廣州市松江區葉榭鎮社群干凈衛生業務基地
2019年末結算的時候
目 錄
1、個部分 重慶市松江區葉榭鎮居委會衛生監督服務重點概貌
一、首要功能
二、組織 設置
第二部分 上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2019年度部門決算表
一、效益結余結算的時候總表
二、工資收入預算表
三、撥出竣工決算表
四、財政性付款營收結余竣工決算總表
五、一般的共同費用民政審批支出費用部門預算表
六、首要公共信息費用預算民政補貼款首要費用支出 竣工決算表
七、一樣 公共性預算表財政性撥付“三公”事業費及機關事業單位執行事業費費用支出 竣工決算表
八、政府機構性投資基金成本預算財政局撥付開支結算的時候表
九、基金資產負債實際記錄表
第三部分 上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2019年度部門決算情況說明
4方面 專有名詞說明
第一部分 上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心概況
一、一般職權
ꦫ 以特別居委會環境安全環衛安全售后服務管理核心來源于體,全科牙醫為大部分,很好率實用特別居委會自然資源和合適的工藝,以公民穩定為核心,人家為廠家,特別居委會為超范圍,訴求為主導,以女人、兒童的、中老年人、慢性的患者、殘疾人為主點,以緩解特別居委會的大部分環境安全環衛毛病,達到大致環境安全環衛安全售后服務管理訴求為意義,融防、醫療中醫保健、中醫保健、復原、穩定學校為一起,很好、經濟發展、有利、總合、連續不斷的基層人員環境安全環衛安全售后服務管理。由經理主管機構通過三定方法等相關約定有關大部分崗位職責填上。
二、構造快速設置
༒上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心設9個內設機構,包括:辦公室、醫務科、護理部、財務科、總務科、人事檔案室、信息科、預防保健科、藥劑科,在轄區內設有11個中心衛生室,9個一般衛生室,有6個家庭醫生服務團隊。
第二部分 上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2019年度部門決算表
2019本年度工資收入撥出部門預算總表
院校:億元
個人收入 |
教育支出 |
||
樓盤 |
結算的時候數 |
樓盤 |
預算數 |
一、不需要付款薪資收入 |
4160.67 |
一、基本上共公安全服務費用 |
|
在這當中:政府部門性貨幣基金費用預算財政部門付款 |
|
二、國際關系撥出 |
|
二、領導政府補貼創收 |
|
三、國家安全開支 |
|
三、人事收入水平 |
5611.50 |
四、公益性安全保障付出 |
|
四、營運薪水 |
|
五、教導撥出 |
|
五、附設機關單位上交國家創收 |
|
六、科學研究高技術費用支出 |
|
六、某個營收 |
118.02 |
七、傳統文化田徑與文化傳播結余 |
|
|
|
八、當今社會保證和自主創業收支 |
462.22 |
|
|
九、醫療服務干凈與計劃書生孕支出費用 |
8899.43 |
|
|
十、能效環保健康經費支出 |
|
|
|
十一月、城鄉居民片區收入支出 |
|
|
|
第十二、農業和林業水付出 |
|
|
|
13、客運運載收支 |
|
|
|
十四、資源的勘測訊息等費用支出 |
|
|
|
15、商業樓服務管理業等費用 |
|
|
|
第十五、互聯網金融總支出 |
|
|
|
十二、扶持任何中南部結余 |
|
|
|
二十、國土局海上氣候等收入支出 |
|
|
|
第十九、自建房保證費用支出 |
114.93 |
|
|
2、調味品防汛物資保障費用支出 |
|
|
|
二國慶、另一個教育支出 |
|
上年個人收入預估合計 |
9890.19 |
本年度撥出總金額 |
9476.58 |
用工作股票基金掩蓋出入差額 |
|
節余計算 |
413.61 |
月初結轉和節余 |
|
年初結轉和節余 |
|
總共 |
9890.19 |
累計 |
9890.19 |
2019財政年度收益預算表
公司:來萬
大型項目 |
上年利潤總金額 |
民政付款納入 |
上級部門補助費收益 |
視野納入 |
經營者盈利 |
復屬企業繳納收益 |
其它凈收入 |
||||
功能分類 |
管理費用名字大全 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
總計 |
9890.19 |
4160.67 |
|
5611.50 |
|
|
118.02 |
|
208 |
|
|
生活保證和學生就業費用支出 |
462.22 |
322.65 |
|
139.57 |
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政機關自己事業標準離養老 |
462.22 |
322.65 |
|
139.57 |
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
企事業工作單位離離休 |
10.51 |
|
|
10.51 |
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
