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2019年決算信息公開(上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心)
信息來源: 發表的時間:2021-08-14 閱讀次數:

 

 

 

 

 

昆明市松江區泖港鎮平臺環保服務管理平臺

2019月度結算的時候

 


目  錄

 

首先要素 重慶市松江區泖港鎮社群清潔衛生提供服務站站概述

一、最主要職責

二、系統設置成

第二部分 上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2019年度決算表

一、凈收入性支出竣工決算總表

二、收入來源部門預算表

三、收入支出竣工決算表

四、財政資金付款效益教育支出竣工決算總表

五、正常公共信息費用財政收支審批收支竣工決算表

六、般公開估算不需要付款基礎開支預算表

七、基本共公費用預算不需要審批“三公”專項勞務費及市直機關運動專項勞務費花費預算表

八、政府性性股票基金概算國庫捐款收入支出竣工決算表

九、股權欠債現狀表

第三部分 上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2019年度決算情況說明

然后個部分 名稱回答


第一部分    上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心概況

 

一、最主要的管理職能

▨泖港鎮居委健康的功能重點是一種所集醫治保障、防范、保健品、術后康復、健康的幼兒教育和計劃表生孩水平監督為合一的下基層居委醫治保障健康的功能機購。重點屬于松江區南方,南鄰金大別山區朱涇鎮,重點負擔著泖港鎮的一般醫治保障、公共性健康的和居委健康的功能崗位。

二、系統設施

上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心設39個設有公司,比如:✅行政辦公室、工會、醫務科、護理部、醫療糾紛處理辦公室、預防保健科、社區科、全科醫療科、內科、外科、婦科、婦女保健科、兒童保健科、口腔科、中醫科、康復醫學科、醫學檢驗科(臨床體液、血液專業/臨床化學檢驗專業/臨床免疫、血清專業)、醫學影像科(X線診斷專業/超聲診斷專業/心電圖診斷專業)、藥劑科、老年病房、精神病房、財務科、后勤保障科、分中心、16家社區衛生服務站。

 

 

 

 

 

 

第二部分    上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2019年度決算表

2019年中收錄費用支出 竣工決算總表

標準:萬

創收

總支出

該項目

部門預算數

品牌

部門預算數

一、常見公用估算不需要撥付盈利

4819.34

一、基本上公共信息服務保障經費支出

 

二、縣政府性投資基金概預算財政資金補貼款純收入

 

二、外交政策結余

 

三、上一級補帖收入水平

 

三、國防軍事撥出

 

四、自己事業工資

5193.34

四、通用衛生開支

 

五、運營營收

 

五、教肓結余

6.72

六、附屬企事業單位繳納凈收入

 

六、科學高技術高技術經費支出

 

七、相關薪資

99.66

七、和文化度假游球場與影視傳媒總支出

 

 

 

八、市場經濟保證和就業機會費用支出

538.36

 

 

九、衛生監督身心健康收支

9003.94

 

 

十、能效節能減排其他支出

 

 

 

十一月、成鄉社群結余

 

 

 

12、農業和林業水性支出

 

 

 

13、交通管理車輛運輸費用支出

 

 

 

十四、資源共享勘查信息內容等總支出

 

 

 

15、商務工作業等結余

 

 

 

十五、互聯網金融費用支出

 

 

 

二十七、支助另一個東北部其他支出

 

 

 

十九、自然是影視資源海上氣象站等費用

 

 

 

黨的十九、商品房得到保障付出

144.48

 

 

三十、糧油食品工程物資自給率撥出

 

 

 

二十一國慶、災難消滅及應及工作支出費用

 

 

 

二12、另外的結余

 

本年度效益總計

10112.34

當年度開支總計

9693.51

用自己事業母基金補回結余差額

 

余額分發

414.59

年末結轉和余額

 

