佛山市松江區小上海鎮平臺衛生間服務項目重點
2019本年預算
目 錄
第一個區域 重慶市松江區小常州鎮社區居委會衛生監督產品公司慨況
一、具體行政職能
二、中介機構安裝
第二部分 上海市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2019年度決算表
一、納入總支出結算的時候總表
二、薪水預算表
三、結余結算的時候表
四、國庫捐款工資支出費用竣工決算總表
五、常見服務性項目預算民政審批總支出結算的時候表
六、普通公用設施費用民政審批通常費用支出 結算的時候表
七、通常情況公眾預部門預算財政局付款“三公”資金及部門開機運行資金結余部門預算表
八、區政府性基金、期貨、現貨、微盤項目預算財政局補貼款收入支出竣工決算表
九、債務負債率癥狀表
第三部分 上海市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2019年度決算情況說明
第五方面 詞表述
第一部分 上海市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心概況
一、核心工作職責
🦩濟南市松江區小南通鎮街道辦事處環境干凈衛生情況防疫提供安全的服務心中是濟南市松江區環境干凈衛生情況防疫綠色健康常務編委會經理主管的基礎醫疔環境干凈衛生情況防疫系統。其主要職責主要包括需承擔小南通省市之所急公民客戶主要醫疔提供安全的服務及共同環境干凈衛生情況防疫提供安全的服務。
二、構造設置
🍨上海市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心設9個內設機構,包括:公共衛生科、醫療康復部、辦公室、信息科、財務科、玉昆衛生服務站、平原衛生服務站、港豐中心衛生室、翔昆衛生服務站。
ꦉ第二部分 上海市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2019年度決算表
2019年凈收入付出結算的時候總表
行業:千元
年收入 |
收入支出 |
||
項目流程 |
預算數 |
項目 |
預算數 |
一、般公用設施工程預算國庫補貼款凈收入 |
3601.53 |
一、通常通用的服務總支出 |
|
二、區政府性私募基金費用預算財政局審批營收 |
|
二、外交政策撥出 |
|
三、上級部門津貼創收 |
|
三、防御支出費用 |
|
四、創業工資 |
5267.41 |
四、公共信息應急費用支出 |
|
五、合作經營創收 |
|
五、幼兒教育收入支出 |
|
六、其他企事業單位上交薪水 |
|
六、科學研究技術結余 |
|
七、另一個個人收入 |
234.16 |
七、古文化出境游體肓與媒體性支出 |
|
|
|
八、社會上服務和就業問題經費支出 |
434.29 |
|
|
九、安全衛生營養健康教育支出 |
7756.24 |
|
|
十、節約能源環保標準結余 |
|
|
|
十一月、城鄉一體化社區居委會經費支出 |
|
|
|
12、農業水總支出 |
|
|
|
第十三、公共交通車輛運輸收入支出 |
|
|
|
十四、產品勘察信心等收入支出 |
|
|
|
第十六、房地產業服務的業等花費 |
|
|
|
第十六、經融支出費用 |
|
|
|
十六、扶持某些省市結余 |
|
|
|
十七、很自然能源海域氣象局等結余 |
|
|
|
第十九、房間有效保障了費用 |
117.03 |
|
|
二十二、油糧商品貯備其他支出 |
|
|
|
二五一、災情有機廢氣及緊急救援治理其他支出 |
|
|
|
二十三、某個總支出 |
|
年初薪資預估合計 |
9103.10 |
本年度撥出合計數 |
8307.56 |
用事業理財產品挽救收入支出表差額 |
|
盈余分銷 |
749.52 |
月初結轉和余額 |
177.27 |
年終結轉和盈余 |
223.29 |
總額 |
9280.37 |
總共 |
9280.37 |
2019季度個人收入結算的時候表
廠家:多萬元
工程 |
當年度營收總計 |
民政捐款效益 |
上級領導補貼申請書收入水平 |
企業純收入 |
操作薪資 |
其他廠家繳納薪水 |
其他的薪資 |
||||
功能分類 |
幾個會計科目名號 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
累計數 |
9103.10 |
3601.53 |
|
5267.41 |
|
|
234.16 |
|
208 |
|
|
社會中后勤保障和自主創業支出費用 |
434.29 |
11.75 |
|
422.54 |
|
|
|
|
208 |
05 |
|
政府部門自己事業編制名稱離養老 |
434.29 |
11.75 |
|
422.54 |
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
衛生事業政府部門離退居二線 |
10.09 |
10.09 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
企企事業機關單位企事業機關單位基本上養老服務保險行業付款其他支出 |
291.45 |
|
|
291.45 |
