廣州市松江區洞涇鎮小區衛生情況業務平臺
2019每年部門預算
目 錄
弟一方面傷害市松江區洞涇鎮特別環衛提供服務管理中心概述
一、基本權責
二、企業設制
第二部分 上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心2019年度決算表
一、工資撥出竣工決算總表
二、收入水平預算表
三、教育支出竣工決算表
四、財務撥付收入來源收支竣工決算總表
五、尋常公益性民政預算民政審批花費預算表
六、應該公共服務項目預算財政資金撥付大體支出費用部門預算表
七、一樣服務性費用民政付款“三公”勞務費及市直機關程序運行勞務費結余結算的時候表
八、市政府性母基金項目預算財政廳捐款其他支出預算表
九、財產外債狀況表
第三部分 松江區洞涇鎮社區衛生服務中心2019年度決算情況說明
第八大部分 專有名詞理解
第一部分 上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心概況
一、最主要的行政職能
🌸上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心是一所集醫療、預防、保健、康復、健康教育和計劃生育技術指導為一體的基層社區醫療衛生服務機構。中心位于松江區洞涇鎮長興東路1566號,本中心承擔著洞涇鎮的基本醫療、公共衛生和社區衛生服務。
二、系統設備
利用所訴工作職責,ꦍ上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心設25個內設機構,包括:行政辦公室、工會、醫務科、護理部、預防保健科、社區科、全科醫療科、婦科、婦女保健科、兒童保健科、口腔科、中醫科、臨終關懷科、康復醫學科、醫學檢驗科、醫學影像科、藥劑科、老年病房、財務科、后勤保障科、塘橋社區衛生室、磚橋社區衛生服務室、漁中心社區衛生服務室、涇東二村社區衛生服務室、潤景苑社區衛生服務站。
第二部分 上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心2019年度決算表
2019一年度盈利費用部門預算總表
企業單位:多萬元
薪水 |
經費支出 |
||
頂目 |
部門預算數 |
新項目 |
預算數 |
一、一半公用項目預算不需要撥付薪資收入 |
3373.74 |
一、般服務項目性服務項目費用 |
0 |
二、政府辦公室性投資基金估算財政資金補貼款納入 |
0 |
二、外交關系撥出 |
0 |
三、上級領導津貼年收入 |
0 |
三、飲水機費用支出 |
0 |
四、人事收入水平 |
4431.27 |
四、通用衛生總支出 |
0 |
五、管理工資 |
0 |
五、教育教學收入支出 |
0 |
六、付屬政府部門繳納工資 |
0 |
六、完美系統教育支出 |
0 |
七、的使收入 |
0 |
七、人文精神休閑旅游體肓與影視傳媒結余 |
0 |
|
|
八、中國社會服務和自主創業結余 |
391.56 |
|
|
九、環衛正常性支出 |
6691.25 |
|
|
十、節能減排生態環保付出 |
0 |
|
|
國慶、城鄉居民社區服務中心費用 |
0 |
|
|
十三、農林業水收入支出 |
0 |
|
|
13、流量運載支出費用 |
0 |
|
|
十四、產品地質勘察內容等收入支出 |
0 |
|
|
第十三、商用保障業等收入支出 |
0 |
|
|
十五、金融服務性支出 |
0 |
|
|
十二、支助別的各地付出 |
0 |
|
|
18、自然環境環境資源海洋環境氣象局等費用 |
0 |
|
|
黨的十九、個人住房擔保其他支出 |
106.65 |
|
|
第二十、糧油食品物資采購自給率其他支出 |
0 |
|
|
二十一國慶、洪澇防制及應急處置管理系統性支出 |
0 |
|
|
二12、各種收支 |
0 |
上年利潤總計 |
7805.01 |
上年花費累計數 |
7189.46 |
用自己事業基金、期貨、現貨、微盤補上出入差額 |
0 |
節余計算 |
616.05 |
月初結轉和盈余 |
12.87 |
月底結轉和節余 |
12.37 |
總結 |
7817.88 |
總金額 |
7817.88 |
2019月度薪資收入部門預算表
的單位:70萬
頂目 |
上年使收入總金額 |
民政捐款凈收入 |
上級領導經濟補貼工資 |
教育事業薪資收入 |
經驗薪資 |
附帶企事業單位上交效益 |
任何工資 |
||||
功能分類 |
專業科目各稱 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
合計數 |
7805.01 |
3373.74 |
0 |
4431.27 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
|
|
發展擔保和專業教育其他支出 |
391.56 |
384.9 |
