重慶市松江區葉榭鎮平臺環境衛生安全服務管理中心站
2018當年度部們竣工決算
目 錄
第一個位置 滬市松江區葉榭鎮街道衛生防疫服務于核心情況
一、一般職責范圍
二、裝置配置
第二部分 上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表
一、凈收入結余竣工決算總表
二、營收預算表
三、撥出竣工決算表
四、財務撥付營收經費支出部門預算總表
五、普遍共同估算不需要撥付教育支出竣工決算表
六、平常服務性工程預算財政其他支出撥付基本性其他支出預算表
七、平常公眾概算財務審批“三公”預備費其他支出及國家機關自動運行預備費其他支出其他支出部門預算表
八、縣政府性投資基金費用民政付款開支預算表
九、金融資產資產負債的情況報告
第三部分 上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
第八方面 詞表述
第一部分 上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心概況
一、注意職責權限
💞 以居委會正常服務中間點有利于體,全科醫生專家為優秀,科學合理適用居委會資源性和適當新技術,以群眾正常為中間點,家用為工作單位,居委會為范圍圖,訴求量為引領,以中國婦女、寶寶、老年鍵康人、急慢性病患者、智障人士人為本點,以解決方法居委會的其關鍵正常方面,提供基本上正常服務訴求量為目地,融避免、醫療保障、養生、復健、正常幼教為一體化,更有效、劃算、以便于、總體、連著的底層正常服務。由行政主管團隊隨著三定規劃等想關中規定有關其關鍵職能作用填好。
二、部門快速設置
ꦿ上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心設9個內設機構,包括:辦公室、醫務科、護理部、財務科、總務科、人事檔案室、信息科、預防保健科、藥劑科,在轄區內設有11個中心衛生室,9個一般衛生室,有6個家庭醫生服務團隊。
第二部分 上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表
2018第四季度營收經費支出預算總表
廠家:W
凈收入 |
結余 |
||
活動 |
部門預算數 |
的項目 |
結算的時候數 |
一、財政支出補貼款收入水平 |
4039.10 |
一、普遍公眾精準服務付出 |
|
當中:地方政府性資金概算財政預算付款 |
|
二、外交關系總支出 |
|
二、上司補貼金收入來源 |
|
三、國防安全費用支出 |
|
三、創業納入 |
4896.70 |
四、通用平安教育支出 |
|
四、經營管理創收 |
|
五、培育收支 |
|
五、附帶機構上交效益 |
|
六、地理學技木開支 |
|
六、各種工資 |
|
七、技術 體育文化與新傳媒教育支出 |
|
|
|
八、社會發展有效保障了和畢業生就業花費 |
334.76 |
|
|
九、醫療保健衛生防疫與工作方案生孕總支出 |
8887.35 |
|
|
十、安全節能安全其他支出 |
|
|
|
11、縣域街道辦費用支出 |
|
|
|
12、農業和林業水開支 |
|
|
|
十四、交通管理運載性支出 |
|
|
|
十四、產品勘查數據信息等收支 |
|
|
|
第十五、商家提供第三產業等收入支出 |
|
|
|
十五、銀行業費用 |
|
|
|
二十七、協助一些地域總支出 |
|
|
|
十九、土地資源淺海氣象預報等經費支出 |
|
|
|
第十九、公房有效保障支出費用 |
|
|
|
三十五、調味品廢舊物資自給率其他支出 |
|
|
|
二十一月、其它性支出 |
|
年初收入水平總金額 |
8935.80 |
當年度教育支出加總 |
9222.11 |
用事業性新基金補救收入支出表差額 |
|
盈余劃分 |
80.79 |
年末結轉和余額 |
367.10 |
年尾結轉和余額 |
|
共計 |
9302.90 |
總共 |
9302.90 |
2018年末創收竣工決算表
組織:千元
產品 |
本年度收錄自動求和 |
財政資金審批個人收入 |
上級領導補助費收益 |
創業收益 |
營業工資收入 |
附帶企業單位繳納收益 |
其它純收入 |
||||
功能分類 |
幾個會計科目各稱 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
自動求和 |
8935.80 |
4039.10 |
|
4896.70 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會發展保護和就業前景經費支出 |
334.76 |
334.76 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政部門參公企業單位離養老 |
334.76 |
334.76 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機構事業上方主要醫療穩定穩定繳付性支出 |
334.76 |
334.76 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫學衛生監督與行動計劃生小孩撥出 |
8601.04 |
3704.34 |
|
4896.70 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
基層人員醫療保健健康學校 |
7515.51 |
2618.81 |
|
4896.70 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
旅游城市居委衛生情況裝置 |
7511.42 |