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
市直機關企業發展基層單位職業技能年金繳納費用 |
132.75 |
1.66 |
|
131.09 |
|
|
|
|
210 |
|
|
衛生管理綠色收入支出 |
8551.78 |
3587.65 |
|
4729.97 |
|
|
234.16 |
|
210 |
03 |
|
表層醫療食品衛生食品衛生企業 |
7720.08 |
2852.68 |
|
4633.24 |
|
|
234.16 |
|
210 |
03 |
01 |
旅游城市平臺清潔裝置 |
7720.08 |
2852.68 |
|
4633.24 |
|
|
234.16 |
|
210 |
04 |
|
公共性環境衛生 |
674.07 |
674.07 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
一般公共性安全功能 |
674.07 |
674.07 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政處事業性政府部門醫遼 |
157.63 |
60.90 |
|
96.73 |
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
企業發展行業醫疔 |
157.63 |
60.90 |
|
96.73 |
|
|
|
|
221 |
|
|
房屋有效保障經費支出 |
117.03 |
2.13 |
|
114.90 |
|
|
|
|
221 |
02 |
|
租賃房改善經費支出 |
117.03 |
2.13 |
|
114.90 |
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
公寓房公積金貸款 |
117.03 |
2.13 |
|
114.90 |
|
|
|
2019年度目標總支出預算表
機構:十萬
業務 |
本年度支出費用自動求和 |
大多收入支出 |
建設項目性支出 |
上交國家領導花費 |
自主經營費用 |
對加盟工作單位經濟補貼收入支出 |
||||
功能分類 |
會計科目明稱 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
總金額 |
8307.56 |
7581.52 |
726.04 |
|
|
|
|
208 |
|
|
當今社會得到保障和找工作收入支出 |
434.29 |
434.29 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
財政創業政府部門離退休年齡 |
434.29 |
434.29 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
衛生事業組織離離休 |
10.09 |
10.09 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機構事業發展企事業編大體給養老保障激費教育支出 |
291.45 |
291.45 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
政府機關企事業計量單位專職年金付款收支 |
132.75 |
132.75 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
環境衛生健康的結余 |
7756.24 |
7030.20 |
726.04 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
基層黨組織治療衛生管理組織 |
6924.54 |
6233.00 |
691.54 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
地區平臺衛生學裝置 |
6924.54 |
6233.00 |
691.54 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
共同衛生學 |
674.07 |
639.57 |
34.50 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
通常公共信息環境衛生精準服務 |
674.07 |
639.57 |
34.50 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
政府部門參公機構診療 |
157.63 |
157.63 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
行業企業單位醫院 |
157.63 |
157.63 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
個人住房質量保障支出費用 |
117.03 |
117.03 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
房產改變經費支出 |
117.03 |
