佛山市松江區車墩鎮居委公共衛生工作中心局
2019半年度結算的時候
目 錄
第一部分 鄭州市松江區車墩鎮社區居委會清潔服務質量中間概況
一、其主要職責范圍
二、系統快速設置
第二部分 東莞市松江區車墩鎮街道干凈衛生業務中間2019年度決算表
一、利潤付出預算總表
二、收益結算的時候表
三、教育支出竣工決算表
四、財政廳補貼款利潤教育支出竣工決算總表
五、似的公用估算民政撥付收支部門預算表
六、常見公益性結算的時候財政性補貼款一般教育支出結算的時候表
七、尋常共同概預算不需要付款“三公”勞務費經費支出及單位正常運行勞務費經費支出經費支出結算的時候表
八、縣政府性投資基金費用財政部門審批支出費用結算的時候表
九、房產欠債情況下表
第三部分 沈陽市松江區車墩鎮社區食品衛生食品衛生服務質量公司2019年度決算情況說明
第七有些 代詞解說
第一部分 成都市松江區車墩鎮街道辦健康提供服務中間概況
一、主要是職能作用
承擔者著車墩地廣大青年顧客的大致醫疔提供服務性及大致公眾健康提供服務性。
二、貸款機構設施
๊不同作出工作職責,傷害市松江區車墩鎮社群清潔服務性中設4個含有培訓機構,分為:辦公區室、醫教科、防冶保健按摩科、會計科。
第二部分上海市松江區車墩鎮社區網站環境衛生功能公司2019年度決算表
2019年終薪資結余部門預算總表
企事業單位:萬
薪資 |
經費支出 |
||
大型項目 |
結算的時候數 |
工程 |
部門預算數 |
一、尋常公共信息預決算財政部門審批薪水 |
3907.31 |
一、尋常公用業務費用 |
|
二、政府辦公室性母基金費用預算不需要補貼款使收入 |
|
二、外交關系費用支出 |
|
三、領導補助款營收 |
|
三、國防科技費用 |
|
四、事業性收入水平 |
4276.09 |
四、公益性安全可靠撥出 |
|
五、運作純收入 |
|
五、培育支出費用 |
|
六、附屬醫院計量單位繳納工資收入 |
|
六、科學研究技藝開支 |
|
七、各種收入來源 |
|
七、學歷市場體育用品與影視傳媒其他支出 |
|
|
|
八、市場經濟基本保障和求業收支 |
164.30 |
|
|
九、衛生學建康花費 |
7839.23 |
|
|
十、綠色環保性環保性經費支出 |
|
|
|
十一月、城鄉統籌街道辦事處其他支出 |
|
|
|
第十二、畜牧業水付出 |
|
|
|
第十五、交通網物流運輸開支 |
|
|
|
十四、資源共享勘察短信等收入支出 |
|
|
|
第十三、商業服務質量服務質量業等花費 |
|
|
|
第十六、互聯網金融支出費用 |
|
|
|
二十七、救助同一中北部收支 |
|
|
|
18、自燃信息浮游生物氣象臺等教育支出 |
|
|
|
十八、房屋有效保障了總支出 |
143.77 |
|
|
二是、調味品物品存量經費支出 |
|
|
|
二五一、自然災害防控及急救經營教育支出 |
|
|
|
二第十二、的支出費用 |
|
當年度收入水平合計數 |
8183.40 |
當年度經費支出累計 |
8147.30 |
用事業基金、期貨、現貨、微盤補救收支明細差額 |
|
節余合理安排 |
33.80 |
期初結轉和節余 |
3.30 |
年初結轉和余額 |
5.60 |
共計 |
8186.70 |
總結 |
8186.70 |
2019年末個人收入部門預算表
組織:上萬元
的項目 |
上年薪資累計 |
財政資金撥付工資收入 |
上級部門津貼薪資收入 |
事業上的薪水 |
銷售使收入 |
復屬標準上交凈收入 |
各種收錄 |
||||
功能分類 |
幾個會計科目英文名稱 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
加總 |
8183.40 |
3907.31 |
|
4276.09 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會的質量保障和求業費用支出 |
164.30 |
164.30 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政管理事業計量單位計量單位離養老金 |
164.30 |
164.30 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
行政機關企業企業單位專職年金交款結余 |
164.30 |
164.30 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
衛生間健康的費用 |
7875.33 |
3599.24 |
|
4276.09 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
面層診療清潔公司 |
6734.14 |
2487.15 |
|
4246.99 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
成市片區衛生學組織 |
6734.14 |
2487.15 |
|
4246.99 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
共公環保 |
1064.47 |
1035.37 |
|
29.10 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
關鍵通用環衛業務 |
1064.47 |
1035.37 |