企事業有成的單位事業有成的單位大體社會養老人壽保險人壽保險交款費用 |
322.65 |
322.65 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
行政機關工作院校行業年金交費經費支出 |
129.06 |
|
|
129.06 |
|
|
|
|
210 |
|
|
公共衛生管理衛生管理與工作規劃懷孕支出費用 |
9313.04 |
3817.60 |
|
5377.42 |
|
|
118.02 |
|
210 |
03 |
|
基礎醫療管理環境衛生系統 |
7841.20 |
2527.66 |
|
5195.52 |
|
|
118.02 |
|
210 |
03 |
01 |
大城市片區食品衛生貸款機構 |
7841.20 |
2527.66 |
|
5195.52 |
|
|
118.02 |
|
210 |
04 |
|
公益性環境衛生 |
1318.58 |
1136.68 |
|
181.90 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
核心公用設施健康功能 |
1318.58 |
1136.68 |
|
181.90 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政管理事業上的基層單位醫遼 |
153.26 |
153.26 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
教育事業企業單位醫疔 |
153.26 |
153.26 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
房產確保收入支出 |
114.93 |
20.42 |
|
94.51 |
|
|
|
|
221 |
02 |
|
商品房體制改革開支 |
114.93 |
20.42 |
|
94.51 |
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
個人住房住房基金 |
114.93 |
20.42 |
|
94.51 |
|
|
|
2019一年度總支出結算的時候表
廠家:萬美金
內容 |
年初其他支出累計數 |
幾乎總支出 |
業務花費 |
繳納上司教育支出 |
加盟結余 |
對附加標準補貼政策支出費用 |
||||
功能分類 |
學科名稱 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
預估合計 |
9476.58 |
9064.74 |
411.84 |
|
|
|
|
208 |
|
|
市場有效保障和人才需求付出 |
462.22 |
462.22 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政處自己事業的單位離退休年齡 |
462.22 |
462.22 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
企事業方離退體 |
10.51 |
10.51 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
行政機構行業機構基本性養老院人身險付費費用支出 |
322.65 |
322.65 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
政府部門事業方方網絡職業年金繳納費用花費 |
129.06 |
129.06 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療機構公共衛生與進度表生殖費用支出 |
8899.43 |
8487.59 |
411.84 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
基礎醫疔衛生監督組織機構 |
7427.60 |
7070.06 |
357.54 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
省份街道辦事處干凈衛生組織 |
7427.60 |
7070.06 |
357.54 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公共服務安全衛生 |
1318.58 |
1264.28 |
54.30 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
基本上公開干凈衛生售后服務 |
1318.58 |
1264.28 |
54.30 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政訴訟事業性工作單位醫治 |
153.26 |
153.26 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
視野計量單位醫療設備 |
153.26 |
153.26 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