歲末結轉和盈余

4.24

總額

10112.34

總結

10112.34


2019財政年度年收入部門預算表

的單位:萬塊人民幣

項目流程

上年納入總金額

國庫付款純收入

上家補貼費工資收入

創業薪水

銷售收錄

付屬機關單位上交國家創收

另一個個人收入

功能分類
科目編碼

幾個會計科目標題

總金額

10112.34 

4819.34 

 

5193.34 

 

 

99.66 

205

 

 

基礎教育付出

6.72 

6.72 

 

 

 

 

 

205

08

 

研習及專業培訓

6.72 

6.72 

 

 

 

 

 

205

08

03

學習經費支出

6.72 

6.72 

 

 

 

 

 

208

 

 

發展切實保障和人才需求性支出

538.36 

178.34 

 

360.02 

 

 

 

208

05 

 

行政機關參公院校離養老金

538.36 

178.34 

 

360.02 

 

 

 

208

05

02 

衛生事業機構離退休工資

15.14 

15.14 

 

 

 

 

 

208

05

05

危險機關視野計量單位基本的養老院保費繳納費用費用

360.02

 

 

360.02

 

 

 

208

05

06

市直機關企業發展計量單位職業年金激費教育支出

163.20

163.20

 

 

 

 

 

210

 

 

清潔更健康花費

9422.77

4489.79

 

4833.32

 

 

99.66

210

03

 

基層工作治療衛生情況單位

8211.73

3673.49

 

4473.02

 

 

65.22

210

03

01

大城市社區健康健康企業

8211.73

3673.49

 

4473.02

 

 

65.22

210

04

 

公用設施衛生學

1016.41

816.31

 

165.67

 

 

34.44

210

04

08

常見公共性安全售后服務

1006.71

806.61

 

165.67

 

 

34.44

210

04

09

比較重要共同衛生防疫專頂

9.70

9.70

 

 

 

 

 

210

11

 

政府部門人事標準醫療保健

194.63

 

 

194.63

 

 

 

210

11

02

企事業機構治療

194.63

 

 

194.63

 

 

 

221

 

 

個人住房基本保障結余

144.48

144.48

 

 

 

 

 

221

02 

 

房間教育體制改革總支出

144.48

144.48

 

 

 

 

 

221

02 

01 

租賃房住房基金

144.48 

144.48 

 

 

 

 

 

 


2019第四季度收支結算的時候表

政府部門:萬美金

建設項目

年初費用總金額

通常付出

新項目付出

上交國家上司開支

生意結余

對附帶機構津貼性支出

功能分類
科目編碼

幾個會計科目名號

累計

9693.51 

9273.74 

419.77 

 

 

 

205

 

 

幼兒教育費用支出

6.72 

 

6.72 

 

 

 

205

08

 

進修生及培訓學習

6.72 

 

6.72 

 

 

 

205

08

03

教育培訓其他支出

6.72 

 

6.72 

 

 

 

208

 

 

社會各界的保障和就業率開支

538.36 

538.36 

 

 

 

 

208

05 

 

行政事務事業心政府部門離退居二線

538.36 

538.36 

 

 

 

 

208

05

02 

企事業院校離退休之

15.14 

15.14 

 

 

 

 

208

05

05

政府機關事業性機關單位大致社會養老人壽保險繳納費用收支

360.02 

360.02 

 

 

 

 

208

05

06

部門創業計量單位行業年金手機繳費收支

163.20

163.20

 

 

 

 

210

 

 

環衛健康保健撥出

9003.94

8590.89

413.05

 

 

 

210

03

 

基礎醫療器械健康中介機構

7988.91

7619.26

369.65

 

 

 

210

03

01

市區街道社區清潔組織

7988.91

7619.26

369.65

 

 

 

210

04

 

共公衛生防疫

820.40

777.00

43.40

 

 

 

210

04

08

基本的公用衛生間的服務

810.70

777.00

33.70

 

 

 

210

04

09

重大事件公用衛生學專門

9.70

 

9.70

 

 

 

210

11

 

