南京市松江區安全衛生正常常務編委會行政監督所
2019第四季度竣工決算
目 錄
首大部分 昆明市松江區干凈正常理事會會監察所概貌
一、最主要職責范圍
二、裝置設定
第二部分 上海市松江區衛生健康委員會監督所2019年度決算表
一、創收支出費用結算的時候總表
二、創收竣工決算表
三、付出竣工決算表
四、財務補貼款工資費用支出 部門預算總表
五、通常情況下公共性預算表財政付出補貼款付出部門預算表
六、通常公用估算財政局付款首要費用支出 預算表
七、一半共公估算民政補貼款“三公”專項專項經費及機構運動專項專項經費費用預算表
八、鎮政府性私募基金財政部門預算財政部門撥付支出費用預算表
九、基金流動負債原因表
第三部分 上海市松江區衛生健康委員會監督所2019年度決算情況說明
第五的部分 代詞表述
第一部分 上海市松江區衛生健康委員會監督所概況
一、主要行政職能
𒁏滬市松江區食品健康遠程監控的管理的健康生活常務理事會遠程監控的的管理職能所是松江區食品健康遠程監控的管理的健康生活常務理事會隸屬于的政府部門聯合執法檢查平臺,大部分擔責本區服務性食品健康遠程監控的管理、醫治食品健康遠程監控的管理和設計生肓聯合執法檢查遠程監控的的管理職能等職責權限條件,定為依據國家國家公務員法的管理條件。大部分職責權限條件如下所述:
🌜1.深入推進運行國家地區和北京市、本區環保健康的管理方法的法、政策文件法規、條例、和宗旨、政策文件,組識進行本區行政性空間區域內環保監控功能任務開發計劃方案和本年度計劃方案,實施相關的任務管理制度和要求。
🐻2.受天津市松江區綠色綠色管委會會下令讓,依法依規對本區傳柒病防范、培訓學校綠色、生存食供水與綠色各種相關服務、情況綠色、工作綠色、射線綠色的違反該案件方案整治。
☂3.受昆明市松江區干凈間身心健康編委會會協助,守法對本區醫院執業藥師、干凈間技術應用設備職工、醫院專業技術應用設備與產品質量很安全、采供血的犯法該案件施實查辦;擔負醫院故障、醫患關系民事糾紛行政處操作的到底辦公。
🍰4.受滬市松江區綠色綠色健康綠色綠色健康理事會會申請,擔責本區巨大運動的綠色綠色健康開展切實保障業務的;擔責本小區內影響病、人生服需要用水、公眾服務的場所、職業的綠色綠色健康、蔓延、幼兒園及綠色綠色健康有關食品等突遇公眾服務綠色綠色健康事故的開展標準化管理、應急指揮加工和成效估評業務的。
꧙5.受濟南市松江區食物干凈衛生控制控制學鍵康理事會會協助,添加本區食物干凈衛生控制控制學和行政部門批復產品和食物干凈衛生控制控制學備案通過網站產品的食物干凈衛生控制控制學新枝術復查、網站建設產品的預防性食物干凈衛生控制控制學新枝術復查、和食物安全的企業的規格備案通過網站的定期控制工做。
ꦜ6.承受本住宅區共公清潔、醫學清潔行政監察的投拆檢舉;制定中國和北京市、本區清潔行政監察檢驗、檢查測量責任。
๊7.結構推行本區干凈管理防疫穩定督促信息內容查詢查詢化項目建設,共同承載本區干凈管理防疫穩定督促信息內容查詢查詢回收統計學、概述憑借、報告格式和發布公告,與關于政府部信息內容查詢查詢對外公布工做;共同承載本區干凈管理防疫穩定事情方案整制、干凈管理防疫穩定條例、條例宜傳教育輔導工做。
8.對本區各鎮、銜道食品衛生輔導協管工作確定相關業務訪談提綱、督導檢查。
9.受鄭州市松江區干凈衛生的健康分委會會都交給,承擔的起本區懲治“兩非”操作。
10.籌備天津市松江區衛生情況穩定理事會會交辦的任何特別注意。
二、醫療機構配置
ও根據上述職責,上海市松江區衛生健康委員會監督所設8個內設機構和6個派出機構,內設機構包括:辦公室、綜合業務法制科、審核許可服務科、醫療執業監督科、傳染病防治科、環境衛生監督科、飲水衛生監督科和應急處置科;派出機構包括:九亭衛生監督站、佘山衛生監督站、浦南衛生監督站、工業區衛生監督站、泗涇衛生監督站和車墩衛生監督站。
采用相關的相關規定軟件設置紀檢督察裝置。
💎受重慶市松江區清潔環保安全常務委會委托人,重慶市松江區診療責任事故清理辦公樓室修在重慶市松江區清潔環保安全常務委會進行監督所。
🔥第二部分 上海市松江區衛生健康委員會監督所 2019年度決算表
2019年末納入開支竣工決算總表
部門:W
薪資 |
結余 |
||
項目 |
結算的時候數 |
該項目 |
部門預算數 |
一、一樣 公益性費用民政審批創收 |
2807.48 |
一、平常公共性服務的收入支出 |
|
二、政府機構性債卷項目預算不需要捐款薪資 |
|
二、外交關系支出費用 |
|
三、上司補貼申請書工資 |
|
三、國防教育撥出 |
|
四、衛生事業收錄 |
|
四、公益性安全性高費用 |
|
五、生產收益 |
|
五、的教育支出費用 |
|
六、附加工作單位上交效益 |
|
六、學科的技術結余 |
|
七、另一營收 |
2.69 |
七、古文化旅遊體育用品與山東新農商軟件科技有限公司其他支出 |
|
|
|
八、發展維護和就業前景撥出 |
193.89 |
|
|
九、環衛更健康結余 |
2143.84 |
|
|
十、節能生態環保生態環保結余 |
|
|
|
十一月、城鄉統籌特別開支 |
|
