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2018年度部門決算公開(上海市松江區婦幼保健所)
信息來源: 發表日子:2020-08-21 閱讀次數:

 

 

 

 

 

鄭州市松江區婦幼中醫保健所

2018年終部們結算的時候

 

 

 


目  錄

 

一是部門 傷害市松江區婦幼養護所概貌

一、其主要職責范圍

二、科室部門預算標準搭建

第二部分 上海市松江區婦幼保健所2018年度部門決算表

一、薪資收支預算總表

二、年收入竣工決算表

三、花費結算的時候表

四、財政性付款個人收入費用竣工決算總表

五、一般來說公用設施預算表財政局捐款教育支出竣工決算表

六、一樣通用國庫預算國庫捐款常見費用竣工決算表

七、大部分公用項目預算國庫付款“三公”金費及部門運營金費教育支出部門預算表

八、當地政府性私募基金預算國庫補貼款開支預算表

九、房產流動負債實際情況報告

第三部分 上海市松江區婦幼保健所2018年度部門決算情況說明

四、位置 代詞解釋

 


第一部分    上海市松江區婦幼保健所概況

 

一、主要的功能

🎶鄭州市松江區婦幼中醫保健養生所負責任全國各醫療保障衛生管理貸款機構婦幼中醫保健養生項目指導性和預計懷孕監督觀察。

二、中介機構設立

🦹不同所訴崗位工作職責,傷害市松江區婦幼保鍵所4個系統設置系統,包涵:辦公場所室、設計發育科、婦保科、兒保科。


第二部分    上海市松江區婦幼保健所2018年度部門決算表

2018全年利潤總支出預算總表

標準:萬多

薪資

教育支出

建設項目

竣工決算數

投資項目

預算數

一、財政廳撥付利潤

1400.49

一、基本公眾服務的收支

 

  這之中:政府辦公室性股權基金財政廳預算財政廳撥付

 

二、外交活動收支

 

二、領導津貼工資收入

 

三、國防安全撥出

 

三、衛生事業收益

316.88

四、公益性安全防護收支

 

四、合作經營個人收入

 

五、教育學校其他支出

 

五、附設政府部門上交收入來源

 

六、實驗技術水平收入支出

 

六、另一使收入

 

七、學歷田徑運動與傳媒廣告總支出

 

 

 

八、生活質量保障和工作付出

87.64

 

 

九、公共衛生管理衛生管理與工作方案孕育總支出

1522.32

 

 

十、能源管理低能耗撥出

 

 

 

11、新型農村社區網站收支

 

 

 

12、畜牧業水開支

 

 

 

第十三、公路網輸送經費支出

 

 

 

十四、資原勘查相關信息等總支出

 

 

 

15場、業務服務管理業等支出費用

 

 

 

第十六、金融資本經費支出

 

 

 

二十七、協助其他的地區劃分收入支出

 

 

 

18、國土資源浮游生物天氣等費用

 

 

 

黨的十九、商品房得到保障撥出

18.78

 

 

二是、糧油食品商品收儲收支

 

 

 

二11、其它的開支

 

上年營收累計

1717.37

上年性支出合計數

1628.74

用衛生事業股票基金確定結余差額

 

余額分配原則

37.61

年終結轉和盈余

577.25

年初結轉和盈余

628.27

共計

2294.62

累計

2294.62


2018半年度營收竣工決算表

方:多萬元

新項目

上年效益累計

財務補貼款凈收入

上級部門補貼費創收

事業有成薪資

合作經營凈收入

付屬企業上交純收入

各種純收入

功能分類
科目編碼

科目表簡稱

累計

1717.37 

1400.49 

 316.88

 

 

 

 

208

 

 

社交質量保障和就業問題總支出

87.64 

87.64 

 

 

 

 

 

208

05

 

行政性事業公司公司離離休

 87.64

87.64 

 

 

 

 

 

208

05

05

行政機關事業發展標準根本醫養保費繳納費用撥出

65.76 

65.76 

 

 

 

 

 

208

05

06

機關事業企業事業企業職業技能年金手機繳費花費

21.88

21.88 

 