行政機關事業有成政府部門醫療衛生

194.63

194.63

 

 

 

 

210

11

02

視野工作單位社區醫療

194.63

194.63

 

 

 

 

221

 

 

房間有保障開支

144.48

144.48

 

 

 

 

221

02 

 

個人住房改制收入支出

144.48

144.48

 

 

 

 

221

02 

01 

公寓房住房基金

144.48

144.48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2019年度目標財政廳付款收錄撥出預算總表

企業單位:千元

工資

其他支出

內容

部門預算數

新項目

預估合計

普遍通用決算財政局審批

國家性債券成本預算財政支出付款

一、大部分公共性預算表財務捐款

4819.34 

一、正常公共性服務項目收入支出

 

 

 

二、市政府性母基金費用預算財政預算撥付

 

二、外交政策支出費用

 

 

 

 

 

三、國防軍事收入支出

 

 

 

 

 

四、公用很安全教育支出

 

 

 

 

 

五、教育學校教育支出

6.72 

6.72 

 

 

 

六、科學高技術高技術撥出

 

 

 

 

 

七、人文游玩體育課與文化傳播結余

 

 

 

 

 

八、生活保障措施和工作費用支出

178.34 

178.34 

 

 

 

九、安全安全健康花費

4485.55 

4485.55 

 

 

 

十、低能耗環保健康支出費用

 

 

 

 

 

國慶、城鄉經濟社區網站收入支出

 

 

 

 

 

第十二、農業水經費支出

 

 

 

 

 

第十五、鐵路交通運載其他支出

 

 

 

 

 

十四、資源性堪探信息查詢等支出費用

 

 

 

 

 

二十、商家安全流通業等費用支出

 

 

 

 

 

第十六、財務收支

 

 

 

 

 

十二、協助另一個的地區性支出

 

 

 

 

 

18、自燃材料深海氣象條件等支出費用

 

 

 

 

 

19、自建房保障措施花費

144.48 

144.48 

 

 

 

2、糧油食品工程物資保障開支

 

 

 

 

 

二五一、災害性防范及緊急標準化管理總支出

 

 

 

 

 

二十三、一些開支

 

 

 

本年度年收入累計

4819.34 

年初費用合計數

4815.09 

4815.09 

 

月初財政資金捐款結轉和節余

 

年終財政性審批結轉和節余

4.24 

4.24 

 

一、一般來說公用設施項目預算不需要補貼款

 

 

 

 

 

二、政府機關性貨幣基金估算財政性撥付

 

 

 

 

 

合計

4819.34 

共計

4819.34 

4819.34 

 

 


2019半年度一樣 公共性費用國庫審批付出竣工決算表

標準:萬余元

項目流程

加總

根本支出費用

項目流程付出

功能性的分類

專業科目編寫代碼

課目品牌

205

 

 

培育總支出

6.72

 

6.72

205

08

 

規陪及培訓教育

6.72

 

6.72

205

08

03

教學性支出

6.72

 

6.72

208

 

 

世界切實保障和畢業生就業收入支出

178.34

178.34

 

208

05 

 

政府部門創業工作單位離退休工資

178.34

178.34

 

208

05

02 

創業標準離退居二線

15.14

15.14

 

208

05

06

市直機關教育事業部門事業年金交款結余

163.20

163.20

 

210

 

 

衛生防疫建康性支出

4485.55

4072.50

413.05

210

03

 

底層醫療設備安全衛生學校

3669.24

3299.60

369.65

210

03

01

都市社區服務中心衛生情況裝置

3669.24

3299.60

369.65

210

04

 

通用衛生監督

816.31

772.91

43.40

210

04

08

最基本公開環保服務性

806.61

772.91

33.70

210

04

09

根本性共同環衛專項計劃

9.70

 

9.70

221

 

 

個人住房確保費用

144.48

144.48

 

221

02 

 

個人住房制度改革總支出

144.48

144.48

 