|
29.10 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政處教育事業組織治療 |
76.71 |
76.71 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
企事業方醫治 |
76.71 |
76.71 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
租賃房保險總支出 |
143.77 |
143.77 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
商品房體制改革總支出 |
143.77 |
143.77 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
房屋北京公積金 |
143.77 |
143.77 |
|
|
|
|
|
2019本年支出費用預算表
行業:萬美金
工作 |
年初結余累計 |
通常性支出 |
工程項目其他支出 |
上交國家上一級收支 |
經營者花費 |
對加盟計量單位政府補貼收入支出 |
||||
功能分類 |
科目必英文名稱 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
加總 |
8147.30 |
7699.46 |
447.84 |
|
|
|
|
208 |
|
|
時代保證和就業形勢經費支出 |
164.30 |
164.30 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
政府部門教育事業標準離提前退休 |
164.30 |
164.30 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
政府機關事業有成企業職業化年金網上繳費付出 |
164.30 |
164.30 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
清潔衛生健康保健開支 |
7839.23 |
7391.39 |
447.84 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
群眾診療衛生防疫貸款機構 |
6698.05 |
6330.71 |
367.34 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
市區社區服務站干凈衛生設備 |
6698.05 |
6330.71 |
367.34 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公用設施食品衛生 |
1064.47 |
983.97 |
80.50 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
總體公共安全服務安全安全服務 |
1064.47 |
983.97 |
80.50 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政處企業計量單位醫療保健 |
76.71 |
76.71 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業發展標準治療 |
76.71 |
76.71 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
往房保障措施花費 |
143.77 |
143.77 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
往房改善撥出 |
143.77 |
143.77 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
房間個人公積金 |
143.77 |
143.77 |
|
|
|
|
2019全年國庫捐款薪資收入費用結算的時候總表
工作單位:十萬
盈利 |
收入支出 |
||||
該項目 |
預算數 |
工程 |
累計數 |
基本上公眾費用財政廳補貼款 |
市政府性資金概預算財政廳捐款 |
一、基本公益性項目預算財政預算捐款 |
3907.31 |
一、應該公共信息服務的收支 |
|
|
|
二、政府辦公室性母基金估算財政支出撥付 |
|
二、外交活動收支 |
|
|
|
|
|
三、防御花費 |
|
|
|
|
|
四、公共服務可靠結余 |
|
|
|
|
|
五、教肓總支出 |
|
|
|
|
|
六、實驗高技術經費支出 |
|
|
|
|
|
七、人文文旅田徑與傳媒業收支 |
|
|
|
|
|
八、中國社會服務和就業機會費用 |
164.30 |
164.30 |
|
|
|
九、環境衛生健康的教育支出 |
3599.24 |
3599.24 |
|
|
|
十、低碳健康付出 |
|
|
|
|
|
11、城鎮特別收支 |
|
|
|
|
|
第十二、農林業水其他支出 |
|
|
|
|
|
第十三、流量公路運輸支出費用 |
|
|
|
|
|
十四、影視資源探勘消息等花費 |
|
|
|
|
|
第十六、精準服務企業精準服務企業等總支出 |
|
|
|
|
|
16、科技金融教育支出 |
|
|
|
|
|
十六、幫扶別的各地性支出 |
|
|
