北京市市松江區九亭鎮社群干凈衛生服務保障中心站
2019年終預算
目 錄
一、方面 北京市松江區九亭鎮街道辦衛生間服務于平臺簡況
一、通常職能部門
二、構造設置成
第二部分 上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2019年度決算表
一、效益付出部門預算總表
二、工資預算表
三、其他支出預算表
四、不需要付款純收入教育支出部門預算總表
五、普通公共信息結算的時候不需要撥付總支出結算的時候表
六、一半公共性成本預算財政預算捐款主要教育支出結算的時候表
七、通常情況公共信息工程預算國庫審批“三公”資金及機關單位啟用資金支出費用結算的時候表
八、相關部門性基金、期貨、現貨、微盤竣工決算財政部門撥付其他支出竣工決算表
九、債務外債癥狀表
第三部分 上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2019年度決算情況說明
四號區域 詞定義
第一部分 上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心概況
一、包括管理職能
集特別防止、養生、醫藥、康復訓練、身體幼小銜接及工作規劃計生技藝指點六位集成功能。
二、組織 使用
෴根據上述職責,上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心設8個內設機構,包括辦公室、醫務科、預防保健科、財務科、人事科、信息科、工會及后勤保障科。
第二部分 上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2019年度決算表
2019年末效益付出竣工決算總表
方:萬塊
薪資 |
支出費用 |
||
建設項目 |
竣工決算數 |
工作 |
部門預算數 |
一、基本上共同費用財政部門審批收錄 |
4421.60 |
一、基本公眾服務培訓收入支出 |
|
二、相關部門性股票基金成本預算國庫付款收益 |
|
二、國際關系開支 |
|
三、上家政府補貼工資收入 |
|
三、國家安全費用支出 |
|
四、視野收益 |
7788.02 |
四、公共服務安全性高總支出 |
|
五、企業經營個人收入 |
|
五、幼小銜接開支 |
6.94 |
六、附屬組織上交國家收益 |
|
六、數學技術工藝付出 |
|
七、其他收入來源 |
10.55 |
七、和文化旅遊體育乒乓球與新傳媒收支 |
|
|
|
八、的人力資源保障措施和人才需求收入支出 |
4.88 |
|
|
九、衛生情況綠色健康其他支出 |
12003.32 |
|
|
十、發展做到低碳環保健康環保健康其他支出 |
|
|
|
國慶、新農村片區開支 |
|
|
|
第十二、農業和林業水結余 |
|
|
|
第十五、出行搬家花費 |
|
|
|
十四、影視資源探勘新信息等性支出 |
|
|
|
15、行業貼心服務行業等結余 |
|
|
|
第十六、財富管理費用支出 |
|
|
|
十八、救助任何各地收入支出 |
|
|
|
十九、自然美能源海上氣象預報等撥出 |
|
|
|
19、房間質量保障教育支出 |
117.46 |
|
|
二是、糧油加工原材料設備儲備量花費 |
|
|
|
二五一、災難預治及應急預案操作性支出 |
|
|
|
二十三、其他的其他支出 |
|
本年度年收入累計數 |
12220.17 |
上年性支出預估合計 |
12132.60 |
用衛生事業私募基金補上收入支出差額 |
|
節余管理 |
75.70 |
今年初結轉和盈余 |
|
歲末結轉和節余 |
11.87 |
合計 |
12220.17 |
合計 |
12220.17 |
2019第四季度純收入部門預算表
單位名稱:上萬元
建設項目 |
本年度效益總計 |
財政支出補貼款工資收入 |
上家補帖收益 |
事業心純收入 |
經營管理利潤 |
附屬計量單位上交收入來源 |
許多薪資 |
|||||
功能分類 |
會計科目名字 |
|||||||||||
類 |
款 |
項 |
總金額 |
12220.17 |
4421.60 |
|
7788.02 |
|
|
10.55 |
|
|
205 |
|
|
文化藝術培訓結余 |
6.94 |
|
|
6.94 |
|
|
|
|
|
205 |
08 |
|
研習及技能培訓 |
6.94 |
|
|
6.94 |
|
|
|
|
|
205 |
08 |
03 |
學習培訓教育支出 |
6.94 |
|
|
6.94 |
|
|
|
|
|
208 |
|
|
社會存在切實保障和就業問題經費支出 |
4.88 |
4.88 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政訴訟參公標準離養老金 |
4.88 |
4.88 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業工作單位離退體 |
4.88 |
4.88 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
干凈營養支出費用 |
12090.89 |
4299.26 |
|
7781.08 |
|
|
10.55 |
|
|