|
|
第十二、農業水教育支出 |
|
|
|
第十五、交通網車輛結余 |
|
|
|
十四、資原勘察信息等撥出 |
|
|
|
十六、商業性業務業等其他支出 |
|
|
|
第十六、風險管控總支出 |
|
|
|
十八、協助其余的地方總支出 |
|
|
|
十七、自然是的資源海洋資源氣候等其他支出 |
|
|
|
黨的十九、往房基本保障費用 |
463.78 |
|
|
三十五、油糧應急物資自給率費用 |
|
|
|
二國慶、災情防制及應急預案管理方法性支出 |
|
|
|
二12、許多費用 |
|
上年收入水平累計 |
2810.17 |
年初結余合計數 |
2801.51 |
用創業股權基金補救收入支出差額 |
|
盈余分發 |
|
本年結轉和盈余 |
162.86 |
年終結轉和余額 |
171.52 |
合計 |
2973.03 |
共計 |
2973.03 |
2019當年度營收竣工決算表
公司:來萬
項目 |
年初凈收入自動求和 |
財政部門補貼款工資 |
上司補助金純收入 |
事業營收 |
開使收入 |
附屬公司的繳納使收入 |
某些收益 |
||||
功能分類 |
課程和科目公司名稱 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
加總 |
2810.17 |
2807.48 |
|
|
|
|
2.69 |
|
208 |
|
|
時代維護和大學生就業經費支出 |
193.89 |
193.89 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
財政事業上的政府部門離提前退休 |
193.89 |
193.89 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
01 |
歸口處理的行政部門公司的離提前退休 |
15.26 |
15.26 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
政府機關行業公司的職業年金繳納費用付出 |
55.78 |
55.78 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
07 |
對部門人事公司常規醫養安全基金、期貨、現貨、微盤的津貼 |
122.85 |
122.85 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
安全衛生正常經費支出 |
2152.51 |
2149.82 |
|
|
|
|
2.69 |
|
210 |
04 |
|
公共信息環境衛生 |
2086.27 |
2083.58 |
|
|
|
|
2.69 |
|
210 |
04 |
02 |
衛生遠程監控遠程監控裝置 |
2086.27 |
2083.58 |
|
|
|
|
2.69 |
|
210 |
11 |
|
行政性事業上企行政單位醫療保健 |
66.24 |
66.24 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
01 |
行政性公司整形 |
66.24 |
66.24 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
往房維護支出費用 |
463.78 |
463.78 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
商品房改革創新開支 |
463.78 |
463.78 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
公房北京公積金 |
219.53 |
219.53 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
03 |
買新房貼補 |
244.25 |
244.25 |
|
|
|
|
|
2019財政年度付出部門預算表
部門:萬塊
品牌 |
年初費用合計數 |
常見性支出 |
樓盤開支 |
繳納領導費用支出 |
銷售經營開支 |
對附屬計量單位補助金支出費用 |
||||
功能分類 |
科目表各稱 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
合計數 |
2801.51 |
2595.84 |
205.66 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會上基本保障和擇業結余 |
193.89 |
193.89 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
人事部門參公企業單位離退體 |
193.89 |
193.89 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
01 |
