昆明市松江區車墩鎮區域公共衛生精準服務學校
2018財政年度部門預算
目 錄
第一部分天津市松江區車墩鎮特別健康服務的心中概述
一、最主要的崗位職責
二、團隊結算的時候政府部門組成
其次大部分上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2018年度決算表一、創收結余部門預算總表
二、營收結算的時候表
三、花費竣工決算表
四、財政花費撥付收入來源花費結算的時候總表
五、似的公共性預算表民政補貼款結余部門預算表
六、尋常共同項目預算財政資金補貼款最基本總支出部門預算表
七、通常情況下共公工程預算財政局撥付“三公”接待費及機關單位操作接待費費用支出 預算表
八、政府性性貨幣基金成本預算民政捐款總支出部門預算表
九、財產過負債的時候表
第三部分上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2018年度決算情況說明
4.有些 代詞解讀
第一部分 上海市松江區車墩鎮片區衛生監督服務性機構概況
一、首要職權
承擔者著車墩省市滿足廣大大眾的一般醫治精準保障及一般公用清潔衛生精準保障。
二、結構制定
ᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚ𒀱ᩚᩚᩚ會按照上面的職能,深圳市松江區車墩鎮街道辦事處衛生監督服務的中央設4個設有學校,還包括:會議室室、醫教科、和預防保健按摩科、財稅科。
第二部分 上海市松江區車墩鎮社區產品服務站衛生防疫產品服務站2018年度決算表
2018全年度薪水付出部門預算總表
政府部門:70萬
營收 |
費用支出 |
||
的項目 |
竣工決算數 |
項目 |
竣工決算數 |
一、財務審批薪水 |
3565.18 |
一、基本上政務服務的服務的其他支出 |
|
在這當中:政府機構性新基金預算表財政部門捐款 |
926.00 |
二、外交關系付出 |
|
二、上司補貼申請書收益 |
103.77 |
三、國防安全付出 |
|
三、視野利潤 |
4175.51 |
四、公共性可靠付出 |
|
四、經營者工資 |
|
五、文化藝術培訓費用 |
|
五、附屬醫院單位名稱上交創收 |
|
六、科學的新技術費用支出 |
|
六、另一個創收 |
463.41 |
七、傳統文化體育乒乓球與新傳媒撥出 |
|
|
|
八、中國社會有效保障了和就業形勢撥出 |
27.81 |
|
|
九、醫療服務食品衛生與方案生肓其他支出 |
6785.17 |
|
|
十、低碳優質收支 |
|
|
|
五一、城鄉一體化社區居委會費用 |
926.00 |
|
|
第十二、畜牧業水費用 |
|
|
|
十四、交通管理輸送費用支出 |
|
|
|
十四、物資勘測的信息等費用 |
|
|
|
第十六、商務服務培訓業等花費 |
|
|
|
16、金融服務費用 |
|
|
|
二十七、捐助某個區縣開支 |
|
|
|
18、國土局海域氣候等收支 |
|
|
|
黨的十九、房間保駕護航收支 |
4.24 |
|
|
四十、油糧運輸存儲開支 |
|
|
|
二國慶、別付出 |
|
當年度創收自動求和 |
8307.87 |
年初付出加總 |
7743.22 |
用企業發展私募基金補回收入支出表差額 |
|
余額重新分配 |
568.35 |
期初結轉和節余 |
7.00 |
年底結轉和余額 |
3.30 |
合計 |
8314.87 |
總結 |
8314.87 |
2018每年創收竣工決算表
部門:余萬元
好項目 |
本年度使收入加總 |
財政廳撥付年收入 |
領導補帖收益 |
事業上的收錄 |
營業收錄 |
附屬公司繳納營收 |
同一年收入 |
||||
功能分類 |
題目名字 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
累計 |
8307.87 |
3565.18 |
103.77 |
4175.51 |
|
|
463.41 |
|
208 |
|
|
市場保護和就業形勢支出費用 |
27.81 |
27.81 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政機關事業有成計量單位離退體 |
27.81 |
27.81 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
人事標準離離休 |
4.59 |
4.59 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
部門事業發展行業核心社區社會養老保險服務手機繳費結余 |
16.58 |
16.58 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機關廠家自己事業廠家職業角色年金納費花費 |
6.64 |
6.64 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療服務干凈與準備懷孕教育支出 |
7349.82 |
2607.13 |
103.77 |
4175.51 |
|
|
463.41 |
|
210 |
03 |
|
農村基層醫療保健干凈衛生單位 |
6167.07 |
1424.38 |
103.77 |
4175.51 |
|
|
463.41 |