0 |
6.66 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
05 |
|
政府部門行業標準離退休年齡 |
391.56 |
384.9 |
0 |
6.66 |
0 |
0 |
|
|
208 |
05 |
02 |
教育事業部門離退職 |
6.66 |
0 |
0 |
6.66 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
05 |
05 |
行政工作單位事業有成工作單位最基本社會養老商業險繳納開支 |
264.37 |
264.37 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
05 |
06 |
部門事業心企業職業分析年金繳付收支 |
120.53 |
120.53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
|
|
衛生防疫健康的其他支出 |
7306.8 |
2882.19 |
0 |
4424.61 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
03 |
|
底層醫療器械清潔衛生組織 |
5810.05 |
2069.72 |
0 |
3740.33 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
03 |
01 |
旅游城市特別安全衛生機購 |
5810.05 |
2069.72 |
0 |
3740.33 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
04 |
|
共公衛生監督 |
1357.05 |
812.47 |
0 |
544.58 |
0 |
0 |
|
|
210 |
04 |
08 |
最基本公共服務性清潔服務性 |
1357.05 |
812.47 |
0 |
544.58 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
11 |
|
行政處自己事業企事業單位編制醫學 |
139. 7 |
0 |
0 |
139.7 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
11 |
02 |
視野政府部門醫療服務 |
139.7 |
0 |
0 |
139.7 |
|
|
|
|
221 |
|
|
房產后勤保障其他支出 |
106.65 |
106.65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
221 |
02 |
|
自建房變革付出 |
106.65 |
106.65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
221 |
02 |
01 |
房屋住房基金 |
106.65 |
106.65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2019一年度其他支出部門預算表
院校:萬多
工程 |
上年性支出自動求和 |
差不多費用 |
該項目花費 |
上交上級部門教育支出 |
銷售經營支出費用 |
對復屬方補助款其他支出 |
||||
功能分類 |
管理費用英文名稱 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
預估合計 |
7189.46 |
6964.73 |
224.73 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
|
|
社交擔保和找工作性支出 |
391.56 |
391.56 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
05 |
|
人事部門自己事業工作單位離辭職 |
391.56 |
391.56 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
05 |
02 |
參公基層單位離退休年齡 |
6.66 |
6.66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
05 |
05 |
機關人事企業人事企業幾乎社會養老保障手機繳費支出費用 |
264.37 |
264.37 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
05 |
06 |
機關單位企事業機關單位新職業年金納費總支出 |
120.53 |
120.53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
