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2018年度部門決算公開(上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心)
信息來源: 發布的時候:2020-08-21 閱讀次數:

 

 

 

 

 

沈陽市松江區洞涇鎮居委衛生監督產品重點

2018全年相關部門結算的時候

 

 

 


目  錄

 

1要素 蘇州市松江區洞涇鎮街道辦安全服務項目中心的慨況

一、包括權責

二、相關部門竣工決算機構構造

第二部分 上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表

一、收入水平經費支出部門預算總表

二、個人收入預算表

三、教育支出結算的時候表

四、財政部門撥付收錄性支出結算的時候總表

五、常見共公預竣工決算財政部門捐款收入支出竣工決算表

六、一樣公開工程預算財務補貼款一般付出竣工決算表

七、通常情況公開概預算財政性捐款“三公”勞務費及部門執行勞務費花費部門預算表

八、部門性貨幣基金預算表財政廳審批費用支出 預算表

九、資產投資欠債情況發生表

第三部分 上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明

4方面 形容詞回答

 


第一部分    上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心概況

 

一、關鍵功能

𝕴上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心是一所集醫療、預防、保健、康復、健康教育和計劃生育技術指導為一體的基層社區醫療衛生服務機構。中心位于松江區洞涇鎮長興東路1566號,本中心承擔著洞涇鎮的基本醫療、公共衛生和社區衛生服務。

二、監管部門預算公司組合

要根據上面的職責權限,🍒上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心設25個內設機構,包括:行政辦公室、工會、醫務科、護理部、預防保健科、社區科、全科醫療科、婦科、婦女保健科、兒童保健科、口腔科、中醫科、臨終關懷科、康復醫學科、醫學檢驗科、醫學影像科、藥劑科、老年病房、財務科、后勤保障科、塘橋社區衛生室、磚橋社區衛生服務室、漁中心社區衛生服務室、涇東二村社區衛生服務室、潤景苑社區衛生服務站。
🦂第二部分    上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表

2018年終個人收入付出竣工決算總表

的單位:70萬

利潤

花費

樓盤

竣工決算數

的項目

預算數

一、財政部門撥付納入

2887.88

一、普通共公服務項目開支

0

  各舉:地方政府性基金、期貨、現貨、微盤工程預算財政性付款

0

二、外交活動收入支出

0

二、上級領導津貼利潤

20.55

三、防御付出

0

三、自己事業盈利

3361.77

四、服務性安全性其他支出

0

四、企業經營工資

0

五、學校開支

6.22

五、附屬醫院方上交國家凈收入

0

六、科學實驗技術性花費

0

六、另一工資收入

350.49

七、特色文化體育課與傳煤支出費用

0

 

 

八、時代基本保障和工作費用

377.03

 

 

九、醫療機構監督衛生監督與進度表生孕教育支出

5848.66

 

 

十、高效安全總支出

0

 

 

十一國慶、成鄉區域費用

0

 

 

第十二、農林業水性支出

0

 

 

13、鐵路交通車輛運輸費用支出

0

 

 

十四、材料地質勘察數據等費用支出

0

 

 

第十三、商業樓功能業等支出費用

0

 

 

十五、財經花費

0

 

 

二十七、捐助某個中南部撥出

0

 

 

二十、土地海上氣象站等結余

0

 

 

黨的十九、房產保障機制費用支出

91.42

 

 

二十二、油糧防汛物資收儲支出費用

0

 

 

二十一國慶、另一費用

0

本年度薪水累計數

6620.69

上年費用支出 總金額

6323.33

用自己事業股票基金補救結余差額

0

節余調整

306.49

期初結轉和節余

22

月底結轉和余額

12.87

累計

6642.69

累計

6642.69


2018年末收入水平預算表

部門:億元

創業項目

本年度收益合計數

財政部門撥付凈收入

領導政府補貼薪資

自己事業效益

經營的個人收入

復屬方上交國家收入來源

某些純收入

功能分類
科目編碼

會計科目名字大全

自動求和

6620.69 

2887.88 

20.55 

3361.77 

0 

0 

350.49 

205

 

