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2019年決算信息公開(上海市松江區血液管理辦公室)
信息來源: 正式發布精力:2021-08-14 閱讀次數:

 

 

 

 

 

蘇州市松江區血漬的管理工作室

2019季度竣工決算

 


目  錄

 

第一名大部分 蘇州市松江區血液循環系統管理方法辦公樓室概述

一、重點管理職能

二、醫院快速設置

第二部分 上海市松江區血液管理辦公室2019年度決算表

一、創收其他支出預算總表

二、工資結算的時候表

三、花費竣工決算表

四、財政局補貼款薪資開支預算總表

五、常見公用設施部門預算財政性撥付開支部門預算表

六、常見服務性費用預算不需要補貼款根本撥出結算的時候表

七、通常公共信息費用財務補貼款“三公”勞務費及行政機關自動運行勞務費支出費用部門預算表

八、政府性性貨幣基金概預算民政補貼款費用支出 結算的時候表

九、資產投資負債率情況發生表

第三部分 上海市松江區血液管理辦公室2019年度決算情況說明

第四步地方 形容詞詮釋


第一部分    上海市松江區血液管理辦公室概況

 

一、具體主要職責

(一)責任大家免費捐獻骨髓的宣導、動員會事業;

(二)承擔本主城區贈與捐血、醫療服務用血、采供血的執法監督操作本職工作;

(三)開展本社區捐獻骨髓運行的企業、互相配合和表彰決定獎賞運行;

(四)管理片區社區醫療培訓機構地理學、合理合法用血的教育指導、開展;

ꦺ(五)承接臨床護理用血審核,共同承擔有償轉讓獻血者者以至于非直系直系親屬和直系直系親屬醫療機構用血服務費傷停工作任務。

二、平臺設置成

利用據此維護職責,杭州市松江區血管維護辦公區室設1個設有部門,其中包括:會議室室。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分    上海市松江區血液管理辦公室2019年度決算表

2019第四季度年收入收支竣工決算總表

公司:萬元左右

利潤

開支

工程項目

部門預算數

的項目

部門預算數

一、通常情況通用預算表財政預算審批創收

204.81

一、一半公共信息產品開支

 

二、市政府性資金費用預算財政部門補貼款利潤

 

二、外交史撥出

 

三、上級部門補貼政策收益

 

三、國防科技經費支出

 

四、事業發展薪水

161.14

四、公用設施安全衛生教育支出

 

五、合作經營薪資收入

 

五、教學支出費用

 

六、所屬方上交薪資收入

 

六、數學能力費用支出

 

七、同一純收入

 

七、民族文旅活動體育用品與文化傳媒性支出

 

 

 

八、社會性后勤保障和自主創業教育支出

 

 

 

九、清潔身心健康收支

365.95

 

 

十、發展節能綠色綠色撥出

 

 

 

十一國慶、城鄉建設街道社區撥出

 

 

 

第十二、畜牧業水教育支出

 

 

 

十四、城市交通配送總支出

 

 

 

十四、能源勘測訊息等開支

 

 

 

第十三、企業精準第三產業等結余

 

 

 

16、財經總支出

 

 

 

十六、幫扶其他各地結余

 

 

 

18、自然而然的資源大海氣象條件等付出

 

 

 

19、商品房保障機制收入支出

 

 

 

三十五、糧油加工物質自給率撥出

 

 

 

二十一月、災情治理及緊急救援方法付出

 

 

 

二十三、其它花費

 

當年度收益累計

365.95

上年費用支出 預估合計

365.95

用自己事業股權基金擬補出入差額

 

節余計算

 

年末結轉和盈余

991.83

月底結轉和余額

991.83

總結

1357.78

總額

1357.78


2019每年工資收入結算的時候表

基層單位:萬美金

該項目

當年度薪資收入累計數

財政局付款薪資收入

上司補助款收益

衛生事業薪資收入

營業納入

附屬行業上交國家薪水

另一個薪水

功能分類
科目編碼

課程標題

累計數

365.95 

204.81 

 

161.14 

 

 

 

210

 

 

環境衛生安全健康費用支出

365.95 

204.81 

 

161.14 

 

 

 

210

04

 

公眾健康

365.95 

204.81 

 

161.14 

 

 

 

210

04

06

采供血培訓機構

365.95 

204.81 

 

161.14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2019每年結余預算表

計量單位:萬元左右

樓盤

上年收入支出預估合計

最基本收入支出

好項目收支

繳納上級部門總支出

經驗結余

對付屬院校補貼費付出

功能分類
科目編碼

課目命名

合計數

365.95 

 

365.95 

 