2614.72 |
|
4896.70 |
|
|
|
|
210 |
03 |
99 |
其他的基層醫院醫療設備衛生學組織機構花費 |
4.09 |
4.09 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公共性衛生監督 |
926.52 |
926.52 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
差不多公共信息衛生管理產品 |
926.52 |
926.52 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政部門人事機構醫遼 |
159.01 |
159.01 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
教育事業公司醫療服務 |
159.01 |
159.01 |
|
|
|
|
|
2018月度結余預算表
工作單位:上萬元
業務 |
上年付出總金額 |
大多經費支出 |
創業項目花費 |
繳納上司開支 |
經營的費用 |
對加盟機構補貼金性支出 |
||||
功能分類 |
題目品牌 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
合計數 |
9222.11 |
8682.70 |
539.41 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社交基本保障和就業率費用 |
334.76 |
334.76 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政處工作組織離退職 |
334.76 |
334.76 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機關計量單位自己事業計量單位幾乎養老服務保險行業納費收入支出 |
334.76 |
334.76 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療機構食品衛生與預計孕育收支 |
8887.35 |
8347.94 |
539.41 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
下基層醫療保健健康企業 |
7801.82 |
7323.33 |
478.49 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
地區社區網站公共衛生醫院 |
7797.73 |
7323.33 |
474.40 |
|
|
|
|
210 |
03 |
99 |
其他的基層醫院醫療保健清潔衛生機購經費支出 |
4.09 |
|
4.09 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公益性安全衛生 |
926.52 |
865.60 |
60.92 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
根本公益性衛生管理的服務 |
926.52 |
865.60 |
60.92 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政性事業上的企業治療 |
159.01 |
159.01 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
行業組織醫療衛生 |
159.01 |
159.01 |
|
|
|
|
2018月度不需要撥付納入結余部門預算總表
方:上萬元
薪資收入 |
開支 |
||||
好項目 |
結算的時候數 |
產品 |
自動求和 |
通常情況公眾概預算國庫捐款 |
市政府性基金、期貨、現貨、微盤預決算財政廳撥付 |
一、般共公費用財政性撥付 |
4039.10 |
一、通常情況下公共信息安全服務總支出 |
|
|
|
二、當地政府性股權基金決算財政局捐款 |
|
二、外交關系教育支出 |
|
|
|
|
|
三、國防安全支出費用 |
|
|
|
|
|
四、公共信息安全衛生性支出 |
|
|
|
|
|
五、幼小銜接開支 |
|
|
|
|
|
六、實驗技術應用花費 |
|
|
|
|
|
七、特色文化體育運動與山東新農商軟件科技有限公司其他支出 |
|
|
|
|
|
八、生活得到保障和就業形勢收入支出 |
334.76 |
334.76 |
|
|
|
九、醫疔衛生間與記劃二孩教育支出 |
3704.34 |
3404.34 |
|
|
|
十、能效環境總支出 |
|
|
|
|
|
11、成鄉平臺收入支出 |
|
|
|
|
|
十三、農業和林業水其他支出 |
|
|
|
|
|
第十三、道路貨運付出 |
|
|
|
|
|
十四、資源性探勘問題等總支出 |
|
|
|
|
|
15、行業服務項目業等支出費用 |
|
|
|
|
|
第十五、經融費用支出 |
|
|
|
|
|
十六、經濟援助另一個區縣經費支出 |
|
|
|
|
|
18、土地海洋生物景象等撥出 |
|
|
|
|
|
十八、自建房保障措施付出 |
|
|
|
|
|
三十、調味品油料保障性支出 |
|
|
|
|
|
二十一月、的其他支出 |
|
|
|
當年度個人收入累計數 |
4039.10 |
本年度花費預估合計 |
4039.10 |
4039.10 |
|
本年財政廳付款結轉和節余 |
|
年終民政補貼款結轉和余額 |
|
|
|
正常公用費用預算國庫付款 |
|
|
|
|
|