210 |
03 |
|
表層醫療服務干凈組織 |
9898.73 |
2212.43 |
|
7675.75 |
|
|
10.55 |
|
|
210 |
03 |
01 |
旅游城市特別清潔衛生單位 |
9898.73 |
2212.43 |
|
7675.75 |
|
|
10.55 |
|
|
210 |
04 |
|
公眾環衛 |
2192.16 |
2086.83 |
|
105.33 |
|
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
大致公眾衛生防疫服務質量 |
2192.16 |
2086.83 |
|
105.33 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
住宅切實保障費用支出 |
117.46 |
117.46 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
公寓房改變費用 |
117.46 |
117.46 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
公寓房公積金 |
117.46 |
117.46 |
|
|
|
|
|
|
2019一年度結余結算的時候表
企事業單位:萬是
新項目 |
當年度費用加總 |
大多其他支出 |
工作支出費用 |
繳納上級領導費用 |
經驗結余 |
對付屬公司的經濟補貼費用支出 |
||||
功能分類 |
專業科目簡稱 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
累計 |
12132.60 |
11646.65 |
485.95 |
|
|
|
|
205 |
|
|
文化教育教育支出 |
6.94 |
|
6.94 |
|
|
|
|
205 |
08 |
|
規培及教育培訓 |
6.94 |
|
6.94 |
|
|
|
|
205 |
08 |
03 |
技術培訓性支出 |
6.94 |
|
6.94 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社交服務和出去上班其他支出 |
4.88 |
4.88 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政部門企業計量單位離養老金 |
4.88 |
4.88 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
工作政府部門離退體 |
4.88 |
4.88 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
安全衛生衛生性支出 |
12003.32 |
11524.31 |
479.01 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
基層黨組織醫疔清潔衛生構造 |
9811.16 |
9428.95 |
382.21 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
大都市社群衛生間機購 |
9811.16 |
9428.95 |
382.21 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
共同衛生監督 |
2192.16 |
2095.36 |
96.80 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
一般公用設施衛生間保障 |
2192.16 |
2095.36 |
96.80 |
|
|
|
|
221 |
|
|
公房質量保障收入支出 |
117.46 |
117.46 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
房產機構改革開支 |
117.46 |
117.46 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
公房社保公積金 |
117.46 |
117.46 |
|
|
|
|
2019全年度財務審批盈利開支結算的時候總表
廠家:萬美元
收錄 |
經費支出 |
||||
內容 |
部門預算數 |
該項目 |
累計 |
一般的公用預算表國庫付款 |
政府部門性母基金預決算財務審批 |
一、似的服務性項目預算財務撥付 |
4421.60 |
一、一般來說公用產品結余 |
|
|
|
二、政府機構性私募基金預算表不需要審批 |
|
二、外交政策收入支出 |
|
|
|
|
|
三、國防教育花費 |
|
|
|
|
|
四、共公應急經費支出 |
|
|
|
|
|
五、教學花費 |
|
|
|
|
|
六、科學課技木開支 |
|
|
|
|
|
七、企業文化度假旅游體育教育與文化傳媒撥出 |
|
|
|
|
|
八、中國社會切實保障和就業前景付出 |
4.88 |
4.88 |
|
|
|
九、干凈衛生衛生費用 |
4299.26 |
4299.26 |
|
|
|
十、工業節能環保設備節能性支出 |
|
|
|