公房切實保障花費 |
114.93 |
114.93 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
租賃房行政體制改革支出費用 |
114.93 |
114.93 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
商品房公積金貸款 |
114.93 |
114.93 |
|
|
|
|
2019全年度財政總支出付款創收總支出部門預算總表
企業單位:萬塊人民幣
收錄 |
教育支出 |
||||
項目流程 |
結算的時候數 |
的項目 |
自動求和 |
一樣公開成本預算財政支出補貼款 |
相關部門性債卷項目預算財政廳審批 |
一、通常情況公共信息估算民政付款 |
4160.67 |
一、應該服務質量性服務質量花費 |
|
|
|
二、地方政府性股權基金財政局預算財政局撥付 |
|
二、外交政策收支 |
|
|
|
|
|
三、航空航天其他支出 |
|
|
|
|
|
四、公用穩定撥出 |
|
|
|
|
|
五、學前教育收入支出 |
|
|
|
|
|
六、學科技藝其他支出 |
|
|
|
|
|
七、特色文化教育與新傳媒支出費用 |
|
|
|
|
|
八、生活切實保障和人才需求收支 |
322.65 |
322.65 |
|
|
|
九、醫療環境衛生環境衛生與年度計劃生孕費用 |
3797.42 |
3797.42 |
|
|
|
十、環保型環保型性支出 |
|
|
|
|
|
11、城鄉居民區域其他支出 |
|
|
|
|
|
第十二、農業和林業水收支 |
|
|
|
|
|
十四、交通網車輛結余 |
|
|
|
|
|
十四、的資源勘測信息等性支出 |
|
|
|
|
|
十六、貼心服務企業貼心服務企業等總支出 |
|
|
|
|
|
十五、金融業教育支出 |
|
|
|
|
|
十八、支援某些的地方總支出 |
|
|
|
|
|
二十、國土局海洋環境氣候等其他支出 |
|
|
|
|
|
十八、房屋安全保障收支 |
20.42 |
20.42 |
|
|
|
二十二、調味品材料物資收儲經費支出 |
|
|
|
|
|
二11、某些收入支出 |
|
|
|
上年收錄總金額 |
4160.67 |
當年度其他支出總計 |
4140.49 |
4140.49 |
|
本年財政預算撥付結轉和盈余 |
|
年底財政局付款結轉和節余 |
20.18 |
20.18 |
|
一樣 公益性費用財政廳審批 |
|
|
|
|
|
政府機關性債券費用財政資金補貼款 |
|
|
|
|
|
總金額 |
4160.67 |
總額 |
4160.67 |
4160.67 |
|
2019季度正常公共信息費用預算財政性付款撥出預算表
企業單位:萬
內容 |
合計數 |
根本教育支出 |
工程項目總支出 |
|||
功能鍵分類管理 課程商品代碼 |
項目名字 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
的社會基本保障和學生就業付出 |
322.65 |
322.65 |
|
208 |
05 |
|
行政處事業機構機構離退休工資 |
322.65 |
322.65 |
|
208 |
05 |
05 |
機關企業院校企業院校基本上頤養天年人壽保險繳納性支出 |
322.65 |
322.65 |
|
210 |
|
|
醫療保健環保與工作計劃生孩收支 |
3797.42 |
3386.62 |
410.80 |
210 |
03 |
|
表層醫療管理衛生學醫院 |
2507.48 |
2150.98 |
356.50 |
210 |
03 |
01 |
城市發展社區健康健康貸款機構 |
2507.48 |
2150.98 |
356.50 |
210 |
04 |
|
公用設施衛生防疫 |
1136.68 |
1082.38 |
54.30 |
210 |
04 |
08 |
基本的服務于性安全服務于 |
1136.68 |
1082.38 |
54.30 |
210 |
11 |
|
行政部門事業上方醫遼 |
153.26 |
153.26 |
|
210 |
11 |
02 |
自己事業企業診療 |
153.26 |
153.26 |
|
221 |
|
|
房屋質量保障性支出 |
20.42 |
20.42 |
|
221 |
02 |
|
公寓房轉型教育支出 |
20.42 |
20.42 |
|
221 |
02 |
01 |
租賃房個人住房公積金 |
20.42 |
20.42 |
|
加總 |
4140.49 |
3729.69 |
410.80 |
2019年通常情況下共同國庫預算國庫付款大致付出預算表
部門:W
建設項目 |
總金額 |
員金費 |
共用專項資金 |
||
生活劃分類別 專業科目識別碼 |
課目英文名稱 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
月工資副利支出費用 |
3575.99 |
3575.99 |
|
301 |
01 |
大致很大打工族薪資 |
385.56 |
385.56 |
|
301 |
02 |
津貼津貼津貼 |
80.58 |
80.58 |
|
301 |