當地政府性債券概算財政資金補貼款 |
|
|
|
|
|
總共 |
4039.10 |
總共 |
4039.10 |
4039.10 |
|
2018本年度常見公用設施項目預算財政性審批開支結算的時候表
的單位:W
大型項目 |
預估合計 |
根本開支 |
大型項目費用支出 |
|||
用途細分 考試科目編號規則 |
課程明稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
當今社會得到保障和就業形勢收入支出 |
334.76 |
334.76 |
|
208 |
05 |
|
行政管理事業有成行業離退居二線 |
334.76 |
334.76 |
|
208 |
05 |
05 |
企事業性企事業編制事業性企事業編制常規關于養老地產養老穩妥付費教育支出 |
334.76 |
334.76 |
|
210 |
|
|
醫療干凈衛生干凈衛生與工作規劃養育費用 |
3704.34 |
3164.93 |
539.41 |
210 |
03 |
|
基成醫藥安全衛生部門 |
2618.81 |
2140.32 |
478.49 |
210 |
03 |
01 |
市政社區服務站衛生防疫學校 |
2614.72 |
2140.32 |
474.40 |
210 |
03 |
99 |
各種基層組織醫療管理環衛組織 結余 |
4.09 |
|
4.09 |
210 |
04 |
|
公眾健康 |
926.52 |
865.60 |
60.92 |
210 |
04 |
08 |
一般公共性衛生監督保障 |
926.52 |
865.60 |
60.92 |
210 |
11 |
|
行政機關事業上的標準診療 |
159.01 |
159.01 |
|
210 |
11 |
02 |
事業基層單位醫療設備 |
159.01 |
159.01 |
|
總計 |
4039.10 |
3499.69 |
539.41 |
2018全年普通公開估算財務付款常規收支預算表
廠家:百萬元
業務 |
合計數 |
工作員接待費 |
公用設施經費預算 |
||
成本分類整理 科目必編號 |
題目名字 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
薪資副利開支 |
2538.31 |
2538.31 |
|
301 |
01 |
基本上員工工資 |
359.78 |
359.78 |
|
301 |
02 |
經費補貼款 |
89.95 |
89.95 |
|
301 |
03 |
績效獎金 |
|
|
|
301 |
06 |
伙食費政府補貼費 |
109.04 |
109.04 |
|
301 |
07 |
績效評價公資 |
1106.69 |
1106.69 |
|
301 |
08 |
市直機關參公機構幾乎社區養老商業險費 |
334.76 |
334.76 |
|
301 |
09 |
職業類型年金付款 |
82.07 |
82.07 |
|
301 |
10 |
工作人員大致醫療設備保障納費 |
159.01 |
159.01 |
|
301 |
11 |
因公員醫療管理補助金手機繳費 |
|
|
|
301 |
12 |
其它的社會質量保障繳付 |
|
|
|
301 |
13 |
公房住房基金 |
108.14 |
108.14 |
|
301 |
14 |
醫療服務費 |
|
|
|
301 |
99 |
另外工資收入福利性性支出 |
188.87 |
188.87 |
|
302 |
|
品牌和提供服務其他支出 |
960.82 |
|
960.82 |
302 |
01 |
辦公場所費 |
11.35 |
|
11.35 |
302 |
02 |
進行印刷費 |
|
|
|
302 |
03 |
資詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
辦理手續期 |
|
|
|
302 |
05 |
有水費 |
3.28 |
|
3.28 |
302 |
06 |
商業用電 |
17.72 |
|
17.72 |
302 |
07 |
輕工費 |
5.55 |
|
5.55 |
302 |
08 |
天然氣供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業保安維護費 |
2.47 |
|
2.47 |
302 |
11 |
交通費 |
5.34 |
|
5.34 |
302 |
12 |
因公回國(境)保險費用 |
|
|
|
302 |
13 |
維修培訓(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
租費費 |
|
|
|
302 |
15 |
會議通知費 |
|
|
|
302 |
16 |
培訓學習費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務接代接代費 |
|
|
|
302 |
18 |
專業化文件費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝購買費 |
|
|
|
302 |
25 |
專屬生物質費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務承包費 |
888.63 |
|
888.63 |
302 |
27 |
請求銷售費 |
1.74 |
|
1.74 |
302 |
28 |
公會事業費 |
8.27 |
|
8.27 |
302 |
29 |
發福利費 |
|
|
|
302 |
31 |
國家公務車輛運作保障費 |
0.52 |