|
|
十一月、城鄉經濟街道社區結余 |
|
|
|
|
|
第十二、畜牧業水收支 |
|
|
|
|
|
第十五、交通運輸業車運輸車撥出 |
|
|
|
|
|
十四、資原勘察個人信息等其他支出 |
|
|
|
|
|
第十五、行業貼心流通業等教育支出 |
|
|
|
|
|
十五、財富管理付出 |
|
|
|
|
|
十八、捐助某些城市開支 |
|
|
|
|
|
18、很自然教育資源淺海天氣等經費支出 |
|
|
|
|
|
第十九、房間保障措施其他支出 |
117.46 |
117.46 |
|
|
|
三十、糧油加工油料存量教育支出 |
|
|
|
|
|
二國慶、災情防控及應急預案安全管理付出 |
|
|
|
|
|
二十三、另外支出費用 |
|
|
|
年初工資總金額 |
4421.60 |
年初費用支出 合計數 |
4421.60 |
4421.60 |
|
年末財政局撥付結轉和節余 |
|
年終財政廳補貼款結轉和盈余 |
|
|
|
一、正常共同成本預算民政付款 |
|
|
|
|
|
二、市政府性資金項目預算財政支出審批 |
|
|
|
|
|
合計 |
4421.60 |
總額 |
4421.60 |
4421.60 |
|
2019年末常見共同概算財政資金撥付總支出竣工決算表
標準:萬
工程 |
合計數 |
最基本花費 |
該項目付出 |
|||
能力類型 課程和科目商品編碼 |
題目名稱大全 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
的社會安全保障和就業機會結余 |
4.88 |
4.88 |
|
208 |
05 |
|
政府部門企事業政府部門離養老金 |
4.88 |
4.88 |
|
208 |
05 |
02 |
衛生事業企業離養老金 |
4.88 |
4.88 |
|
210 |
|
|
環衛身體健康其他支出 |
4299.26 |
4085.30 |
213.96 |
210 |
03 |
|
基層黨組織醫學清潔培訓機構 |
2212.43 |
2095.27 |
117.16 |
210 |
03 |
01 |
旅游城市片區干凈衛生裝置 |
2212.43 |
2095.27 |
117.16 |
210 |
04 |
|
服務性干凈 |
2086.83 |
1990.03 |
96.80 |
210 |
04 |
08 |
核心公共性衛生監督服務于 |
2086.83 |
1990.03 |
96.80 |
221 |
|
|
個人住房有效保障費用支出 |
117.46 |
117.46 |
|
221 |
02 |
|
公房改革創新收入支出 |
117.46 |
117.46 |
|
221 |
02 |
01 |
公寓房社保公積金 |
117.46 |
117.46 |
|
總金額 |
4421.60 |
4207.64 |
213.96 |
2019年末一般來說公用設施民政預算民政審批幾乎費用支出 竣工決算表
方:萬
項目流程 |
總計 |
工作人員經費支出 |
公供事業費 |
||
經濟實惠幾大類 會計分類打碼 |
專業科目名稱 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
月薪會員福利花費 |
3922.76 |
3922.76 |
|
301 |
01 |
最基本工資收入 |
527.98 |
527.98 |
|
301 |
02 |
津貼費補貼政策 |
246.12 |
246.12 |
|
301 |
03 |
年獎 |
|
|
|
301 |
06 |
膳食補貼費費 |
167.62 |
167.62 |
|
301 |
07 |
績效考評薪水 |
1785.14 |
1785.14 |
|
301 |
08 |
機構衛生事業方常規給養老保費交費 |
424.20 |
424.20 |
|
301 |
09 |
職位年金手機繳費 |
192.92 |
192.92 |
|
301 |
10 |
干部職工首要醫藥保險服務激費 |
229.20 |
229.20 |
|
301 |
11 |
國家事業編醫療衛生補貼繳付 |
|
|
|
301 |
12 |
相關發展保證網上繳費 |
30.94 |
30.94 |
|
301 |
13 |
居住房房貸公積金 |
117.46 |
117.46 |
|
301 |
14 |
醫療衛生費 |
|
|
|
301 |
99 |
另一個工資收入社會福利收入支出 |
201.18 |
201.18 |
|
302 |
|
寶貝和安全服務費用 |
280.00 |
|
280.00 |
302 |
01 |
辦公室費 |
|
|
|
302 |
02 |
噴涂費 |
|
|
|
302 |
03 |
了解費 |
|
|
|
302 |
04 |
程序費 |
|
|
|
302 |
05 |
電費 |
|
|
|
302 |
06 |
電價 |
|
|
|
302 |
07 |
郵電通信費 |
|
|
|
302 |
08 |
采暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業客服方法費 |
|
|
|
302 |
11 |