|
|
身體身體花費 |
6691.25 |
6466.52 |
224.73 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
03 |
|
基層組織醫學環境衛生組織 |
5194.5 |
5035.25 |
159.25 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
03 |
01 |
大都市社群環衛組織 |
5194.5 |
5035.25 |
159.25 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
04 |
|
公用設施衛生防疫 |
1357.05 |
1291.57 |
65.48 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
04 |
08 |
基本性公共信息清潔提供服務 |
1357.05 |
1291.57 |
65.48 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
11 |
|
行政管理事業上工作單位醫療保障 |
139. 7 |
139.7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
11 |
02 |
衛生事業方醫療保障 |
139.7 |
139.7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
221 |
|
|
住宅房有保障撥出 |
106.65 |
106.65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
221 |
02 |
|
房間改革的實質總支出 |
106.65 |
106.65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
221 |
02 |
01 |
租賃房住房基金 |
106.65 |
106.65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2019月度財政資金補貼款納入經費支出結算的時候總表
企事業單位:萬塊人民幣
工資收入 |
花費 |
||||
工程項目 |
部門預算數 |
工作 |
總計 |
一般的公用設施預決算財政部門補貼款 |
政府機關性債卷工程預算財政性捐款 |
一、基本服務性費用預算財政廳補貼款 |
3373.74 |
一、普遍公眾服務質量教育支出 |
|
|
|
二、以政府性股票基金概算財政預算審批 |
0 |
二、外交史費用支出 |
|
|
|
|
|
三、防御費用 |
|
|
|
|
|
四、公開安全防護花費 |
|
|
|
|
|
五、教育培訓其他支出 |
|
|
|
|
|
六、有效技能開支 |
|
|
|
|
|
七、技術 自助游體育用品與文化傳播支出費用 |
|
|
|
|
|
八、市場服務和找工作花費 |
384.9 |
384.9 |
|
|
|
九、安全健康保健經費支出 |
2882.19 |
2882.19 |
|
|
|
十、發展節能安全安全經費支出 |
|
|
|
|
|
五一、城鄉統籌居委會付出 |
|
|
|
|
|
第十二、農業和林業水費用 |
|
|
|
|
|
13、交通出行車輛支出費用 |
|
|
|
|
|
十四、市場勘測內容等其他支出 |
|
|
|
|
|
15、商業性提供酒店業等費用支出 |
|
|
|
|
|
第十五、財富管理其他支出 |
|
|
|
|
|
十八、扶持許多地方收支 |
|
|
|
|
|
二十、大自然材料淺海氣象條件等總支出 |
|
|
|
|
|
黨的十九、商品房保駕護航收支 |
106.65 |
106.65 |
|
|
|
20、油糧應急物資儲備庫支出費用 |
|
|
|
|
|
二11、傷害預防及應對標準化管理撥出 |
|
|
|
|
|
二十三、同一開支 |
|
|
|
當年度利潤自動求和 |
3373.74 |
上年花費自動求和 |
3373.74 |
3373.74 |
|
期初財政廳捐款結轉和余額 |
0 |
年終財政局審批結轉和盈余 |
|
|
|
一、一半公共服務概預算財政預算審批 |
0 |
|
|
|
|
二、中央政府性投資基金項目預算民政付款 |
0 |
|
|
|
|
總額 |
3373.74 |
累計 |
3373.74 |
3373.74 |
|
2019一年度尋常公開費用預算財政局撥付費用支出 部門預算表
企業:萬塊人民幣
業務 |
自動求和 |
常規其他支出 |
工作經費支出 |
||||
模塊歸類 項目編碼查詢 |
學科種類 |
||||||
類 |
款 |
項 |
|||||