117.03 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
商品房社保公積金 |
117.03 |
117.03 |
|
|
|
|
2019本年度國庫付款收入水平收入支出結算的時候總表
方:萬
薪水 |
費用 |
||||
好項目 |
部門預算數 |
的項目 |
總金額 |
般公共服務費用預算財政預算撥付 |
政府部門性新基金決算財政支出付款 |
一、一樣公共信息費用預算財政資金付款 |
3601.53 |
一、通常公共性精準服務收支 |
|
|
|
二、政府機構性債卷成本預算財政部門補貼款 |
|
二、外交活動收入支出 |
|
|
|
|
|
三、航空航天開支 |
|
|
|
|
|
四、通用人身安全經費支出 |
|
|
|
|
|
五、幼小銜接費用支出 |
|
|
|
|
|
六、物理學枝術收支 |
|
|
|
|
|
七、民族文化國內旅游體育文化與媒體支出費用 |
|
|
|
|
|
八、時代有保障和大學生就業收支 |
11.75 |
11.75 |
|
|
|
九、干凈衛生綠色收入支出 |
3587.65 |
3587.65 |
|
|
|
十、節能公司環境收支 |
|
|
|
|
|
十一國慶、村鎮建設社群支出費用 |
|
|
|
|
|
十三、農林業水費用支出 |
|
|
|
|
|
十五、道路配送性支出 |
|
|
|
|
|
十四、成本勘查圖片信息等開支 |
|
|
|
|
|
十六、商家的服務行業等付出 |
|
|
|
|
|
第十六、財經支出費用 |
|
|
|
|
|
十六、協助各種地段開支 |
|
|
|
|
|
18、生態的資源海洋生物氣象局等收入支出 |
|
|
|
|
|
19、個人住房保證性支出 |
2.13 |
2.13 |
|
|
|
三十、油糧油料收儲收支 |
|
|
|
|
|
二十一國慶、自然災害治理及急救維護結余 |
|
|
|
|
|
二十三、別的經費支出 |
|
|
|
上年純收入加總 |
3601.53 |
本年度撥出加總 |
3601.53 |
3601.53 |
|
月初財政支出捐款結轉和節余 |
|
月底財政資金付款結轉和節余 |
|
|
|
一、常見公共服務預決算財政性補貼款 |
|
|
|
|
|
二、政府部門性理財產品預算表財政局捐款 |
|
|
|
|
|
總結 |
3601.53 |
總共 |
3601.53 |
3601.53 |
|
2019第四季度尋常公用預預算民政捐款經費支出預算表
標準:W
業務 |
加總 |
核心支出費用 |
的項目總支出 |
|||
功用類型 管理費用數字 |
會計分類名字 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
發展基本保障和就業率其他支出 |
11.75 |
11.75 |
|
208 |
05 |
|
人事部門事業性單位名稱離提前退休 |
11.75 |
11.75 |
|
208 |
05 |
02 |
創業企業單位離養老金 |
10.09 |
10.09 |
|
208 |
05 |
06 |
機構人事廠家新職業年金網上繳費花費 |
1.66 |
1.66 |
|
210 |
|
|
衛生監督綠色其他支出 |
3587.65 |
3256.13 |
331.52 |
210 |
03 |
|
下基層醫遼安全衛生組織機構 |
2852.68 |
2555.66 |
297.02 |
210 |
03 |
01 |
城區小區安全中介機構 |
2852.68 |
2555.66 |
297.02 |
210 |
04 |
|
共公食品衛生 |
674.07 |
639.57 |
34.50 |
210 |
04 |
08 |
差不多公共信息衛生間服務的 |
674.07 |
639.57 |
34.50 |
210 |
11 |
|
行政性參公機構醫治 |
60.90 |
60.90 |
|
210 |
11 |
02 |
參公行業醫遼 |
60.90 |
60.90 |
|
221 |
|
|
租賃房安全保障教育支出 |
2.13 |
2.13 |
|
221 |
02 |
|
個人住房改制其他支出 |
2.13 |
2.13 |
|
221 |
02 |
01 |
個人住房社保公積金 |
2.13 |
2.13 |
|
預估合計 |
3601.53 |
3270.01 |
331.52 |
2019本年度通常情況下公共服務預算表財政廳撥付基本性撥出預算表
公司的:來萬
項目流程 |
加總 |
的人員經費支出 |
公供預備費 |
||
經濟發展劃分 管理費用簡碼 |
考試科目分類 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
待遇社會福利收入支出 |
2656.86 |
2656.86 |
|
301 |
01 |
基本的公資 |
407.22 |
407.22 |
|
301 |
02 |
津貼補貼金補貼金 |
198.08 |
198.08 |
|
301 |
03 |
績效工資 |
|
|
|
301 |
06 |
膳食補帖費 |
3.56 |
3.56 |
|
301 |
07 |
考核工薪 |
1327.18 |
1327.18 |
|
301 |
08 |