歸口治理的行政管理機構離退休工資 |
15.26 |
15.26 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
行政組織事業上組織事業年金交款總支出 |
55.78 |
55.78 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
07 |
對機關組織教育事業組織基礎給養老人壽保險理財產品的補貼政策 |
122.85 |
122.85 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
衛生防疫綠色花費 |
2143.84 |
1938.18 |
205.66 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公共信息干凈衛生 |
2077.60 |
1871.94 |
205.66 |
|
|
|
|
210 |
04 |
02 |
衛生情況行政監督中介機構 |
2077.60 |
1871.94 |
205.66 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
財政事業心基層單位醫療服務 |
66.24 |
66.24 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
01 |
行政訴訟企業單位醫療服務 |
66.24 |
66.24 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
個人住房保駕護航總支出 |
463.78 |
463.78 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
房間行政體制改革開支 |
463.78 |
463.78 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
房產社保公積金 |
219.53 |
219.53 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
03 |
首套房救濟款 |
244.25 |
244.25 |
|
|
|
|
2019每年不需要捐款薪水花費預算總表
廠家:萬塊人民幣
收益 |
撥出 |
||||
樓盤 |
預算數 |
工程 |
總金額 |
大部分公開財政性預算財政性付款 |
政府機關性私募基金項目預算財政預算撥付 |
一、常見公益性不需要預算不需要補貼款 |
2807.48 |
一、平常公共性服務于收入支出 |
|
|
|
二、政府部門性理財產品財政預算預算財政預算撥付 |
|
二、外交政策收支 |
|
|
|
|
|
三、國家安全收入支出 |
|
|
|
|
|
四、公眾安全管理收支 |
|
|
|
|
|
五、基礎教育費用支出 |
|
|
|
|
|
六、科學研究新技術支出費用 |
|
|
|
|
|
七、文化課自助游休育與文化經費支出 |
|
|
|
|
|
八、社會發展保證和就業的支出費用 |
193.89 |
193.89 |
|
|
|
九、清潔建康經費支出 |
2141.15 |
2141.15 |
|
|
|
十、能效環保節能支出費用 |
|
|
|
|
|
國慶、新型農村社區服務中心撥出 |
|
|
|
|
|
第十二、農業水費用 |
|
|
|
|
|
13、流量配送費用 |
|
|
|
|
|
十四、的資源探勘信息等開支 |
|
|
|
|
|
十六、商業圈服務管理業等其他支出 |
|
|
|
|
|
16、金融服務支出費用 |
|
|
|
|
|
十八、幫扶任何城市收入支出 |
|
|
|
|
|
十七、自然美資源英文海洋資源景象等撥出 |
|
|
|
|
|
第十九、自建房得到保障經費支出 |
463.78 |
463.78 |
|
|
|
第二十、糧油加工武器裝備儲備庫收入支出 |
|
|
|
|
|
二國慶、災害性治理及應急響應管控支出費用 |
|
|
|
|
|
二十三、其它收入支出 |
|
|
|
當年度工資收入合計數 |
2807.48 |
本年度收支預估合計 |
2798.82 |
2798.82 |
|
年終財政部門審批結轉和盈余 |
54.15 |
半年度不需要撥付結轉和節余 |
62.81 |
62.81 |
|
一、一樣共公工程預算財政局補貼款 |
|
|
|
|
|
二、人民政府性基金、期貨、現貨、微盤項目預算財政資金捐款 |
|
|
|
|
|
總結 |
2861.63 |
總共 |
2861.63 |
2861.63 |
|
2019年中般公共服務估算財政部門撥付收入支出預算表
政府部門:萬
工程 |
總計 |
一般經費支出 |
投資項目撥出 |
|||
功能模塊的分類 管理費用商品編號 |
科目表名字大全 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
社會發展有效保障了和人才需求其他支出 |