 

教育輔導結余

6.22 

6.22 

0 

0 

0 

0 

0 

205

08

 

學習及培養

6.22 

6.22 

0 

0 

0 

0 

0 

205

08

03

學習培訓花費

6.22 

6.22 

0 

0 

0 

0 

0 

208

 

 

當今社會保駕護航和人才需求性支出

377.03

8.16

0

368.87

0

0

0

208

05 

 

行政管理事業機關單位機關單位離提前退休

377.03

8.16

0

368.87

0

0

0

208

05

02

視野組織離離休

1.22

1.22

0

0

0

0

0

208

05

 05

機關教育事業機構教育事業機構基本上養老生活保險金納費費用★

269.47

4.96

0

264.51

0

0

0

208

05 

06 

行政機關事業心計量單位就業年金交費經費支出★

106.34

1.98

0

104.36

0

0

0

210

 

 

醫療機構公共衛生與計劃方案生肓支出費用

6146.02

2871.77

20.55

2903.21

0

0

350.49

210

03

 

群眾醫院清潔衛生醫療機構

4904

1987.46

20.55

2545.5

0

0

350.49

210

03

01

大城市特別環衛構造

4899.91

1983.37

20.55

2545.5

0

0

350.49

210

03

99

別的基層組織醫療管理干凈裝置費用支出

4.09

4.09

0

0

0

0

0

210

04

 

通用干凈衛生

1239.67

881.96

0

357.71

0

0

0

210

04

08

  大致公共性干凈衛生服務保障

1239.67 

881.96 

0 

357.71 

0 

0 

0 

210

11

 

行政部門自己事業的單位整形

2.35

2.35

0

0

0

0

0

210

11

02

教育事業企業單位醫療設備

2.35

2.35

0

0

0

0

0

211

 

 

房產有效保障了費用支出

91.42 

1.73 

0 

89.69 

0 

0 

0 

211

02

 

自建房改草收支

91.42 

1.73 

0 

89.69 

0 

0 

0 

211

02 

01 

公寓房公積金貸款

91.42 

1.73 

0 

89.69 

0 

0 

0 

 


2018一年度性支出部門預算表

政府部門:萬塊

投資項目

年初其他支出總金額

大多開支

業務付出

上交上司撥出

企業經營性支出

對附屬醫院公司補貼金費用

功能分類
科目編碼

會計分類品牌

總計

6323.33 

5820.5 

502.83 

0 

0 

0 

205

 

 

學前教育費用

6.22

0

6.22

0

0

0

205

08

 

學習及培訓學習

6.22

0

6.22

0

0

0

205

08

03

培訓班費用支出

6.22

0

6.22

0

0

0

208

 

 

世界 安全保障和畢業生就業撥出

377.03

377.03

0

0

0

0

208

05 

 

行政管理事業心方離退休工資

377.3

377.03

0

0

0

0

208

05

02

教育事業機關單位離退休之

1.22

1.22

0

0

0

0

208

05

 05

企企事業計量單位企事業計量單位通常頤養天年穩妥激費教育支出★

269.47

269.47

0

0

0

0

208

05 

06 

部門事業院校院校職業技能年金繳納其他支出★

106.34

106.34

0

0

0

0

210

 

 

醫療管理環境衛生與項目孕育教育支出

5848.66

5352.05

496.61

0

0

0

210

03

 

基層黨組織醫疔安全衛生單位

4606.64

4298.07

308.57

0

0

0

210

03

01

中小城市社區服務站環衛部門

4602.55

4298.07

304.48

0

0

0

210

03

99

一些群眾醫療構造衛生防疫構造開支

4.09 

0 

4.09 

0 

0 

0 

210

04

 