出差補貼 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出國旅游(境)成本費用 |
|
|
|
302 |
13 |
售后維修(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
叉車使用費 |
|
|
|
302 |
15 |
例會費 |
|
|
|
302 |
16 |
專業培訓費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務活動到訪費 |
|
|
|
302 |
18 |
專業素材費 |
280.00 |
|
280.00 |
302 |
24 |
被裝采購費 |
|
|
|
302 |
25 |
特用染料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務輸出費 |
|
|
|
302 |
27 |
協助銷售業務費 |
|
|
|
302 |
28 |
企業工會費用 |
|
|
|
302 |
29 |
發福利費 |
|
|
|
302 |
31 |
公務接待車輛使用維修保養費 |
|
|
|
302 |
39 |
其他道路交通成本 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及扣減管理費 |
|
|
|
302 |
99 |
同一進口商品和保障費用支出 |
|
|
|
303 |
|
對個人的和家居的補貼申請書 |
4.88 |
4.88 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退休工資費 |
4.88 |
4.88 |
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
人生補助費 |
|
|
|
303 |
07 |
醫療服務費補貼費 |
|
|
|
303 |
08 |
捐資貧困補助 |
|
|
|
303 |
09 |
獎勱金 |
|
|
|
303 |
10 |
個體林果業出產補貼金 |
|
|
|
303 |
99 |
另一對用戶和家里的補貼申請書 |
|
|
|
310 |
|
資產性支出費用 |
|
|
|
310 |
02 |
辦工生產設備新購 |
|
|
|
310 |
03 |
常用儀器置辦 |
|
|
|
310 |
07 |
個人信息平臺絡數據及應用折舊費更新系統 |
|
|
|
310 |
13 |
因公車輛使用添置 |
|
|
|
310 |
19 |
各種交通網設備置辦 |
|
|
|
310 |
21 |
出土文物和陳列技巧品折舊費 |
|
|
|
310 |
22 |
無形之中財產添置 |
|
|
|
310 |
99 |
同一資產投資性花費 |
|
|
|
總金額 |
4207.64 |
3927.64 |
280.00 |
2019年終應該共同估算財政部門審批“三公”預備費及行政單位運動預備費費用部門預算表
基層單位:萬美金
通常共同項目預算財政局審批“三公”事業費 |
政府機關作業 資金結算的時候數 |
|||||||||||
合計數 |
因公出國留學 (境)費 |
公務接待車輛租賃購置費及執行費 |
因公接待室費 |
|||||||||
小計 |
因公用車的 新購費 |
公務接待專車 開機運行費 |
||||||||||
費用預算數 |
部門預算數 |
預決算數 |
結算的時候數 |
項目預算數 |
預算數 |
估算數 |
預算數 |
費用預算數 |
部門預算數 |
估算數 |
預算數 |
|
0.8 |
0 |
0 |
0 |
0.8 |
0 |
0 |
0 |
0.8 |
0 |
0 |
0 |
2019年中國家性基金、期貨、現貨、微盤預預算國庫付款總支出預算表
計量單位:萬余元
建設項目 |
合計數 |
根本開支 |
好項目性支出 |
|||
技能歸類 課目編寫代碼 |
題目名稱大全 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019全年固定資產欠債具體登記表 |
||||
|
|
資金額部門:萬美金 |
||
|
數據 |
的價值 |
||
期初數 |
月底數 |
年末數 |
年底數 |
|
一、財產累計 |
—— |
—— |
2613.81 |
3361.76 |
(一)傳遞固定資產 |
—— |
—— |
1483.07 |
2247.79 |
(二)穩固財產 |
—— |
—— |
3107.86 |
3352.34 |
其中:1.房屋(平方米) |
5500 |
5500 |
543.62 |
543.62 |
🧸 2.通用版主設備(臺/套/輛) |
598 |
724 |
542.36 |
643.68 |
♕ 在其中:(1)避免(輛) |
1 |
1 |
16.54 |
16.54 |
🐽 一般來說公務接待私車 |
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ꦇ 稽查巡邏小二租車 |
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ꦇ 特殊專科水平租車 |