|
0.52 |
302 |
39 |
同一道路交通費用的 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及附帶成本費用 |
|
|
|
302 |
99 |
某些商品是和保障性支出 |
15.95 |
|
15.95 |
303 |
|
對我和普通家庭的補助費 |
|
|
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退休年齡費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
日子補帖 |
|
|
|
303 |
07 |
醫療管理費補帖 |
|
|
|
303 |
08 |
貧困補助金 |
|
|
|
303 |
09 |
獎勵活動金 |
|
|
|
303 |
10 |
個人賬戶農林種植補貼政策 |
|
|
|
303 |
99 |
任何自身家庭環境環境的補帖教育支出 |
|
|
|
310 |
|
資產投資性撥出 |
0.56 |
|
0.56 |
310 |
02 |
工作裝備折舊費 |
0.56 |
|
0.56 |
310 |
03 |
專屬產品租賃費 |
|
|
|
310 |
07 |
企業信息無線網絡及小軟件租賃費升級更新 |
|
|
|
310 |
13 |
公務接待買車購置費 |
|
|
|
310 |
19 |
許多交通費軟件工具折舊費 |
|
|
|
310 |
22 |
無形之中資金購買 |
|
|
|
310 |
99 |
其他的金融資本性經費支出 |
|
|
|
累計 |
3499.69 |
2538.31 |
961.38 |
2018年度目標一樣 公共服務估算國庫付款“三公”資金投入及單位使用資金投入支出費用部門預算表
單位名稱:萬的大寫
基本公開預算表國庫撥付“三公”接待費 |
機關事業單位程序運行 資金投入部門預算數 |
|||||||||||
累計 |
因公回國 (境)費 |
公務接待公務車采購及操作費 |
因公商務接待費 |
|||||||||
小計 |
國家公務專用車 添置費 |
公務接待車輛租賃 執行費 |
||||||||||
費用預算數 |
部門預算數 |
估算數 |
部門預算數 |
決算數 |
預算數 |
成本預算數 |
結算的時候數 |
項目預算數 |
部門預算數 |
概算數 |
結算的時候數 |
|
4.50 |
0.52 |
0 |
0 |
4.50 |
0.52 |
0 |
0 |
4.50 |
0.52 |
0 |
0 |
2018年末現政府性資金財政支出費用預算財政支出費用撥付支出費用竣工決算表
方:萬是
品牌 |
預估合計 |
基本性性支出 |
工程項目收入支出 |
|||
模塊分為 課目編寫代碼 |
科目表稱呼 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
總計 |
|
|
|
注:上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018月度股權過負債的環境表 |
||||
|
|
合同額公司:萬是 |
||
|
用戶 |
交換價值 |
||
今年初數 |
年初數 |
期初數 |
年終數 |
|
一、資源加總 |
—— |
—— |
6543.99 |
6756.17 |
(一)游動金融資產 |
—— |
—— |
1779.35 |
1335.80 |
(二)調整金融資產 |
—— |
—— |
4764.64 |
4992.27 |
其中:1.房屋(平方米) |
8454.90 |
8454.90 |
3167.37 |
3167.37 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
805 |
840 |
835.62 |
1094.46 |
(1)車輛 |
1 |
1 |
26.64 |
26.64 |
🐓 正常公務活動車輛使用 |
1 |
1 |
26.64 |
26.64 |
ꦯ 聯合執法值勤小二租車 |
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🌄 特種車的專業枝術小二租車 |
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🍬 另一用車的 |
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(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
3 |
4 |
255.50 |
415.10 |
3.專用設備(臺/套) |
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1 |
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159.60 |
單價100萬元以上專用設備 |
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1 |
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159.60 |
🍨 4.另外固定好金融資產 |
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761.65 |
570.84 |
෴ 減:加權平均固定資產折舊及減值預備 |
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(三)暫時創業 |