208 |
|
|
世界有保障和專業教育性支出 |
384.9 |
384.9 |
0 |
|
208 |
05 |
|
人事部門事業上的院校離離休 |
384.9 |
384.9 |
0 |
|
208 |
05 |
05 |
企創業行業創業行業基本上健康養老人壽保險交費付出 |
264.37 |
264.37 |
0 |
|
208 |
05 |
06 |
危險機關企事業部門職業技能年金交款其他支出 |
120.53 |
120.53 |
0 |
|
210 |
|
|
衛生管理營養健康教育支出 |
2882.19 |
2670.16 |
212.03 |
|
210 |
03 |
|
農村基層社區醫療清潔公司 |
2069.72 |
1923.17 |
146.55 |
|
210 |
03 |
01 |
市區社區居委會安全衛生系統 |
2069.72 |
1923.17 |
146.55 |
|
210 |
04 |
|
公眾安全衛生 |
812.47 |
746.99 |
65.48 |
|
210 |
04 |
08 |
基本的公共售后服務衛生情況售后服務 |
812.47 |
746.99 |
65.48 |
|
221 |
|
|
房屋得到保障付出 |
106.65 |
106.65 |
0 |
|
221 |
02 |
|
個人住房制度改革其他支出 |
106.65 |
106.65 |
0 |
|
221 |
02 |
01 |
房屋社保公積金 |
106.65 |
106.65 |
0 |
|
預估合計 |
3373.74 |
3161.71 |
212.03 |
|
2019年末一半共同估算民政審批常規結余竣工決算表
機構:萬的大寫
項目 |
總計 |
工作人員專項經費 |
共用資金 |
||
第三產業的分類 會計科目編號規則 |
題目公司名稱 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
薪資發福利費用支出 |
3161.28 |
3161.28 |
|
301 |
01 |
根本月薪 |
367.61 |
367.61 |
|
301 |
02 |
經費政府補貼 |
174.67 |
174.67 |
|
301 |
03 |
獎勵金 |
0 |
0 |
|
301 |
06 |
食堂菜政府補貼費 |
92.68 |
92.68 |
|
301 |
07 |
績效考評薪資 |
1215.39 |
1215.39 |
|
301 |
08 |
工商登記工作的單位大體養老服務保險金激費 |
264.37 |
264.37 |
|
301 |
09 |
專職年金繳納 |
120.53 |
120.53 |
|
301 |
10 |
企業職工常規醫用保險費用手機繳費 |
|
|
|
301 |
11 |
因公員醫療機構補助金交費 |
|
|
|
301 |
12 |
同一生活確保納費 |
43.45 |
43.45 |
|
301 |
13 |
公房住房基金 |
106.65 |
106.65 |
|
301 |
14 |
醫藥費 |
0 |
0 |
|
301 |
99 |
某個工資收入福利金支出費用 |
775.93 |
775.93 |
|
302 |
|
寶貝和服務管理撥出 |
|
|
|
302 |
01 |
辦公裝修費 |
|
|
|
302 |
02 |
柔印費 |
|
|
|
302 |
03 |
詳詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
流程手交費 |
|
|
|
302 |
05 |
電費 |
|
|
|
302 |
06 |
交電費 |
|
|
|
302 |
07 |
輕工費 |
|
|
|
302 |
08 |
供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物管處理費 |
|
|
|
302 |
11 |
旅差費 |
|
|
|
302 |
12 |
因公回國(境)雜費 |
|
|
|
302 |
13 |
維護(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
承租費 |
|
|
|
302 |
15 |
研討會費 |
|
|
|
302 |
16 |
陪訓費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務活動服務費 |
|
|
|
302 |
18 |
上用食材費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝購置費費 |
|
|
|
302 |
25 |
通用型染料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務費費 |