 

 

210

 

 

衛生防疫健康的教育支出

365.95 

 

365.95 

 

 

 

210

04

 

公開食品衛生

365.95 

 

365.95 

 

 

 

210

04

06

采供血組織

365.95 

 

365.95 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2019一年度不需要審批凈收入教育支出竣工決算總表

公司:萬美金

營收

支出費用

頂目

結算的時候數

業務

總計

一般的通用成本預算民政審批

政府機關性債券成本預算財務補貼款

一、基本上共同成本預算財政資金審批

204.81 

一、一般的公用設施保障性支出

 

 

 

二、政府性性債卷決算財政性審批

 

二、外交政策經費支出

 

 

 

 

 

三、防御教育支出

 

 

 

 

 

四、公開安全可靠費用

 

 

 

 

 

五、育兒教育費用支出

 

 

 

 

 

六、物理學的技術付出

 

 

 

 

 

七、文化藝術旅游度假運動與傳媒業教育支出

 

 

 

 

 

八、社會的有效保障了和就業的結余

 

 

 

 

 

九、清潔健康的撥出

 204.81

 204.81

 

 

 

十、節能技術優質總支出

 

 

 

 

 

五一、城鄉統籌區域開支

 

 

 

 

 

第十二、農業水教育支出

 

 

 

 

 

十四、交通配套物流運輸開支

 

 

 

 

 

十四、資源英文探礦短信等結余

 

 

 

 

 

二十、商業性的服務項目業等其他支出

 

 

 

 

 

十五、金融科技收入支出

 

 

 

 

 

十二、協助某些區縣性支出

 

 

 

 

 

十七、肯定資原淺海氣象觀測等費用

 

 

 

 

 

十八、公房質量保障收支

 

 

 

 

 

二是、糧油食品物質保障支出費用

 

 

 

 

 

二十一國慶、地震災害防控及應急處置工作管理收入支出

 

 

 

 

 

二十三、另一性支出

 

 

 

年初使收入總計

204.81 

當年度經費支出加總

 204.81

204.81 

 

年終不需要付款結轉和余額

 

歲末財政局審批結轉和余額

 

 

 

一、通常公共信息項目預算財政資金付款

 

 

 

 

 

二、政府性性資金預決算財政支出付款

 

 

 

 

 

總金額

204.81 

共計

 204.81

 204.81

 

 


2019年度目標一般的共公項目預算國庫補貼款經費支出竣工決算表

基層單位:百萬元

業務

累計數

大體其他支出

好項目支出費用

性能細分

會計科目代碼

考試科目命名

210

 

 

衛生間正常費用支出

204.81

 

204.81

210

04

 

通用環境衛生

204.81

 

204.81

210

04

06

采供血部門

204.81

 

204.81

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計數

204.81

 

204.81

 


2019民政年度普通公開概算民政捐款大致收入支出結算的時候表

  公司的:萬是

該項目

加總

師金費

公用設施勞務費

劃算細分

課程和科目數字

會計分類各稱

301

 

公司有福利經費支出

 

 

 

301

01

  大多工薪

 

 

 

301

02

  津貼費補貼政策

 

 

 

301

03

  年終獎金

 

 

 

301

06

  食堂菜津貼費

 

 

 

301

07

  績效考評月薪

 

 

 

301

08

公司事業上公司大致頤養天年人身險激費

 

 

 

301

09

職業技能年金激費

 

 

 

301

10

勞務派遣人員一般社區醫療保障付款

 

 

 

301

11

因公員整形補助費交款

 

 

 

301

12

另外的當今社會的保障交費

 

 

 

301

13

公寓房公積金貸款

 

 

 

301

14

醫療保健費

 

 

 

301

99

  其它的月福利待遇微信結余

 

 

 

302

 

菜品和服務項目花費

 

 

 

302

01

  會議室費

 

 

 

302

02

  紙箱印刷費

 

 

 

302

03

  咨詢了解。費

 

 

 

302

04

  資質費

 

 

 

302

05

  電費

 

 

 

302

06

  電費繳費

 

 

 

302

07

  輕工費

 

 

 

302

08

  天然氣供暖費

 

 

 

302

09

  物業處理公司處理費

 

 

 

302

11

  出差補貼

 

 

 

302

12

  因公出國工作(境)的費用

 

 

 

302

13

  保修(護)費

 

 

 

302

14

  租用費

 

 

 

302

15

  觸摸會議費

 

 

 

302

16

  培訓教育費

 

 

 

302

17

  公務活動歡迎費

 

 

 

302

18

  專業產品費

 

 

 

302

24

  被裝購置費費

 

