務費 |
|
|
|
302 |
27 |
委托協議銷售費 |
|
|
|
302 |
28 |
公會資金投入 |
|
|
|
302 |
29 |
有福利費 |
0.1 |
|
0.1 |
302 |
31 |
公務活動車輛電腦運行維持費 |
|
|
|
302 |
39 |
其他交通網預算 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及追加成本 |
|
|
|
302 |
99 |
另外的的商品和服務的教育支出 |
|
|
|
303 |
|
對人個和家人的補助款 |
|
|
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
養老費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
現在的生活補助款 |
|
|
|
303 |
07 |
醫藥費補助費 |
|
|
|
303 |
08 |
國家國家助學金 |
|
|
|
303 |
09 |
福利金 |
|
|
|
303 |
10 |
人個農林牧生產制造補貼標準 |
|
|
|
303 |
99 |
一些個體戶和家中的補助款教育支出 |
|
|
|
310 |
|
資產性費用 |
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310 |
02 |
企業辦公裝備采購 |
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310 |
03 |
用機器購置費 |
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310 |
07 |
相關信息數據網絡及app軟件新購更新時間 |
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310 |
13 |
公務活動車輛租賃置辦 |
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310 |
19 |
其他的道路平臺折舊費 |
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310 |
22 |
無形之中凈資產折舊費 |
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310 |
99 |
的投資基金性付出 |
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加總 |
2963.19 |
2963.09 |
0.1 |
ಌ2018全年度通常情況下共同財政收支預算財政收支補貼款“三公”資金及政府部門正常運行資金收支竣工決算表
公司:萬元左右
基本上共同估算財務捐款“三公”金費 |
企事業單位加載 經費支出部門預算數 |
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加總 |
因公出國旅游 (境)費 |
因公專車購買及作業費 |
公務活動歡迎費 |
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小計 |
公務活動出行 租賃費費 |
公務活動出行 加載費 |
||||||||||
項目預算數 |
預算數 |
決算數 |
預算數 |
預算表數 |
部門預算數 |
費用預算數 |
預算數 |
工程預算數 |
結算的時候數 |
成本預算數 |
竣工決算數 |
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0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2018月度鎮政府性債券概算民政捐款開支結算的時候表
公司:萬的大寫
工程項目 |
總計 |
關鍵付出 |
項目總支出 |
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能力幾大類 課程和科目編寫代碼 |
會計科目命名 |
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類 |
款 |
項 |
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累計 |
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注:上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018全年度財力債務情況下表 |
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余額企業:億元 |
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人數 |
意義 |
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年終數 |
年終數 |
期初數 |
半年度數 |
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一、財力累計數 |
—— |
—— |
2981.29 |
3117.89 |
(一)流量資源 |
—— |
—— |
885.50 |
726.83 |
(二)固定位置金融資產 |
—— |
—— |
2095.79 |
2391.06 |
其中:1.房屋(平方米) |
6292.39 |
6292.39 |
708.70 |
708.70 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
3 |
3 |
231.35 |
231.35 |
(1)車輛 |
|
|
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🐲 一般的公務活動車輛使用 |
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𒁃 監察交警執法小二租車 |
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ℱ 機械正規技巧車輛租賃 |
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ও 另一個公務車 |
|
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(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
3 |
3 |
231.35 |
231.35 |
3.專用設備(臺/套) |
1 |
2 |
179.60 |
339.40 |
單價100萬元以上專用設備 |
1 |
2 |
179.60 |
339.40 |
༒ 4.其它的固定好財力 |
—— |
—— |
976.14 |
1111.61 |
🔥 減:累加折舊費及減值籌備 |
—— |