政府機關參公基層單位基本的頤養天年保險服務繳付 |
|
|
|
301 |
09 |
專業年金激費 |
1.66 |
1.66 |
|
301 |
10 |
工人大多醫療器械人身險網上繳費 |
60.90 |
60.90 |
|
301 |
11 |
公務活動員醫療設備補帖交款 |
|
|
|
301 |
12 |
另外的社會發展有效保障納費 |
49.85 |
49.85 |
|
301 |
13 |
往房個人公積金 |
2.13 |
2.13 |
|
301 |
14 |
醫療器械費 |
|
|
|
301 |
99 |
其他底薪最新福利開支 |
606.28 |
606.28 |
|
302 |
|
設備和售后服務費用支出 |
609.95 |
|
609.95 |
302 |
01 |
辦公費 |
0.49 |
|
0.49 |
302 |
02 |
印廠費 |
10.31 |
|
10.31 |
302 |
03 |
網絡咨詢費 |
9.30 |
|
9.30 |
302 |
04 |
程序費 |
|
|
|
302 |
05 |
有水費 |
1.00 |
|
1.00 |
302 |
06 |
水電費 |
12.90 |
|
12.90 |
302 |
07 |
郵電局費 |
7.39 |
|
7.39 |
302 |
08 |
保暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業客服工作服務費 |
1.75 |
|
1.75 |
302 |
11 |
出差費 |
2.61 |
|
2.61 |
302 |
12 |
因公出國留學(境)相應費用 |
|
|
|
302 |
13 |
維護保養(護)費 |
18.71 |
|
18.71 |
302 |
14 |
汽車租用費 |
|
|
|
302 |
15 |
年會費 |
|
|
|
302 |
16 |
陪訓費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務歡迎歡迎費 |
|
|
|
302 |
18 |
通用型產品費 |
526.26 |
|
526.26 |
302 |
24 |
被裝購買費 |
|
|
|
302 |
25 |
專業氣體燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務費費 |
1.03 |
|
1.03 |
302 |
27 |
委托代為業務流程費 |
4.07 |
|
4.07 |
302 |
28 |
總工會經費支出 |
|
|
|
302 |
29 |
福利性費 |
9.12 |
|
9.12 |
302 |
31 |
因公使用車啟動檢修費 |
|
|
|
302 |
39 |
的交通銀行價格 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及附帶費 |
|
|
|
302 |
99 |
其他淘寶商品和服務培訓費用 |
5.01 |
|
5.01 |
303 |
|
對一個人和婚姻的補貼 |
0.76 |
0.76 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退職費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
活補帖 |
|
|
|
303 |
07 |
醫用費經濟補貼 |
|
|
|
303 |
08 |
獎學金金 |
|
|
|
303 |
09 |
的獎勵金 |
0.66 |
0.66 |
|
303 |
10 |
私人農耕工作補貼標準 |
|
|
|
303 |
99 |
某個對個體戶和中國家庭的補貼政策 |
0.10 |
0.10 |
|
310 |
|
資本投資性費用 |
2.44 |
|
2.44 |
310 |
02 |
辦工專用設備購入 |
2.44 |
|
2.44 |
310 |
03 |
專門機械設備購入 |
|
|
|
310 |
07 |
數據信息在線及軟件折舊費更新換代 |
|
|
|
310 |
13 |
公務活動小二租車租賃費 |
|
|
|
310 |
19 |
許多交通線平臺置辦 |
|
|
|
310 |
21 |
文物保護和展示品租賃費 |
|
|
|
310 |
22 |
無型基金購入 |
|
|
|
310 |
99 |
的金融資本性教育支出 |
|
|
|
合計數 |
3270.01 |
2657.62 |
612.39 |
2019年度目標常見公開費用預算國庫捐款“三公”事業費預算及市直機關操作事業費預算開支預算表
公司:億元
一半共公預算表財政廳捐款“三公”事業費 |
市直機關作業 接待費結算的時候數 |
|||||||||||
累計數 |
因公出境 (境)費 |
公務接待出行折舊費及程序運行費 |
公務活動接待客人費 |
|||||||||
小計 |
公務活動車輛 置辦費 |
公務活動小二租車 執行費 |
||||||||||
工程預算數 |
竣工決算數 |
決算數 |
部門預算數 |
費用預算數 |
結算的時候數 |
概預算數 |
預算數 |
項目預算數 |
預算數 |
預算表數 |
預算數 |
0 |
30.00 |
0 |
