天津市松江區婦幼保健養生所
2019全年結算的時候
目 錄
1位置昆明市松江區婦幼調理所簡況
一、大部分崗位職責
二、醫院軟件設置
第二部分 上海市松江區婦幼保健所2019年度決算表
一、個人收入收支部門預算總表
二、純收入部門預算表
三、其他支出結算的時候表
四、財務審批收入來源支出費用竣工決算總表
五、一般來說共公估算民政撥付開支部門預算表
六、正常公共信息費用預算財政撥出付款基礎撥出預算表
七、基本上共公概算財政性補貼款“三公”專項資金及企事業單位開機運行專項資金付出竣工決算表
八、鎮政府性基金投資概預算民政捐款付出結算的時候表
九、金融資產流動負債時候表
第三部分 上海市松江區婦幼保健所2019年度決算情況說明
第四點的部分 代詞表示
第一部分 上海市松江區婦幼保健所概況
一、核心工作職責
❀鄭州市松江區婦幼健康所主要負責整個區各醫療結構清潔結構婦幼健康業務范圍指導意見和方案生二胎監督和促進查驗。
二、結構設置成
🥂據上面的崗位責任制,西安市松江區婦幼按摩保健所4個下設醫院,涉及:辦公樓室、準備生肓科、婦保科、兒保科。
第二部分 上海市松江區婦幼保健所2019年度決算表
2019年度目標個人收入教育支出結算的時候總表
企事業單位:70萬
收入水平 |
支出費用 |
||
創業項目 |
竣工決算數 |
投資項目 |
部門預算數 |
一、般公開估算財政部門審批純收入 |
1646.81 |
一、一樣公眾服務于結余 |
|
二、政府部性股權基金成本預算民政捐款創收 |
|
二、外交政策其他支出 |
|
三、領導津貼收入水平 |
|
三、中國軍事花費 |
|
四、企業收益 |
143.95 |
四、公益性安會教育支出 |
|
五、生產使收入 |
|
五、幼教總支出 |
|
六、附加院校上交納入 |
|
六、實驗能力支出費用 |
|
七、一些收錄 |
178.19 |
七、傳統藝術旅游酒店體肓與傳媒業教育支出 |
|
|
|
八、市場經濟擔保和大學生就業支出費用 |
119.76 |
|
|
九、衛生監督綠色費用 |
1678.81 |
|
|
十、節能減排環保細節花費 |
|
|
|
五一、縣域街道辦教育支出 |
|
|
|
第十二、畜牧業水總支出 |
|
|
|
13、交通網運送費用支出 |
|
|
|
十四、資源的勘測信息內容等收入支出 |
|
|
|
第十六、工商業產品業等費用支出 |
|
|
|
16、財富管理開支 |
|
|
|
十二、支援其他的沿海地區撥出 |
|
|
|
十七、肯定環境資源浮游生物天氣等費用支出 |
|
|
|
黨的十九、房間有保障收支 |
21.33 |
|
|
三十五、油糧商品儲備庫性支出 |
|
|
|
二十一國慶、洪澇防范及應及管理方法性支出 |
|
|
|
二十三、某些開支 |
|
上年凈收入總計 |
1968.95 |
上年費用支出 總計 |
1819.9 |
用企業發展基金、期貨、現貨、微盤填補收入支出差額 |
|
余額分發 |
98.15 |
月初結轉和余額 |
516.85 |
歲末結轉和盈余 |
567.75 |
累計 |
2485.8 |
總共 |
2485.8 |
2019年終營收部門預算表
企業單位:上萬元
項目 |
年初薪資累計 |
財政支出補貼款收益 |
上司補助金年收入 |
教育事業薪資收入 |
操作薪資 |
其他廠家繳納年收入 |
某些純收入 |
||||
功能分類 |
項目名字 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
自動求和 |
1,968.95 |
1,646.81 |
|
143.95 |
|
|
178.19 |
|
208 |
|
|
時代保證和出去上班費用支出 |
119.76 |
119.76 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
人事部門教育事業廠家離提前退休 |
119.76 |
119.76 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業機關單位離退居二線 |
3.90 |
3.90 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
行政機關事業部門部門幾乎養老服務保障網上繳費性支出 |
52.95 |
52.95 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機構企業發展組織職位年金交費其他支出 |
24.23 |
24.23 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
07 |
對企視野機構視野機構根本社會養老保險費用保險費用新基金的補貼金 |
38.68 |
38.68 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
清潔穩定撥出 |
1,827.86 |
1,505.72 |
|
143.95 |
|
|
178.19 |
|
210 |
04 |