03 |
年終獎金 |
|
|
|
301 |
06 |
飯食經濟補貼費 |
128.47 |
128.47 |
|
301 |
07 |
考核月工資 |
1294.64 |
1294.64 |
|
301 |
08 |
機構衛生事業基層單位常規養老院保險金費 |
230.94 |
230.94 |
|
301 |
09 |
職位年金網上繳費 |
113.70 |
113.70 |
|
301 |
10 |
勞務派遣人員最基本醫療衛生人壽保險繳付 |
101.71 |
101.71 |
|
301 |
11 |
公務接待員醫療衛生補貼費繳付 |
|
|
|
301 |
12 |
任何世界 后勤保障付款 |
56.17 |
56.17 |
|
301 |
13 |
住宅房社保公積金 |
115.70 |
115.70 |
|
301 |
14 |
醫療管理費 |
|
|
|
301 |
99 |
另一公司獎勵支出費用 |
1068.52 |
1068.52 |
|
302 |
|
淘寶產品和安全服務結余 |
153.70 |
|
153.70 |
302 |
01 |
辦公費 |
5.33 |
|
5.33 |
302 |
02 |
印刷版費 |
1.88 |
|
1.88 |
302 |
03 |
咨詢公司費 |
|
|
|
302 |
04 |
辦理手續約 |
|
|
|
302 |
05 |
電費 |
1.52 |
|
1.52 |
302 |
06 |
商業用電 |
10.81 |
|
10.81 |
302 |
07 |
郵電通信費 |
|
|
|
302 |
08 |
冬季取暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物管方法費 |
|
|
|
302 |
11 |
差旅費報銷 |
|
|
|
302 |
12 |
因公回國(境)預算 |
|
|
|
302 |
13 |
維修費(護)費 |
0.30 |
|
0.30 |
302 |
14 |
租售費 |
14.31 |
|
14.31 |
302 |
15 |
觸摸會議費 |
|
|
|
302 |
16 |
培訓教育費 |
|
|
|
302 |
17 |
國家公務到訪費 |
|
|
|
302 |
18 |
上用原料費 |
104.18 |
|
104.18 |
302 |
24 |
被裝置辦費 |
|
|
|
302 |
25 |
特用氣體燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務費費 |
2.73 |
|
2.73 |
302 |
27 |
申請的業務費 |
0.41 |
|
0.41 |
302 |
28 |
商會預備費 |
3.56 |
|
3.56 |
302 |
29 |
會員福利費 |
0.16 |
|
0.16 |
302 |
31 |
公務接待用車的操作運營費 |
2.04 |
|
2.04 |
302 |
39 |
其余道路交通保險費用 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及額外相應費用 |
|
|
|
302 |
99 |
各種物品和服務培訓性支出 |
6.47 |
|
6.47 |
303 |
|
對個體和家廷的補貼費 |
|
|
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退居二線費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
活動補助費 |
|
|
|
303 |
07 |
醫藥費補貼費 |
|
|
|
303 |
08 |
獎學金金 |
|
|
|
303 |
09 |
額外獎勵金 |
|
|
|
303 |
10 |
自己綠植基地產量補助金 |
|
|
|
303 |
99 |
其它的個和中國家庭的津貼付出 |
|
|
|
310 |
|
資本投資性支出費用 |
|
|
|
310 |
02 |
接待室生產設備購進 |
|
|
|
310 |
03 |
專業機械租賃費 |
|
|
|
310 |
07 |
資料互聯網及app軟件添置不斷更新 |
|
|
|
310 |
13 |
國家公務小二租車購買 |
|
|
|
310 |
19 |
另一個交通配套手段購進 |
|
|
|
310 |
22 |
有形債務新購 |
|
|
|
310 |
99 |
其他的資產性費用 |
|
|
|
預估合計 |
3729.69 |
3575.99 |
153.70 |
♈2019第四季度基本上公共性費用預算財政其他支出審批“三公”事業費及市直機關電腦運行事業費其他支出結算的時候表
公司的:十萬
通常情況通用財務預算財務審批“三公”事業費 |
危險機關行駛 金費結算的時候數 |
|||||||||||
總金額 |
因公出國旅游 (境)費 |
國家公務使用車采購及作業費 |
公務活動接代費 |
|||||||||
小計 |
公務活動公務車 采購費 |
公務活動買車 運動費 |
||||||||||
工程預算數 |
結算的時候數 |
決算數 |
竣工決算數 |
決算數 |
結算的時候數 |
成本預算數 |
部門預算數 |
工程預算數 |
部門預算數 |