193.89 |
193.89 |
|
208 |
05 |
|
行政管理自己事業企業離退休工資 |
193.89 |
193.89 |
|
208 |
05 |
01 |
歸口管理方法的人事部門機關單位離提前退休 |
15.26 |
15.26 |
|
208 |
05 |
06 |
政府機關事業性工作單位事業年金納費經費支出 |
55.78 |
55.78 |
|
208 |
05 |
07 |
對工商登記人事組織根本養老院人身險私募基金的補貼 |
122.85 |
122.85 |
|
210 |
|
|
公共衛生健康保健收支 |
2141.15 |
1938.18 |
202.97 |
210 |
04 |
|
公共服務傳染病防治 |
2074.91 |
1871.94 |
202.97 |
210 |
04 |
02 |
健康監管系統 |
2074.91 |
1871.94 |
202.97 |
210 |
11 |
|
行政管理事業心標準診療 |
66.24 |
66.24 |
|
210 |
11 |
01 |
財政機構醫疔 |
66.24 |
66.24 |
|
221 |
|
|
居住房維護開支 |
463.78 |
463.78 |
|
221 |
02 |
|
房屋創新性支出 |
463.78 |
463.78 |
|
221 |
02 |
01 |
房屋社保公積金 |
219.53 |
219.53 |
|
221 |
02 |
03 |
房產買賣補助 |
244.25 |
244.25 |
|
累計 |
2798.82 |
2595.84 |
202.97 |
2019半年度普遍公用項目預算民政撥付常規總支出竣工決算表
方:十萬
工作 |
自動求和 |
員勞務費 |
公共事業費 |
||
成本分為 專業科目商品編碼 |
課程命名 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
很大打工族薪資有福利教育支出 |
2399.72 |
2399.72 |
|
301 |
01 |
首要底薪 |
328.87 |
328.87 |
|
301 |
02 |
津貼補貼標準補貼標準 |
826.31 |
826.31 |
|
301 |
03 |
總獎 |
390.49 |
390.49 |
|
301 |
06 |
工作餐經濟補貼費 |
77.20 |
77.20 |
|
301 |
07 |
效績月薪 |
|
|
|
301 |
08 |
行政機關衛生事業企事業單位考試一般頤養天年保險公司繳納 |
122.85 |
122.85 |
|
301 |
09 |
工作年金網上繳費 |
55.78 |
55.78 |
|
301 |
10 |
人根本醫遼商業保險納費 |
66.24 |
66.24 |
|
301 |
11 |
因公員醫疔政府補貼付費 |
|
|
|
301 |
12 |
的的社會保證付費 |
19.33 |
19.33 |
|
301 |
13 |
租賃房公積金貸款 |
219.53 |
219.53 |
|
301 |
14 |
醫療服務費 |
|
|
|
301 |
99 |
其他的員工工資待遇待遇總支出 |
293.13 |
293.13 |
|
302 |
|
餐品和服務費用 |
156.32 |
|
156.32 |
302 |
01 |
會議室費 |
9.19 |
|
9.19 |
302 |
02 |
印刷廠費 |
|
|
|
302 |
03 |
諮詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
登記手充值 |
0.05 |
|
0.05 |
302 |
05 |
水電費 |
5.37 |
|
5.37 |
302 |
06 |
商業用電 |
15.90 |
|
15.90 |
302 |
07 |
電力費 |
7.71 |
|
7.71 |
302 |
08 |
供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業服務管理方法費 |
4.12 |
|
4.12 |
302 |
11 |
旅差費 |
3.67 |
|
3.67 |
302 |
12 |
因公出國留學(境)成本費用 |
|
|
|
302 |
13 |
維護保養(護)費 |
18.14 |
|
18.14 |
302 |
14 |
租貸費 |
1.22 |
|
1.22 |
302 |
15 |
會議內容費 |
|
|
|
302 |
16 |
培養費 |
0.07 |
|
0.07 |
302 |
17 |
公務活動接待工作費 |
|
|
|
302 |
18 |
專門的資料費 |
10.02 |
|
10.02 |
302 |
24 |
被裝添置費 |
|
|
|
302 |
25 |
專業液體燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務公司費 |
0.57 |
|