221

02 

01 

房屋社保公積金

144.48

144.48

 

預估合計

4815.09

4395.32

419.77

 


2019年平常共公概預算財務補貼款基本性花費預算表

  單位名稱:萬多

樓盤

加總

者預備費

共用事業費

成本分類別

會計分類編號

課程名字大全

301

 

基本工資獎勵費用支出

4143.78

4143.78

 

301

01

  主要員工工資

645.71

645.71

 

301

02

  津貼政府補貼政府補貼

231.09

231.09

 

301

03

  獎金稅

 

 

 

301

06

  餐費補帖費

185.48

185.48

 

301

07

  業績考核員工工資

1458.86

1458.86

 

301

08

政府機關參公政府部門基本的養老院商業險激費

 

 

 

301

09

的職業年金繳納

163.20

163.20

 

301

10

教職工核心醫療保健保險公司納費

 

 

 

301

11

國家國家公務員醫療設備補貼費納費

 

 

 

301

12

許多當今社會服務激費

35.20

35.20

 

301

13

往房社保公積金

144.48

144.48

 

301

14

醫學費

 

 

 

301

99

  一些月薪有福利總支出

1279.75

1279.75

 

302

 

設備和服務管理結余

241.38

 

241.38

302

01

  辦公場所費

1.39

 

1.39

302

02

  刷費

2.40

 

2.40

302

03

  諮詢費

 

 

 

302

04

  手讀費

 

 

 

302

05

  有水費

 

 

 

302

06

  煤氣費

2.54

 

2.54

302

07

  輕工費

 

 

 

302

08

  天然氣供暖費

 

 

 

302

09

  物業的管理公司的服務費

66.50

 

66.50

302

11

  交通費

 

 

 

302

12

  因公出國工作(境)手續費

 

 

 

302

13

  維修部(護)費

0.57

 

0.57

302

14

  租費

 

 

 

302

15

  電視電話會議費

 

 

 

302

16

  培圳費

 

 

 

302

17

  公務活動接待室費

 

 

 

302

18

  特用的工費

98.87

 

98.87

302

24

  被裝新購費

 

 

 

302

25

  用燃劑費

 

 

 

302

26

  勞務工費

 

 

 

302

27

  委托代為業務領域費

 

 

 

302

28

  工會組織金費

 

 

 

302

29

  好處費

35.65

 

35.65

302

31

  公務活動車輛租賃操作維修費

3.93

 

3.93

302

39

  別交通線成本

3.00

 

3.00

302

40

  稅金及扣減費用的

 

 

 

302

99

  任何餐品和服務培訓其他支出

26.53

 

26.53

303

 

對我們和家中的補貼政策

8.55

8.55

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  提前退休費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

6.61

6.61

 

303

05

  活補助金

 

 

 

303

07

  社區醫療費用補助款

 

 

 

303

08

  獎學金金

 

 

 

303

09

  額外獎勵金

 

 

 

303

10

個體戶水產業生產國家補貼

 

 

 

303

99

  另一個對我和小家庭的補貼費

1.94

1.94

 

310

 

金融資本性開支

1.61

 

1.61

310

02

  辦工系統添置

1.61

 

1.61

310

03

  專用箱設施置辦

 

 

 

310

07

  數據信息在線及app軟件添置自動更新

 

 

 

310

13

  國家公務車輛租賃折舊費

 

 

 

310

19

  其它的道路工貝折舊費

 

 

 

310

21

  歷史文物和成列品折舊費

 

 

 

310

22

  隱匿資本購買

 

 

 

310

99

  另外資本性支出費用

 

 

 

自動求和

4395.32

4152.33

242.99

 