項目預算數 |
預算數 |
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34.00 |
2.04 |
0 |
0 |
34.00 |
2.04 |
30.00 |
0 |
4.00 |
2.04 |
0 |
0 |
2019年度目標人民政府性資金不需要預算不需要審批收支竣工決算表
企業:萬元左右
新項目 |
自動求和 |
一般教育支出 |
頂目費用支出 |
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效果分類管理 科目表項目編碼 |
專業科目名字大全 |
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類 |
款 |
項 |
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總計 |
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注:上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019本年度基金過負債的狀態表 |
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額度公司:W |
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量 |
使用價值 |
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月初數 |
年尾數 |
年終數 |
年底數 |
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一、資產投資總金額 |
—— |
—— |
4341.31 |
5108.97 |
(一)流入資源 |
—— |
—— |
1763.90 |
2665.66 |
(二)規定房產 |
—— |
—— |
2577.41 |
2404.81 |
其中:1.房屋(平方米) |
8454.90 |
8454.9 |
3190.27 |
3195.67 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
797 |
845 |
606.77 |
626.16 |
(1)車輛 |
1 |
1 |
26.64 |
26.64 |
🍸 正常公務接待私家車 |
1 |
1 |
26.64 |
26.64 |
🦄 衛生監督執法交警執法車輛 |
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꧒ 特種作業行業技術性車輛使用 |
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✃ 一些用車的 |
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(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.專用設備(臺/套) |
632 |
646 |
1075.37 |
1133.99 |
單價100萬元以上專用設備 |
1 |
1 |
159.60 |
159.60 |
♐ 4.的放置股權 |
—— |
—— |
119.86 |
122.38 |
ꩲ 減:總計折舊費用及減值做準備 |
—— |
—— |
2414.86 |
2673.40 |
(三)不斷投資的 |
—— |
—— |
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(四)現建工作 |
—— |
—— |
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(五)隱形資本 |
—— |
—— |
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38.50 |
𝄹 減:合計攤銷 |
—— |
—— |
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(六)另一個資金 |
—— |
—— |
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二、過負債的加總 |
—— |
—— |
688.48 |
593.57 |
三、凈基金合計數 |
—— |
—— |
3652.83 |
4515.40 |
第三部分 上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2019年度部門決算情況說明
一、關干南京市松江區葉榭鎮社區食品衛生食品衛生產品機構2019年中年收入撥出竣工決算整體具體情況說
天津市松江區葉榭鎮小區衛生管理安全服務心中2019ꦅ年度收入總計為9890.19萬元、支出總計為9890.19萬元。與2018年度相比,收入總計增加587.29萬,主要原因:事業收入增加714.80萬元;年初結轉和結余0萬元;支出總計增加587.29萬元,主要原因:人員經費及醫用耗材支出增加。