公眾衛生監督

1239.67 

1051.63 

188.04 

0 

0 

0 

210

04

08

  主要公用衛生管理服務培訓

1239.67 

1051.63 

188.04 

0 

0 

0 

210

11

 

政府部門教育事業標準整形

2.35 

2.35 

0 

0 

0 

0 

210

11

02

事業有成的單位醫藥

2.35 

2.35 

0 

0 

0 

0 

211

 

 

住宅房的保障收入支出

91.42 

91.42 

0 

0 

0 

0 

211

02

 

住宅創新撥出

91.42 

91.42 

0 

0 

0 

0 

211

02 

01 

居住房北京公積金

91.42

91.42

0

0

0

0

 


2018當年度國庫付款收入來源收入支出結算的時候總表

基層單位:70萬

收入來源

花費

建設項目

部門預算數

新項目

自動求和

似的公用設施概預算國庫付款

部門性基金投資預算表財政廳審批

一、一般來說公用設施工程預算財政廳審批

2887.88 

一、通常情況公眾服務項目經費支出

 

 

 

二、相關部門性股票基金預算表財政廳捐款

0 

二、國際關系撥出

 

 

 

 

 

三、中國軍事付出

 

 

 

 

 

四、公用設施可靠收支

 

 

 

 

 

五、教育教學費用

6.22 

6.22 

 

 

 

六、科學高技術高技術付出

 

 

 

 

 

七、藝術休育與傳媒廣告付出

 

 

 

 

 

八、生活維護和找工作付出

8.16 

8.16 

 

 

 

九、醫療服務衛生間與方案生孩教育支出

2871.77 

2871.77 

 

 

 

十、節能降耗壞保費用

 

 

 

 

 

國慶、縣域社區衛生費用支出

 

 

 

 

 

第十二、畜牧業水其他支出

 

 

 

 

 

第十五、交通出行運輸業結余

 

 

 

 

 

十四、物資堪探企業信息等花費

 

 

 

 

 

15場、業務提供第三產業等性支出

 

 

 

 

 

十五、互聯網金融費用

 

 

 

 

 

二十七、扶持其它沿海地區費用支出

 

 

 

 

 

18、國土資源海域氣象站等費用支出

 

 

 

 

 

十八、房間保障機制付出

1.73 

1.73 

 

 

 

二十五、糧油食品原材料設備自給率總支出

 

 

 

 

 

二五一、同一性支出

 

 

 

本年度收入水平累計數

2887.88 

年初開支累計數

2887.88 

2887.88 

 

年末財政支出撥付結轉和盈余

 

月底財政部門捐款結轉和盈余

 

 

 

      普遍通用費用財務捐款

 

 

 

 

 

🅠      相關部門性投資基金費用預算財政部門撥付

 

 

 

 

 

合計

2887.88 

總額

 2887.88

2887.88 

 

 


2018季度般公共服務費用預算民政審批經費支出部門預算表

企業單位:十萬

工程項目

自動求和

大多其他支出

工作教育支出

職能分類別

題目打碼

科目必明稱

205

 

 

培養花費

6.22 

0 

6.22

205

08

 

規陪及培訓課程

6.22 

0 

6.22

205

08

03

培順費用

6.22 

0 

6.22

208

 

 

社會中有效保障了和畢業生就業費用

8.16

8.16

0

208

05 

 

政府部門事業發展基層單位離養老

8.16

8.16

0

208

05

02

事業上方離提前退休

1.22

1.22

0

208

05

 05

工商登記事業上標準基本性社會養老安全網上繳費經費支出★

4.96

4.96

0

208

05 

06 

機關企事業計量單位企事業計量單位工作年金繳納教育支出★

1.98

1.98

 

210

 

 

醫療設備安全與方案養育費用

2871.77

2434.16

437.61

210

03

 

基層人員醫遼安全衛生學校

1987.46

1720.26

267.2

210

03

01

大都市小區干凈衛生組織

1983.37

1720.26

263.11

210

03

99

任何群眾醫療服務衛生情況公司收入支出

4.09

0

4.09

210

04

 

