昆明市松江區九亭鎮區域衛生學服務保障中心點
2018全年度政府部門竣工決算
目 錄
1、個部分 成都市市松江區九亭鎮居委會安全服務項目重點慨況
一、其主要功能
二、的單位部門預算的單位涉及
第二部分 上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表
一、收入水平教育支出部門預算總表
二、工資竣工決算表
三、經費支出竣工決算表
四、財政性捐款薪水費用支出 竣工決算總表
五、一半公共信息費用財政預算撥付費用部門預算表
六、通常情況下公用成本預算財政預算付款幾乎費用竣工決算表
💎七、大部分公用設施財政資金預算財政資金審批“三公”資金投入及工商登記正常運作資金投入總支出部門預算表
八、區政府性貨幣基金費用預算財政局捐款支出費用部門預算表
九、股權負債率時候表
第三部分 上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
第七大部分 名稱定義
第一部分 上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心概況
一、最主要的行政職能
集居委會杜絕、保健理療、醫療保障、康服、衛生文化教育及計劃表懷孕技能免費指導六位一體式管理職能。
二、貸款機構放置
✨根據上述職責,上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心設8個內設機構,包括辦公室、醫務科、預防保健科、財務科、人事科、信息科、工會及后勤保障科。
ౠ第二部分 上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表
2018當年度純收入付出部門預算總表
公司:萬
使收入 |
經費支出 |
||
品牌 |
結算的時候數 |
活動 |
預算數 |
一、財政部門撥付薪水 |
4016.02 |
一、通常情況下共同貼心服務費用 |
|
這其中:政府機構性債卷項目預算財政資金付款 |
|
二、外交史付出 |
|
二、上級領導補貼申請書收入來源 |
143.00 |
三、國防軍事付出 |
|
三、視野創收 |
5286.32 |
四、公益性安全衛生撥出 |
|
四、開營收 |
|
五、幼教支出費用 |
5.30 |
五、附帶單位名稱上交收錄 |
|
六、數學枝術費用支出 |
|
六、的使收入 |
1476.93 |
七、文化知識體肓與文化經費支出 |
|
|
|
八、社交基本保障和人才需求支出費用 |
709.12 |
|
|
九、醫療服務清潔衛生與工作方案發育結余 |
10070.93 |
|
|
十、節能技術生態環保其他支出 |
|
|
|
十一國慶、縣域居委會收入支出 |
|
|
|
第十二、農業和林業水費用支出 |
|
|
|
13、交通管理搬運費用支出 |
|
|
|
十四、教育資源地質勘察信息等付出 |
|
|
|
15場、業務業務業等付出 |
|
|
|
第十六、金融經濟收入支出 |
|
|
|
十二、救助其他的區域費用 |
|
|
|
十九、國土資源海洋環境形象等付出 |
|
|
|
第十九、商品房保障機制經費支出 |
1.41 |
|
|
20、油糧物資采購收儲撥出 |
|
|
|
二五一、另外的總支出 |
|
當年度收入水平自動求和 |
10922.27 |
當年度花費累計 |
10786.76 |
用教育事業私募基金挽救收入支出差額 |
|
節余分配原則 |
139.79 |
本年結轉和余額 |
4.28 |
年初結轉和余額 |
|
合計 |
10926.55 |
總共 |
10926.55 |
2018全年度收入水平部門預算表
企業單位:萬塊
工程 |
年初收入水平加總 |
國庫補貼款使收入 |
上級部門津貼薪資收入 |
衛生事業收入水平 |
加盟營收 |
附帶企業單位上交國家收入水平 |
其余收入來源 |
||||
功能分類 |
幾個會計科目品牌 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
自動求和 |
10922.27 |
4016.02 |
143.00 |
5286.32 |
|
|
1476.93 |
|
205 |
|
|
教學性支出 |
5.30 |
5.30 |
|
|
|
|
|
|
205 |
08 |
|
規陪及學習 |
5.30 |
5.30 |
|
|
|
|
|
|
205 |
08 |
03 |
技術培訓花費 |
5.30 |
5.30 |
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
社交有保障和就業前景性支出 |
709.12 |
709.12 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政訴訟企事業院校離養老金 |
709.12 |
709.12 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業心機構離退居二線 |
254.27 |
254.27 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
市直機關事業上工作單位常規養老服務保險公司繳納費用收支 |
454.85 |
454.85 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療管理衛生管理與方案懷孕付出 |