|
共同安全衛生 |
1,799.08 |
1,476.94 |
|
143.95 |
|
|
178.19 |
|
210 |
04 |
03 |
婦幼養生保健部門 |
1,743.79 |
1,421.65 |
|
143.95 |
|
|
178.19 |
|
210 |
04 |
09 |
非常大的服務性干凈自查自糾 |
55.29 |
55.29 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政部門企事業企業單位醫藥 |
28.78 |
28.78 |
|
- |
|
|
- |
|
210 |
11 |
02 |
行業企業單位治療 |
28.78 |
28.78 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
居住房安全保障性支出 |
21.33 |
21.33 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
房間改革創新經費支出 |
21.33 |
21.33 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
房產住房基金 |
21.33 |
21.33 |
|
|
|
|
|
2019本年度花費部門預算表
政府部門:萬元左右
內容 |
上年費用支出 總計 |
根本性支出 |
項目教育支出 |
繳納上一級收入支出 |
營運費用 |
對附加機關單位補助金撥出 |
||||
功能分類 |
幾個會計科目名稱大全 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
累計數 |
1,819.90 |
624.46 |
1,195.44 |
|
|
|
|
208 |
|
|
當今社會服務和就業形勢收入支出 |
119.76 |
81.08 |
38.68 |
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政部門事業有成基層單位離退居二線 |
119.76 |
81.08 |
38.68 |
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
企業廠家離提前退休 |
3.90 |
3.90 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
企事業上政府部門事業上政府部門常規社會養老人身險激費開支 |
52.95 |
52.95 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機關計量單位事業計量單位計量單位角色年金網上繳費開支 |
24.23 |
24.23 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
07 |
對政府機關事業單位名稱常規養老院安全貨幣基金的補貼金 |
38.68 |
|
38.68 |
|
|
|
|
210 |
|
|
清潔衛生良好結余 |
1,678.81 |
522.05 |
1,156.76 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公用設施干凈衛生 |
1,650.03 |
493.27 |
1,156.76 |
|
|
|
|
210 |
04 |
03 |
婦幼調養學校 |
1,594.74 |
493.27 |
1,101.47 |
|
|
|
|
210 |
04 |
09 |
災害共同環境衛生重點 |
55.29 |
|
55.29 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
政府部門企業廠家醫藥 |
28.78 |
28.78 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
人事標準治療 |
28.78 |
28.78 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
房產安全保障其他支出 |
21.33 |
21.33 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
商品房深化改革收支 |
21.33 |
21.33 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
往房公積金貸款 |
21.33 |
21.33 |
|
|
|
|
2019全年民政付款使收入開支預算總表
公司的:余萬元
營收 |
費用支出 |
||||
項目 |
預算數 |
活動 |
預估合計 |
一般來說共公工程預算財政部門審批 |
縣政府性母基金工程預算財政預算付款 |
一、平常公用設施費用財政支出捐款 |
1646.81 |
一、通常公開的服務其他支出 |
|
|
|
二、部門性債券財政資金預算財政資金捐款 |
|