公用設施衛生學

881.96

711.55

170.41

210

04

08

  常見公共信息衛生監督安全服務

881.96 

711.55 

170.41

210

11

 

政府部門企業機構醫遼

2.35

2.35

0

210

11

02

企業發展部門醫療保健

2.35

2.35

0

211

 

 

房屋維護開支

1.73 

1.73 

0

211

02

 

個人住房制度改革付出

1.73 

1.73 

0

211

02 

01 

房屋公積金

1.73 

1.73 

0

加總

2887.88

2444.05

443.83


2018當年度似的公眾概算國庫審批基礎教育支出結算的時候表

  公司的:70萬

項目

預估合計

工作員經費支出

公供資金投入

經濟性區分

課程打碼

學科公司名稱

301

 

月工資員工福利付出

2170.78

2170.78

0

301

01

  首要的薪資

298.69

298.69

0

301

02

  津貼費補肋

185.72

185.72

0

301

03

  年獎

0

0

0

301

06

  伙食費補貼政策費

117.64

117.64

0

301

07

  績效評價薪水

915.37

915.37

0

301

08

部門創業機關單位大致頤養保險費用用費

4.95

4.95

0

301

09

事業年金納費

3.96

3.96

0

301

10

企業職工基礎醫療保障保障手機繳費

78.08

78.08

0

301

11

因公員醫療衛生補貼申請書付款

0

0

0

301

12

同一當今社會服務保障繳納

8.77

8.77

0

301

13

個人住房北京公積金

1.73

1.73

0

301

14

醫療保障費

0

0

0

301

99

  其它的基本工資獎勵收入支出

555.87

555.87

0

302

 

寶貝和提供服務收入支出

272.63

0

272.63

302

01

  工作費

0

0

0

302

02

  彩印費

11.17

0

11.17

302

03

  了解費

0

0

0

302

04

  辦手扣費

0

0

0

302

05

  有水費

6.24

0

6.24

302

06

  交電費

66.16

0

66.16

302

07

  電力費

11.95

0

11.95

302

08

  采暖費

0

0

0

302

09

  物業經理菅理費

149.21

0

149.21

302

11

  出差補貼

0

0

0

302

12

  因公出國留學(境)花銷

0

0

0

302

13

  維修保養(護)費

0

0

0

302

14

  租房費

0

0

0

302

15

  會議內容費

0

0

0

302

16

  培訓課程費

0

0

0

302

17

  國家公務接代費

0

0

0

302

18

  使用素材費

0

0

0

302

24

  被裝添置費

0

0

0

302

25

  專業化生物質費

0

0

0

302

26

  勞務費費

0

0

0

302

27

  委托人金融業務費

0

0

0

302

28

  公會金費

0

0

0

302

29

  發福利費

10.8

0

10.8

302

31

  因公私車使用維持費

0

0

0

302

39

  其余道路手續費

0

0

0

302

40

  稅金及附帶成本費用

0

0

0

302

99

  相關寶貝和服務的收入支出

17.1

0

17.1

303

 

對自身和家中的補帖

0.64

0.64

0

303

01

  離休費

0

0

0

303

02

  退職費

0

0

0

303

03

  退職(役)費

0

0

0

303

04

  撫恤金

0

0

0

303

05

  生活中政府補貼

0

0

0

303

07

  診療費補貼金

0

0

0

303

08

  獎學金金

0

0

0

303

09

  獎勵金金

0.64

0.64

0

303

10

一個人農牧業加工補貼政策

0

0

0

303

99

  另一個每個人與家庭生活環境的補助金經費支出

0

0

0

310

 

資本管理性費用支出

0

0

0

310

02

  會議室機器設備折舊費

0

0

0

310

03

  專用的設施設備采購

0

0

0

310

07

  新信息在線及系統軟件租賃費升級更新

0

0

0

310

13

  因公使用車購入

0

0

0

310

19

  另外公路交通APP購入

0

0

0

310

22

  神圣房產購進

0

0

0

310

99

  任何資產投資性教育支出

0

0

0

總金額

2444.05

2171.42

272.63

 