0.57 |
302 |
27 |
代為金融業務費 |
3.02 |
|
3.02 |
302 |
28 |
總工會預備費 |
18.91 |
|
18.91 |
302 |
29 |
好處費 |
17.78 |
|
17.78 |
302 |
31 |
公務活動私車自動運行運營維護費 |
10.54 |
|
10.54 |
302 |
39 |
另外客運預算 |
2.15 |
|
2.15 |
302 |
40 |
稅金及疊加學費 |
|
|
|
302 |
99 |
其他的貨物和功能支出費用 |
27.89 |
|
27.89 |
303 |
|
對個人的和小家庭的補助金 |
10.31 |
10.31 |
|
303 |
01 |
離休費 |
9.82 |
9.82 |
|
303 |
02 |
離休費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
活補帖 |
|
|
|
303 |
07 |
醫療保障費補貼金 |
|
|
|
303 |
08 |
大學生助學金金 |
|
|
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303 |
09 |
獎金金 |
|
|
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303 |
10 |
他人畜牧業出產補貼款 |
|
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|
303 |
99 |
別對各人和家人的津貼 |
0.49 |
0.49 |
|
310 |
|
資產性支出費用 |
29.49 |
|
29.49 |
310 |
02 |
辦公樓設備購入 |
22.49 |
|
22.49 |
310 |
03 |
使用機器購買 |
3.96 |
|
3.96 |
310 |
07 |
信息查詢網洛及app軟件購置費更新系統 |
|
|
|
310 |
13 |
國家公務車輛使用新購 |
|
|
|
310 |
19 |
其它的路網平臺新購 |
|
|
|
310 |
21 |
出土文物和櫥窗陳列品置辦 |
|
|
|
310 |
22 |
無形中債務購置費 |
|
|
|
310 |
99 |
其它投資者性總支出 |
3.04 |
|
3.04 |
總計 |
2595.84 |
2410.03 |
185.81 |
2019每年正常共公概預算財政性撥付“三公”資金投入及機構運作資金投入付出預算表
政府部門:來萬
普通公眾估算財政預算審批“三公”專項經費 |
機構運營 資金部門預算數 |
|||||||||||
總計 |
因公出境 (境)費 |
公務接待買車新購及工作費 |
因公招待費 |
|||||||||
小計 |
公務活動用車的 租賃費費 |
公務活動私車 運轉費 |
||||||||||
預決算數 |
竣工決算數 |
工程預算數 |
竣工決算數 |
估算數 |
竣工決算數 |
財政預算數 |
結算的時候數 |
財政預算數 |
結算的時候數 |
概算數 |
竣工決算數 |
185.81 |
16.24 |
15.24 |
|
|
15.24 |
15.24 |
4.70 |
4.70 |
10.54 |
10.54 |
1.00 |
0.00 |
2019本年政府部性股權基金估算財政預算付款其他支出預算表
公司的:70萬
工程項目 |
累計 |
大體費用 |
項目花費 |
|||
功能表劃分類別 課目識別碼 |
課目品牌 |
|||||
類 |
款 |
項 |
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注:上海市松江區衛生健康委員會監督所2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019全年股本欠債情形表 |
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稅額組織:百萬元 |
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總數 |
實用價值 |
||
今年初數 |
半年度數 |
月初數 |
年底數 |
|
一、基金總金額 |
—— |
—— |
1282.40 |
1244.05 |
(一)流入資產投資 |
—— |
—— |
181.62 |
157.93 |
(二)穩固房產 |
—— |
—— |
950.78 |
936.12 |
其中:1.房屋(平方米) |
3983.30 |
3983.30 |
769.12 |
769.12 |
ꦯ 2.公用的設備(臺/套/輛) |
720 |
720 |
908.79 |
904.73 |
✱ 中僅:(1)車倆(輛) |
21 |
21 |
380.51 |
380.51 |
﷽ 一樣 公務活動車輛使用 |
|
|
|
|
𒈔 行政執法交警執法出行 |