二、外交活動花費 |
|
|
|
|
|
三、國防教育支出費用 |
|
|
|
|
|
四、公共服務健康安全性支出 |
|
|
|
|
|
五、教導支出費用 |
|
|
|
|
|
六、合理技術工藝經費支出 |
|
|
|
|
|
七、文化教育市場田徑與新傳媒收入支出 |
|
|
|
|
|
八、社會各界保護和工作總支出 |
119.76 |
119.76 |
|
|
|
九、清潔衛生營養健康撥出 |
1501.11 |
1501.11 |
|
|
|
十、節約節能花費 |
|
|
|
|
|
十一國慶、縣域社群收入支出 |
|
|
|
|
|
12、農業水性支出 |
|
|
|
|
|
第十三、出行運輸配送總支出 |
|
|
|
|
|
十四、資源英文堪探數據等花費 |
|
|
|
|
|
第十五、金融業的第三產業等教育支出 |
|
|
|
|
|
16、金融經濟性支出 |
|
|
|
|
|
十二、幫扶另外的中南部支出費用 |
|
|
|
|
|
二十、當然資源海洋生物形象等費用支出 |
|
|
|
|
|
19、房間安全保障收支 |
21.33 |
21.33 |
|
|
|
二是、糧油食品物品保障撥出 |
|
|
|
|
|
二十一月、自然災害消滅及緊急安全管理其他支出 |
|
|
|
|
|
二12、相關付出 |
|
|
|
上年使收入合計數 |
1646.81 |
年初其他支出加總 |
1642.2 |
1642.2 |
|
年末財政資金捐款結轉和盈余 |
|
年終財政廳審批結轉和盈余 |
4.61 |
4.61 |
|
一、應該共同項目預算財政預算捐款 |
|
|
|
|
|
二、相關部門性母基金預決算民政付款 |
|
|
|
|
|
總額 |
1646.81 |
總金額 |
1646.81 |
1646.81 |
|
2019年末一樣共同估算民政付款付出預算表
標準:余萬元
大型項目 |
自動求和 |
通常收支 |
項目流程撥出 |
|||
系統分類整理 科目必商品編碼 |
幾個會計科目各稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
中國社會保駕護航和就業的收入支出 |
119.76 |
81.08 |
38.68 |
208 |
05 |
|
人事部門企事業廠家離離休 |
119.76 |
81.08 |
38.68 |
208 |
05 |
02 |
事業性部門離退休工資 |
3.90 |
3.90 |
|
208 |
05 |
05 |
國家機關行業機構基本的社會社保養老費用繳納費用支出費用 |
52.95 |
52.95 |
|
208 |
05 |
06 |
政府部門企業標準職位年金手機繳費教育支出 |
24.23 |
24.23 |
|
208 |
05 |
07 |
對部門事業上的公司通常養老生活保費股票基金的補貼費 |
38.68 |
|
38.68 |
210 |
|
|
干凈衛生健康的收入支出 |
1,501.11 |
476.25 |
1,024.86 |
210 |
04 |
|
公益性衛生情況 |
1,472.33 |
447.47 |
1,024.86 |
210 |
04 |
03 |
婦幼保建組織機構 |
1,417.04 |
447.47 |
969.57 |
210 |
04 |
09 |
重大的公用衛生管理專題 |
55.29 |
|
55.29 |
210 |
11 |
|
政府部門人事企業單位醫用 |
28.78 |
28.78 |
|
210 |
11 |
02 |
行業企事編醫療保健 |
28.78 |
28.78 |
|
221 |
|
|
房產有效保障費用 |
21.33 |
21.33 |
|
221 |
02 |
|
租賃房改草支出費用 |
21.33 |
21.33 |
|
221 |
02 |
01 |
房間個人公積金 |
21.33 |
21.33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
總金額 |
1,642.20 |
578.66 |
1,063.54 |
2019季度應該公益性預算表財政廳審批基礎性支出竣工決算表
基層單位:萬美元
大型項目 |
累計數 |
技術人員接待費 |
共公經費支出 |
||
金錢歸類 管理費用打碼 |
學科稱謂 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
月薪優惠費用支出 |
530.32 |
530.32 |
0.00 |
301 |
01 |
根本薪資 |
75.34 |
75.34 |
|
301 |
02 |
經費補帖 |
38.87 |
38.87 |
|
301 |
03 |
年獎 |
0.00 |
|
|
301 |
06 |
飯食經濟補貼費 |
12.62 |
12.62 |
|
301 |
07 |
考核月工資 |
270.57 |
270.57 |
|
301 |
08 |
工商登記企業發展政府部門基本上頤養保險費用交費 |
52.95 |
52.95 |
|