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(四)修建中項目 |
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428.10 |
(五)隱匿基金 |
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🧸 減:總共使用攤銷 |
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(六)另外資本 |
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二、過負債的累計 |
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827.57 |
688.48 |
三、凈基金合計數 |
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5716.42 |
6067.69 |
第三部分 上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
一、有關于武漢市松江區葉榭鎮區域安全衛生售后服務站局2018第四季度利潤支出費用結算的時候整體狀態說明怎么寫
天津市松江區葉榭鎮小區衛生學功能機構2018🐷年度收入總計為9302.90萬元、支出總計為9302.90萬元。與2017年度相比,收入總計增加829.98萬,主要原因:財政撥款收入增加430.28萬元;年初結轉和結余367.10萬元;支出總計增加829.98萬元,主要原因:醫用耗材支出增加131.96萬元、新建業務用房列支449.80萬元、項目支出增加289.20萬元。
二、關干傷害市松江區葉榭鎮片區清潔產品心中2018年終薪水預算原因反映
上年🌜收入合計8935.80萬元,其中:財政撥款收入4039.10萬元,占45.20%;事業收入4896.70萬元,占54.80%。
三、關干南京市松江區葉榭鎮街道辦衛生情況服務保障中2018月度費用支出 竣工決算原因申請報告
上年☂支出合計9222.11萬元,其中:基本支出8682.70萬元,占94.15%;項目支出539.41萬元,占5.85%。
四、更多沈陽市松江區葉榭鎮平臺清潔服務管理中間2018年終財政廳補貼款效益費用環境承載力實際情況詳細說明
沈陽市松江區葉榭鎮社區醫療監督衛生監督服務保障心中2018🌊年度財政撥款收支總決算4039.10萬元。與2017年度相比,財政撥款收入支出總計增加430.28萬元,增長11.92%。主要原因:人員經費和項目經費增加。
五、有關于西安市松江區葉榭鎮社群環保功能中心站2018全年度一樣公眾費用財政性付款收支竣工決算時候表示
(一)通常公眾預結算的時候財政收支捐款收支結算的時候總體性現象
重慶市松江區葉榭鎮社區產品站清潔衛生產品中心點2018⛄年度一般公共預算財政撥款支出4039.10萬元,占本年支出合計的43.80%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加430.28萬元,增長11.92%。主要原因:人員經費和項目經費增加。
(二)通常實際情況服務性概預算財政撥出捐款撥出結算的時候設計實際情況
鄭州市松江區葉榭鎮小區清潔服務項目核心2018꧒年度一般公共預算財政撥款支出4039.10萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)334.76萬元,占8.29%;醫療衛生與計劃生育支出(類)3704.34萬元,占91.71%。
(三)平常公共信息部門預算財政性捐款費用支出 部門預算具體實施狀態
深圳市松江區葉榭鎮街道辦事處衛生管理服務培訓基地2018ꦫ年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3947.56萬元,支出決算為4039.10萬元,完成年初預算的102.32%。決算數大于預算數的主要原因:人員經費的追加調整。其中:
1🎃、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:在職職工基本工資及績效工資支出。年初預算為2588.19萬元,支出決算為2614.72萬元。決算數大于預算數的主要原因:在職職工績效工資的增加。
2ꦿ、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構支出(項)。主要用于:基本藥物零差率補助支出。年初預算為0萬元,支出決算為4.09萬元。決算數大于預算數的主要原因:追加項目經費。
3♕、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:公共衛生人員基本工資及績效工資支出。年初預算為865.60萬元,支出決算為926.52萬元。決算數大于預算數的主要原因:追加項目經費。
六、關干北京市松江區葉榭鎮片區環衛安全服務網的2018全年通常前提下共公項目預算財政局付款大致結余預算前提原因分析
深圳市松江區葉榭鎮片區安全衛生貼心服務管理中心的2018ಞ年度一般公共預算財政撥款基本支出3499.69萬元,包括人員經費2538.31萬元,公用經費961.38萬元。基本支出中:
1ꦑ、工資福利支出2538.31萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、養老保險繳費、伙食補貼、住房公積金及其他工資福利支出。
2💞、商品和服務支出960.82萬元,主要用于:辦公費、水電費、物業管理費、差旅費、勞務費及其他商品和服務支出。