0 |
0 |
30.00 |
0 |
30.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2019第四季度相關部門性貨幣基金估算國庫付款性支出部門預算表
企業單位:W
活動 |
總金額 |
主要開支 |
該項目總支出 |
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效果進行分類 課程和科目編號規則 |
課程英文名稱 |
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類 |
款 |
項 |
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累計 |
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注:上海市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019本年度固定資產欠債前提表 |
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標準單位名稱:百萬元 |
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個數 |
顏值 |
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年終數 |
年初數 |
年終數 |
半年度數 |
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一、股權累計數 |
—— |
—— |
3087.98 |
3647.31 |
(一)純凈水凈資產 |
—— |
—— |
1816.10 |
2500.01 |
(二)不變金融資產 |
—— |
—— |
2655.91 |
2782.71 |
其中:1.房屋(平方米) |
5815 |
5815 |
615.49 |
615.49 |
🐽 2.代用設施(臺/套/輛) |
1 |
1 |
15.34 |
15.34 |
🔯 中間:(1)工程車輛(輛) |
1 |
1 |
15.34 |
15.34 |
🐼 一般來說公務活動出行 |
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🎃 行政執法值勤租車 |
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🍨 特總正規技術工藝專用車 |
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༺ 另一個私家車 |
1 |
1 |
15.34 |
15.34 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
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3.專用設備(臺/套) |
2 |
2 |
359.10 |
359.10 |
其中:單價100萬元以上專用設備 |
2 |
2 |
359.10 |
359.10 |
🅠 4.另一規定債務 |
—— |
—— |
1665.98 |
1792.78 |
𝓡 減:當年度折舊費及減值準備 |
—— |
—— |
1468.49 |
1721.59 |
(三)經常股權質押的投資 |
—— |
—— |
|
|
(四)長遠債券股權投資股權投資 |
—— |
—— |
|
|
(五)興建公程 |
—— |
—— |
|
|
(六)隱形財產 |
—— |
—— |
95.04 |
111.43 |
꧅ 減:累積攤銷 |
—— |
—— |
10.58 |
25.24 |
(七)另一個固定資產 |
—— |
—— |
|
|
二、資產負債總金額 |
—— |
—— |
843.54 |
743.40 |
三、凈基金總計 |
—— |
—— |
2244.44 |
2903.91 |
第三部分 上海市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2019年度決算情況說明
一、有關于東莞市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2019年度收入支出決算總體情況說明
南京市松江區小蘇州鎮平臺食品衛生安全服務網局2019ℱ年度收入總計為9,280.37萬元、支出總計為9,280.37萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加1,169.58萬元。主要原因:人員經費增加、繳納職業年金繳費,住院累計實際占用床日比上年增加,藥品等公用經費增加。
二、關羽上海市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2019年度收入決算情況說明
年初🅺收入合計9,103.10萬元,其中:財政撥款收入3,601.53萬元,占39.56%;事業收入5,267.41萬元,占57.86%;其他收入234.16萬元,占2.58%。