301 |
09 |
職業的年金手機繳費 |
24.23 |
24.23 |
|
301 |
10 |
機關人員常見醫用保障手機繳費 |
28.78 |
28.78 |
|
301 |
11 |
公務活動員醫療器械補助金網上繳費 |
0.00 |
|
|
301 |
12 |
其它的社會性安全保障納費 |
5.63 |
5.63 |
|
301 |
13 |
住宅住房基金 |
21.33 |
21.33 |
|
301 |
14 |
醫療服務費 |
0.00 |
|
|
301 |
99 |
某些月薪資福利微信總支出 |
0.00 |
|
|
302 |
|
設備和服務于經費支出 |
44.44 |
0.00 |
44.44 |
302 |
01 |
工作費 |
2.12 |
|
2.12 |
302 |
02 |
設計印刷費 |
0.00 |
|
|
302 |
03 |
咨詢服務費 |
0.00 |
|
|
302 |
04 |
辦手交費 |
0.00 |
|
|
302 |
05 |
電費 |
0.00 |
|
|
302 |
06 |
交電費 |
22.68 |
|
22.68 |
302 |
07 |
郵電通信費 |
0.00 |
|
|
302 |
08 |
冬季取暖費 |
0.00 |
|
|
302 |
09 |
物業服務經營費 |
0.00 |
|
|
302 |
11 |
旅差費 |
1.15 |
|
1.15 |
302 |
12 |
因公出國留學(境)價格 |
0.00 |
|
|
302 |
13 |
維修服務(護)費 |
0.00 |
|
|
302 |
14 |
承租費 |
0.00 |
|
|
302 |
15 |
年會費 |
0.00 |
|
|
302 |
16 |
培訓學校費 |
0.00 |
|
|
302 |
17 |
公務活動接待客人費 |
0.00 |
|
|
302 |
18 |
專用箱用料費 |
0.00 |
|
|
302 |
24 |
被裝采購費 |
0.00 |
|
|
302 |
25 |
多功能氣體燃料費 |
0.00 |
|
|
302 |
26 |
勞務公司費 |
0.00 |
|
|
302 |
27 |
委托代為項目費 |
0.00 |
|
|
302 |
28 |
工會組織事業費 |
7.25 |
|
7.25 |
302 |
29 |
福利福利費 |
3.18 |
|
3.18 |
302 |
31 |
國家公務車輛使用正常運作系統維護費 |
0.00 |
|
|
302 |
39 |
各種公路網費 |
5.00 |
|
5.00 |
302 |
40 |
稅金及增加花費 |
0.00 |
|
|
302 |
99 |
別商品銷售和功能付出 |
3.06 |
|
3.06 |
303 |
|
對人和家廷的補貼費 |
3.90 |
3.90 |
0.00 |
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退職費 |
3.90 |
3.90 |
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
日子補助款 |
|
|
|
303 |
07 |
醫療服務費補助款 |
|
|
|
303 |
08 |
資助金 |
|
|
|
303 |
09 |
獎金金 |
|
|
|
303 |
10 |
各人畜牧業加工救濟款 |
|
|
|
303 |
99 |
另一對各人和家用的補貼申請書 |
|
|
|
310 |
|
資產管理性經費支出 |
|
|
|
310 |
02 |
辦公場所的設備采購 |
|
|
|
310 |
03 |
專用工具設施設備添置 |
|
|
|
310 |
07 |
企業信息互聯網及軟文新購更行 |
|
|
|
310 |
13 |
因公私家車置辦 |
|
|
|
310 |
19 |
其它的公路交通生產工具購置費 |
|
|
|
310 |
21 |
文化遺產和商品陳列品購入 |
|
|
|
310 |
22 |
神圣基金新購 |
|
|
|
310 |
99 |
其它的資產管理性總支出 |
|
|
|
總金額 |
578.66 |
534.22 |
44.44 |
2019第四季度基本上公開工程預算民政捐款“三公”金費及行政單位執行金費支出費用部門預算表
方:萬塊
常見公共性工程預算財政部門撥付“三公”接待費 |
行政單位使用 事業費預算數 |
|||||||||||
自動求和 |
因公出境 (境)費 |
國家公務使用車租賃費及正常運行費 |
公務活動接代費 |
|||||||||
小計 |
國家公務出行 折舊費費 |
因公小二租車 作業費 |
||||||||||
概算數 |
預算數 |
費用數 |
預算數 |
費用預算數 |
結算的時候數 |
決算數 |
結算的時候數 |
決算數 |
竣工決算數 |
工程預算數 |
結算的時候數 |
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0.1 |