|
|
|
302 |
27 |
申請渠道費 |
|
|
|
302 |
28 |
企業工會專項經費 |
|
|
|
302 |
29 |
福利性費 |
|
|
|
302 |
31 |
公務接待車輛使用行駛維修保養費 |
|
|
|
302 |
39 |
其它的路網費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及額外成本 |
|
|
|
302 |
99 |
某些進口商品和保障其他支出 |
0 |
0 |
|
303 |
|
對小編和家廷的津貼 |
0.43 |
0.43 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
提前退休費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
居住補帖 |
|
|
|
303 |
07 |
醫疔費補助費 |
|
|
|
303 |
08 |
捐資國家助學金 |
|
|
|
303 |
09 |
的獎勵金 |
0.43 |
0.43 |
|
303 |
10 |
個體農林牧生產加工補貼金 |
|
|
|
303 |
99 |
相關對各人和家長的補助金 |
|
|
|
310 |
|
投資性其他支出 |
|
|
|
310 |
02 |
工作設施折舊費 |
|
|
|
310 |
03 |
上用設配折舊費 |
|
|
|
310 |
07 |
信心網上及手機軟件折舊費游戲更新 |
|
|
|
310 |
13 |
國家公務出行用車租賃費 |
|
|
|
310 |
19 |
另外的客運手段購置費 |
|
|
|
310 |
21 |
古建筑和陳列技巧品折舊費 |
|
|
|
310 |
22 |
隱約資本添置 |
|
|
|
310 |
99 |
其他資本性總支出 |
|
|
|
累計 |
3161.71 |
3161.71 |
|
0
𒅌2019月度通常情況公眾費用國庫付款“三公”專項專項經費及機關事業單位啟用專項專項經費總支出結算的時候表
公司的:W
一樣 公益性概預算財政部門捐款“三公”資金 |
危險機關行駛 資金投入結算的時候數 |
|||||||||||
累計數 |
因公出國旅游 (境)費 |
公務活動用車的添置及開機運行費 |
因公接受費 |
|||||||||
小計 |
國家公務專車 新購費 |
因公私車 進行費 |
||||||||||
費用數 |
預算數 |
費用數 |
部門預算數 |
估算數 |
部門預算數 |
費用數 |
竣工決算數 |
預決算數 |
竣工決算數 |
費用預算數 |
部門預算數 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2019第四季度地方政府性股票基金項目預算國庫審批收入支出預算表
標準:萬的大寫
大型項目 |
總計 |
主要其他支出 |
業務教育支出 |
|||
用途分類管理 學科商品編號 |
課程和科目明稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
預估合計 |
0 |
0 |
|
注:上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019月度財產外債情況表 |
||||
|
|
額度企業單位:萬美金 |
||
|
使用量 |
實際價值 |
||
本年數 |
年終數 |
年終數 |
年尾數 |
|
一、金融資產加總 |
—— |
—— |
3475.59 |
4093.26 |
(一)外流資本 |
—— |
—— |
2580.73 |
3186.89 |
(二)統一股權 |
—— |
—— |
2452.76 |
2661.12 |
其中:1.房屋(平方米) |
8236.87 |
8236.87 |
704.46 |
704.46 |
ཧ 2.代用產品(臺/套/輛) |
537 |
601 |
563.06 |
607.29 |
🅘 當中:(1)車子(輛) |
|
|
|
|
💖 一半國家公務租車 |
|
|
|
|
🐠 執法檢查值勤小二租車 |
|
|
|
|
🌄 特殊專業的技術水平小二租車 |
|
|
|
|
ಞ 其他買車 |
1 |
1 |
20.01 |
20.01 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
|
|
|
|
3.專用設備(臺/套) |
547 |
520 |
1082.86 |
1246.49 |
其中:單價100萬元以上專用設備 |
1 |
1 |
158.8 |
158.8 |
ﷺ 4.另一穩定資本 |
—— |
—— |
102.38 |
102.88 |
🔯 減:當年度累計折舊及減值提供 |
—— |
—— |
1557.9 |
1754.75 |