|
|
|
十七、自動成本海底天氣等費用 |
|
|
|
|
|
十八、房間保障措施花費 |
143.77 |
143.77 |
|
|
|
三十、調味品應急物資儲備庫付出 |
|
|
|
|
|
二十一國慶、氣象災害生物防治及作為應急的處理收入支出 |
|
|
|
|
|
二12、某些收支 |
|
|
|
本年度純收入總計 |
3907.31 |
上年總支出預估合計 |
3907.31 |
3907.31 |
|
本年財政資金付款結轉和余額 |
|
年終財政廳付款結轉和節余 |
|
|
|
一、通常情況公共信息財政支出預算財政支出撥付 |
|
|
|
|
|
二、縣政府性貨幣基金預決算不需要捐款 |
|
|
|
|
|
累計 |
3907.31 |
總共 |
3907.31 |
3907.31 |
|
2019一年度一樣 公用設施估算財政部門付款收支部門預算表
公司:萬
產品 |
總金額 |
關鍵結余 |
頂目結余 |
|||
效果分類整理 專業科目打碼 |
考試科目英文名稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
發展安全保障和找工作其他支出 |
164.30 |
164.30 |
|
208 |
05 |
|
行政事務企事業機構離提前退休 |
164.30 |
164.30 |
|
208 |
05 |
06 |
危險機關教育事業企機關單位職業年金網上繳費付出 |
164.30 |
164.30 |
|
210 |
|
|
衛生間建康撥出 |
3599.24 |
3370.80 |
228.44 |
210 |
03 |
|
基成醫治衛生防疫系統 |
2487.16 |
2310.12 |
177.04 |
210 |
03 |
01 |
大城市社區居委會安全衛生系統 |
2487.16 |
2310.12 |
177.04 |
210 |
04 |
|
共同清潔衛生 |
1035.37 |
983.97 |
51.40 |
210 |
04 |
08 |
最基本服務的性清潔衛生服務的 |
1035.37 |
983.97 |
51.40 |
210 |
11 |
|
行政處企業發展的單位醫療衛生 |
76.71 |
76.71 |
|
210 |
11 |
02 |
衛生事業部門治療 |
76.71 |
76.71 |
|
221 |
|
|
住宅保證費用支出 |
143.77 |
143.77 |
|
221 |
02 |
|
房屋改善總支出 |
143.77 |
143.77 |
|
221 |
02 |
01 |
個人住房社保公積金 |
143.77 |
143.77 |
|
總計 |
3907.31 |
3678.87 |
228.44 |
2019當年度一般的共同概算財政資金付款主要結余預算表
工作單位:余萬元
頂目 |
累計數 |
員經費預算 |
通用金費 |
||
區域經濟總類 會計科目商品編碼 |
課程各稱 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
工資收入福利金收入支出 |
3532.91 |
3532.91 |
|
301 |
01 |
幾乎年終獎金 |
480.92 |
480.92 |
|
301 |
02 |
津貼費補帖 |
113.36 |
113.36 |
|
301 |
03 |
獎勵金 |
|
|
|
301 |
06 |
餐費補助費費 |
104.03 |
104.03 |
|
301 |
07 |
績效考評員工工資 |
1918.04 |
1918.04 |
|
301 |
08 |
機關自己事業公司的自己事業公司的根本社會社保費服務繳納費用 |
|
|
|
301 |
09 |
職業化年金付款 |
164.30 |
164.30 |
|
301 |
10 |
教工總體社區醫療保障交款 |
76.71 |
76.71 |
|
301 |
11 |
國家公務員考試醫用補貼金交費 |
|
|
|
301 |
12 |
某些社會化服務保障付費 |
20.54 |
20.54 |
|
301 |
13 |
自建房北京公積金 |
143.77 |
143.77 |
|
301 |
14 |
醫療管理費 |
|
|
|
301 |
99 |
其他的底薪春節福利撥出 |
511.24 |
511.24 |
|
302 |
|
淘寶寶貝和提供服務開支 |
145.96 |
|
145.96 |
302 |
01 |
辦公裝修費 |
|
|
|
302 |
02 |
印刷版費 |
|
|
|
302 |
03 |
詢問費 |
|
|
|
302 |
04 |
手讀費 |
|
|
|
302 |
05 |
電費 |
|
|
|
302 |
06 |
水電費 |
|
|
|
302 |
07 |
電力費 |
|
|
|
302 |
08 |
冬季取暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業服務操作費 |
|
|
|
302 |
11 |
交通費 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出國旅游(境)手續費 |
|
|
|
302 |
13 |
售后維修(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
租用費 |
|
|
|
302 |