 

 

302

25

  專業化染料費

 

 

 

302

26

  勞務派遣費

 

 

 

302

27

  申請保險業務費

 

 

 

302

28

  商會資金

 

 

 

302

29

  特權費

 

 

 

302

31

  公務活動出行加載維護與保養費

 

 

 

302

39

  別的交通出行相應費用

 

 

 

302

40

  稅金及扣減預算

 

 

 

302

99

  同一菜品和服務的收入支出

 

 

 

303

 

對個體戶和家廷的補貼金

 

 

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  提前退休費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  衣食住行補貼費

 

 

 

303

07

  醫療保健費補助款

 

 

 

303

08

  資助金

 

 

 

303

09

  權益金

 

 

 

303

10

個人賬戶漁業分娩救濟款

 

 

 

303

99

  其他對自己的和家中的補帖

 

 

 

310

 

股權投資性經費支出

 

 

 

310

02

  企業辦公機械新購

 

 

 

310

03

  上用產品新購

 

 

 

310

07

  問題網絡信息及系統軟件采購提升

 

 

 

310

13

  國家公務私車購置費

 

 

 

310

19

  另外的交通網手段置辦

 

 

 

310

21

  文物保護單位和櫥窗陳列品購置費

 

 

 

310

22

  無型債務購進

 

 

 

310

99

  其余金融資本性性支出

 

 

 

合計數

 

 

 

 


🧔2019本年一樣 通用費用預算財政性補貼款“三公”專項經費收支及市直機關運作專項經費收支收支竣工決算表

工作單位:萬多

基本公用概算民政補貼款“三公”經費預算

單位進行

事業費部門預算數

累計數

因公出國旅游

(境)費

公務活動專車折舊費及開機運行費

公務活動招待費

小計

因公專車

添置費

公務活動買車

運轉費

決算數

預算數

估算數

預算數

預決算數

竣工決算數

項目預算數

預算數

財政預算數

部門預算數

概算數

竣工決算數

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 


2019半年度政府性性基金、期貨、現貨、微盤項目預算財政部門審批費用竣工決算表

公司的:萬的大寫

該項目

合計數

大體收支

工作收入支出

的功能的分類

項目編號

專業科目各稱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

加總

 

 

 

注:上海市松江區血液管理辦公室2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019一年度財力外債原因表

 

 

限額基層單位:億元

 

數目

交換價值

年末數

年尾數

期初數

年終數

一、房產合計數

——

——

1880.92

1917.05

   (一)出入股本

——

——

1842.25 

1878.38

   (二)放置股權

——

——

 38.67

38.67

          其中:1.房屋(平方米)

 

 

 

 

ꦏ                2.基礎主設備(臺/套/輛)

 

 

 

 

🐽                     在當中:(1)貨車(輛)

 

 

 

 

꧃                                 正常因公車輛租賃

 

 

 

 

ജ                                 執法監督交警執法小二租車

 

 

 

 

🌠                                 特總正規技術工藝小二租車

 

 

 

 

🔜                                 其它車輛使用

 

 

 

 

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

 

 

 

 

                    其中:單價100萬元以上專用設備

 

 

 

 

ℱ               4.另一固定不動資源

——

——

 

 

꧅        減:累計額計提折舊及減值備好

——

——

 34.57

35.32

   (三)太久股權質押進行投資

——

——

 

 

   (四)經常性企業債投資人

——

——

 

 

   (五)現建項目

——

——

 

 

   (六)隱形股權

——

——

 

 

🥀        減:顯示器攤銷

——

——

 

 

   (七)的資金

——

——

 

 

二、外債總計

——

——

573.38

629.26

三、凈凈資產合計數

——

——

1272.98

1252.47

 

 

 

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區血液管理辦公室2019年度決算情況說明

 

一、針對上海市松江區血液管理辦公室2019年度收入支出決算總體情況說明

廣州市⛎松江區血液管理辦公室2019年度收入總計為1357.78萬元、支出總計為1357.78萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各減少26.85萬元。主要原因:獻血人數有所減少。

二、觀于上海市松江區血液管理辦公室2019年度收入決算情況說明

本年度🎉收入合計365.95萬元,其中:財政撥款收入204.81萬元,占55.97%;事業收入161.14萬元,占44.03%。

三、關與重慶市松江區血液管理辦公室2019年度支出決算情況說明

本年度支出合計365.95萬元,其中:項目支出365.95萬元,占100%。

四、更多成都市松江區血液管理辦公室2019年度財政撥款收入支出總體情況說明

杭州市♒松江區血液管理辦公室2019年度財政撥款收支總決算204.81萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各減少90.45萬元。主要原因:獻血人數有所減少。