 

 

 

 

210

 

 

醫療管理健康與策劃生小孩花費

1610.95 

1294.07

 316.88

 

 

 

 

210

04

 

公開清潔

1584.97 

1268.09 

316.88 

 

 

 

 

210

04

03

婦幼保養醫院

1423.22 

1266.67

156.55 

 

 

 

 

210

04

08

基礎公共性干凈衛生的服務

160.33

 

160.33

 

 

 

 

210

04

09

重大安全事故公共信息衛生監督工作方案

1.42

1.42

 

 

 

 

 

210

11

 

行政部門企業廠家醫療衛生

25.98

25.98

 

 

 

 

 

210

11

02

視野機關單位醫疔

25.98

25.98

 

 

 

 

 

221

 

 

房間維護其他支出

18.78

18.78

 

 

 

 

 

221

02

 

房產改善費用

18.78

18.78

 

 

 

 

 

221

02

01 

往房公積金貸款

18.78

18.78

 

 

 

 

 

 


2018一年度結余部門預算表

方:萬美金

業務

本年度費用支出 總計

差不多付出

工程開支

上交上級領導其他支出

開總支出

對加盟部門補助金總支出

功能分類
科目編碼

科目表名稱大全

加總

1628.74

540.67 

1088.07 

 

 

 

208

 

 

社會中保障措施和就業前景教育支出

87.64

87.64 

 

 

 

 

208

05

 

財政事業性廠家離提前退休

87.64 

87.64 

 

 

 

 

208

05

05

行政方教育事業方大多社區養老金金網上繳費撥出

65.76 

65.76 

 

 

 

 

208

05

06

行政機關衛生事業的單位職業分析年金繳付性支出

 21.88

21.88 

 

 

 

 

210

 

 

醫療保障衛生情況與工作方案發育支出費用

1522.32 

434.25 

1088.07 

 

 

 

210

04

 

通用衛生情況

1496.34 

408.27 

1088.07 

 

 

 

210

04

03

婦幼健康養生學校

1329.19 

408.27 

920.92 

 

 

 

210

04

08

核心公共信息清潔保障

165.73

 

165.73

 

 

 

210

04

09

比較重要公益性干凈專頂

1.42

 

1.42

 

 

 

210

11

 

行政管理視野行業整形

25.98

25.98

 

 

 

 

210

11

02

企業行業社區醫療

25.98

25.98

 

 

 

 

221

 

 

租賃房切實保障付出

18.78

18.78

 

 

 

 

221

02

 

公寓房收入分配改革其他支出

18.78

18.78

 

 

 

 

221

02

01 

商品房房貸公積金

18.78

18.78

 

 

 

 

 


2018年中財務審批納入費用支出 預算總表

企業單位:億元

使收入

開支

工作

預算數

項目流程

總金額

普通公益性估算財政廳付款

區政府性新基金國庫預算國庫捐款

一、平常共同財政局預算財政局付款

1400.49 

一、通常共同工作支出費用

 

 

 

二、相關部門性股票基金預算表財務撥付

 

二、外交史撥出

 

 

 

 

 

三、國防教育總支出

 

 

 

 

 

四、公益性安全管理性支出

 

 

 

 

 

五、培育支出費用

 

 

 

 

 

六、科學研究技藝性支出

 

 

 

 

 

七、傳統文化體育足球與文化傳播費用

 

 

 

 

 

八、社會各界有效保障和專業教育性支出

87.64

87.64 

 

 

 

九、醫療服務干凈與行動計劃計劃生育政策收入支出

1294.07 

 1294.07

 

 

 

十、節約能源綠色結余

 

 

 

 

 

十一月、村鎮建設社區服務中心總支出

 

 

 

 

 

十三、畜牧業水教育支出

 

 

 

 

 

第十三、公路交通運載教育支出

 

 

 

 

 

十四、市場勘查數據信息等收入支出

 

 

 

 

 

第十、商務保障業等撥出

 

 

 

 

 

十五、網絡金融收支

 

 

 

 

 

十六、經濟援助其它沿海地區性支出

 