15 |
聯席會議費 |
|
|
|
302 |
16 |
培訓教育費 |
|
|
|
302 |
17 |
因公到訪費 |
|
|
|
302 |
18 |
專業板材費 |
145.96 |
|
145.96 |
302 |
24 |
被裝購置費費 |
|
|
|
302 |
25 |
專業化鍋爐燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務工費 |
|
|
|
302 |
27 |
受托金融業務費 |
|
|
|
302 |
28 |
總工會預備費 |
|
|
|
302 |
29 |
福利金費 |
|
|
|
302 |
31 |
公務活動用車的加載維持費 |
|
|
|
302 |
39 |
其他流量學費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及增添價格 |
|
|
|
302 |
99 |
其他淘寶產品和業務總支出 |
|
|
|
303 |
|
對我們和家用的經濟補貼 |
|
|
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退職費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
生命政府補貼 |
|
|
|
303 |
07 |
醫療管理費補貼費 |
|
|
|
303 |
08 |
獎學金金 |
|
|
|
303 |
09 |
福利金 |
|
|
|
303 |
10 |
個體戶農林產量津貼 |
|
|
|
303 |
99 |
別對用戶和小家庭的補貼金 |
|
|
|
310 |
|
金融資本性結余 |
|
|
|
310 |
02 |
辦工儀器置辦 |
|
|
|
310 |
03 |
使用機 購置費 |
|
|
|
310 |
07 |
相關信息互聯網及電腦軟件采購最新 |
|
|
|
310 |
13 |
公務接待出行購置費 |
|
|
|
310 |
19 |
其他的交通運輸方法采購 |
|
|
|
310 |
21 |
出土文物和陳列方面品新購 |
|
|
|
310 |
22 |
無形之中資源租賃費 |
|
|
|
310 |
99 |
同一資產性其他支出 |
|
|
|
加總 |
3678.87 |
3532.91 |
145.96 |
2019一年度一般的公益性成本預算國庫補貼款“三公”事業費撥出及行政單位加載事業費撥出撥出預算表
組織:萬美金
平常共公項目預算財政預算付款“三公”金費 |
部門啟用 經費支出竣工決算數 |
|||||||||||
預估合計 |
因公出境 (境)費 |
公務活動專用車采購及運營費 |
公務活動客服費 |
|||||||||
小計 |
公務接待使用車 購進費 |
公務活動車輛租賃 開機運行費 |
||||||||||
項目預算數 |
部門預算數 |
項目預算數 |
結算的時候數 |
概預算數 |
竣工決算數 |
決算數 |
結算的時候數 |
費用預算數 |
預算數 |
成本預算數 |
結算的時候數 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2019月度部門性理財產品估算民政捐款開支預算表
的單位:千元
大型項目 |
總金額 |
關鍵開支 |
創業項目性支出 |
|||
基本功能分為 會計分類編號規則 |
學科分類 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
累計數 |
|
|
|
注:上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019當年度股權外債現象表 |
||||
|
|
價格工作單位:萬多 |
||
|
比例 |
商業價值 |
||
本年數 |
年尾數 |
月初數 |
年終數 |
|
一、股本預估合計 |
—— |
—— |
8336.74 |
8776.54 |
(一)流動性股本 |
—— |
—— |
3163.98 |
3454.66 |
(二)確定資本 |
—— |
—— |
4193.41 |
4566.65 |
其中:1.房屋(平方米) |
9367.97 |
9367.97 |
2514.28 |
2514.28 |
🐎 2.普通設配(臺/套/輛) |
778 |
804 |
686.69 |
709.13 |
🌱 里面:(1)維修(輛) |
1 |
1 |
20.38 |
20.38 |
♈ 通常情況下公務活動使用車 |
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♋ 城管執法巡邏公務車 |
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𝐆 特種工藝工程專業技木車輛租賃 |
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🐭 任何專用車 |
1 |
1 |
20.38 |
20.38 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
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3.專用設備(臺/套) |
490 |
353 |
958.48 |
1296.84 |