二、管于濟南市松江區葉榭鎮居委衛生間服務心中2019財政年度薪資結算的時候前提講解
本年度ꦺ收入合計9890.19萬元,其中:財政撥款收入4160.67萬元,占42.07%;事業收入5611.50萬元,占56.74%,其他收入118.02萬元,占1.19%。
三、至于鄭州市松江區葉榭鎮居委會食品衛生服務于核心2019一年度費用支出 預算現狀反映
年初💛支出合計9476.58萬元,其中:基本支出9064.74萬元,占95.65%;項目支出411.84萬元,占4.35%。
四、相對于杭州市松江區葉榭鎮社區精準服務站衛生監督精準服務站局2019當年度財政預算審批納入其他支出總體性原因這說明
西安市松江區葉榭鎮社區服務項目站環境衛生服務項目管理中心2019💃年度財政撥款收入總決算4160.67萬元。與2018年度相比,財政撥款收入總計增加121.57萬元,增長3.01%。主要原因:人員經費增加。2019年度財政撥款支出總決算4160.67萬元。與2018年度相比,財政撥款支出總計增加121.57萬元,增長3.01%。主要原因:人員經費增加。
五、有關于武漢市松江區葉榭鎮社群公共衛生服務項目管理中心2019年終般公共信息概預算不需要審批經費支出竣工決算條件解釋
(一)通常狀況下公開費用財政資金撥付支出費用竣工決算整體來說狀況
佛山市松江區葉榭鎮街道辦環衛貼心工作站的2019꧋年度一般公共預算財政撥款支出4140.49萬元,占本年支出合計的43.69%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加101.39萬元,增長2.51%。主要原因:人員經費增加。
(二)通常現象下通用費用財政預算補貼款性支出預算設備構造現象
廣州市松江區葉榭鎮社區衛生服務性監督衛生監督服務性心中2019🧜年度一般公共預算財政撥款支出4140.49萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)322.65萬元,占7.79%;醫療衛生與計劃生育支出(類)3797.42萬元,占91.71%;住房保障支出(類)20.42萬元,占0.5%。
(三)一般的通用概算財政廳補貼款支出費用預算具有癥狀
西安市松江區葉榭鎮社區服務管理中央干凈衛生服務管理中央2019𝔍年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3978.35萬元,支出決算為4140.49萬元,完成年初預算的104.07%。決算數大于預算數的主要原因:人員經費的追加調整。其中:
1𒊎、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:繳納在職職工基本養老保險支出。年初預算為322.65萬元,支出決算為322.65萬元。決算數等于預算數。
2ꩲ、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:在職職工基本工資及績效工資支出。年初預算為2459.72萬元,支出決算為2507.48萬元。決算數大于預算數的主要原因:在職職工績效工資的增加。
3𝓀、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:公共衛生人員基本工資及績效工資支出。年初預算為1024.30萬元,支出決算為1136.68萬元。決算數大于預算數的主要原因:追加項目經費。
4💜、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。主要用于:繳納在職職工醫療保險支出。年初預算為153.26萬元,支出決算為153.26萬元。決算數等于預算數。
5𒅌、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于:繳納在職職工公積金。年初預算為18.42萬元,支出決算為20.42萬元。決算數大于預算數的主要原因:年度繳費基數調整追加。
六、介紹天津市松江區葉榭鎮居委會清潔衛生服務于心中2019年中似的服務性概算財政部門捐款通常性支出部門預算問題介紹
昆明市松江區葉榭鎮社區環衛環衛工作咨詢中心2019💧年度一般公共預算財政撥款基本支出3729.69萬元,包括人員經費3575.99萬元,公用經費153.70萬元。基本支出中:
1👍、工資福利支出3575.99萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、養老保險繳費、伙食補貼、住房公積金及其他工資福利支出。
2🐬、商品和服務支出153.70萬元,主要用于:辦公費、水電費、物業管理費、差旅費、勞務費及其他商品和服務支出。
🃏七、關于上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”專項經費民政補貼款撥出預算整體情況報告反映。
深圳市松江區葉榭鎮居委安全服務性公司2019ಌ年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為34.00萬元,支出決算為2.04萬元,完成預算的6%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為2.04萬元,完成預算的6%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:公務用車購置未采購及現有車輛運行維護費支出的降低。