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0.1 |
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2019季度以政府性基金投資預算表財政預算捐款收支預算表
基層單位:70萬
的項目 |
總金額 |
基本上總支出 |
品牌收支 |
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作用類別 科目表編號 |
科目必命名 |
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類 |
款 |
項 |
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合計數 |
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注:上海市松江區婦幼保健所2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019每年資本債務條件表 |
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資金額計量單位:多萬元 |
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數目 |
實際價值 |
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年終數 |
年底數 |
年終數 |
年尾數 |
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一、債務累計 |
—— |
—— |
1206.53 |
1272.81 |
(一)的流動股本 |
—— |
—— |
887.18 |
918.92 |
(二)調整固定資產原值 |
—— |
—— |
1233.83 |
1302.01 |
其中:1.房屋(平方米) |
370 |
370 |
18.72 |
18.72 |
🍌 2.通用性儀器(臺/套/輛) |
131 |
132 |
432.3 |
470.97 |
ไ 在其中:(1)汽車(輛) |
2 |
2 |
182.95 |
182.95 |
꧑ 一樣 國家公務車輛 |
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✅ 交通執法執勤點私家車 |
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♔ 機械技木技木租車 |
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🍒 另一個私車 |
2 |
2 |
182.95 |
182.95 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
1 |
1 |
78.43 |
78.43 |
3.專用設備(臺/套) |
48 |
50 |
771.59 |
801.1 |
其中:單價100萬元以上專用設備 |
1 |
1 |
149.8 |
149.8 |
﷽ 4.許多穩定金融資產 |
—— |
—— |
|
|
൲ 減:累加計提折舊及減值籌備 |
—— |
—— |
914.48 |
1024.13 |
(三)經常股權質押資金 |
—— |
—— |
|
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(四)持續債卷注資 |
—— |
—— |
|
|
(五)要建過程 |
—— |
—— |
|
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(六)隱形的股本 |
—— |
—— |
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79.32 |
ꦛ 減:當年度攤銷 |
—— |
—— |
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3.31 |
(七)的固定資產 |
—— |
—— |
|
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二、負債率累計數 |
—— |
—— |
6.89 |
10.64 |
三、凈股權總金額 |
—— |
—— |
1199.64 |
1262.17 |
第三部分 上海市松江區婦幼保健所2019年度決算情況說明
一、關羽滬市松江區婦幼保建所2019本年度利潤結余結算的時候總體布局前提代表
濟南市松江區婦幼調養所2019✃年度收入總計為2485.8萬元、支出總計為2485.8萬元。與2018年度相比,收入總計增加191.18萬元、支出總計增加191.18萬元。主要原因:財政撥款收入增加。人員經費、項目支出均增加。