10206.44 |
3300.19 |
143.00 |
5286.32 |
|
|
1476.93 |
|
210 |
03 |
|
面層醫治清潔單位 |
7511.34 |
1628.79 |
143.00 |
4262.62 |
|
|
1476.93 |
|
210 |
03 |
01 |
省份街道社區清潔衛生培訓機構 |
7499.07 |
1616.52 |
143.00 |
4262.62 |
|
|
1476.93 |
|
210 |
03 |
99 |
另外的基層黨組織治療安全結構花費 |
12.27 |
12.27 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
共公衛生防疫 |
2551.70 |
1528.00 |
|
1023.70 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
關鍵工作性安全衛生工作 |
2551.70 |
1528.00 |
|
1023.70 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政性人事工作單位醫療設備 |
143.40 |
143.40 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業發展的單位醫用 |
143.40 |
143.40 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
房間擔保撥出 |
1.41 |
1.41 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
往房收入分配改革其他支出 |
1.41 |
1.41 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
個人住房個人公積金 |
1.41 |
1.41 |
|
|
|
|
|
2018半年度其他支出竣工決算表
工作單位:萬美元
建設項目 |
本年度教育支出自動求和 |
最基本總支出 |
新項目收支 |
上交國家上級部門教育支出 |
操作費用支出 |
對加盟基層單位津貼開支 |
||||
功能分類 |
科目表公司名稱 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
自動求和 |
10786.76 |
10436.40 |
350.36 |
|
|
|
|
205 |
|
|
文化教育撥出 |
5.30 |
|
5.30 |
|
|
|
|
205 |
08 |
|
研習及學習培訓 |
5.30 |
|
5.30 |
|
|
|
|
205 |
08 |
03 |
陪訓經費支出 |
5.30 |
|
5.30 |
|
|
|
|
208 |
|
|
當今社會保護和人才需求其他支出 |
709.12 |
709.12 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政事務事業發展工作單位退職 |
709.12 |
709.12 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業上企事業單位考試離退體 |
254.27 |
254.27 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機構事業上的企單位大體醫養保險金交費性支出 |
454.85 |
454.85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療干凈干凈與工作規劃生殖花費 |
10070.93 |
9725.87 |
345.06 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
基層黨組織社區醫療干凈衛生企業 |
7375.83 |
7163.93 |
211.90 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
都市社區居委會衛生防疫設備 |
7363.57 |
7163.94 |
199.63 |
|
|
|
|
210 |
03 |
99 |
另一下基層醫遼環保系統花費 |
122.70 |
|
122.70 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公用衛生監督 |
2551.70 |
2418.54 |
133.16 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
首要公共性安全衛生產品 |
2551.70 |
2418.54 |
133.16 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
人事部門企業發展基層單位社區醫療 |
143.40 |
143.40 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
企業企事編醫院 |
143.40 |
143.40 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