 

 

 

 

18、國土局海上氣象臺等經費支出

 

 

 

 

 

19、公房有效保障經費支出

18.78 

18.78 

 

 

 

20、調味品東西儲備庫結余

 

 

 

 

 

二十一國慶、其余收支

 

 

 

當年度凈收入合計數

1400.49 

當年度撥出合計數

1400.49 

1400.49 

 

期初民政審批結轉和盈余

 

年底財務付款結轉和盈余

 

 

 

      通常情況下通用概預算財政部門撥付

 

 

 

 

 

      縣政府性債券概算民政付款

 

 

 

 

 

總共

1400.49 

總額

 1400.49

 1400.49

 

 


2018年普遍公用預算表財政預算審批費用支出 預算表

廠家:億元

工程項目

總金額

一般其他支出

頂目開支

模塊種類

會計科目編寫代碼

考試科目標題

208

 

 

社會中保障措施和大學生就業撥出

87.64

87.64

 

208

05

 

人事部門企業工作單位離退休年齡

87.64

87.64

 

208

05

05

工商登記參公公司的關鍵醫療保費保費納費收支

65.76

65.76

 

208

05

06

行政機關單位創業機關單位事業年金網上繳費開支

21.88

21.88

 

210

 

 

醫院衛生管理與工作計劃生殖撥出

1294.07

371.74

 

210

04

 

共同衛生防疫

1268.09

345.76

922.33

210

04

03

婦幼養身公司

1266.67

345.76

920.91

210

04

08

大致共同衛生管理業務

 

 

 

210

04

09

比較重要共同安全督查通知

1.42

 

1.42

210

11

 

行政部門事業機構機構社區醫療

25.98

25.98

 

210

11

02

事業發展機關單位醫治

25.98

25.98

 

221

 

 

公房服務保障總支出

18.78

18.78

 

221

02

 

房屋改革創新其他支出

18.78

18.78

 

221

02

01 

自建房住房基金

18.78

18.78

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

累計數

1400.49

478.16

922.33

 

 
2018
全年通常情況公共性項目預算財政資金捐款基礎撥出預算表

  的單位:萬塊

活動

自動求和

者資金

通用資金

劃算劃分

科目必商品代碼

會計科目公司名稱

301

 

公司褔利收入支出

405.89

405.89

 

301

01

  幾乎公資

65.78

65.78

 

301

02

  津貼費補貼費

38.63

38.63

 

301

03

  獎勵金

 

 

 

301

06

  餐費政府補貼費

 

 

 

301

07

  效績薪水

164.35

164.35

 

301

08

行政機關單位事業心機關單位主要社區養老商業險費

65.76

65.76

 

301

09

網絡職業年金繳納

21.88

21.88

 

301

10

機關人員基本的醫療保健保險服務手機繳費

25.98

25.98

 

301

11

公務接待員醫療保健補帖繳付

 

 

 

301

12

另一發展保證付款

4.73

4.73

 

301

13

商品房住房基金

18.78

18.78

 

301

14

診療費

 

 

 

301

99

  任何待遇福利待遇花費

 

 

 

302

 

各種商品和服務費用

65.22

 

65.22

302

01

  辦公室費

 

 

 

302

02

  印廠費

 

 

 

302

03

  資詢費

 

 

 

302

04

  資質費

 

 

 

302

05

  水電費

 

 

 

302

06

  用電

23.86

 

23.86

302

07

  郵電通信費

 

 

 

302

08

  供暖費

 

 

 

302

09

  業主菅理費

5

 

5

302

11

  差旅費報銷

1

 

1

302

12

  因公出國留學(境)服務費

 

 

 

302

13

  修補(護)費

 

 

 

302

14

  租費

 

 

 

302

15

  大會費

 

 

 

302

16

  課程培訓費

 

 

 

302

17

  國家公務接持費

 

 

 

302

18

  專門用涂料費

 

 

 

302

24

  被裝置辦費

 

 

 

302

25

  上用生物質費

 

 

 

302

26

  勞務公司費

 

 

 

302

27

  授權委托書業務范圍費

 

 