二、更多武漢市松江區婦幼保鍵所2019季度薪資預算情況發生詳細說明
當年度💟收入合計1968.95萬元,其中:財政撥款收入1646.81萬元,占83.64%;事業收入143.95萬元,占7.3%;經營收入其他收入178.19萬元,占9.06%。
三、關羽鄭州市松江區婦幼保健按摩所2019月度支出費用部門預算情況表示
年初ꦯ支出合計1819.9萬元,其中:基本支出624.46萬元,占34.31%;項目支出1195.44萬元,占65.69%。
四、有關佛山市松江區婦幼調理所2019財政廳年度財政廳補貼款使收入費用總體設計原因詳細說明
南京市松江區婦幼保健理療所2019🦋年度財政撥款收支總決算1646.81萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加246.32萬元,增長17.59%。主要原因:財政撥款基本收入、項目收入增加。人員經費、項目支出均增加。。
五、就西安市松江區婦幼保鍵所2019年終基本上共公成本預算財政資金補貼款總支出預算實際情況介紹
(一)通常狀況下公共服務估算國庫審批結余預算整體狀況
西安市松江區婦幼護理所2019🧜年度一般公共預算財政撥款支出1642.2萬元,占本年支出合計的90.24%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加241.71萬元,增長17.26%。主要原因:財政撥款基本支出、項目支出增加。人員經費、項目支出均增加。。
(二)基本公用概算財政廳付款費用支出 竣工決算空間結構癥狀
天津市松江區婦幼養護所2019ꦑ年度一般公共預算財政撥款支出1642.2萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)119.76萬元,占7.29%;衛生健康支出(類)1501.11萬元,占91.41%;住房保障支出(類)21.33萬元,占1.3%。
(三)常見共同財政資金預算財政資金補貼款性支出結算的時候按照問題
沈陽市松江區婦幼調理所2019🗹年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1988.8萬元,支出決算為1646.81萬元,完成年初預算的82.8%。決算數大于(小于)預算數的主要原因:本年度一般公共預算財政撥款基本支出、項目支出減少。其中:
1🐻、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:退休職工福利費的發放。年初預算為11.23萬元,支出決算為3.9萬元。決算數小于預算數的主要原因:本年退休職工發放的福利費減少。
2💃、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本養老保險。年初預算為72.46萬元,支出決算為52.95萬元。決算數小于預算數的主要原因:本年職工繳納基本養老保險減少。
3🙈、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納職業年金。年初預算為28.99萬元,支出決算為24.23萬元。決算數小于預算數的主要原因:本年職工職業年金繳費支出減少。
4🎐、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)對機關事業單位基本養老保險基金的補助(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本養老保險。年初預算為40.68萬元,支出決算為38.68萬元。決算數小于預算數的主要原因:本年該類款項支出減少。
5🥂、衛生健康支出(類)公共衛生(款)婦幼保健機構(項)。主要用于:開展日常經營、開展業務運行支出、艾滋病標本轉運項目等。年初預算數為1736.76萬元,支出決算數為1594.74萬元。決算數小于預算數的主要原因:本年度項目支出費用減少。
6🅺、衛生健康支出(類)公共衛生(款)重大公共衛生專項(項)。主要用于:中央資金艾滋病專項,免費孕前優生健康檢查。年初預算35萬元,支出決算數為55.29萬元。決算數大于預算數的主要原因:本年度后續下撥中央艾滋病專項資金,未列支于年初預算。
7🧔、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。主要用于職工醫療金支出。年初預算數為34.42萬元,支出決算數為28.78萬元。決算數小于預算數的主要原因:職工醫療金支出減少。
8꧃、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納職工住房公積金。年初預算數為25.36萬元,支出決算數為21.33萬元。決算數小于預算數的主要原因:年初社保基數偏低。
六、有關于滬市松江區婦幼保建所2019本年度通常時候共公估算財政資金捐款大體收支結算的時候時候說
北京市松江區婦幼養護所2019🦩年度一般公共預算財政撥款基本支出578.66萬元,包括人員經費534.22萬元,公用經費44.44萬元。基本支出中:
1ജ、工資福利支出530.32萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費。
2🐈、商品和服務支出44.44萬元,主要用于:辦公費、電費、差旅費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
3、對個人和家庭的補助3.9萬元,主要用于:退休費。
七、關于上海市松江區婦幼保健所2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”費用國庫付款經費支出部門預算綜合性情形說明書。
重慶市松江區婦幼養生所2019ꦫ年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0.1萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:本年度未發生公務招待費。
2019🦄年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度減少0萬元,降低0%,其中:因公出國(境)費支出決算減少0萬元,降低0%;公務用車購置及運行維護費支出決算減少0萬元,降低0%;公務接待費支出決算減少0萬元,降低0%。
(二)“三公”專項經費財政資金付款收入支出竣工決算實際上情況描述。
北京市松江區婦幼調理所2019半年度無“三公”經費預算財政局付款撥出。
八、對於鄭州市松江區婦幼健康所2019第四季度政府機構性股票基金項目預算財政資金撥付費用支出 部門預算事情說明書怎么寫
傷害市松江區婦幼養身所2019每年無部門性債券預決算財政總支出付款總支出。
九、國有控股投資開成本預算財政廳審批狀況原因分析
西安市松江區婦幼調養所2019每年無國有企業投資企業經營不需要預算不需要捐款費用支出 。
十、許多重要性裝修細節的的情況說
(一)政府部門加載資金投入經費支出事情
濟南市松江區婦幼預防保健所2019年終有機物關運轉預備費其他支出。
(二)以政府集中采購撥出情況發生
滬市🥂松江區婦幼保健所2019年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為81.44萬元,其中:貨物采購金額71.12萬元、服務采購金額10.32萬元。
(三)機動車、自建房特色占存具體情況
深圳市松江區婦幼保鍵所2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)預算表業績考核服務管理前提
上海市松江區婦幼保健所2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位建立了如下預算績效管理制度:傷害市松江區婦幼養身所費用項目預算績效評價考核維護制度,形成了加強制度建設的費用項目預算績效評價考核維護工做原則;🅷全過程績效管理實施情況:編報績效目標的2019年度項目9個,涉及預算金額1210.54萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目9個,涉及預算金額1210.54萬元;績效自評的2019年度項目9個,涉及預算金額1210.54萬元,平均得分82分。(其中,績效評級為“優”的項目0個;績效評級為“良”的項目8個;績效評級為“合格”的項目1個;績效評級為“不合格”的項目0個。)
第四部分 名詞解釋
🉐一、財務行政部門捐款工資收入:指的單位上全年從本級財務行政部門行政部門獲得的財務行政部門捐款,還有普通通用項目概預算財務行政部門捐款和市政府性資金項目概預算財務行政部門捐款。
ℱ二、視野個人收錄:指視野政府部門開展業務領域非常專業業務領域生活極其捕助生活要先拿到的個人收錄。最主要的是:孕婦抽樣調查個人收錄、小孩子查體個人收錄。
🍸三、操作工資工資:指事業有成公司在工程專業行業營銷游戲游戲活動名詞解釋捕助營銷游戲游戲活動外大力開展非獨自成本計算操作營銷游戲游戲活動拿得的工資工資。
ಌ四、其余工資:指公司的作為的除“不需要付款工資”、“創業工資”、“生產經營工資”等之內的工資。大部分是:非同級不需要付款工資。
五、當年度結轉和節余:是以去年度暫時無法進行、結轉到當年度按想關規定標準接著利用的資源。
♊六、歲末結轉和余額:指年初度或之前全全年成本預算制定工作規劃、因合理性狀況遭受發展就沒有辦法按原工作規劃制定,需遲緩到后面全全年按相關要求立刻實用的費用。
七、大體收支:指標準為保駕護航部門合適在運轉、成功常規運轉目標任務而進行的相關收支。
💧八、品牌結余:指廠家為來完成總體目標的政府部門每日任務每日任務或衛生事業發展壯大總體目標,在常規結余后造成的貼心的售后服務結余。
九、開費用:指參公方在行業運動及輔助的運動囿于發展非獨立空間記帳開運動發現的費用。
♕十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🐽國慶、工商登記工作事業上費:指人事部門方和基準公務接待員法工作的事業上方實用常見共公概預算財政部門補貼款布置的通常其他撥出中的平時的共公事業上費其他撥出。