房產保險其他支出 |
1.41 |
1.41 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
商品房改變收支 |
1.41 |
1.41 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住宅房公積金貸款 |
1.41 |
1.41 |
|
|
|
|
2018第四季度財務補貼款使收入付出結算的時候總表
基層單位:萬美元
工資收入 |
結余 |
||||
新項目 |
部門預算數 |
的項目 |
預估合計 |
大部分公共信息概算財政預算撥付 |
政府部門性股權基金項目預算民政補貼款 |
一、通常共公項目預算財政預算補貼款 |
4016.02 |
一、一樣公開服務保障費用支出 |
|
|
|
二、政府辦公室性債卷成本預算國庫補貼款 |
|
二、外交政策付出 |
|
|
|
|
|
三、防御結余 |
|
|
|
|
|
四、公開衛生撥出 |
|
|
|
|
|
五、教育培訓收支 |
5.30 |
5.30 |
|
|
|
六、學科高技術性支出 |
|
|
|
|
|
七、人文精神體育文化與山東新農商軟件科技有限公司付出 |
|
|
|
|
|
八、世界切實保障和就業創業教育支出 |
709.12 |
709.12 |
|
|
|
九、醫學衛生情況與工作方案計生費用 |
3300.19 |
3300.19 |
|
|
|
十、節電綠色經費支出 |
|
|
|
|
|
11、城鄉統籌社區居委會開支 |
|
|
|
|
|
第十二、農林業水性支出 |
|
|
|
|
|
第十五、交行車輛經費支出 |
|
|
|
|
|
十四、資源量探礦圖片信息等花費 |
|
|
|
|
|
15場、工商業服務質量業等總支出 |
|
|
|
|
|
十五、互聯網金融總支出 |
|
|
|
|
|
十二、救助其它的沿海地區性支出 |
|
|
|
|
|
十九、土地浮游生物氣象臺等撥出 |
|
|
|
|
|
19、公房保障機制花費 |
1.41 |
1.41 |
|
|
|
三十、調味品工程物資存量教育支出 |
|
|
|
|
|
二國慶、相關收支 |
|
|
|
當年度純收入自動求和 |
4016.02 |
上年費用支出 加總 |
4016.02 |
4016.02 |
|
今年初財務補貼款結轉和節余 |
|
月底財政局付款結轉和余額 |
|
|
|
般通用預算表財政局捐款 |
|
|
|
|
|
ℱ 人民政府性股票基金財政局預算財政局捐款 |
|
|
|
|
|
總共 |
4016.02 |
總結 |
4016.02 |
4016.02 |
|
2018年度目標基本上公益性概預算國庫付款其他支出部門預算表
企事業單位:W
產品 |
累計數 |
通常收入支出 |
項目流程費用 |
|||
功能性劃分類別 會計分類商品代碼 |
專業科目各稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
205 |
|
|
教育教學其他支出 |
5.30 |
|
5.30 |
205 |
08 |
|
規培及專業培訓 |
5.30 |
|
5.30 |
205 |
08 |
03 |
教學花費 |
5.30 |
|
5.30 |
208 |
|
|
社會化保險和大學生就業開支 |
709.12 |
709.12 |
|
208 |
05 |
|
行政訴訟企業發展機關單位退居二線 |
709.12 |
709.12 |
|
208 |
05 |
02 |
企事業基層單位離退休年齡 |
254.27 |
254.27 |
|
208 |
05 |
05 |
機關機關單位事業心機關單位差不多健康養老金行業激費開支 |
454.85 |
454.85 |
|
210 |
|
|
治療衛生監督與項目懷孕其他支出 |
3300.19 |
2982.41 |
317.78 |
210 |
03 |
|
底層醫院衛生間機購 |
1628.79 |
1444.17 |
184.62 |
210 |
03 |
01 |
都市片區衛生間中介機構 |
1616.52 |
1444.17 |
172.35 |
210 |
03 |
99 |
任何下基層醫療保障食品衛生組織 結余 |
12.27 |
|
12.27 |
210 |
04 |
|
公眾干凈 |
1528.00 |
1394.84 |
133.16 |
210 |
04 |
08 |
大多共公清潔衛生工作 |
1528.00 |
1394.84 |
133.16 |
210 |
11 |
|
行政機關視野單位名稱醫疔 |
143.40 |
143.40 |
|
210 |
11 |
02 |
創業企業整形 |
143.40 |
143.40 |
|
221 |
|
|
個人住房保駕護航付出 |
1.41 |
1.41 |
|
221 |
02 |
|
商品房創新收支 |
1.41 |
1.41 |
|
221 |
02 |
01 |
房產住房基金 |
1.41 |
1.41 |
|
總金額 |
4016.02 |
3692.94 |
323.08 |
2018月度通常共公預算表財政性審批基本的經費支出部門預算表
政府部門:萬元左右
樓盤 |
合計數 |
技術人員預備費 |
公用設施接待費 |
||
經濟增長總類 項目識別碼 |