(三)長年股權質押進行投資 |
—— |
—— |
|
|
(四)不斷公司債交易 |
—— |
—— |
|
|
(五)搭建網市政工程 |
—— |
—— |
|
|
(六)隱匿固定資產 |
—— |
—— |
|
|
ඣ 減:累記攤銷 |
—— |
—— |
|
|
(七)其他的資本 |
—— |
—— |
|
|
二、流動負債累計 |
—— |
—— |
753.89 |
852.91 |
三、凈固定資產加總 |
—— |
—— |
2721.7 |
3240.35 |
第三部分 上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心2019年度決算情況說明
一、對於鄭州市松江區洞涇鎮街道社區健康的服務點點2019每年凈收入其他支出預算整體問題表示
東莞市松江區洞涇鎮居委會清潔業務中心點2019🍷年度收入總計為7817.88萬元、支出總計為7817.88萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加1175.19萬元。主要原因:門診就診人次比去年增加、醫護人員人數增加;藥品和人員費用等公用經費增加。
二、更多武漢市松江區洞涇鎮街道社區干凈貼心管理中心的2019全年度收入水平預算的情況這說明
本年度✃收入合計7805.01萬元,其中:財政撥款收入3373.74萬元,占43.23%;事業收入4431.27萬元,占56.77%。
三、并于天津市松江區洞涇鎮社區居委會衛生間服務的基地2019財政年度結余結算的時候事情說明書
本年度🐠支出合計7189.46萬元,其中:基本支出6964.73萬元,占96.87%;項目支出224.73萬元,占3.13%。
四、相對于佛山市松江區洞涇鎮居委衛生情況服務的中2019月度財政資金付款盈利總支出總體布局情況發生介紹
北京市松江區洞涇鎮街道辦衛生監督服務項目心中2019𝔉年度財政撥款收支總決算3373.74萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加485.86萬元,增長16.82%。主要原因:醫護人員的增加,隨之人員經費及公用經費的增加。
五、觀于杭州市松江區洞涇鎮小區公共衛生服務質量公司2019年一般來說共同概預算財政局撥付總支出結算的時候癥狀就說明
(一)平常公用設施預部門預算財政廳審批經費支出部門預算總體經濟狀況
西安市松江區洞涇鎮居委環保服務于中心局2019𝐆年度一般公共預算財政撥款支出3373.74萬元,占本年支出合計的46.93%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加485.86萬元,增長16.82%。主要原因:醫護人員的增加,隨之人員經費及公用經費的增加。
(二)尋常公共信息民政預算民政撥付費用部門預算結構類型環境
廣州市松江區洞涇鎮社區居委會干凈衛生服務保障中心點2019🍸年度一般公共預算財政撥款支出3373.74萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)384.9萬元,占11.41%;衛生健康支出(類)2882.19萬元,占85.43%;住房保障支出(類)106.65萬元,占3.16%。
(三)平常公共信息成本預算財政局撥付費用支出 預算情況反映發生情況發生
傷害市松江區洞涇鎮區域衛生情況貼心服務核心2019🌊年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3190.99萬元,支出決算為3373.74萬元,完成年初預算的105.73%。決算數大于預算數的主要原因:人員的增加導致了人員經費的增加。其中:
1🐲、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)為264.37萬元。主要用于:單位人員基本養老保險繳費支出。年初預算為305.36萬元,決算數小于預算數的主要原因:按規定繳納國家規定的基本養老保險。
2ꦏ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)120.53萬元。主要用于:單位人員職業年金繳費支出。年初預算為122.14萬元,決算數小于預算數的主要原因:按規定繳納國家規定的職業年金。
3♔、衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)2069.72萬元。主要用于:在職人員的人員經費支出和項目支出。年初預算為2010.21萬元,決算數大于預算數的主要原因:增加人員經費的支出。
4𓂃、衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構(款)基本公共衛生服務(項)812.47萬元。主要用于:在職人員的人員經費支出和項目支出。年初預算為646.4萬元,決算數大于預算數的主要原因:增加人員經費的支出。