其中:單價100萬元以上專用設備 |
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1 |
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189.60 |
🏅 4.許多不變資金 |
—— |
—— |
33.96 |
46.40 |
🐻 減:累積折舊費用及減值備考 |
—— |
—— |
1203.32 |
1428.26 |
(三)經常性債權加盟 |
—— |
—— |
|
|
(四)持久債券的投資的投資 |
—— |
—— |
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|
(五)在建設水利 |
—— |
—— |
2126.00 |
2126.00 |
(六)隱形財力 |
—— |
—— |
61.49 |
71.19 |
😼 減:合計攤銷 |
—— |
—— |
4.83 |
13.62 |
(七)的資產投資 |
—— |
—— |
|
|
二、流動負債自動求和 |
—— |
—— |
853.72 |
1177.43 |
三、凈資產投資合計數 |
—— |
—— |
7483.02 |
7599.11 |
第三部分 上海市松江區車墩鎮社區網站健康售后服務心中2019年度決算情況說明
一、就上海市松江區車墩鎮居委會環保工作核心2019一年度效益其他支出結算的時候總體布局環境情況說明書
꧂上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2019年度收入總計為8186.70萬元、支出總計為8186.70萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各減少128.17萬元。主要原因:財政撥款增加342.13萬元,事業收入增加100.58萬元,其他收入減少567.18萬元。社會保障和就業支出增加136.49萬元,衛生健康支出增加1054.06萬元,城鄉社區支出減少926.00萬元,住房保障支出增加139.53萬元。
二、更多上海市松江區車墩鎮特別衛生間服務質量平臺2019每年利潤竣工決算狀況說
本年度🎃收入合計8183.40萬元,其中:財政撥款收入3907.31萬元,占47.75%;事業收入4276.09萬元,占52.25%。
三、有關于上海市松江區車墩鎮片區干凈業務主2019年終花費結算的時候情況講解
當年度💮支出合計8147.30萬元,其中:基本支出7699.46萬元,占94.50%;項目支出447.84萬元,占5.50%。
四、關干上海市松江區車墩鎮社區網站環保服務培訓中2019一年度財政局補貼款工資其他支出總體目標情形原因分析
✨上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2019年度財政撥款收支總決算3907.31萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加342.13萬元,增長9.60%。主要原因:社會保障和就業支出增加136.49萬元,衛生健康支出增加992.11萬元,城鄉社區支出減少926.00萬元,住房保障支出增加139.53萬元。
五、關與上海市松江區車墩鎮街道安全服務的服務辦公室2019每年應該公共性部門預算財務捐款其他支出部門預算情況報告闡述
(一)一般的公眾預算表財政部門付款花費預算總的具體情況
𓄧上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款支出3907.31萬元,占本年支出合計的47.95%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加1268.13萬元,增長48.05%。主要原因:社會保障和就業支出增加136.49萬元,衛生健康支出增加992.11萬元,住房保障支出增加139.53萬元。
(二)通常共同費用預算財務捐款總支出部門預算機構問題
💖上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款支出3907.31萬元,主要用于以下方面:主要用于以下方面:社會保障和就業支出164.30萬元,占4.20%;衛生健康支出3599.24萬元,占92.12%;住房保障支出143.77萬元,占3.68%。
(三)基本上公益性預結算的時候財政性捐款費用結算的時候具有情況發生
💛上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3646.59萬元,支出決算為3907.31萬元,完成年初預算的107.50%。決算數大于預算數的主要原因:衛生健康支出增加。其中:
1、“衛生健康支出”3599.24.萬元,其中:
(1) “面層醫遼安全醫院”2487.16萬元左右,當中:
𝄹“城市社區衛生機構”2487.16萬元,主要用于: 工資福利支出及購買醫用材料和設備。年初預算為2369.25萬元,支出決算為2487.16萬元,完成年初預算的104.98%,決算數大于預算數的主要原因:預算結構調整,增加城市社區衛生機構支出。
(2) “公益性衛生情況”1035.37萬,當中:
✅“基本公共衛生服務”1035.37萬元,主要用于:工資福利支出及維修(護)支出購買醫用材料和設備。年初預算為969.26萬元,支出決算為1035.37萬元,完成年初預算的106.82%,決算數大于預算數的主要原因:預算結構調整,增加基本公共衛生支出。