—— |
|
|
(三)長期的交易 |
—— |
—— |
|
|
(四)修建中過程 |
—— |
—— |
|
|
(五)無形之中股權 |
—— |
—— |
|
|
൩ 減:顯示器攤銷 |
—— |
—— |
|
|
(六)別的凈資產 |
—— |
—— |
|
|
二、負債率總金額 |
—— |
—— |
455.41 |
283.46 |
三、凈財力自動求和 |
—— |
—— |
2525.88 |
2834.43 |
第三部分 上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
一、相對于昆明市松江區石湖蕩鎮平臺清潔工作心中2018財政年度納入收入支出竣工決算總的原因說明
昆明市松江區石湖蕩鎮居委會清潔衛生功能核心2018✱年度收入總計為5895.43萬元、支出總計為5895.43萬元。與2017年度相比,收入總計增加397.92萬,主要原因:財政撥款收入增加139.55萬元,事業收入增加258.37萬元;支出總計增加412.98萬元,主要原因:人員支出增加485.22萬元。
二、有關成都市松江區石湖蕩鎮社區服務于管理中心干凈服務于管理中心2018年度目標年收入竣工決算情況報告就說明
年初🦩收入合計5895.43萬元,其中:財政撥款收入3396.86萬元,占57.62%;事業收入2175.25萬元,占36.90%。
三、觀于廣州市松江區石湖蕩鎮小區公共衛生保障中心點2018季度結余結算的時候情況就說明
年初꧅支出合計5882.15萬元,其中:基本支出5448.48萬元,占92.63%;項目支出433.67萬元,占7.37%。
四、關于幼兒園深圳市松江區石湖蕩鎮社區的服務部站環境衛生的服務部站2018本年財政性撥付納入支出費用整體來說情況發生這說明
昆明市松江區石湖蕩鎮小區安全衛生功能機構2018🐼年度財政撥款收支總決算3396.86萬元。與2017年度相比,財政撥款收入支出總計增加139.55萬元,增長4.28%。主要原因:人員經費增加。
五、對於武漢市松江區石湖蕩鎮片區干凈衛生精準服務中央2018第四季度通常情況報告下公共信息民政預算民政付款開支部門預算情況報告表示
(一)通常環境下服務性費用民政補貼款經費支出部門預算綜合性環境
東莞市松江區石湖蕩鎮社區網站衛生防疫服務培訓咨詢中心2018🌳年度一般公共預算財政撥款支出3396.86萬元,占本年支出合計的57.75%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加139.55萬元,增長4.28%。主要原因:人員經費增加。
(二)一般來說公用財政預算預算財政預算審批付出部門預算結構類型時候
佛山市松江區石湖蕩鎮街道衛生間服務管理主2018💮年度一般公共預算財政撥款支出3396.86萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)361.38萬元,占10.64%;醫療衛生與計劃生育支出(類)3029.27萬元,占89.18%,住房保障支出1.89萬元,占0.18%。
(三)通常事情下通用預竣工決算財政性撥付經費支出竣工決算大概事情
佛山市松江區石湖蕩鎮社區功能站衛生管理功能服務管理平臺2018♔年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3519.99萬元,支出決算為3396.86萬元,完成年初預算的96.5%。決算數小于預算數的主要原因:安排人員經費減少、繳納職業年金繳費。其中:
1🐲、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繼續教育培訓費的支出。年初預算為10萬元,支出決算為4.32萬元。決算數小于預算數的主要原因:繼續教育費用減少。
2🅠、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:單位退休人員福利費。年初預算為0.1萬元,支出決算為0.1萬元。決算數等于預算數.
3😼、社會保障和就業支出(類)機關事業單位基本養老保險經費支出(項)。主要用于:在職人員基本養老繳費支出。年初預算為270.04萬元,支出決算為272.26萬元。決算數大于預算數的主要原因:基本養老繳費增加。
4♕、社會保障和就業支出(類)機關事業單位職業年金繳費(項)。主要用于:在職人員職業年金繳費支出。年初預算為68.43萬元,支出決算為89.02萬元。決算數大于預算數的主要原因:職業年金繳費增加。
5🐎、醫療衛生與計劃生育(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員基本工資、津貼補貼、績效工資、繳納基本養老、工傷、生育保險費,編外人員工資福利,及公用經費、專用材料費、設備等日常維修、運行經費,醫療設備購置等。年初預算為2526.05萬元,支出決算為2450.23萬元。決算數小于預算數的主要原因:公用經費減少支出。
6👍、醫療衛生與計劃生育(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構(項)。主要用于:基層醫療機構與村衛生室基本藥物相關經費。年初預算為4.09萬元,支出決算為4.09萬元。決算數等于預算數。
7♋、醫療衛生與計劃生育(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:基本公共衛生服務人員經費、公用經費。年初預算為517.1萬元,支出決算422.21萬元。決算數小于預算數的主要原因:公用經費支出減少。
8ꦇ、醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)基本公共衛生服務事業單位醫療(項)。主要用于:事業單位人員醫療經費。年初預算為128.27萬元,支出決算152.73萬元。決算數大于預算數的主要原因:事業單位人員醫療經費支出增加。
9♌、住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項)。主要用于:繳納住房公積金。年初預算為0萬元,支出決算為1.89萬元。決算數大于預算數的主要原因:住房公積金支出增加。
六、更多沈陽市松江區石湖蕩鎮小區干凈的服務管理中心2018年通常情況發生共同竣工決算財政性捐款最基本收入支出竣工決算情況發生反映
傷害市松江區石湖蕩鎮社區工作站安全工作管理中心2018♌年度一般公共預算財政撥款基本支出2963.19萬元,包括人員經費2963.09萬元,公用經費0.10萬元。基本支出中:
1🐓、工資福利支出2963.19萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、養老保險繳費、伙食補貼、住房公積金及其他工資福利支出。
2、商品和服務支出0.1萬元,主要用于:福利費支出。
3、資本性支出0.56萬元,主要用于:辦公設備購置。
ღ七、關于上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”接待費不需要審批費用竣工決算總體布局條件代表。
傷害市松江區石湖蕩鎮社區網站衛生防疫服務管理中心站2018💛年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0萬元.