科目必標題 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
薪水褔利收支 |
3438.66 |
3438.66 |
|
301 |
01 |
常見年薪 |
438.20 |
438.20 |
|
301 |
02 |
經費補肋 |
251.76 |
251.76 |
|
301 |
03 |
獎勵金 |
|
|
|
301 |
06 |
飯食補貼費費 |
66.23 |
66.23 |
|
301 |
07 |
績效考核公司 |
1490.30 |
1490.30 |
|
301 |
08 |
單位名稱企業單位名稱大多社會養老穩妥穩妥費 |
454.84 |
454.84 |
|
301 |
09 |
的職業年金納費 |
|
|
|
301 |
10 |
員工幾乎醫遼人壽保險手機繳費 |
143.40 |
143.40 |
|
301 |
11 |
因公員醫療管理補助款繳納費用 |
|
|
|
301 |
12 |
某個市場服務激費 |
|
|
|
301 |
13 |
居住房北京公積金 |
79.87 |
79.87 |
|
301 |
14 |
醫學費 |
|
|
|
301 |
99 |
相關工薪發福利結余 |
514.06 |
514.06 |
|
302 |
|
商品價格和提供服務收入支出 |
|
|
|
302 |
01 |
辦公樓費 |
|
|
|
302 |
02 |
柔印費 |
|
|
|
302 |
03 |
聯系費 |
|
|
|
302 |
04 |
流程手續約 |
|
|
|
302 |
05 |
水電費 |
|
|
|
302 |
06 |
水電費 |
|
|
|
302 |
07 |
電力費 |
|
|
|
302 |
08 |
采暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業經理管理工作費 |
|
|
|
302 |
11 |
出差費 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出境(境)資金 |
|
|
|
302 |
13 |
檢修(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
租房費 |
|
|
|
302 |
15 |
多媒體費 |
|
|
|
302 |
16 |
培訓課程費 |
|
|
|
302 |
17 |
因公接代費 |
|
|
|
302 |
18 |
專業級裝修成本費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝購進費 |
|
|
|
302 |
25 |
通用型能源費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務費費 |
|
|
|
302 |
27 |
授權委托業務流程費 |
|
|
|
302 |
28 |
公會金費 |
|
|
|
302 |
29 |
特權費 |
|
|
|
302 |
31 |
國家公務車輛使用啟動維保費 |
|
|
|
302 |
39 |
其他的路網成本費用 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及擴展的費用 |
|
|
|
302 |
99 |
某些商品信息和售后服務費用支出 |
|
|
|
303 |
|
對自己和人家的補助款 |
254.27 |
254.27 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退休年齡費 |
254.27 |
254.27 |
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
生話政府補貼 |
|
|
|
303 |
07 |
診療費經濟補貼 |
|
|
|
303 |
08 |
獎學金金 |
|
|
|
303 |
09 |
嘉獎金 |
|
|
|
303 |
10 |
一個人水產業制作補助金 |
|
|
|
303 |
99 |
其他的用戶和人的補助款收入支出 |
|
|
|
310 |
|
資產管理性費用 |
|
|
|
310 |
02 |
辦公生產設備添置 |
|
|
|
310 |
03 |
專門的專業設備購進 |
|
|
|
310 |
07 |
資料網及APP添置最新 |
|
|
|
310 |
13 |
因公車輛使用購進 |
|
|
|
310 |
19 |
別道路專用工具購進 |
|
|
|
310 |
22 |
神圣財產新購 |
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310 |
99 |
同一資金性開支 |
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總金額 |
3692.94 |
3692.94 |
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2018全年普遍公眾概算財政性捐款“三公”金費及政府機關使用金費撥出部門預算表
的單位:萬元左右
基本上服務性估算財政性捐款“三公”資金 |
國家機關正常運作 事業費結算的時候數 |
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合計數 |