3、資本性支出0.56萬元,主要用于:辦公設備購置。
ജ七、關于上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”預備費財政資金付款花費預算整體來說現狀代表。
武漢市松江區葉榭鎮街道社區環保提供服務服務站2018🧜年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為4.50萬元,支出決算為0.52萬元,完成預算的11.56%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0.52萬元,完成預算的11.56%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:公務用車購置及運行維護費支出的降低。
2018🍎年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度減少4.22萬元,降低89.03%,其中:因公出國(境)費支出決算減少(增加)0萬元,降低(增長)0%;公務用車購置及運行維護費支出決算減少4.22萬元,降低89.03%;公務接待費支出決算減少(增加)0萬元,降低(增長)0%。公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是當年度車輛油卡未充值及維保費用在下一年度1月份結算。
(二)“三公”預備費財政局審批花費部門預算具體的情況下闡述。
2018♓年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算0.52萬元,占100%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:
1、因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個、累計0人次。
2、公務用車購置及運行維護費支出0.52萬元。其中:
公務用車購置支出為0萬元。♛公務活動使用車正常運行運維開支0.52W。最主要的應用在運輸車輛保費。2018年,杭州市松江區葉榭鎮社區居委會衛生學工作學校相關各決算組織支出財務撥付的公務活動專用車保證量為1輛。
3、公務接待費支出0萬元。其中:
國內公務接待支出0萬(含外賓接待支出0萬元)。
八、觀于天津市市松江區葉榭鎮社區網站環境衛生服務性機構2018全年度中央政府性債卷預算表財務付款結余竣工決算實際情況表明
天津市松江區葉榭鎮街道辦安全衛生服務于學校2018本年度無相關部門性股票基金預決算民政付款開支。
九、國有土地金融資本營運項目預算財務審批的情況詳細說明
🥃重慶市松江區葉榭鎮街道清潔衛生服務項目服務所2018不需要年度無國企股權投資經驗概預算不需要捐款總支出。
十、同一首要問題的條件反映
(一)單位程序運行勞務費付出問題
重慶市松江區葉榭鎮片區環保保障咨詢中心2018季度硅化物關啟用經費預算支出費用。
(二)部門購進收入支出問題
西安市松江區葉榭鎮街道辦健康服務的管理中心2018🎐年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為413.06萬元,其中:貨物采購金額212.50萬元、工程采購金額200.56萬元、服務采購金額0萬元。
(三)貨車、房源特別的占情況下
截止目前2018年12月31日,昆明市松江區葉榭鎮特別衛生管理貼心服務核心2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)費用預算效績工作管理事情
𒊎上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目0個,涉及預算金額0萬元;2018年度開展的績效評價項目11個🌺,涉及預算金額454.50萬元,(其中,績效評級為“優”的項目1個;績效評級為“良”的項目3個;績效評級為“合格”的項目7個;績效評級為“不合格”的項目0個)。
第四部分 名詞解釋
ꦛ一、民政局費用付款薪資:指行業本學年從本級民政局費用部門管理選取的民政局費用付款,屬于普通公共信息費用民政局費用付款和市政府性資金費用民政局費用付款。
ꩵ二、企企業收益水平水平:指企企業基層單位開發專科國際業務運動及輔助器運動有的收益水平水平。主要的是:整形收益水平水平、保健藥品收益水平水平、別收益水平水平等。
🌸三、生產企業經營工資:指衛生事業公司的在的專業業務流程行動舉例說明氧化硅行動外面抓好非孤立計算生產企業經營行動作為的工資。
四、另外的效益:指標準提供的除“不需要捐款效益”、“事業效益”、“運營效益”等本身的效益。
五、今年初結轉和節余:是以去年度并沒有完畢、結轉到年初按關干法規再動用的資源。
💟六、年終結轉和余額:指本月度度或很早以前月度預決算科學安排、因客觀事實的條件情況變沒辦法按原規劃施行,需延期到以來月度按管于暫行規定以后在使用的資產。
七、基礎付出:指組織為保護平臺正常情況下轉動、完全日常的上班目標而再次發生的基本付出。
🌳八、項目流程結余:指公司的為完畢特殊的行政處工作上釣魚任務或視野成長 工作目標,在大體結余之余突發的那項結余。
🐽九、經營者的花費:指企事業機構在專業性的活動內容方案及輔助制作的活動內容方案除此之外進行非自己記帳經營者的的活動內容方案引發的花費。
🐻十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
♊國慶、機關教育事業部門運轉資金投入:指行政治理部門和符合公務活動員法治理的教育事業部門用到通常共同項目預算財務審批規劃的首要其他花費中的平時公用設施資金投入其他花費。