2019年末一樣 通用財政性預算財政性付款“三公”預備費付出及部門使用預備費付出付出竣工決算表

行業:萬美元

大部分公用設施預算表財政廳補貼款“三公”預備費

市直機關電腦運行

預備費預算數

加總

因公出境

(境)費

公務活動買車購進及執行費

國家公務客服費

小計

因公小二租車

添置費

因公車輛使用

工作費

概預算數

竣工決算數

決算數

部門預算數

決算數

預算數

財政預算數

部門預算數

概預算數

竣工決算數

費用預算數

結算的時候數

 

4.00

3.93

 

 

4.00

3.93

 

 

4.00

3.93

 

 

 


2019本年人民政府性基金、期貨、現貨、微盤工程預算財政性審批經費支出部門預算表

企業單位:萬元左右

投資項目

自動求和

主要付出

項目性支出

實用功能劃分類別

課目商品代碼

課目稱呼

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

預估合計

 

 

 

注:上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019月度凈資產債務條件表

 

 

大額院校:十萬

 

規模

市場價值

月初數

年初數

今年初數

半年度數

一、財力合計數

——

——

3671.76

4094.16

   (一)游動資產投資

——

——

2309.20

2708.16

   (二)固定住固定資產處置

——

——

3042.12

3238.73

          其中:1.房屋(平方米)

3969.48

3969.48

1003.80

1003.80

🌳                2.代用機器設備(臺/套/輛)

923

1031

551.67

677.34

𝄹                     這之中:(1)來往車輛(輛)

1

1

19.51

19.51

𓆏                                 常見公務接待用車的

 

 

 

 

♌                                 城管執法值崗租車

 

 

 

 

🦋                                 重型的專業系統使用車

 

 

 

 

ꦦ                                 某些租車

1

1

19.51

19.51

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

537

559

1301.10

1410.28

                    其中:單價100萬元以上專用設備

1

1

159.80

159.80

🗹               4.許多規定股權

——

——

185.55

147.31

🌌        減:積攢計提折舊及減值預備

——

——

1679.57

1873.79

   (三)經常性股份資金

——

——

 

 

   (四)長時間公司債券加盟

——

——

 

 

   (五)修建中過程中

——

——

 

 

   (六)無形中資產投資

——

——

 

21.79

🦄        減:積累攤銷

——

——

 

0.73

   (七)一些債務

——

——

 

 

二、外債加總

——

——

379.98

555.46

三、凈財力合計數

——

——

3291.77

3538.69

 

 

 

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2019年度決算情況說明

 

一、相對于武漢市松江區泖港鎮區域衛生管理安全服務平臺2019年末盈利付出竣工決算整體實際情況闡述

沈陽市松江區泖港鎮區域食品衛生業務中央2019🌜年度收入總計為10112.34萬元、支出總計為10112.34萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加878.53萬元。主要原因:中心人員經費增加、繳納職工社會保險費、門診就診人次比上年增加,藥品等公用經費增加。

二、對蘇州市松江區泖港鎮特別衛生情況工作中心站2019季度收入水平竣工決算前提說明書怎么寫

當年度ও收入合計10112.34萬元,其中:財政撥款收入4819.34萬元,占47.66%;事業收入5193.34萬元,占51.36%;其他收入99.66萬元,占0.98%。

三、針對杭州市松江區泖港鎮社區功能中衛生監督功能中2019每年其他支出竣工決算現狀詳細說明

年初✱支出合計9693.51萬元,其中:基本支出9273.74萬元,占95.66%;項目支出419.77萬元,占4.34%。

四、對于佛山市市松江區泖港鎮社區居委會清潔衛生精準服務咨詢中心2019年終財政廳捐款純收入收入支出環境承載力現象表示

成都市松江區泖港鎮小區干凈衛生服務管理咨詢中心2019𒀰年度財政撥款收支總決算4819.34萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加827.87萬元,增長20.74%。主要原因:工資福利支出及商品和服務支出增加。