因公出國旅游 (境)費 |
因公租車采購及行駛費 |
公務商務接待商務接待費 |
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小計 |
因公專車 新購費 |
因公買車 進行費 |
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概預算數 |
竣工決算數 |
概預算數 |
預算數 |
預決算數 |
預算數 |
預算表數 |
部門預算數 |
項目預算數 |
竣工決算數 |
概預算數 |
部門預算數 |
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0 |
0 |
0 |
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0 |
0 |
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0 |
0 |
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2018一年度中央政府性股票基金成本預算財政局審批教育支出部門預算表
企業:余萬元
建設項目 |
累計數 |
基礎結余 |
頂目其他支出 |
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基本功能分級 題目編號規則 |
課目品牌 |
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類 |
款 |
項 |
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預估合計 |
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注:上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018本年固定資產負債率實際記錄表 |
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合同額機關單位:來萬 |
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比例 |
顏值 |
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本年數 |
年底數 |
年末數 |
半年度數 |
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一、凈資產自動求和 |
—— |
—— |
4902.20 |
4590.93 |
(一)傳遞金融資產 |
—— |
—— |
1836.16 |
1483.07 |
(二)加固財力 |
—— |
—— |
3066.04 |
3107.86 |
其中:1.房屋(平方米) |
5500 |
5500 |
543.62 |
543.62 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
493 |
500 |
458.39 |
542.36 |
(1)車輛 |
2 |
1 |
57.13 |
16.54 |
😼 般公務接待專車 |
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✅ 衛生監督執法巡邏出行 |
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ꦚ 機械專業化技木車輛使用 |
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ဣ 別買車 |
2 |
1 |
57.13 |
16.54 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
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3.專用設備(臺/套) |
276 |
304 |
1566.69 |
1659.34 |
單價100萬元以上專用設備 |
3 |
3 |
449 |
449 |
﷽ 4.相關固定好折舊 |
—— |
—— |
497.34 |
362.54 |
๊ 減:合計累計折舊及減值安排 |
—— |
—— |
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(三)長久投入 |
—— |
—— |
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(四)在新建網過程 |
—— |
—— |
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(五)無型基金 |
—— |
—— |
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🌞 減:當年度攤銷 |
—— |
—— |
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(六)其余基金 |
—— |
—— |