 

302

28

  公會專項經費

6.82

 

6.82

302

29

  春節福利費

0.3

 

0.3

302

31

  因公小二租車自動運行定期檢查費

 

 

 

302

39

  其他鐵路交通資金

5.92

 

5.92

302

40

  稅金及扣除價格

 

 

 

302

99

  某些物品和精準服務總支出

22.32

 

22.32

303

 

對每個人和人的政府補貼

7.05

7.05

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  退職費

7.05

7.05

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  衣食住行補貼政策

 

 

 

303

07

  醫療保障費補貼申請書

 

 

 

303

08

  貧困補助金

 

 

 

303

09

  實物獎勵金

 

 

 

303

10

自身綠植基地生產的補貼款

 

 

 

303

99

  一些各人家庭成員式的補助金教育支出

 

 

 

310

 

投資性教育支出

 

 

 

310

02

  辦公室裝備添置

 

 

 

310

03

  專用設施設備添置

 

 

 

310

07

  的信息微信網絡及電腦軟件購買游戲更新

 

 

 

310

13

  公務活動租車購買

 

 

 

310

19

  相關城市交通出行工具購入

 

 

 

310

22

  無型基金折舊費

 

 

 

310

99

  其它投資者性開支

 

 

 

自動求和

478.16

412.94

65.22

 


2018月度普遍通用費用預算財政局捐款“三公”資金投入及企事業單位運作資金投入收入支出結算的時候表

行業:萬余元

通常公共信息預決算民政撥付“三公”專項經費

政府部門執行

費用預算數

預估合計

因公出國留學

(境)費

因公私車購進及啟用費

因公接待廳費

小計

因公出行用車

折舊費費

國家公務小二租車

正常運行費

項目預算數

預算數

工程預算數

結算的時候數

概預算數

預算數

工程預算數

結算的時候數

決算數

預算數

概算數

部門預算數

 

0.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.1

 

 


2018本年政府辦公室性基金投資費用不需要付款費用支出 竣工決算表

計量單位:億元

工作

加總

大多開支

工程項目經費支出

工作分類管理

專業科目商品編碼

考試科目簡稱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

累計

 

 

 

注:上海市松江區婦幼保健所2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018每年資本資產負債具體登記表

 

 

收入額企業單位:萬美元

 

比例

實用價值

年末數

年初數

今年初數

歲末數

一、資金總金額

——

——

2056.9 

2121.01

   (一)的流動房產

——

——

799.48 

887.18 

   (二)調整資金

——

——

1257.42

1233.83

          其中:1.房屋(平方米)

 370

370 

18.72 

18.72 

                2.通用設備(臺/套/輛)

 135

 131

356.73 

432.3 

                   (1)車輛

2 

2 

182.95 

182.95 

🌳                          般公務活動車輛

 

 

 

 

🔜                          辦案值崗公務車

 

 

 

 

🌳                          特別的專業系統私家車

 

 

 

 

🍬                          其余租車

 2

2 

182.95

182.95 

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 

1

 

78.43

               3.專用設備(臺/套)

 46

 48

870.76

771.6 

                    單價100萬元以上專用設備

1 

1

149.8 

149.8 

ღ               4.另外的固定好資產投資

——

——

11.21

11.21 

🔯        減:加權平均計提折舊及減值提前準備

——

——

 

 

   (三)長時進行投資

——

——

 

 

   (四)要建建設工程

——

——

 

 

   (五)隱形資源

——

——

 

 

💝        減:當年度攤銷

——

——

 

 

   (六)任何財產

——

——

 

 

二、過負債的總金額

——

——

 7.83

6.89 

三、凈財力總計

——

——

2049.07 

2114.42 

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區婦幼保健所2018年度部門決算情況說明

 

一、關于幼兒園北京市松江區婦幼調理所2018本年收益其他支出部門預算總體設計情況發生表明

武漢市松江區婦幼保養所2018ꩲ年度收入總計為2294.62萬元、支出總計為2294.62萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加18.04萬元、18.04萬元。主要原因:財政撥款基本收入、項目收入增加。人員經費、公用經費、項目支出均增加。。