|
210 |
03 |
01 |
旅游城市社區健康健康組織 |
6158.89 |
1416.20 |
103.77 |
4175.51 |
|
|
463.41 |
|
210 |
03 |
99 |
其他下基層醫療保健清潔企業 |
8.18 |
8.18 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公開清潔衛生 |
1174.87 |
1174.87 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
核心公益性衛生情況服務項目 |
1174.87 |
1174.87 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政部門事業有成企企業整形 |
7.88 |
7.88 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業上的行業醫療保障 |
7.88 |
7.88 |
|
|
|
|
|
|
212 |
|
|
城鎮社區居委會教育支出 |
926.00 |
926.00 |
|
|
|
|
|
|
212 |
13 |
|
大城市基礎理論公用設施生活設施費及相對自查報告債權薪資收入布置的付出 |
926.00 |
926.00 |
|
|
|
|
|
|
212 |
13 |
99 |
的都市框架服務設施設備配套費讓的經費支出 |
926.00 |
926.00 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
自建房保障措施總支出 |
4.24 |
4.24 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
自建房改制經費支出 |
4.24 |
4.24 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
公房個人公積金 |
4.24 |
4.24 |
|
|
|
|
|
2018年收支結算的時候表
組織:萬的大寫
工程 |
年初經費支出總計 |
大致教育支出 |
樓盤撥出 |
上交國家上一級費用支出 |
開花費 |
對附帶工作單位補助款費用支出 |
||||
功能分類 |
課目標題 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
累計數 |
7743.22 |
6575.45 |
1167.77 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會的服務和工作花費 |
27.81 |
27.81 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政管理教育事業工作單位離退居二線 |
27.81 |
27.81 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業上的單位名稱離退體 |
4.59 |
4.59 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
市直機關衛生事業部門基本上關于養老地產養老穩妥繳納費用支出 |
16.58 |
16.58 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
企視野企業單位視野企業單位職業化年金納費收支 |
6.64 |
6.64 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療保障衛生間與計劃怎么寫懷孕開支 |
6785.17 |
6543.4 |
241.77 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
基層組織醫療保健衛生間裝置 |
5604.42 |
5419.96 |
182.46 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
中小城市區域清潔衛生平臺 |
5594.24 |
5419.96 |
174.28 |
|
|
|
|
210 |
03 |
99 |
相關表層醫疔干凈中介機構 |
8.18 |
|
8.18 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公共性環境衛生 |
1174.87 |
1115.56 |
59.31 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
常規通用干凈衛生精準服務 |
1174.87 |
1115.56 |
59.31 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
人事部門衛生事業組織社區醫療 |
7.88 |
7.88 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
自己事業方醫遼 |
7.88 |
7.88 |
|
|
|
|
|
212 |
|
|
城鄉統籌居委會支出費用 |
926.00 |
|
926.00 |
|
|
|
|