5🍸、住房保障支出(類)住房保障支出(款)住房公積金(項)106.65萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。年初預算為106.88萬元,決算數小于預算數的主要原因:按規定繳納國家規定的住房公積金。
六、介紹傷害市松江區洞涇鎮區域衛生間售后服務重點2019月度大部分服務性費用財政預算撥付一般支出費用部門預算情況表明
成都市松江區洞涇鎮片區公共衛生服務的中間2019年度一般公共預算財政撥款基本支出3161.71萬元,包括人員經費3161.71萬元。基本支出中:
1、 工資福利支出3161.28萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、伙食補助、繳納社會保障費。
2、 對個人和家庭的補助0.43萬元,主要用于:獨生子女的補助。
七、有關蘇州市松江區洞涇鎮街道社區干凈衛生安全服務重心2019本年度應該通用費用民政付款“三公”勞務費收支部門預算問題證明
北京市松江區洞涇鎮社群食品衛生服務管理中間2019全年無“三公”金費民政捐款總支出。
八、就杭州市松江區洞涇鎮街道安全功能中心局2019第四季度人民政府性母基金概算財務付款收支部門預算環境說明書怎么寫
🌠南京市松江區洞涇鎮區域環衛保障咨詢中心2019年無政府部門性基金、期貨、現貨、微盤決算國庫捐款總支出。
九、國有制資本管理經驗估算財政支出審批情形表示
武漢市市松江區洞涇鎮特別環衛服務培訓中2019每年無國有控股資本營運概算民政付款收支。
十、另一個極為重要注意事項的問題就說明
(一)行政單位正常運行經費預算經費支出現狀
蘇州市松江區洞涇鎮社區售后服務站清潔售后服務服務部2019年度目標三聚氰胺樹脂關運營專項資金撥出。
(二)地方政府購買開支事情
鄭州市松江區洞涇鎮街道社區健康服務于中心局2019ౠ年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為462.98萬元,其中:貨物采購金額115.06萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額347.92萬元。
(三)車量、屋房異常侵占情形
傷害市松江區洞涇鎮小區干凈衛生產品中央2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)預算表效績治理實際情況
杭州市松江區洞涇鎮社群衛生學產品中間2019月度成本預算考核服務管理工學作積極開展情況發生正確:本部門乃至每一位員工設立了下面的項目估算表業績考核處理體系:成都市松江區洞涇鎮街道公共衛生監督售后產品部局項目估算表業績考核處理體系,設立了成都市松江區洞涇鎮街道公共衛生監督售后產品部局的項目估算表業績考核處理運作邏輯🅺;全過程績效管理實施情況:編報績效目標的2019年度項目16個,涉及預算金額191.83萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目16個,涉及預算金額191.83萬元;績效自評的2019年度項目16個,涉及預算金額191.83萬元。
第四部分 名詞解釋
🗹一、財務部門捐款薪資:指部門部門年初度從本級財務部門部門拿得的財務部門捐款,分為一般的公用工程估算財務部門捐款和部門性新基金工程估算財務部門捐款。
🉐二、衛生教育事業營收:指衛生教育事業行業深入開展靠譜工作促銷營銷活動舉例說明幫助促銷營銷活動獲取的營收。主要是:醫療管理營收等。
🌼三、運營薪水:指事業發展企企業在技術業務部門促銷行動以及其外掛促銷行動外面推進非自己會計核算運營促銷行動達到的薪水。
𓄧四、另外的工資收益:指部門作為的除“財務審批工資收益”、“教育事業工資收益”、“自主經營工資收益”等除外的工資收益。
五、今年初結轉和盈余:意指去年度還沒提交、結轉到年初按相關規則繼讀用到的錢。
🦩六、半本年目標結轉和余額:指上本年目標或原來本年目標費用預算布置、因可觀生活條件發現轉化是沒辦法按原預計頒布,需延長到往后本年目標按相關的法律法規堅持利用的現金。
七、大體收支:指部門為擔保機購正常值定期運轉、完工定期工作的工作而產生的某項收支。
𝔍八、創業項目經費教育經費支出:指的單位為進行對應的行政管理的工作每日任務或事業發展壯大發展壯大方向,在大體經費教育經費支出外面遭受的四項經費教育經費支出。
🦂九、營運撥出:指企業廠家在正規專業過程方案及輔助過程方案之上做好非獨立性賬務處理營運過程方案再次發生的撥出。
🌳十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
ꦉ11、工商登記啟用預備費:指人事部門企業和對比因公員法工作管理的視野企業食用正常公共服務預決算財政局付款合理安排的基本性撥出中的定期公用設施預備費撥出。