21 |
21 |
380.51 |
380.51 |
𝐆 特總專門能力專用車 |
|
|
|
|
💮 許多出行 |
|
|
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|
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
1 |
1 |
75.26 |
75.26 |
3.專用設備(臺/套) |
91 |
107 |
166.38 |
185.45 |
其中:單價100萬元以上專用設備 |
|
|
|
|
ꦦ 4.某些穩定資產投資 |
—— |
—— |
64.16 |
66.88 |
ꦉ 減:積累折舊率及減值提前準備 |
—— |
—— |
957.67 |
990.06 |
(三)持續股本投資 |
—— |
—— |
|
|
(四)長期性債卷投資 |
—— |
—— |
|
|
(五)搭建工程建設 |
—— |
—— |
|
|
(六)無型凈資產 |
—— |
—— |
150.00 |
150.00 |
😼 減:積攢攤銷 |
—— |
—— |
|
|
(七)另一個房產 |
—— |
—— |
|
|
二、流動負債總金額 |
—— |
—— |
4.29 |
4.51 |
三、凈資產投資總計 |
—— |
—— |
1278.11 |
1239.54 |
第三部分 上海市松江區衛生健康委員會監督所2019年度
預算情況發生原因分析
一、有關北京市松江區安全安全理事會會輔導所2019本年度利潤收入支出竣工決算總體目標現象講解
成都市市松江區干凈營養健康理事會會監管所2019年度收入總計為2973.03萬元、支出總計為2973.03萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加53.24萬元。主要原因:財政撥款收入比2018年增加29.67萬元、其他收入比2018年增加0.19萬元、年初結轉和結余比2018年增加23.38萬元;♉基本支出比2018年增加210.29萬元、項目支出比2018年減少151.24萬元、年末結轉和結余比2018年減少5.81萬元。
二、介紹杭州市松江區環保正常理事會會督察所2019年終納入竣工決算事情講解
當年度﷽收入合計2810.17萬元,其中:財政撥款收入2807.48萬元,占99.90%;其他收入2.69萬元,占0.10%。
三、光于武漢市松江區安全正常常務專委會參與所2019本年度其他支出竣工決算事情闡述
上年⛎支出合計2801.51萬元,其中:基本支出2595.84萬元,占92.66%;項目支出205.66萬元,占7.34%。
四、關于幼兒園佛山市松江區干凈衛生健康生活常務研究會執法監督所2019月度財政性支出捐款納入性支出總體目標問題表明
西安市松江區清潔衛生衛生聯合會會輔導所2019年度財政撥款收支總決算2861.63萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加66.29萬元,增長2.37%。主要原因:財政撥款收入比2018年增加29.67萬元,增長1.07%、年初結轉和結余比2018年增加36.62萬元,增長208.90%;💙基本支出比2018年增加218.16萬元,增長9.17%,項目支出比2018年減少148.40萬元,降低42.23%,年末財政撥款結轉和結余比上年減少3.48萬元,降低5.25%。
五、光于東莞市松江區安全穩定專委會會開展所2019年末常見公共信息估算財政部門捐款付出結算的時候問題詳細說明
(一)大部分公開預部門預算財務撥付付出部門預算總體性現狀
西安市松江區良好良好常務聯合會督促所2019年度一般公共預算財政撥款支出2798.82萬元,占本年支出合計的99.90%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加69.77萬元,增長2.55%。主要原因:基本支出比2018年增加218.16萬元,增長9.17%,其中🌞工資福利支出比2018年增加267.62萬元,增長12.55%,商品和服務支出比2018年減58.13元,降低27.11%,對個人和家庭補助比2018年減少10.14萬元,降低49.58%,資本性支出比2018年增加18.81萬元,增長176.12%;項目支出比2018年減少148.40萬元,降低42.23%。
(二)常見服務性項目預算財政廳付款收入支出結算的時候結構設計情況下
滬市松江區清潔的健康常務聯合會監查所2019🔥年度一般公共預算財政撥款支出2798.82萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)193.89萬元,占6.93%;衛生健康支出(類)2141.15萬元,占76.50%;住房保障支出(類)463.78萬元,占16.57%。
(三)一樣公共服務不需要預算不需要審批花費部門預算特定環境