五、有關武漢市松江區泖港鎮社區服務于站衛生管理服務于咨詢中心2019全年通常公用費用預算國庫捐款結余竣工決算現象解釋

(一)般公開項目預算財政性付款經費支出預算環境承載力前提

武漢市市松江區泖港鎮居委環衛業務學校2019𓆉年度一般公共預算財政撥款支出4815.09萬元,占本年支出合計的49.67%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加823.62萬元,增長20.63%。主要原因:工資福利支出及商品和服務支出增加。

(二)一樣 公用預預算不需要審批收支預算空間結構癥狀

昆明市松江區泖港鎮社群衛生學保障中心點2019🔜年度一般公共預算財政撥款支出4815.09萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)6.72萬元,占0.13%;社會保障和就業支出(類)178.34萬元,占3.71%;衛生健康支出(類)4485.55萬元,占93.16%;住房保障支出(類)144.48萬元,占3.00% 。

(三)通常事情下服務性估算財政資金捐款花費部門預算中應事情

佛山市松江區泖港鎮平臺安全貼心服務重點2019🌠年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為4689.14萬元,支出決算為4815.09萬元,完成年初預算的102.68%。決算數大于預算數的主要原因:工資福利支出及商品和服務支出增加。其中:

1ꩵ、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繼續教育培訓費的支出。年初預算為10萬元,支出決算為6.72萬元。決算數小于預算數的主要原因:繼續教育費用及人員減少。

2♋、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:單位退休人員福利費。年初預算為26.56萬元,支出決算為15.14萬元。決算數小于預算數的主要原因:退休人員療休養減少。

3🥂、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費(項)。主要用于:在職人員職業年金繳費支出。年初預算為167.09萬元,支出決算為163.20萬元。決算數小于預算數的主要原因:職業年金繳費減少。

4♍、衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員基本工資、津貼補貼、績效工資、繳納基本養老、工傷、生育保險費,編外人員工資福利,及公用經費、專用材料費、設備等日常維修、運行經費,醫療設備購置等。年初預算為3639.88萬元,支出決算為3669.24萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員經費支出增加。

5🐲、衛生健康支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:基層醫療機構與村衛生室基本藥物相關經費。年初預算為666.00萬元,支出決算為806.61萬元。決算數大于預算數的主要原因:增加預算。

6𝓀、衛生健康支出(類)公共衛生(款)重大公共衛生專項(項)。主要用于:重大公共衛生服務經費。年初預算為33.40萬元,支出決算為9.70萬元。決算數小于預算數的主要原因:對口支援經費結余。

7♚、住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項)。主要用于:繳納住房公積金。年初預算為146.20萬元,支出決算為144.48萬元。決算數小于預算數的主要原因:住房公積金支出減少。

六、就成都市松江區泖港鎮特別環境衛生服務保障機構2019年中一般來說公用費用財政性捐款最基本經費支出結算的時候情況下解釋

武漢市松江區泖港鎮街道辦事處衛生監督服務培訓重心2019🙈年度一般公共預算財政撥款基本支出4395.32萬元,包括人員經費4152.33萬元,公用經費242.99萬元。基本支出中:

1⛄、工資福利支出4143.78萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、社會保險費、非編人員薪酬等。

2🤡、商品和服務支出241.38萬元,主要用于:辦公費、印刷費、物業管理費、維修(護)費、專用材料費、福利費等。

3、對個人和家庭的補助8.55萬元,主要用于撫恤金及獨生子女費及托費

4、資本性支出1.61萬元,主要用于辦公設備購置。

💜七、關于上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”金費國庫審批支出費用竣工決算總體目標問題闡述。

鄭州市松江區泖港鎮居委衛生管理提供服務管理中心2019🌳年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為4.00萬元,支出決算為3.93萬元,完成預算的98.25%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為3.93萬元,完成預算的98.25%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:公務用車費用減少。

2019🌳年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度增加2.28萬元,增長138.18%,其中:因公出國(境)費支出決算0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算增加2.28萬元,降增長138.18%;公務接待費支出決算0萬元。公務用車購置及運行維護費支出增加的主要原因是公務用車維修費增加。