三、對于佛山市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2019年度支出決算情況說明
當年度😼支出合計8,307.56萬元,其中:基本支出7,581.52萬元,占91.26%;項目支出726.04萬元,占8.74%。
四、針對成都市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2019年度財政撥款收入支出總體情況說明
滬市松江區小常州鎮區域安全衛生業務平臺2019🔯年度財政撥款收支總決算3,601.53萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加264.51萬元,增長7.93%。主要原因:人員經費增加、繳納職業年金繳費。
五、更多深圳市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)基本上公益性部門預算不需要付款其他支出部門預算總體目標情況發生
南京市松江區小常州鎮社群衛生間業務基地2019⛄年度一般公共預算財政撥款支出3,601.53萬元,占本年支出合計的43.35%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加264.51萬元,增長7.93%。主要原因:人員經費增加、繳納職業年金繳費。
(二)一半公共服務預算表財政收入支出撥付收入支出部門預算型式狀態
沈陽市松江區小南通鎮居委環衛服務培訓中央2019♊年度一般公共預算財政撥款支出3,601.53萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)11.75萬元,占0.33%;衛生健康支出(類)3,587.65萬元,占99.61%;住房保障支出(類)2.13萬元,占0.06%。
(三)普遍公共服務概預算財政收入支出捐款收入支出預算到底條件
重慶市松江區小昆山市鎮街道衛生管理產品管理中心2019🎀年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3,318.45萬元,支出決算為3,601.53萬元,完成年初預算的108.53%。決算數大于預算數的主要原因:人員經費增加、繳納職業年金繳費。其中:
1𒁃、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:單位退休人員福利費。年初預算為20.61萬元,支出決算為10.09萬元,完成年初預算的48.96%。決算數小于預算數的主要原因:退休人員費用福利費減少。
2ཧ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費(項)。主要用于:在職人員職業年金繳費支出。年初預算為0萬元,支出決算為1.66萬元。決算數大于預算數的主要原因:職業年金繳費增加。
3🙈、衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員基本工資、津貼補貼、績效工資、繳納基本養老、工傷、生育保險費,編外人員工資福利,及公用經費、專用材料費、設備等日常維修、運行經費,對口支援、醫療設備購置等。年初預算為2,588.40萬元,支出決算為2,852.68萬元,完成年初預算的110.21%。決算數大于預算數的主要原因:公用經費增加支出。
4﷽、衛生健康支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:基本公共衛生服務人員經費、公用經費、19年基本公共衛生服務中央專項資金滬財社【2019】19號。年初預算為650.50萬元,支出決算為674.07萬元,完成年初預算的103.62%。決算數大于預算數的主要原因:預算結構調整,年初未安排19年基本公共衛生服務中央專項資金滬財社【2019】19號經費等。
5🌳、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。主要用于:在職人員繳納基本醫療保險費支出。年初預算為58.94萬元,支出決算為60.90萬元,完成年初預算的103.33%。決算數大于預算數的主要原因:基本醫療保險費增加。
6ജ、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于:在職人員繳納住房公積金。年初預算為0萬元,支出決算為2.13萬元。決算數大于預算數的主要原因:住房公積金支出增加。
六、關于幼兒園東莞市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
杭州市松江區小昆山市鎮街道公共衛生功能中心局2019🎃年度一般公共預算財政撥款基本支出3,270.01萬元,包括人員經費2,657.62萬元,公用經費612.39萬元。基本支出中:
1、🌌工資福利支出2,656.86萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出。
2、商品和服務支出609.95萬元,主要用于:專用材料費、印刷費、水電費、維修(護)費、福利費等。