深圳市松江區衛生間健康生活理事會會質量監督所2019年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2659.45萬元,支出決算為2798.82萬元,完成年初預算的105.24%。決算數大于預算數的主要原因:🍸人員經費支出完成年初預算的112.00%、公用經費支出完成年初預算的71.41%、項目支出完成年初預算的82.00%。其中:
1、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)。ဣ主要用于:離退休人員費用。年初預算為31.60萬元,支出決算為15.26萬元。決算數小于預算數的主要原因:離退休人探病及慰問次數的減少。
2、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。主要用于:職工的🎃職業年金繳費。年初預算為55.48萬元,支出決算為55.78萬元。決算數大于預算數的主要原因:職業年金基數調整。
3、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)對機關事業單位基本養老保險基金的補助(項)。主要用于:單位職工養老保險、殘疾人員就業保障金等。年初預算為138.71萬元,支出決算為122.84萬元。決算數小于預算數的主要原因:社會保險繳費基數的調整。
4、衛生健康支出(類)公共衛生(款)衛生監督機構(項)。主要用于:在職職工工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭的補助支出以及設備購置等。🗹年初預算1901.93萬元,支出決算2074.91萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員的增加,職務職級晉升。
5、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)。主要用于:職工醫療保險繳費。年初預算65.89萬元,支出決算66.24萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員的增加。
6൩、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于:職工公積金支出。年初預算221.87萬元,支出決算219.53萬元。決算數小于預算數的主要原因:公積金基數調整。
7⛎、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)。主要用于:職工購房補貼。年初預算243.96萬元,支出決算244.25萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員的增加。
六、相關佛山市松江區食品衛生營養理事會會開展所2019季度關鍵上公開概算不需要付款關鍵付出部門預算具體情況介紹
沈陽市松江區衛生間健康生活常務政法委員會督查所2019🧜年度一般公共預算財政撥款基本支出2595.84萬元,包括人員經費2410.03萬元,公用經費185.81萬元。基本支出中:
1ဣ、工資福利支出2399.72萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出。
2♛、商品和服務支出156.32萬元,主要用于:辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維(修)護費、專用材料費、租賃費、勞務費、委托業務費、培訓費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品服務支出。
3、對個人和家庭的補助10.31萬元,主要用于:離休費、其他對個和家庭的補助。
4、資本性支出29.49萬元,主要用于:辦公設備購置、專用設備購置、其他資本性支出。
七、管于西安市松江區清潔良好研究會會進行監督所2019全年一半公共性成本預算財政性審批“三公”資金教育支出部門預算現狀說明怎么寫
(一)“三公”經費費用支出 財政廳審批費用支出 預算綜合環境闡述。
南京市松江區環衛綠色健康理事會會監管所2019ꦇ年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為16.24萬元,支出決算為15.24萬元,完成預算的93.84%,其中:因公出國(境)費決算為0.00元;公務用車購置及運行維護費支出決算為15.24萬元,完成預算的100%;公務接待費支出決算0.00萬元。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:本年度無公務接待費用支出。
2019🍨年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度減少120.67萬元,降低88.14%,其中:公務用車購置及運行維護費支出決算減少121.50萬元,降低88.85%;公務接待費支出決算減少0.17萬元,降低17.00%。公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是本年度未購置公務用車。公務接待費支出減少的主要原因是本年度未發生公務接待。