212 |
13 |
|
市政基礎框架配制生活配套費及對照專項計劃外債使收入規劃的經費支出 |
926.00 |
|
926.00 |
|
|
|
|
212 |
13 |
99 |
另外的城市根基體系設備配套費配備的其他支出 |
926.00 |
|
926.00 |
|
|
|
|
221 |
|
|
個人住房保駕護航結余 |
4.24 |
4.24 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
房間創新費用 |
4.24 |
4.24 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
房產社保公積金 |
4.24 |
4.24 |
|
|
|
|
2018一年度國庫捐款薪資收入經費支出竣工決算總表
機構:百萬元
薪水 |
費用支出 |
||||
工作 |
竣工決算數 |
頂目 |
加總 |
般共公概預算財政資金捐款 |
市政府性股票基金預算表財政預算撥付 |
一、一樣公共性預決算不需要審批 |
2639.18 |
一、一半服務性服務撥出 |
|
|
|
二、政府性性貨幣基金估算財政資金審批 |
926.00 |
二、外交關系花費 |
|
|
|
|
|
三、國防科技付出 |
|
|
|
|
|
四、公眾衛生支出費用 |
|
|
|
|
|
五、幼兒教育費用 |
|
|
|
|
|
六、完美技術水平開支 |
|
|
|
|
|
七、古文化田徑運動與文化費用 |
|
|
|
|
|
八、時代保險和求業費用 |
27.81 |
27.81 |
|
|
|
九、治療衛生學與工作計劃計劃生育政策總支出 |
2607.13 |
2607.13 |
|
|
|
十、節約能源干凈收支 |
|
|
|
|
|
五一、村鎮特別支出費用 |
926.00 |
|
926.00 |
|
|
第十二、農業和林業水花費 |
|
|
|
|
|
十五、交通管理裝卸搬運開支 |
|
|
|
|
|
十四、的資源堪探消息等支出費用 |
|
|
|
|
|
15場、業務提供服務業大頭等教育支出 |
|
|
|
|
|
十五、金融服務結余 |
|
|
|
|
|
二十七、捐助相關地段開支 |
|
|
|
|
|
十七、土地海洋資源形象等收入支出 |
|
|
|
|
|
十八、商品房保駕護航其他支出 |
4.24 |
4.24 |
|
|
|
第二十、調味品物品貯備花費 |
|
|
|
|
|
二十一國慶、各種費用支出 |
|
|
|
上年收入來源加總 |
3565.18 |
上年結余累計數 |
3565.18 |
2639.18 |
926.00 |
期初民政審批結轉和節余 |
|
歲末財政支出撥付結轉和節余 |
|
|
|
般公用概算財政局補貼款 |
|
|
|
|
|
國家性母基金預決算財務補貼款 |
|
|
|
|
|
總額 |
3565.18 |
總金額 |
3565.18 |
2639.18 |
926.00 |
2018一年度般公益性項目預算財政資金捐款開支預算表
機關單位:萬多
建設項目 |
普通公用工程預算財政性補貼款收支部門預算數 |
|||||
基本功能細分 管理費用項目編碼 |
幾個會計科目稱呼 |
自動求和 |
通常結余 |
的項目支出費用 |
||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
社會上保險和找工作結余 |
27.81 |
27.81 |
|
208 |
05 |
|
行政訴訟事業發展方離退休年齡 |
27.81 |
27.81 |
|
208 |
05 |
02 |
教育事業機構離退體 |
4.59 |
4.59 |
|
208 |
05 |
05 |
行政基層單位參公基層單位基本性頤養人壽保險交費費用 |
16.58 |
16.58 |
|
208 |
05 |
06 |
行政企業工作企業職業技能年金繳納支出費用 |
6.64 |
6.64 |
|
210 |
|
|
醫治安全與規劃二孩撥出 |
2607.13 |
2369.06 |
238.07 |
210 |
03 |
|
下基層醫藥安全學校 |
1424.38 |
1245.62 |
178.76 |
210 |
03 |
01 |
省份平臺環保平臺 |
1416.20 |
1245.62 |
170.58 |
210 |
03 |
99 |
另一基層員工整形衛生監督組織 |
8.18 |
|
8.18 |
210 |
04 |
|
公共信息干凈衛生 |
1174.87 |
1115.56 |
59.31 |
210 |
04 |
08 |
大體公用設施衛生情況提供服務 |
1174.87 |
1115.56 |
59.31 |
210 |
11 |
|
行政部門參公單位名稱醫學 |
7.88 |
7.88 |
|
210 |
11 |
02 |
事業性機關單位醫疔 |
7.88 |
7.88 |
|
221 |
|
|
住宅有效保障了其他支出 |
4.24 |
4.24 |
|
221 |
02 |
|
房產教育體制改革撥出 |
4.24 |
4.24 |
|
221 |
02 |
01 |
住宅房住房基金 |
4.24 |
4.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
累計 |
|
|
|