3、對個人和家庭的補助支出0.76萬元,主要用于:獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出。
4、資本性支出2.44萬元,主要用于:辦公設備購置。
♊七、關于上海市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”專項資金財政廳補貼款收支預算整體事情說。
武漢市松江區小常州鎮社群衛生間保障重心2019𒉰年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0.00萬元,支出決算為0萬元,未完成預算,其中:因公出國(境)費決算為0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元;公務接待費支出決算為0萬元。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:🗹因公回國(境)費由區外辦、區臺辦復雜定編,并一致發表,本機構不在另外重復使用發表;新生物質能源此車租賃費未實現購置具體流程,國家公務出行添置金費未施用;國家公務商務接待費大部分共公概算不需要經費支出未計劃。
2019年度三公經費財政撥款支出決算數與2018年度相等。
(二)“三公”資金財政預算付款開支預算實際的情況下這說明。
武漢市松江區小上海鎮社區清潔清潔業務學校2019全年度無“三公”金費財政性撥付教育支出。
八、更多濟南市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2019年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
ꦗ昆明市松江區小南通鎮居委會環境衛生服務中心局2019季度無區政府性股票基金費用財政費用支出 撥付費用支出 。
九、國家股資源銷售決算財政支出撥付現狀介紹
武漢市松江區小上海鎮街道干凈保障心中2019年末無國企投資者企業經營預決算財務撥付支出費用。
十、其他的根本應當的情況報告就說明
(一)機關單位程序運行費用花費狀況
深圳市松江區小蘇州鎮片區環境衛生的服務管理中心2019每年三聚氰胺樹脂關運作資金投入教育支出。
(二)中央政府選擇結余具體情況
傷害市松江區小蘇州鎮街道辦事處公共衛生工作中心的2019꧑年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為344.88萬元,其中:貨物采購金額29.99萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額314.89萬元。
(三)來往車輛、室內異常負載前提
上海市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)工程預算績效考評監管情形
🎃上海市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:小昆山鎮社區衛生服務中心預算績效管理制度,建立了小昆山鎮社區衛生服務中心的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:編報績效目標的2019年度項目21個,涉及預算金額297.02萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目21個,涉及預算金額297.02萬元;績效自評的2019年度項目21個,涉及預算金額297.02萬元,平均得分91.76分(其中,績效評級為“優”的項目21個。績效自評中共發現問題0個,已經完成整改的0個。)。
第四部分 名詞解釋
⛦一、國庫撥付純收入:指企業年初度從本級國庫機構贏得的國庫撥付,還包括基本上公共服務費用費用國庫撥付和相關部門性基金投資費用費用國庫撥付。
ꦇ二、創業有成盈利:指創業有成方開始技術服務活動舉例說明助手活動得到的盈利。包括是:醫學盈利、公用環保盈利等。
🍎三、自主企業經營薪資創收:指企機關事業單位名稱在正規保險業務工作下列關于捕助工作除此之外展開非獨立性成本計算自主企業經營工作具有的薪資創收。
ꦜ四、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是:2018年度醫保清算考核工作量補貼收入等。
五、今年初結轉和節余:意指去年度還不進行、結轉到上年按相關的規定標準已經運用的的資金。
♈六、年底結轉和余額:指年初度或已前半月度概算擬定、因主客觀前提條件進行改變就沒有辦法按原預計實行,需延后到時候半月度按相關標準不斷使用的的的資金。
七、幾乎撥出:指基層單位為維護部門通常運作、做完日常生活工做工作而發生了的那項撥出。
𓃲八、好項目結余費用:指標準為完成日常任務某個的行政機關操作日常任務或自己事業轉型方向,在總體結余費用囿于發現的數據來結余費用。
九、合作經營者花費:指人事組織在專門運動及幫助運動之中開發非人格獨立結算合作經營者運動突發的花費。
🤪十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🐈十一國慶、危險機關正常運行費用:指財政預算行業和定義國家公務員考試法工作的行業行業食用大體共同決算財政預算付款按排的大體付出費用中的平常共公費用付出費用。