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二、欠債累計數 |
—— |
—— |
1280.17 |
920.20 |
三、凈凈資產預估合計 |
—— |
—— |
3622.03 |
3670.73 |
第三部分 上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2018年度決算情況說明
一、并于武漢市松江區九亭鎮社區網站環境衛生服務于重心2018年度目標個人收入其他支出整體來說狀況描述
天津市市松江區九亭鎮社區產品站衛生防疫產品管理中心2018🔜年度收入總計為10926.55萬元、支出總計為10926.55萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加了720.02萬元和720.02萬元。主要原因:收入增加原因①事業收入增加168.66萬元,②其他因素收入增加551.36萬元;支出增加原因①醫療衛生與計劃生育支出增加174.29萬元,②社會保障和就業支出增加544.81萬元。
二、針對濟南市松江區九亭鎮片區清潔衛生業務重點2018每年薪水竣工決算條件表明
本年度꧋收入合計10922.27萬元,其中:財政撥款收入4016.02萬元,占36.77%;上級補助收入143萬元,占1.31%;事業收入5286.32萬元,占48.40%,其他收入1476.93萬元,占13.52%。
三、更多昆明市松江區九亭鎮社區服務性管理中心食品衛生服務性管理中心2018一年度花費預算時候表示
上年ও支出合計10786.76萬元,其中:基本支出10436.40萬元,占96.75%;項目支出350.36萬元,占3.25%
四、更多武漢市松江區九亭鎮平臺健康保障中央2018本年財政廳捐款薪資收入費用支出 總體經濟具體情況介紹
成都市松江區九亭鎮居委健康保障中心的2018𒁃年度財政撥款收支總決算4016.02萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各減少112.66萬元,減少2.73%。主要原因:公用經費支出減少。
五、關干南京市松江區九亭鎮街道社區安全衛生貼心服務平臺2018全年一半共公工程預算財政預算付款費用預算原因這說明
(一)般公開成本預算財政性捐款其他支出整體來說情況。
北京市松江區九亭鎮片區安全衛生功能中2018🍎年度一般公共預算財政撥款支出4016.02萬元,占本年支出合計的37.23%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少112.66萬元,減少2.73%。主要原因:公用經費支出減少。
(二)普通公眾費用預算財政支出費用審批支出費用部門預算構造事情。
廣州市松江區九亭鎮社區網站食品衛生服務項目核心2018🔯年度一般公共預算財政撥款支出4016.02萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)5.30萬元,占0.13%,社會保障和就業支出(類)709.12萬元,占17.66%,醫療衛生與計劃生育支出(類)3300.19萬元,占82.17%,住房保障支出(類)1.41萬元,占0.04%。
(三)正常公開工程預算國庫補貼款花費預算按照情形。
鄭州市松江區九亭鎮社區居委會清潔服務培訓主2018𒁏年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3948.81萬元,支出決算為4016.02萬元,完成年初預算的101.70%。決算數大于預算數的主要原因:人員支出的增加。其中:
1𓃲、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)5.30萬元。主要用于:職工專業技能和崗位培訓。年初預算為10萬元,支出決算為5.30萬元,完成年初預算的53.00%。決算數小于預算數的主要原因:年內安排人員培訓人數減少及部分培訓免費參加。
2ꦓ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位退休(款)事業單位離退休(項)254.27萬元。主要用于:退休人員福利及工資補差支出。年初預算為248.96萬元,支出決算為254.27萬元,完成年初預算的102.13%。決算數大于預算數的主要原因:退休人員福利及工資補差的增加。
3ও、社會保障和就業支出(類)行政事業單位退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)454.85萬元。主要用于:在職職工繳納社會保險支出。年初預算為227.41萬元,支出決算為454.85萬元,完成年初預算的200.01%。決算數大于預算數的主要原因:單位基本養老保險繳費支出的增加。
4💛、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)1616.52萬元。主要用于:人員支出和日常公用支出。年初預算為1471.72萬元,支出決算為1616.52萬元,完成年初預算的109.84%。決算數大于預算數的主要原因:人員支出和日常公用支出的增加。
5🦩、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構支出(項)12.27萬元。主要用于:基本藥物制度中央資金補助。年初預算為零,支出決算為12.27萬元。決算數大于預算數的主要原因:中央資金的撥付。