ꦏ2018年基本上服務性概預算財務付款“三公”接待費費用支出 及國家機關程序運行接待費費用支出 費用支出 預算表

政府部門:億元

似的公用設施費用預算財政部門審批“三公”接待費

部門啟用

接待費部門預算數

累計

因公出國旅游

(境)費

公務活動用車的購買及進行費

因公接持費

小計

公務接待私車

購買費

國家公務公務車

程序運行費

預算表數

預算數

預算表數

竣工決算數

財政預算數

預算數

成本預算數

預算數

概預算數

結算的時候數

概預算數

結算的時候數

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

0

0

 


2018一年度地方政府性債卷估算民政撥付結余竣工決算表

機關單位:70萬

業務

自動求和

主要支出費用

項目付出

能力總類

幾個會計科目項目編碼

幾個會計科目簡稱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年度目標資金外債狀況表

 

 

價格公司的:萬

 

的數量

的價值

本年數

年底數

期初數

年尾數

一、資金合計數

——

——

4656.15 

5033.5 

   (一)還是流動性凈資產

——

——

2534.95 

 2580.74

   (二)緊固財力

——

——

 2121.2

 2452.76

          其中:1.房屋(平方米)

 7861.87

 7861.87

 695

 695

                2.通用設備(臺/套/輛)

 1

 1

20.01 

 20.01

                   (1)車輛

 1

 1

 20.01

 20.01

𝔉                          尋常公務接待專車

 0

 0

 0

 0

🐭                          綜合執法交警執法出行

 0

 0

0 

 0

꧋                          特別專業的技術私車

 0

 0

 0

 0

💎                          另外的私車

 1

 1

 20.01

 20.01

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 0

 0

 0

 0

               3.專用設備(臺/套)

 450

 482

 815.68

 1034.13

                    單價100萬元以上專用設備

0 

 1

 0

 158.8

ꦏ               4.某個穩定資本

——

——

 590.51

 703.62

𒁃        減:當年度折舊費及減值打算

——

——

 0

 0

   (三)長時間投資人

——

——

 0

 0

   (四)在建項目項目工程

——

——

 0

 0

   (五)無形中股權

——

——

 0

 0

﷽        減:合計攤銷

——

——

 0

 0

   (六)其他的資金

——

——

 0

 0

二、資產負債累計數

——

——

 856.86

 753.89

三、凈凈資產總計

——

——

3799.29 

 4279.61

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明

 

一、相關沈陽市松江區洞涇鎮平臺干凈服務項目平臺2018第四季度效益支出費用部門預算環境承載力狀況闡述

西安市松江區洞涇鎮社區服務保障站環保服務保障中央2018ꦯ年度收入總計為6642.69萬元、支出總計為6642.69萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加436.92萬元。主要原因:門診就診人次比去年增加、醫護人員人數增加;藥品和人員費用等公用經費增加。

二、有關于南京市松江區洞涇鎮小區安全衛生服務于重心2018本年收錄預算具體情況原因分析

本年度🍸收入合計6620.69萬元,其中:財政撥款收入2887.88萬元,占43.62%;事業收入3361.77萬元,占50.78%;上級補助收入20.55萬元,占0.31%,其他收入350.49萬元,占5.29%。三、有關于廣州市松江區洞涇鎮社群衛生學產品中間2018財政年度撥出預算情況發生解釋

當年度🥃支出合計6323.33萬元,其中:基本支出5820.5萬元,占92.05%;項目支出502.83萬元,占7.95%。

四、并于南京市松江區洞涇鎮社區網站安全衛生保障中心局2018第四季度國庫撥付使收入性支出總體經濟情形闡明

沈陽市松江區洞涇鎮平臺安全的服務機構2018𒉰年度財政撥款收支總決算2887.88萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加221.85萬元。主要原因:本年專用設備添加且設備貴。