(二)“三公”經費支出費用財政支出費用捐款支出費用結算的時候基本癥狀闡述。
2018𝐆年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元,占0%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:
1、因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個、累計0人次。
2、公務用車購置及運行維護費支出0萬元。其中:
公務用車購置支出為0萬元。🥂公務接待專車啟用保護開支0萬美金。2018年,蘇州市松江區石湖蕩鎮街道社區服務于防疫服務于中心站歸屬各估算的單位花銷財務捐款的公務接待車輛使用存有量為0輛。
3、公務接待費支出0萬元。其中:
國內公務接待支出0萬(含外賓接待支出0萬元)。
八、關與南京市松江區石湖蕩鎮區域衛生管理功能中心局2018一年度政府部門性私募基金預預算財政資金付款花費預算條件說
♓佛山市松江區石湖蕩鎮街道辦衛生防疫服務培訓學校2018全年度無人民政府性母基金項目預算財政總支出捐款總支出。
九、集體所有制投資者營業項目預算財務撥付狀態說明書
佛山市松江區石湖蕩鎮小區衛生間服務公司2018半年度無國家股資金運營費用預算財政廳撥付撥出。
十、另一重要的事宜的癥狀詳細說明
(一)國家機關工作經費開支開支情況
成都市松江區石湖蕩鎮社區服務管理站衛生監督服務管理機構2018每年無機物關運作事業費撥出。
(二)區政府招標流程經費支出實際情況
濟南市松江區石湖蕩鎮居委會衛生學服務性平臺2018💧年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為452.94萬元,其中:貨物采購金額279.14萬元、工程采購金額65萬元、服務采購金額108.8萬元。
(三)車子、室內異常占用率現狀
武漢市松江區石湖蕩鎮社區服務保障重心清潔服務保障重心2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)預算表效績治理情況發生
ꦬ上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目0個,涉及預算金額0萬元;2018年度開展的績效評價項目16個🌸,涉及預算金額528.00萬元,(其中,績效評級為“優”的項目0個;績效評級為“良”的項目16個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。
第四部分 名詞解釋
✤一、民政廳審批年收入:指機構上全年從本級民政廳部位要先拿到的民政廳審批,其中包括通常公眾工程費用民政廳審批和市政府性母基金工程費用民政廳審批。
꧙二、事業的單位有成盈利:指事業的單位有成的單位深入推進專業課程金融業務過程極其捕助過程獲取的盈利。包括是:醫學盈利、醫療耗材盈利、另外的盈利等。
ꦗ三、開個人年收入:指事業上的政府部門在職業業務量移動還有其助手移動本身組織開展非獨有分攤開移動獲得的個人年收入。
四、其它納入:指單位名稱完成的除“財政廳付款納入”、“事業發展納入”、“經營的納入”等或者的納入。
五、年末結轉和節余:就是指上一年度無法到位、結轉到年初按關于法律規定依然操作的資源。
💮六、年終結轉和盈余:指上年中或過去年中決算布置、因客觀事實條件時有發生變動時未按原計劃方案進行,需延時到之后年中按有關的信息指定持續選用的本金。
🦋七、基本的教育費用:指標準為保駕護航組織很正常高速運行、成功規章制度本職工作釣魚任務而發生的的那項教育費用。
♊八、內容教育教育支出費用:指廠家為成功特殊的行政性上班任務卡或企業趨勢對象,在基本上教育教育支出費用囿于時有發生的幾項教育教育支出費用。
ℱ九、運作總撥出:指人事部門在專業化主題活動及手游輔助主題活動除此之外大力開展非獨立自主歸集運作主題活動發生的的總撥出。
♕十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🤡國慶、國家機關工作接待費:指行政性部門和按照國家事業編制法處理的事業部門食用通常情況共用設施預決算財政部門補貼款按排的常見開支中的日常任務共用接待費開支。