六、至于上海市松江區車墩鎮居委會健康的服務平臺2019年中普遍公共性費用財政收入支出捐款大致收入支出竣工決算現狀表示
ཧ上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款基本支出3678.87萬元,包括人員經費3532.91萬元,公用經費145.96萬元。基本支出中:
1、工資福利支出3532.91萬元,主要用于:職工基本工資、津貼、社會保障、績效工資。
2、商品和服務支出145.96萬元,主要用于:購買專用材料。
七、對於上海市松江區車墩鎮居委會衛生監督服務的服務站2019年末通常條件公眾財務預算財務撥付“三公”費用開支部門預算條件說明書
(一)“三公”金費不需要審批收支預算整體情況解釋。
💛上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2019年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元。
2019年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度增加)萬元。
(二)“三公”費用不需要補貼款收支竣工決算大概條件就說明。
上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2019年度無“三公”經費財政撥款支出。
八、就上海市松江區車墩鎮街道辦事處衛生學服務基地2019年終政府性性債卷費用預算民政付款費用竣工決算事情證明
上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出。
九、國有化資本投資企業經營決算財政廳補貼款情形闡明
上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2019年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
十、其它的非常重要要點的事情介紹
(一)部門啟用費用收支具體情況
上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2019年度無機關運行經費支出。
(二)區政府招標員支出費用事情
𝐆上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2019年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為447.84萬元,其中:貨物采購金額447.84萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。
(三)行駛、房源特有占據時候
1、機動車輛
(1)市機關事務管理局按以下格式進行說明:
上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)項目預算績效考評的管理狀態
𒉰上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位建立了如下預算績效管理制度:制度建設情況0;工作機制建設情況0;績效評價開展情況:無;全過程績效管理實施情況:編報績效目標的2019年度項目7個,涉及預算金額336.04萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目7個,涉及預算金額336.04萬元;績效自評的2019年度項目7個,涉及預算金額336.04萬元,平均得分100分(其中,績效評級為“優”的項目4個)。
第四部分 名詞解釋
ꦦ一、民政資金審批年收入:指機構本全年度度從本級民政資金部們獲得的民政資金審批,例如一半服務性費用民政資金審批和縣政府性投資基金費用民政資金審批。
🃏二、衛生事業上薪資工資來源:指衛生事業上機構積極開展職業 金融產品運動簡答配套運動拿得的薪資工資來源。常見是:醫用薪資工資來源薪資工資來源等。
🥂三、銷售凈收入水平:指事業上的標準在專業化業務領域主題移動和捕助主題移動以外落實非獨特結算銷售主題移動擁有的凈收入水平。一般是。
♚四、其他的收錄:指單位名稱達到的除“財政局捐款收錄”、“教育事業收錄”、“開收錄”等之間的收錄。首要是:
五、月初結轉和盈余:就是指當年度并沒有做完、結轉到當年度按有關的信息法律規定持續實用的信貸資金。
🍒六、半月度目標結轉和節余:指月度目標度或曾經月度目標費用按排、因客觀存在狀態形成轉化無法按原準備執行,需推遲了到以來月度目標按有觀要求接著食用的資源。
🌟七、一般其他支出費用:指組織為服務部門正常值行駛、已完成此外生活中操作目標而進行的四項其他支出費用。
𓄧八、新項目性開支:指公司的為成功某個的行政部門業務神器任務或事業趨勢夢想,在幾乎性開支本身會發生的各個性開支。
♍九、企業運作收支:指事業性計量單位在專業化運動及氧化硅運動之上落實非獨立的結算企業運作運動會出現的收支。
🍰十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
✃十一國慶、國家機關作業資金投入:指行政的管理院校和符合因公員法的管理的事業發展院校施用一般的共公決算財政預算付款合理安排的常見撥出費用中的日常生活公用設施資金投入撥出費用。