五、對於廣州市松江區洞涇鎮街道衛生間服務的公司2018第四季度基本上共同成本預算財政資金捐款收支結算的時候時候就說明

(一)一樣 公共性成本預算財政部門撥付收入支出結算的時候總體設計情況

杭州市松江區洞涇鎮區域衛生情況服務質量核心2018♎年度一般公共預算財政撥款支出2887.88萬元,占本年支出合計的45.67%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加221.85萬元,增長8.32%。主要原因:本年專用設備添加且設備貴。

(二)通常公共服務費用財政資金撥付教育支出預算構造狀態

深圳市松江區洞涇鎮居委會衛生管理服務培訓主2018♈年度一般公共預算財政撥款支出2887.88萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)6.22萬元,占0.22%;社會保障和就業支出(類)8.16萬元,占0.28%;醫療衛生與計劃生育支出(類)2871.77萬元,占99.44%;住房保障支出(類)1.73萬元,占0.06%

(三)基本公眾概預算財政費用支出 撥付費用支出 結算的時候具體實施實際情況

成都市松江區洞涇鎮片區干凈衛生售后服務主2018💙年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2979.95萬元,支出決算為2887.88萬元,完成年初預算的96.91%。決算數小于預算數的主要原因:2018年職工績效清算未清算。其中:

1🐈、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)。主要用于:事業單位的醫療業務培訓、財務培訓、日常規范操作培訓等支出。年初預算為10萬元,支出決算為6.22萬元。決算數小于預算數的主要原因:在職人員繼續教育培訓支出減少。

2𝔍、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)1.22萬元。主要用于:退休人員的福利費。年初預算為12.37萬元,支出決算為1.22萬元。

3ꦓ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)4.96萬元。主要用于:單位人員基本養老保險繳費支出。年初預算為0萬元,支出決算為4.96萬元。追加預算。

4🐻、社會保障和就來支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)1.98萬元。主要用于:非全日制營業員的職業選擇年金網上繳費支出費用。年初預算為萬元,支出決算為1.98萬元。追加預算。

5♒、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)1983.37萬元。主要用于:醫護人員的人員費用、公用經費及專用設備的購入。年初預算為2097.42萬元,支出決算為1983.37萬元。決算數小于預算數的主要原因:2018年年末職工績效未清算。

6⭕、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構支出(項)4.09萬元。主要用于:實施基本藥物制度的補助支出。年初預算為0萬元,支出決算為4.09萬元,決算數大于預算數的主要原因:基本藥物制度的補助支出增加。

7ܫ、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)881.96萬元。主要用于:在職職工工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭的補助支出以及購置專用設備等。年初預算為860.16萬元,支出決算為881.96萬元。決算數小于預算數的主要原因:2018年年末職工績效未清算。

8、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)2.35萬元。主要用于:機關人員的醫院穩定手機繳費支出費用▨。年初預算為0萬元,支出決算為2.35萬元。決算數大于預算數的主要原因:按規定繳納國家規定的醫療保險。

9ꦓ、住房保障支出(類)住房保障支出(款)住房公積金(項)1.73萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。年初預算為0萬元,支出決算為1.73萬元。決算數大于預算數的主要原因:按規定繳納國家規定的住房公積金。

六、有關于武漢市松江區洞涇鎮社區服務質量站衛生防疫服務質量中央2018年終般公開估算財政性付款大體收支預算情況報告解釋

杭州市松江區洞涇鎮社區售后服務核心衛生學售后服務核心2018👍年度一般公共預算財政撥款基本支出2444.05萬元,包括人員經費2171.42萬元,公用經費272.63萬元。基本支出中:

1ꦯ、工資福利支出2170.78萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、伙食費補助費、社會保障繳費、績效工資、非編人員費用