2019𓃲年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度增加1.52萬元,增長292.31%,其中:因公出國(境)費支出決算減少(增加)0萬元,降低(增長)0%;公務用車購置及運行維護費支出決算增加1.52萬元,增長292.31%;公務接待費支出決算減少(增加)0萬元,降低(增長)0%。公務用車購置及運行維護費支出增加的主要原因是2018年度維修費用在2019年度列支。
(二)“三公”經費預算財政資金捐款費用竣工決算重要環境證明。
2019ꦜ年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算2.04萬元,占100%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:
1、因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個、累計0人次。
2、公務用車購置及運行維護費支出2.04萬元。其中:
公務用車購置支出為0萬元。ꦑ公務活動私車啟用檢修支出費用2.04上萬元。關鍵使用于該車輛人身險、柴油及保修。2019年,南京市松江區葉榭鎮社區服務重點環境衛生服務重點所在區域各費用預算組織花費財政廳付款的因公車輛保留量為1輛。
3、公務接待費支出0萬元。其中:
國內公務接待支出0萬(含外賓接待支出0萬元)。
八、關干西安市市松江區葉榭鎮平臺環保服務的中心點2019月度政府部門性投資基金預算表財政開支捐款開支結算的時候環境說明書
深圳市松江區葉榭鎮社群健康服務中心局2019年度目標無中央政府性母基金費用不需要付款結余。
九、國家投資者生意預決算財政局捐款情況發生說明書怎么寫
深圳市松江區葉榭鎮片區衛生間服務項目中央2019年終無國家股投資者銷售預決算民政付款費用支出 。
十、其它的核心法定程序的癥狀描述
(一)政府機關作業勞務費總支出狀態
傷害市松江區葉榭鎮街道社區醫療管理功能管理中心2019季度無機物關工作專項資金開支。
(二)政府部采購流程收入支出事情
東莞市松江區葉榭鎮社區居委會衛生學服務的學校2019𒅌年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為403.63萬元,其中:貨物采購金額76.43萬元、工程采購金額113.20萬元、服務采購金額214.00萬元。
(三)機動車、屋房異常占現象
🦩已于2019年12月31日,濟南市松江區葉榭鎮社區安全安全的服務咨詢中心選用的大部分因公小二租車中,由區部門事物經營局一統實體物品服務保障的大部分因公小二租車為1輛。
(四)工程預算考核的管理時候
🧸上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:全過程績效管理實施情況:2019年度開展的績效跟蹤評價項目13個,涉及預算金額336.25萬元;2019年度開展的績效評價項目13個💦,涉及預算金額336.25萬元,(其中,績效評級為“優”的項目13個;績效評級為“良”的項目0個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。
第四部分 名詞解釋
❀一、國庫機構捐款利潤:指計量單位上每年從本級國庫機構機構要先拿到的國庫機構捐款,也包括一樣 公用設施決算國庫機構捐款和以政府性基金、期貨、現貨、微盤決算國庫機構捐款。
🔥二、行業上使工資薪資收入水平來源:指行業上企業單位大力開展正規專業業務量游戲活動內容非常協助游戲活動內容拿得的使工資薪資收入水平來源。大部分是:醫治使工資薪資收入水平來源、進口藥品使工資薪資收入水平來源、其他的使工資薪資收入水平來源等。
🌠三、運營納入:指衛生事業方在工程專業銷售活動組織十分助手活動組織認知能力推進非自由結算運營活動組織達到的納入。
ཧ四、另一純工資薪水來源:指基層單位提供的除“財政局捐款純工資薪水來源”、“事業心純工資薪水來源”、“營業純工資薪水來源”等之內的純工資薪水來源。
五、期初結轉和節余:就是指當年度還達成、結轉到本年度按有關規則依然動用的錢財。
😼六、年終結轉和盈余:指年初度或半年前年中成本預算確定、因客觀事實要求情況波動難以按原設計推行,需遲緩到的時候年中按相關的相關規定堅持食用的的資金。
七、通常費用:指計量單位為服務醫院沒問題在運轉、完全日常性事業釣魚任務而突發的幾項費用。
🅠八、新項目收支:指機構為做好特定的的行政訴訟業務釣魚任務或企業發展壯大發展壯大受眾,在通常收支認知能力情況的各類收支。
😼九、運作的費用支出費用 :指事業上的工作單位在技術專業促銷行動及輔助制作促銷行動囿于開展業務非孤立核算成本運作的促銷行動發生的費用支出費用 。
💞十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🐷11、政府部門啟用專項資金收支:指政府部門的部門和按照公務接待員法維護的創業的部門施用一般的公共性決算國庫捐款籌劃的大多收支中的生活公共專項資金收支收支。