2639.18 |
2401.11 |
238.07 |
2018月度似的公共服務預算民政撥付核心教育支出預算表
企業單位:萬余元
好項目 |
累計 |
工作員金費 |
共公資金投入 |
||
條件幾大類 學科編號 |
課目名稱大全 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
工薪褔利收入支出 |
2269.96 |
2269.96 |
|
301 |
01 |
最基本基本工資 |
410.14 |
410.14 |
|
301 |
02 |
津貼補帖補帖 |
98.25 |
98.25 |
|
301 |
03 |
獎勵 |
|
|
|
301 |
06 |
飯食補貼費費 |
53.17 |
53.17 |
|
301 |
07 |
工作績效月薪 |
1096.41 |
1096.41 |
|
301 |
08 |
工商登記創業機構主要養老保險服務保險服務費 |
16.58 |
16.58 |
|
301 |
09 |
崗位年金繳付 |
6.64 |
6.64 |
|
301 |
10 |
機關人員關鍵醫用保險行業網上繳費 |
7.88 |
7.88 |
|
301 |
11 |
公務活動員醫療器械補貼政策交款 |
|
|
|
301 |
12 |
另外市場經濟有保障納費 |
337.84 |
337.84 |
|
301 |
13 |
自建房社保公積金 |
4.24 |
4.24 |
|
301 |
14 |
治療費 |
|
|
|
301 |
99 |
其他的待遇有福利結余 |
238.81 |
238.81 |
|
302 |
|
商品是和業務費用支出 |
126.56 |
|
126.56 |
302 |
01 |
辦公場所費 |
|
|
|
302 |
02 |
彩印費 |
|
|
|
302 |
03 |
了解和咨詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
手序費 |
|
|
|
302 |
05 |
有水費 |
|
|
|
302 |
06 |
水電費 |
|
|
|
302 |
07 |
電力費 |
|
|
|
302 |
08 |
保暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業經理標準化管理費用 |
|
|
|
302 |
11 |
差旅費報銷 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出國留學(境)雜費 |
|
|
|
302 |
13 |
維修部(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
汽車租用費 |
|
|
|
302 |
15 |
工作會費 |
|
|
|
302 |
16 |
培訓課費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務活動接待廳費 |
|
|
|
302 |
18 |
轉用資料費 |
124.10 |
|
124.10 |
302 |
24 |
被裝購入費 |
|
|
|
302 |
25 |
專用生物質費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務派遣費 |
|
|
|
302 |
27 |
授權委托服務費 |
|
|
|
302 |
28 |
商會經費支出 |
|
|
|
302 |
29 |
褔利費 |
2.46 |
|
2.46 |
302 |
31 |
因公專用車正常運作系統維護費 |
|
|
|
302 |
39 |
別公路網服務費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及疊加花銷 |
|
|
|
302 |
99 |
其余進口商品和服務項目撥出 |
|
|
|
303 |
|
對個人的和家族的補貼政策 |
4.59 |
4.59 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
辭職費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
4.32 |
4.32 |
|
303 |
05 |
生活中補貼 |
0.24 |
0.24 |
|
303 |
07 |
社區藥費補貼費 |
|
|
|
303 |
08 |
資助金 |
|
|
|
303 |
09 |
返現獎勵金 |
|
|
|
303 |
10 |
每個人畜牧業工作補貼金 |
|
|
|
303 |
99 |
任何自身和家居的政府補貼撥出 |
0.03 |
0.03 |
|
310 |
|
資產管理性總支出 |
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310 |
02 |
辦公裝修系統采購 |
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310 |
03 |
專業級儀器購置費 |
|
|
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310 |
07 |
新信息平臺網路及系統采購發布 |