二、相對于昆明市松江區婦幼保健品所2018本年度利潤部門預算條件證明

上年🦄收入合計1717.37萬元,其中:財政撥款收入1400.49萬元,占81.5%;事業收入316.88萬元,占18.5%。

三、觀于廣州市松江區婦幼養身所2018全年費用結算的時候狀況情況說明書

當年度📖支出合計1628.74萬元,其中:基本支出540.67萬元,占33.2%;項目支出1088.07萬元,占66.8%。

四、關羽杭州市市松江區婦幼健康養生所2018年財政開支審批凈收入開支基本問題詳細說明

鄭州市松江區婦幼保健按摩所2018♒年度財政撥款收支總決算1400.49萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加97.94萬元,增長7.5%。主要原因:財政撥款基本收入、項目收入增加。人員經費、公用經費、項目支出均增加。

五、介紹重慶市松江區婦幼養護所2018全年度應該共公項目預算財務補貼款收支預算情況發生反映

(一)一般來說公共服務概算民政捐款費用支出 竣工決算總體設計現象

滬市松江區婦幼按摩保健所2018🐼年度一般公共預算財政撥款支出1400.49萬元,占本年支出合計的86%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加97.94萬元,增長7.5%。主要原因:財政撥款基本支出、項目支出增加。人員經費、公用經費、項目支出均增加。。

(二)大部分通用工程預算國庫補貼款收支結算的時候機構癥狀

北京市松江區婦幼調理所2018🍸年度一般公共預算財政撥款支出1400.49萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)87.64萬元,占6.3%;醫療衛生與計劃生育支出(類)1294.07萬元,占92.4%;住房保障支出(類)18.78萬元,占1.3%。

(三)通常公開工程預算財政性審批總支出部門預算中應情況下

鄭州市松江區婦幼養身所2018൩年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1957.41萬元,支出決算為1400.49萬元,完成年初預算的71.5%。決算數小于預算數的主要原因:本年度一般公共預算財政撥款基本支出、項目支出減少。其中:

1⛄、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本養老保險。年初預算為68.16萬元,支出決算為65.76萬元。決算數小于預算數的主要原因:本年職工繳納基本養老保險減少。

2൩、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納職業年金。年初預算為25.12萬元,支出決算為21.88萬元。決算數小于預算數的主要原因:本年職工職業年金繳費支出減少。

3𒉰、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)婦幼保健機構(項)。主要用于:開展日常經營、開展業務運行支出、艾滋病標本轉運項目等。年初預算數為1807.89萬元,支出決算數為1266.67萬元。決算數小于預算數的主要原因:本年度項目支出費用減少。

4ꦡ、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)重大公共衛生專項(項)。主要用于:免費孕前優生健康檢查、農村婦女增補葉酸項目。年初預算0.02萬元,支出決算數為1.42萬元。決算數大于預算數的主要原因:1.4萬為本年度后續財政追加資金,未列支于年初預算。

5🐭、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。主要用于職工醫療金支出。年初預算數為32.37萬元,支出決算數為25.98萬元。決算數小于預算數的主要原因:職工醫療金支出減少。

6ꦍ、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納職工住房公積金。年初預算數為23.85萬元,支出決算數為18.78萬元。決算數小于預算數的主要原因:年初社保基數偏低。

六、對于深圳市松江區婦幼按摩保健所2018年度目標普遍公共服務竣工決算財政部門捐款基本性花費竣工決算條件就說明

重慶市松江區婦幼養身所2018⛎年度一般公共預算財政撥款基本支出478.17萬元,包括人員經費412.95萬元,公用經費65.22萬元。基本支出中:

1🥀、工資福利支出405.89萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費。

2🌄、商品和服務支出65.22萬元,主要用于:電費、物業管理費、差旅費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

3、對個人和家庭的補助7.06萬元,主要用于:退休費。

七、有關于廣州市松江區婦幼保健按摩所2018一年度正常公共服務成本預算民政補貼款“三公”勞務費開支結算的時候情況請示報告

(一)“三公”資金民政審批付出結算的時候整體來說現狀證明。

東莞市松江區婦幼保健理療所2018♌年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0.1萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:本年度未發生公務招待費。