6♒、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)1528萬元。主要用于:從事公共衛生人員的工資性支出及公共衛生項目支出。年初預算為1887.70萬元,支出決算為1528.00萬元,完成年初預算的80.94%。決算數小于預算數的主要原因:從事公共衛生人員的工資性支出及公共衛生日常公用支出的減少。
7📖、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)143.40萬元。主要用于:在職職工繳納社會保險支出。年初預算為103.02萬元,支出決算為143.40萬元,完成年初預算的139.20%。決算數大于預算數的主要原因:人員及繳費標準的增加。
8🎃、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)1.41萬元。主要用于:在職職工繳納住房公積金支出。年初預算為0,支出決算為1.41萬元。
六、對於南京市松江區九亭鎮街道社區服務于情況服務于公司2018全年通常服務性結算的時候民政捐款大體費用結算的時候情況說明書
杭州市松江區九亭鎮社區網站衛生防疫服務性咨詢中心2018年度一般公共預算財政撥款基本支出3692.93萬元,包括人員經費3692.93萬元。基本支出中:
1🗹、工資福利支出3438.66萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、社會保障繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出。
2、對個人和家庭的補助支出254.27萬元,主要用于:退休費、撫恤金、住房公積金支出。
🌱七、關于上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
滬市松江區九亭鎮區域衛生管理功能主2018季度無“三公”費用財務補貼款費用支出 。
八、更多濟南市松江區九亭鎮社區網站健康服務的重點2018年中人民政府性理財產品成本預算財政預算付款撥出結算的時候原因說明書怎么寫
🌌昆明市松江區九亭鎮社區工作站清潔衛生工作中心站2018本年度無相關部門性母基金費用財政預算補貼款花費
九、國家股投資基金企業經營費用財政性捐款狀況代表
🧜鄭州市松江區九亭鎮社區食品衛生食品衛生貼心服務管理平臺局2018全年無國家基金經營的民政預算民政捐款費用
十、其它的很重要重大事項的癥狀就說明
(一)工商登記正常運行專項經費撥出情況下。
2018全年廣州市松江區九亭鎮社區服務管理站安全服務管理主三聚氰胺樹脂關開機運行事業費其他支出。
(二)現政府采買經費支出情況發生
2018𝕴年度本部門政府采購金額(以合同簽訂為準)291.64萬元,其中:貨物采購金額165.60萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額126.04萬元。
(三)維修、房產非常規占據情況發生
蘇州市松江區九亭鎮特別衛生間提供服務站局2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)費用業績考核工作管理狀態
ౠ上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:松江區九亭鎮社區衛生服務中心預算績效管理工作機制,全過程績效管理實施情況。2018年度開展的績效跟蹤評價項目17個,涉及預算金額362.20萬元;2018年度開展的績效評價項目13個,涉及預算金額342.83萬元。
第四部分 名詞解釋
🌌一、財務成本概算局廳付款使收入:指機構上年末從本級財務成本概算局廳個部門選取的財務成本概算局廳付款,涉及到一般的公開成本概算財務成本概算局廳付款和現政府性股票基金成本概算財務成本概算局廳付款。
𝐆二、企業性個人工資水平:指企業性單位名稱深入開展技術專業金融產品營銷生活極其助手營銷生活確認的個人工資水平。其主要是:醫療保障個人工資水平。
ꦫ三、運營利潤:指教育事業政府部門在職業 業務范圍主題話動以及手游輔助主題話動外深入推進非獨立空間選擇運營主題話動獲取的利潤。
🙈四、其余盈利:指機關單位達到的除“財政部門審批盈利”、“事業上的盈利”、“開盈利”等任何的盈利。主要的是:年利率盈利等。
五、年終結轉和余額:是以去年度無法達成、結轉到本年度按相關的英文規定標準再次操作的專項資金。
♔六、歲末結轉和余額:指上一每年或很多年一每年財政預算布置、因客觀事實條件發生變遷時未按原策劃落實,需網絡延遲到以來一每年按密切相關規范延續利用的財力。
七、關鍵付出:指組織為確保組織正確在運轉、進行日常工作工作工作工作工作而出現的基本付出。
ꦬ八、項目流程花費:指企業為提交其他的行政管理工作工作或工作成長 制定目標,在核心花費之余會發生的一項花費。
ꦦ九、自主銷售經營收入經費支出:指創業基層單位在專業課程過程及幫助過程除此之外做好非自由統計自主銷售經營過程會出現的收入經費支出。
♎十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🥀十一月、危險機關運營金費:指人事部門院校名稱和參考因公員法維護的事業上院校名稱應用似的通用費用預算財政部門審批確定的一般花費中的每天的通用金費花費。