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310 |
13 |
國家公務小二租車折舊費 |
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310 |
19 |
其他交通銀行生產工具新購 |
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|
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310 |
22 |
隱匿金融資產采購 |
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310 |
99 |
另外的投資性收入支出 |
|
|
|
自動求和 |
2401.11 |
2274.55 |
126.56 |
🥀2018年終尋常公益性項目預算財政預算撥付“三公”費用教育支出及市直機關運營費用教育支出教育支出預算表
企事業單位:萬
普遍公用費用預算財政局補貼款“三公”事業費 |
國家機關行駛 勞務費竣工決算數 |
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預估合計 |
因公回國 (境)費 |
國家公務買車購進及正常運作費 |
國家公務歡迎費 |
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小計 |
公務活動車輛 購進費 |
公務活動私車 電腦運行費 |
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費用數 |
部門預算數 |
費用數 |
竣工決算數 |
費用數 |
部門預算數 |
工程預算數 |
竣工決算數 |
費用數 |
預算數 |
費用預算數 |
竣工決算數 |
|
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2018月度政府部性投資基金預部門預算民政付款收入支出部門預算表
企事業單位:萬余元
內容 |
預估合計 |
根本花費 |
業務費用 |
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功效等級分類 項目編碼查詢 |
會計科目標題 |
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類 |
款 |
項 |
||||
212 |
|
|
村鎮建設居委會性支出 |
926.00 |
|
926.00 |
212 |
13 |
|
都市基本公用設施整套搭配費及相對應專門債務糾紛使收入按排的收入支出 |
926.00 |
|
926.00 |
212 |
13 |
99 |
任何城區知識基礎生活設施配置費制定計劃的結余 |
926.00 |
|
926.00 |
自動求和 |
926.00 |
|
926.00 |
2018年股權過負債的問題表 |
||||
|
|
刷卡金額公司:萬的大寫 |
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|
比例 |
總價值 |
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期初數 |
年終數 |
今年初數 |
月底數 |
|
一、財產累計數 |
—— |
—— |
8159.34 |
9545.10 |
(一)分子運動房產 |
—— |
—— |
3141.98 |
3164.19 |
(二)放置房產 |
—— |
—— |
1375.97 |
4193.41 |
其中:1.房屋(平方米) |
3960.87 |
9367.97 |
235.77 |
2514.28 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
425 |
778 |
270.78 |
686.69 |
(1)車輛 |
1 |
1 |
21.03 |
20.38 |
🐟 普通因公車輛使用 |
|
|
|
|
⛦ 綜合執法執勤點出行用車 |
|
|
|
|
🐽 防化專業技術人員應用技術應用車輛 |
|
|
|
|
🧸 別私車 |
1 |
1 |
21.03 |
20.38 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.專用設備(臺/套) |
482 |
490 |
841.86 |
958.48 |
單價100萬元以上專用設備 |
0 |
0 |
0 |
0 |
😼 4.其他固定不變固定資產處置 |
—— |
—— |
27.56 |
33.96 |
🦂 減:累計額計提折舊及減值開始準備 |
—— |
—— |
|
|
(三)持久注資 |
—— |
—— |
|
|
(四)在建設項目工程 |
—— |
—— |
3619.04 |
2126.00 |
(五)無型資產投資 |
—— |
—— |
22.35 |
61.50 |
🐲 減:積累攤銷 |
—— |
—— |
|
|
(六)同一股本 |
—— |
—— |
|
|
二、外債加總 |
—— |
—— |
584.36 |
853.72 |
三、凈股本累計 |