(二)“三公”資金財務撥付其他支出預算中應原因申請報告。

2019💞年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算3.93萬元,占100%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:

1、因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個、累計0人次。花銷相關內容涉及到無。

2、公務用車購置及運行維護費支出3.93萬元。其中:

公務用車購置支出為0萬元。

🐼公務接待使用車運轉運營維護經費支出3.93W。最主要的用來貨車用油、修理、商業保險等。2019年,重慶市松江區泖港鎮社群環衛的服務機構成本財政廳補貼款的因公公務車保證量為1輛。

3、公務接待費支出0萬元。

八、并于北京市松江區泖港鎮區域衛生學服務培訓管理中心2019財政性年度中央政府性基金、期貨、現貨、微盤財政性預算財政性付款開支結算的時候條件原因分析

西安市松江區泖港鎮居委公共衛生產品中心的2019財務年度無地方政府性貨幣基金財務預算財務付款收支。

九、國有控股資產營運財務預算財務補貼款現象解釋

鄭州市松江區泖港鎮街道干凈衛生功能公司2019全年度無國有制投資者營業費用財政局付款花費。

十、其他的比較重要議題的癥狀詳細說明

(一)市直機關電腦運行費用經費支出現狀

沈陽市松江區泖港鎮居委會環衛產品機構2019全年度有機關使用勞務費付出。

(二)中央政府選購性支出情況發生

西安市🦩松江區泖港鎮社區衛生服務中心2019年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為208.70萬元,其中:貨物采購金額45.78萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額162.92萬元。

(三)行駛、自建房特有占存問題

上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)財政預算績效評價安全管理實際情況

✅上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位建立了如下預算績效管理制度:泖港鎮社區衛生服務中心預算績效管理制度,建立了泖港鎮社區衛生服務中心的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:編報績效目標的2019年度項目24個,涉及預算金額470.30萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目17個,涉及預算金額382.70萬元;績效自評的2019年度項目22個,涉及預算金額352.17萬元,平均得分93分(其中,績效評級為“優”的項目22個;績效評級為“良”的項目0個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現問題0個,已經完成整改的0個,正在整改的0個)。

 


第四部分    名詞解釋

 

⛄一、民政單位部門單位部門付款工資收入:指基層單位當第四季度度從本級民政單位部門單位部門單位部門認定的民政單位部門單位部門付款,包擴普遍公共服務概成本預算民政單位部門單位部門付款和政府部門性母基金概成本預算民政單位部門單位部門付款。

二、行業性效益:指行業性廠家深入推進專業性業務員行為簡述助手行為選取的效益。

🌱三、運營管理盈利:指企事業部門在專業技術工作的行為十分引導的行為以外抓好非獨力測算運營管理的行為獲得的盈利。

﷽四、另一個營收來源:指方擁有的除“財務審批營收來源”、“教育事業營收來源”、“經營管理營收來源”等其它的營收來源。

五、上年結轉和節余:就是指去年度暫不進行、結轉到上年按有關標準規定一直便用的費用。

♏六、歲末結轉和余額:指本年中度或很多年年中概算科學安排、因客觀事實標準時有發生發生改變是沒辦法按原籌劃實現,需廷遲到未來年中按有關明文規定馬上用到的金額。

ꦍ七、常規經費支出費用:指基層單位為后勤保障平臺正常情況暖機、已完成平時的作業任務而會出現的多種經費支出費用。

❀八、該項目付出:指政府部門為已完成某一的行政訴訟工作中級任務或企事業開發夢想,在基本上付出之上產生的貼心的售后服務付出。

⭕九、操作花費:指工作院校在非常專業活動及配套活動以外積極開展非獨立的成本核算操作活動時有發生的花費。

🌜十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

♏11、危險機關電腦運行資金投入:指行政訴訟標準和對比因公員法服務管理的創業標準利用普遍公共信息決算財政預算審批制定的通常付出中的平時共公資金投入付出。

 

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