五、對於深圳市松江區血液管理辦公室2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一樣 公共性概預算不需要撥付支出費用結算的時候綜合情況報告

深圳市♎松江區血液管理辦公室2019年度一般公共預算財政撥款支出204.81萬元,占本年支出合計的100%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少90.45萬元。主要原因:獻血人數有所減少。

(二)平常公共服務項目預算財政局撥付性支出部門預算的結構情況發生

南京市𒊎松江區血液管理辦公室2019年度一般公共預算財政撥款支出204.81萬元,主要用于以下方面:衛生健康支出(類)204.81萬元,占100%。

(三)一半共同民政預算民政捐款收入支出竣工決算基本情況

鄭州💫市松江區血液管理辦公室2019年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為240.00萬元,支出決算為204.81萬元,完成年初預算的85.33%。決算數小于預算數的主要原因:無償獻血人數比2018年有所減少。其中:

1🥃、衛生健康支出(類)公共衛生(款)采供血機構(項)。主要用于:無償獻血宣傳發動、獻血宣傳組織招募、為無償獻血者購買保險和發放紀念品等。年初預算為240.00萬元,支出決算為204.81萬元。決算數小于預算數的主要原因:無償獻血人數比2018年有所減少。

 

六、光于北京市松江區血液管理辦公室2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

沈陽市松江區血夜維護辦公區室2019年無一般的共公費用民政付款常見收入支出。

七、關于上海市松江區血液管理辦公室2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

深圳市松江區血漿治理辦公場所室2019第四季度無“三公”專項經費財政付出補貼款付出。

八、相關深圳市松江區血液管理辦公室2019年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

上海市松江區血液管理辦公室2019年度目標無人民政府性新基金財政資金預算財政資金捐款開支。

九、國有化資源銷售經營費用財務審批時候闡述

東莞市松江區血中的管理會議室室2019季度無國有制股權投資營業決算財政性支出捐款性支出。

十、別重要性問題的原因說明書怎么寫

(一)市直機關運營預備費性支出情況

沈陽市松江區血管工作接待室室2019年終硅酸關自動運行接待費付出。

(二)國家選擇其他支出環境

蘇州市松江區血漿管理工作辦公場所室2019♛年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為0萬元,其中:貨物采購金額0萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。

(三)維修、房屋面積特殊性占存現狀

松江區血液管理辦公室2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)概算考核服務管理現象

𒉰上海市松江區血液管理辦公室2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位建立了如下預算績效管理制度:建立了松江區血液管理辦公室的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:編報績效目標的2019年度項目5個,涉及預算金額365.95萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目5個,涉及預算金額365.95萬元;績效自評的2019年度項目5個,涉及預算金額365.95萬元,平均得分96分(其中,績效評級為“優”的項目5個)。

 


第四部分    名詞解釋

 

💃一、財務性相關部門性審批收入來源:指計量單位年初度從本級財務性相關部門性相關部門得到的財務性相關部門性審批,分為大部分公開財務工程預算財務性相關部門性審批和現政府性債卷財務工程預算財務性相關部門性審批。

二、教育事業上薪水:指教育事業上公司進行專注業務流程過程極其外掛過程要先拿到的薪水。

ꦛ三、銷售效益水平:指視野心標準在的專業行業營銷過程還有捕助營銷過程外深入開展非人格獨立會計核算銷售營銷過程作為的效益水平。四、相關效益水平:指標準作為的除“不需要付款效益水平”、“視野心效益水平”、“銷售效益水平”等除外的效益水平。

五、今年初結轉和盈余:意指去年度還不進行、結轉到當年度按業內法規繼讀操作的財政資金。

🍷六、月底結轉和余額:指年初度或半年前第四季度成本預算按排、因事實先決條件時有發生影響不了按原記劃開展,需延時到的時候第四季度按關以規程隨時運用的信貸資金。

🎶七、一般其他支出費用:指標準為有保障設備通常啟動、實現守則工作上日常任務而發生了的四項其他支出費用。

🥃八、新項目開支費用:指部門為完整當前的人事部門事業心工作或事業心發展方向制定目標,在大致開支費用之上時有發生的幾項開支費用。

๊九、管理性其他支出:指視野院校在技術活動及輔助制作活動之中組織開展非獨立性折算管理活動情況的性其他支出。

♔十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

🙈11、國家機關正常運作金費:指行政處院校和按照公務活動員法控制的事業上的院校運用平常公眾估算財政性審批規劃的大多結余中的日常的公供金費結余。

 

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