—— |
—— |
7574.98 |
8691.38 |
第三部分 上海市松江區車墩鎮小區衛生管理工作管理中心2018年度決算情況說明
一、關于幼兒園重慶市松江區車墩鎮社區服務質量站公共衛生服務質量中心局2018月度個人收入付出部門預算總體經濟情況發生說明書怎么寫
上海市松江區車墩鎮社區的服務站安全衛生的服務網站2018🍒年度收入總計為8314.87萬元、支出總計為8314.87萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各減少270.39萬元。主要原因:財政撥款減少930.59萬元事業收入增加438.02萬元其他收入增加201.24萬元。社會保障和就業支出減少122.71萬元及醫療衛生與計劃生育支出增加325.74萬元,城鄉社區支出減少451.41萬元。
二、對沈陽市松江區車墩鎮特別衛生監督服務中心的2018每年薪資結算的時候前提解釋
當年度𒀰收入合計8307.87萬元,其中:財政撥款收入3565.18萬元,占42.91%;事業收入4175.51萬元,占50.26%;其他收入463.41萬元,占5.58%;上級補助收入103.77萬元,占1.25%。
三、并于重慶市松江區車墩鎮街道干凈功能中2018年支出費用竣工決算癥狀反映
本年度🐽支出合計7743.22萬元,其中:基本支出6575.45萬元,占84.92%;項目支出1167.77萬元,占15.08%。
四、至于蘇州市松江區車墩鎮街道辦環保安全服務機構2018一年度財務補貼款收入水平收支整體來說現象反映
上海市松江區車墩鎮社區網站衛生學的服務核心2018ꦚ年度財政撥款收支總決算3565.18萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各減少930.59萬元,下降20.70%。主要原因:城鄉社區支出減少451.41萬元,社會保障和就業支出減少122.71萬元。
五、相對于杭州市松江區車墩鎮社群清潔衛生服務于機構2018本年度通常現象公開成本預算不需要捐款收支竣工決算現象介紹
(一)尋常公共性工程預算不需要捐款收支預算總體性環境
上海市松江區車墩鎮街道辦事處衛生防疫服務培訓主2018𓃲年度一般公共預算財政撥款支出2639.18萬元,占本年支出合計的34.08%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少480.18萬元,下降15.40%。主要原因:社會保障和就業支出減少122.71萬元,醫療衛生與計劃生育支出減少281.19萬元。
(二)平常共公竣工決算財政預算審批收入支出竣工決算構成情形
上海市松江區車墩鎮社群干凈安全服務學校2018𒉰年度一般公共預算財政撥款支出2639.18萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出27.81萬元,占1.05%;醫療衛生與計劃生育支出2607.13萬元,占98.79%;住房保障支出4.24萬元,占0.16%。
(三)常見公開概預算財政性捐款付出結算的時候實際上現象
上海市松江區車墩鎮社區服務管理平臺環境衛生服務管理平臺2018🔥年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2611.34萬元,支出決算為2639.18萬元,完成年初預算的101%。決算數大于預算數的主要原因:社會保障和就業支出27.81萬元,住房保障支出4.24萬元。其中:
1、“社會保障和就業支出(類)” “行政事業單位離退休(款)”27.81萬元,其中:
🍸(1) “事業單位離退休(項)”4.59萬元,主要用于:發放離退休人員費用,年初預算為0萬元,支出決算為4.59萬元,決算數大于預算數的主要原因:預算結構調整。
🥂(2) “機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)”16.58萬元,主要用于:繳納職工基本養老保險。年初預算為0萬元,支出決算為16.58萬元,
🐟(3) “機關事業單位職業年金繳費支出(項)”6.64萬元。主要用于:繳納職工職業年金。年初預算為0萬元,支出決算為6.64萬元。
2、“醫療衛生與計劃生育支出(類)”2607.13萬元,其中:
(1) “底層醫療保障環保裝置(款)”1424.38萬美元,在這其中:
๊“城市社區衛生機構(項)”1416.20萬元,主要用于: 工資福利支出及購買醫用材料和設備。年初預算為1471.51萬元,支出決算為1416.20萬元,完成年初預算的96.24%,決算數大于預算數的主要原因:預算結構調整,減少城市社區衛生機構支出。
“任何底層醫治衛生監督培訓機構付出(項)”8.18萬元左右,其主要用以平時工作收支。
(2) “通用公共衛生(款)”1174.87萬塊人民幣,這其中:
ꦐ“基本公共衛生服務(項)”1174.87萬元,主要用于:工資福利支出及維修(護)支出購買醫用材料和設備。年初預算為1139.58萬元,支出決算為1174.87萬元,完成年初預算的103.10%,決算數大于預算數的主要原因:預算結構調整,增加基本公共衛生支出。
3﷽、 “行政事業單位醫療(款)” “事業單位醫療(項)”7.88萬元,主要用于:繳納職工基本醫療保險。
4、“住房保障支出(類)”4.24萬元,其中:
🥃“商品房改草總支出(款)” “商品房房貸公積金(項)”4.24萬元左右,其主要適用于:激納營業員北京公積金。
六、關干天津市松江區車墩鎮社區居委會食品衛生工作中心局2018全年度平常公共服務民政預算民政付款基本上其他支出竣工決算問題說
上海市松江區車墩鎮社區居委會清潔衛生服務質量中心站2018🤪年度一般公共預算財政撥款基本支出2401.11萬元,包括人員經費2274.55萬元,公用經費126.56萬元。基本支出中:
1、工資福利支出2269.96萬元,主要用于:職工基本工資、津貼、社會保障、績效工資。
2、商品和服務支出126.56萬元,主要用于:購買專用材料及設備。
3、對個人和家庭的補助支出4.59萬元,主要用于退休費、獨生子女費和生活補助費。
🍸七、關于上海市松江區車墩鎮小區健康保障中心局2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”金費財務付款開支部門預算整體問題代表。
南京市松江區車墩鎮社區網站清潔服務性心中2018年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元。
2018年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度增加0萬元。
(二)“三公”資金財政預算補貼款收入支出竣工決算按照情況發生描述。
西安市松江區車墩鎮居委衛生學服務保障中2018年度“三公”經費年初預算公務接待數0萬元,“三公”經費決算數0萬元。注意根本原因是:已關掉公務接待處接待處。
𓆏 因公出國工作(境)接待費由區外辦、區臺辦有擔當事業企業單位編制,并一致公示,本企業單位沒有據實多個公示。
因上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心已進行公務用車改革,2018年公務用車購置及運行費未安排。
八、針對北京市松江區車墩鎮街道公共衛生服務項目中心點2018月度政府部性基金投資竣工決算財政部門付款開支竣工決算現狀解釋
上海市松江區車墩鎮街道辦衛生學服務主2018年度政府性基金預算財政撥款支出總計926萬元,具體情況如下:
1、“村鎮建設街道經費支出”926萬元,其中:
“某個都市前提場地設施一起費組織的總支出🍰”926萬元,主要用于:原址改建。年初預算為926萬元,支出決算為926萬元,完成預算的100%。
九、國有控股股權投資生產經營項目預算財政預算捐款前提介紹
上海市松江區車墩鎮社區網站衛生監督提供服務咨詢中心2018年度目標無國家資源管理預決算不需要撥付收入支出。
十、同一關鍵作用的具體情況說
(一)部門開機運行專項資金其他支出情況
上海市松江區車墩鎮社區環衛環衛保障中2018年末硅化物關加載資金投入花費。
(二)政府機構進貨撥出條件
佛山市松江區車墩鎮街道辦環衛服務培訓平臺2018♍年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為190.64萬元,其中:貨物采購金額190.64萬元、工程采購金額0元、服務采購金額0萬元。
(三)國企財產有著運行原因
🌌截止日期2018年12月31日,傷害市松江區車墩鎮街道安全衛生功能管理中心行業價值觀50千元以上的通用版設施0臺(套),行業附加值100萬余元大于專門的設配0臺(套)。
(四)費用預算績效考評方法問題
廣州市市松江區車墩鎮片區衛生學精準服務部點2018年度預算績效管理工作開展情況如下:制度建設情況0;工作機制建設情況0;績效評價開展情況:無
第四部分 名詞解釋
♐一、國庫性付款收入水平:指計量單位當每年度從本級國庫性行政部門擁有的國庫性付款,以及正常公眾成本成本預算國庫性付款和區政府性母基金成本成本預算國庫性付款。
꧅二、教育事業性薪資個人工資收入:指教育事業性部門開設正規專業金融業務移動還有其輔助制作移動作為的薪資個人工資收入。重點是:醫療保障薪資個人工資收入等
🎉三、生產運作個人收入水平:指行業基層單位在專門行業活躍非常捕助活躍外開展調研非獨力折算生產運作活躍獲取的個人收入水平。
🌸四、另一工資:指院校提供的除“財政性付款工資”、“工作工資”、“生意工資”等多于的工資。常見是:有價預防針等工資等。
五、年終結轉和節余:就是指上一年度還沒來完成、結轉到本年度按相關聯法律規定一直應用的錢。
ꦬ六、月底結轉和余額:指本年末度或原先年末財政預算按排、因合理性條件突發轉變無非按原策劃推行,需延緩到未來的日子里年末按有關明文規定以后選擇的本金。
ᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚ𒀱ᩚᩚᩚ七、根本收入花費:指作業單位為維護部門正確規章制度運轉、成功完成規章制度作業釣魚任務而進行的哪項收入花費。
🐟八、投資項目收支:指公司的為實現指定的行政事務的工作任務或教育事業未來發展要求,在大致收支囿于發生的某項收支。
💟九、自主生產其他經費支出:指事業院校院校在工程專業營銷運動及輔助器營銷運動外面展開非獨立空間會計核算自主生產營銷運動產生的其他經費支出。
🏅十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
♒五一、政府部門安全使用資金:指行政機關部門和對比公務接待員法的管理的參公部門安全使用應該公共性預決算財務付款布置的主要預備費撥出中的臺賬共用資金預備費撥出。