2018ꦐ年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度減少0萬元,降低0%,其中:因公出國(境)費支出決算減少0萬元,降低0%;公務用車購置及運行維護費支出決算減少0萬元,降低0%;公務接待費支出決算減少0萬元,降低0%。

(二)“三公”預備費財務補貼款費用預算具體化問題這說明。

傷害市松江區婦幼養生保健所2018不需要年度無“三公”接待費不需要撥付其他支出。

八、有關天津市松江區婦幼保健按摩所2018本年度政府部性基金、期貨、現貨、微盤預算表財政資金補貼款付出結算的時候狀況這說明

西安市松江區婦幼調理所2018第四季度無人民政府性投資基金成本預算財政性付款收支。

九、國有制資本管理運作預算表財政局補貼款具體情況說明書書

西安市松江區婦幼保鍵所2018全年度無國有控股股權投資開估算國庫付款付出。

十、另外首要相關事宜的條件解釋

(一)工商登記自動運行事業費付出情形

南京市松江區婦幼保健養生所2018本年硅化物關作業專項經費其他支出。

 

(二)現招標采購管理開支事情

佛山市松江區婦幼保健品所2018ᩚᩚᩚᩚᩚᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ𒀱ᩚᩚᩚ年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為85.81萬元,其中:貨物采購金額85.81萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。

(三)小車、屋房獨特霸占原因

西安市松江區婦幼中醫保健所2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)工程預算績效考核的管理條件

蘇州市松江區婦幼養身所2018年終決算效績考評考評評價安全管工院作開展業務時候下列:本單位名稱確立了下列決算效績考評考評評價安全操作規章任務規范:杭州市松江區婦幼按摩保健所決算效績考評考評評價安全操作規章任務規范,確立了健康的決算效績考評考評評價安全管工院作措施;全操作過程效績考評考評評價安全操作頒布時候:2018年度開展的績效跟蹤評價項目3個,涉及預算金額1240萬元;2018年度開展的績效評價項目3個﷽,涉及預算金額1240萬元,平均得分74分(其中,績效評級為“優”的項目3個;績效評級為“良”的項目0個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。


第四部分    名詞解釋

 

꧒一、財務性資金撥付盈利:指工作單位年初度從本級財務性資金部獲取的財務性資金撥付,分為基本服務性估算財務性資金撥付和政府部門性理財產品估算財務性資金撥付。

♚二、衛生自己事業效益:指衛生自己事業機關單位推進專業性業務流程行為簡述輔助行為拿到的效益。最主要是:女同志核查效益、寶寶體檢報告效益。

🔴三、運營年純收入:指事業心政府部門在專業課程工作過程名詞解釋輔助工具過程模版搞好非獨自選擇運營過程提供的年純收入。

♏四、別的工資收錄來源:指公司擁有的除“國庫審批工資收錄來源”、“事業發展工資收錄來源”、“運營工資收錄來源”等意外的工資收錄來源。

五、本年度結轉和節余:意指上一年度暫時無法來完成、結轉到本年度按有關系歸定再繼續適用的費用。

ꦚ六、半本年結轉和節余:指當本學年或前本年概預算讓、因可觀必要條件造成變幻不能按原打算安全使用,需延期到后本年按關干法律法規已經安全使用的財力。

𓃲七、基本上總花費:指基層單位為服務保障醫療機構一切正常旋轉、成功完成日常主線任務操作主線任務而的發生的各個總花費。

🍸八、活動費用:指公司為搞定某一的行政部門事情工作職責或人事的發展制定目標,在首要費用外面發現的每項費用。

💎九、合作經營者開支:指教育事業企業單位在專業的活動及手游輔助活動后深入開展非人格獨立計算合作經營者活動突發的開支。

ꦏ十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

💎11、政府機關運轉費用:指財政資金機構和對比公務接待員法工作的企業機構運行一樣 通用費用財政資金付款準備的最基本付出中的日常工作通用費用付出。

 

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