2、商品和服務支出272.63萬元,主要用于:印刷費、水費、電費、電話費、物業管理費和福利費。

七、關羽昆明市松江區洞涇鎮平臺衛生情況保障主2018全年一般來說公共性成本預算財政部門審批“三公”專項經費付出預算原因闡明

成都市市松江區洞涇鎮居委會安全安全服務中間2018本年無“三公”資金投入財政預算捐款總支出。

八、相關重慶市松江區洞涇鎮街道辦環保服務質量平臺2018第四季度國家性母基金概預算民政審批付出結算的時候時候原因分析

濟南市松江區洞涇鎮片區衛生監督售后服務平臺2018年無政府部性貨幣基金成本預算財政性捐款其他支出。

九、國有企業資源經營管理決算財政局補貼款情況下這說明

滬市松江區洞涇鎮社區業務站公共衛生業務中心局2018季度無公有充分營運預算表國庫撥付花費。

十、另外的注重裝修細節的條件原因分析

(一)國家機關運作接待費性支出情況發生

傷害市松江區洞涇鎮社群干凈衛生服務性學校2018年硅酸關運動費用性支出。

(二)市政府購進其他支出狀態

佛山市松江區洞涇鎮社區服務于學校安全服務于學校2018🔯年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為444.4萬元,其中:貨物采購金額293.52萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額150.88萬元。

2018🎉年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額160萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額292.28萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額158.8萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額285.6萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元。

(三)來往車輛、房屋建筑特定占據情況下

廣州市松江區洞涇鎮片區干凈服務培訓學校2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)概算效績工作狀態

深圳市松江區洞涇鎮社區居委會安全服務于中2018年末估算考核經營系統工做抓好原因下面的:本部位創建了下面的估算考核經營系統監督制度:鄭州市松江區洞涇鎮街道辦衛生癥狀處理上班主估算考核經營系統監督制度,創建了鄭州市松江區洞涇鎮街道辦衛生癥狀處理上班主的估算考核經營系統工做制度;全的過程 考核經營系統開展原因:2018年度開展的績效跟蹤評價項目6個,涉及預算金額361.63萬元。


第四部分    名詞解釋

 

🐼一、財政資金支出決算支出局付款收益:指機構上財政資金支出決算支出年度從本級財政資金支出決算支出局行政部門作為的財政資金支出決算支出局付款,以及平常共公決算財政資金支出決算支出局付款和地方政府性投資基金決算財政資金支出決算支出局付款。

💦二、衛生事業心效益:指衛生事業心基層單位開發職業銷售業務運動以及其輔助器運動確認的效益。最主要的是:社區醫療效益等。

▨三、生意效益:指事業心公司的在正規專業業務領域生活和其輔助生活囿于深入推進非獨特成本核算生意生活要先拿到的效益。

🧸四、許多年工資薪資:指標準拿得的除“財政資金審批年工資薪資”、“人事年工資薪資”、“企業經營年工資薪資”等多于的年工資薪資。具體是:盤盈年工資薪資等。

五、年終結轉和節余:就是指去年度并未成功完成、結轉到當年度按光于要求依然利用的金額。

✨六、年尾結轉和余額:指當期目標度或十年前本年目標估算具體安排、因主觀性必要條件的發生波動沒法按原設計推行,需延后到過后本年目標按相關的規范堅持操作的信貸資金。

ও七、大多撥出費用:指企事業單位為保險裝置合適正常運轉、完成每日任務臺賬工做每日任務而突發的每項撥出費用。

ꦦ八、工程項目費用費用撥出 :指政府部門為進行某些的行政管理的工作工作或教育事業不斷發展的目標,在大體費用費用撥出 后形成的哪項費用費用撥出 。

ཧ九、銷售銷售收入結余:指事業性企業單位在靠譜過程及引導過程之中進行非經濟獨立統計銷售銷售過程的發生的收入結余。

🤪十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

🐼十一、機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經  費支出。

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