(二)“三公”事業費財政廳補貼款開支結算的時候到底情況報告表明。
2019🌃年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0.00萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算15.24萬元,占93.84%;公務接待費支出決算0.00萬元。具體情況如下:
1、因公出國(境)費支出0.00萬元。
2、公務用車購置及運行維護費支出15.24萬元。其中:
公務用車購置支出為4.70萬元。主要用于2018年購置的執法車輛的上牌費和購置稅。
𝐆公務接待車輛使用運維收入支出10.54萬元左右。最主要使用于干凈監管監測站、專項整治操作需要備考國家公務使用車燃劑、處理費、在街上過路的機動車行駛費、商業保險金及處理調養等支出費用。2019年,成都市松江區衛生防疫營養理事會會開展所日常支出財政局審批的公務活動使用車保要量為7輛(另14輛待損毀)。
3、公務接待費支出0.00萬元。
八、有關重慶市松江區環境衛生健康保健理事會會監察所2019季度人民政府性私募基金財政性支出預算財政性支出撥付性支出結算的時候條件介紹
🌠蘇州市松江區衛生防疫的健康理事會會監督管理所2019每年無區政府性債卷財政部門預算財政部門補貼款花費。
九、國有化資本管理經營管理估算財政預算捐款時候解釋
꧂武漢市市松江區良好良好常務促進會進行監督所2019每年無國有化投資者銷售經營成本預算財政花費付款花費。
十、許多必要裝修細節的狀態詳細說明
(一)危險機關程序運行資金投入花費現象
深圳市松江區干凈安全理事會會監管所2019ꦍ年度機關運行經費支出185.81萬元,比2018年度減少39.32萬元,降低17.46%。主要原因是是資本性支出增加了18.81萬元,商品和服務支出減少了58.13萬元。
(二)以政府回收教育支出情形
廣州市松江區衛生學身心健康委會會監控功能所2019ღ年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為36.79萬元,其中:貨物采購金額33.88萬元、工程采購金額0.00萬元、服務采購金額2.91萬元。
(三)車子、經過特定占用率癥狀
1、機動車
截至2019年12月31日,濟南市松江區衛生衛生理事會會行政監督所使用的一般公務用車中,由區機關事務管理局統一實物保障的一般公務用車為7輛(另14輛待報廢)。
2、農村房子
上海市松江區衛生健康委員會監督所2019年度房屋無特殊占用情況說明。
(四)費用績效考評維護時候
蘇州市松江區安全健康安全健康常務醫學會監督管理所2019年末概預算考核監管的工作發展原因內容如下:本公司的建設了如下圖所示估算工作績效的經營系統:《滬市松江區干凈安全理事會會質量監督所估算的經營法律依據》。ಌ全過程績效管理實施情況:編報績效目標的2019年度項目15個,涉及預算金額194.85萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目15個,涉及預算金額194.85萬元;績效自評的2019年度項目15個,涉及預算金額194.85萬元,平均得分100分(績效評級均為“優”)。
🌜
第四部分
名詞解釋
൲一、不需要廳費用捐款年收入:指政府部部上全年從本級不需要廳費用部作為的不需要廳費用捐款,主要包括通常情況公用費用不需要廳費用捐款和政府部性投資基金費用不需要廳費用捐款。
二、參公效益:指參公部門積極開展技術項目行動及引導行動達到的效益。
🌄三、生產經營管理盈利:指教育事業計量單位在非常專業銷售工作方案以至于輔助的工作方案除此之外做非獨立的選擇生產經營管理工作方案具有的盈利。
꧅四、的使收錄:指企業單位達成的除“民政審批使收錄”、“教育事業使收錄”、“企業經營使收錄”等多于的使收錄。重要是:話題使收錄等。
五、當年度結轉和節余:意指當年度還未進行、結轉到當年度按管于歸定不斷選擇的周轉金。
🐠六、年底結轉和余額:指年初度或已前年終費用預算安裝、因理性能力發現的變化無發按原行動計劃施實,需網絡延時到往后年終按相關的英文法律法規再繼續安全使用的周轉金。
七、一般費用:指基層單位為保證組織機構正常情況轉動、提交平常運轉工作而發現的各類費用。
ꦫ八、項目經費結余:指標準為完工某一的行政訴訟做工作要求任務或人事快速發展要求,在差不多經費結余之余遭受的各種經費結余。
🥂九、自主企業經營撥出:指事業發展基層單位在職業過程及助手過程本身開展業務非獨有選擇自主企業經營過程發現的撥出。
ꦰ十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
❀五一、政府機關程序運行勞務費:指行政處標準名稱和參照物公務接待員法方法的事業發展標準名稱食用通常共公預算表不需要補貼款安裝的大多費用中的此外生活中公用設施勞務費費用。