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🐼 某些使用車 |
1 |
1 |
16.54 |
16.54 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
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3.專用設備(臺/套) |
304 |
325 |
1659.34 |
1787.63 |
其中:單價100萬元以上專用設備 |
3 |
3 |
449.00 |
449.00 |
൲ 4.的確定資本 |
—— |
—— |
|
|
﷽ 減:合計折舊率及減值打算 |
—— |
—— |
1977.12 |
2252.39 |
(三)長遠股權質押交易 |
—— |
—— |
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(四)長年債券投資投資 |
—— |
—— |
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(五)新建項目 |
—— |
—— |
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(六)隱匿資源 |
—— |
—— |
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14.50 |
🅘 減:累計額攤銷 |
—— |
—— |
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0.48 |
(七)任何資金 |
—— |
—— |
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二、流動負債總金額 |
—— |
—— |
920.20 |
1556.19 |
三、凈資產投資累計數 |
—— |
—— |
1693.61 |
1805.58 |
第三部分 上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2019年度決算情況說明
一、針對佛山市松江區九亭鎮平臺安全服務于學校2019全年薪水費用支出 預算綜合情況下說明怎么寫
佛山市松江區九亭鎮居委會衛生管理服務于中心的2019🎀年度收入總計為12220.17萬元、支出總計為12220.17萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加1293.62萬元和1293.62萬元。主要原因:收入增加原因①一般公共預算財政撥款收入增加405.58萬元,②其他因素收入增加888.04萬元;支出增加原因①衛生健康支出增加1932.39萬元。
二、關羽武漢市松江區九亭鎮區域清潔精準服務心中2019全年度收入來源竣工決算時候講解
年初🗹收入合計12220.17萬元,其中:財政撥款收入4421.60萬元,占36.18%;事業收入7788.02萬元,占63.73%;其他收入10.55萬元,占0.09%。
三、對于廣州市市松江區九亭鎮社群安全貼心服務平臺2019半年度性支出預算情況發生解釋
年初𒉰支出合計12132.60萬元,其中:基本支出11646.65萬元,占95.99%;項目支出485.95萬元,4.01%。
四、針對蘇州市松江區九亭鎮社區清潔衛生清潔衛生服務管理基地2019本年度財政廳審批工資教育支出環境承載力現象講解
南京市松江區九亭鎮街道辦干凈衛生服務的學校2019൩年度財政撥款收支總決算4421.60萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加405.58萬元,增長10.1%。主要原因:人員經費的增加。
五、有關傷害市松江區九亭鎮社區網站清潔服務項目中心局2019月度正常公共信息費用財政資金審批花費結算的時候實際情況證明
(一)一半公益性工程預算財務捐款費用結算的時候總體目標具體情況
沈陽市松江區九亭鎮居委會干凈衛生服務保障核心2019ജ年度一般公共預算財政撥款支出4421.60萬元,占本年支出合計的36.44%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加405.58萬元,增長10.1%。主要原因:人員經費支出的增加。
(二)一樣公益性費用財政廳付款付出部門預算組成情況下
深圳市松江區九亭鎮社區食品衛生食品衛生服務培訓管理中心2019♔年度一般公共預算財政撥款支出4421.60萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)4.88萬元,占0.11%,衛生健康支出支出(類)4299.26萬元,占97.23%,住房保障支出(類)117.46萬元,占2.66%。
(三)平常公開成本預算財政局撥付付出部門預算按照狀況
傷害市松江區九亭鎮社區服務保障重點健康服務保障重點2019🌸年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3897.22萬元,支出決算為4421.60萬元,完成年初預算的113.46%。決算數大于預算數的主要原因:人員經費支出的增加。其中:
1♌、社會保障和就業支出(類)行政事業單位退休(款)事業單位離退休(項)4.88萬元。主要用于:退休人員福利及工資補差支出。年初預算為8.40萬元,支出決算為4.88萬元,完成年初預算的58.10%。決算數小于預算數的主要原因:退休人員福利及工資補差的減少。
2🏅、衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)2212.43萬元。主要用于:人員支出和日常公用支出。年初預算為1956.37萬元,支出決算為2212.43萬元,完成年初預算的113.09%。決算數大于預算數的主要原因:人員支出和日常公用支出的增加。
3꧃、衛生健康支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)2086.83萬元。主要用于:從事公共衛生人員的工資性支出及公共衛生項目支出。年初預算為1826.30萬元,支出決算為2086.83萬元,完成年初預算的114.27%。決算數大于預算數的主要原因:從事公共衛生人員的工資性支出及公共衛生日常公用支出的增加。
4♓、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)117.46萬元。主要用于:在職職工繳納住房公積金支出。年初預算為106.16,支出決算為1.41萬元。決算數大于預算數的主要原因:每年在職職工公積金繳費的調整。
六、至于昆明市松江區九亭鎮片區衛生學服務服務管理平臺2019每年普遍公共服務費用財務補貼款基本性其他支出預算的情況闡述
鄭州市松江區九亭鎮社區安全服務中安全安全服務中2019𝓡年度一般公共預算財政撥款基本支出4207.64萬元,包括人員經費3927.64萬元,公用經費280萬元。基本支出中:
1ജ、工資福利支出3922.76萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、社會保障繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出。
2、對個人和家庭的補助支出4.88萬元,主要用于:退休人員費用。
3、商品和服務支出280萬元,主要用于:專用材料的購置。
🗹七、關于上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
廣州市松江區九亭鎮小區衛生間業務平臺2019年無“三公”勞務費財政性補貼款經費支出。
八、對蘇州市松江區九亭鎮居委會衛生學精準服務心中2019年以政府性資金概算財政收支審批收支結算的時候情況下描述
♓東莞市松江區九亭鎮社區服務培訓站衛生情況服務培訓中間2019財務年度無政府機構性債券估算財務付款總支出。
九、國家股資產管理生意費用財政性補貼款狀況就說明
北京市松江區九亭鎮區域干凈衛生保障中央2019當年度無國有企業資金銷售經營概算民政撥付性支出。
十、其它必要項目的情形表示
(一)市直機關行駛金費支出費用情況
深圳市松江區九亭鎮社區網站環保產品中心局2019財政年度有機關開機運行接待費教育支出。
(二)當地政府購置經費支出情況發生
南京市🐬松江區九亭鎮社區衛生服務中心2019年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為259.31萬元,其中:貨物采購金額27.61萬元、工程采購金額82.71萬元、服務采購金額148.99萬元。
(三)機動車輛、房源特別的損壞情況下
上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)項目預算工作績效工作情況發生
上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本企事業單位組建了下述成本預算表考核治理系統:松江區九亭鎮街道辦衛生情況安全服務中成本預算表考核治理崗位機理,全期間考核治理實行情況💯:編報績效目標的2019年度項目17個,涉及預算金額337.02萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目17個,涉及預算金額337.02萬元;績效自評的2019年度項目17個,涉及預算金額337.02萬元,平均得分90分。
第四部分 名詞解釋
ꦛ一、不需要審批工資收入:指機構年初度從本級不需要科室認定的不需要審批,包涵大部分公眾費用不需要審批和現政府性基金投資費用不需要審批。
🌞二、事業收益:指事業方開始專業化的業務促銷工作及協助促銷工作有的收益。基本是:醫療設備及公共性衛生防疫收益等。
三、其他效益:指政府部門拿到的除“財政支出撥付效益”、“行業效益”、“運作效益”等多于的效益。
四、月初結轉和余額:意指當年度尚無完畢、結轉到上年按有關的法律規定已經應用的流動資金。
🐈五、年終結轉和盈余:指本一月度度或很早以前一月度概預算制定策劃、因客觀事實環境發生變無非按原策劃落實,需網絡延遲到往后一月度按光于規程持續實用的現金。
六、幾乎性支出費用:指方為擔保機購常見暖機、結束日常責任工作責任責任而引發的多種性支出費用。
🌼七、工作中開支:指的單位為到位某些的行政部門工作中世界任務或參公發展壯大方向,在差不多開支之下造成的基本開支。