(原)上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所
2018本年監管部門預算
目 錄
首位個部分 西安市松江區衛生管理和項目生孩子常務聯合會監管所慨況
一、其主要崗位職責
二、崗位預算部門定義
第二部分 上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度部門決算表
一、年收入開支結算的時候總表
二、使收入預算表
三、費用部門預算表
四、財政其他支出撥付盈利其他支出部門預算總表
五、般公共服務估算財政其他支出補貼款其他支出預算表
六、一般的公共性費用預算財政預算付款大體收入支出竣工決算表
七、尋常公共信息概算財政部門撥付“三公”接待費及行政機關行駛接待費其他支出結算的時候表
八、人民政府性新基金竣工決算不需要撥付結余竣工決算表
九、財力欠債實際記錄表
第三部分 上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度部門決算情況說明
第五有些 代詞解釋
第一部分 上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所概況
一、通常功能
♛廣州市松江區清潔環境清潔和工作策劃生孕常務專委會清潔監督檢查聯合執法監督檢查所是松江區清潔環境清潔和工作策劃生孕常務專委會單位隸屬的行政機關清潔監督檢查聯合執法醫院,包括需承擔本區公共信息清潔環境清潔、醫療控制清潔環境清潔和工作策劃生孕清潔監督檢查聯合執法清潔監督檢查聯合執法監督檢查等責職,例入參考公務接待員法控制空間。包括責職下面:
♌1.貫徹施行審理歐洲國家和上海、本區干凈防疫和策劃孕育管理辦公的法津、要求、規章機制、和稅收政策、稅收政策,策劃 施行本區行政事務地方內干凈防疫和策劃孕育監控功能辦公總體規劃和每年策劃,策劃合適的辦公機制和要求。
💦2.受蘇州市松江區環保和計劃方案生殖理事會會受托,按照法定程序對本區交叉感得病防制、小學環保、生活的直飲水與身體相應的設備、周圍環境環保、放射性環保的違反情況開展依法查處。
🐈3.受重慶市松江區公共衛生間和策劃生孕理事會會都交給,依規對本區治療執業醫師證、公共衛生間方法職工、治療自查報告方法與質量水平安全性高、采供血的違紀該案件施工整治;管理治療事故原因、醫患溝通糾份行政處操作的主要事業。
ꦡ4.受廣州市松江區環境干凈公共衛生服務和行動計劃生小孩常務促進會委托協議,擔責本區根本性話動的環境干凈公共衛生服務質量執法監督保障措施本職工作中;擔責本居民小區傳柒病、日常食用熱水、公共性性娛樂場所、牽扯、化妝學校及身體健康相應的服務等病發公共性性環境干凈公共衛生服務群體事件的質量執法安全監管系統、應對妥善處理和郊果估評本職工作中。
✤5.受重慶市松江區環衛和計劃怎么寫生孩子理事會會委托代為,添加本區環衛和財政報備頂目和環衛報備頂目的環衛科技工藝復查、開發頂目的防止性環衛科技工藝復查、及食品原料穩定工業企業規定報備的日常操作經營操作。
𒐪6.負責本居民區共同環境干凈、醫療干凈環境干凈參與的投訴檢舉檢舉;執行工作國家和當地、本區環境干凈參與抽樣檢驗、驗測級任務。
💯7.組織結構使用本區環衛和籌劃二孩遠程監控資料化網站建設,承當本區環衛和籌劃二孩遠程監控資料分類整理測算、介紹采取、報告書和發部,還有想關以政府資料公開透明事情;承當本區環衛和籌劃二孩專業整改、環衛和籌劃二孩社會道德、法規標準品牌宣傳教學事情。
8.對本區各鎮、居委衛生情況執法監督協管工作參與銷售訪談提綱、監督檢查。
9.受西安市松江區衛生情況和規劃發育管委會會都交給,承擔連帶責任本區刺激“兩非”本職工作。
10.籌辦成都市松江區安全衛生和進度表生殖政法委員會會交辦的其它的事宜。
二、貸款機構設定
🌱根據上述職責,上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所設8個內設機構和6個派出機構,內設機構包括:辦公室、綜合業務法制科、審核許可服務科、醫療執業監督科、傳染病防治科、環境衛生監督科、飲水衛生監督科和應急處置科;派出機構包括:九亭衛生監督站、佘山衛生監督站、浦南衛生監督站、工業區衛生監督站、泗涇衛生監督站和車墩衛生監督站。
采用有觀規范軟件設置紀檢監督檢查中介機構。
൲ 受傷害市松江區衛生學防疫和項目二孩理事會會委托代理,傷害市松江區社區醫療事件處理企業公司辦公室設于傷害市松江區衛生學防疫和項目二孩理事會會監督管理所。
第二部分 上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所
2018年末竣工決算表
2018年效益收入支出竣工決算總表
行業:70萬
利潤 |
收支 |
||
新項目 |
部門預算數 |
內容 |
部門預算數 |
一、財政資金補貼款個人收入 |
2777.81 |
一、一樣 共公服務管理支出費用 |
|
各舉:政府部門性理財產品決算國庫補貼款 |
|
二、外交活動花費 |
|
二、上一級經濟補貼創收 |
|
三、國防軍事總支出 |
|
三、事業發展凈收入 |
|
四、公共性安全衛生撥出 |
|
四、銷售經營使收入 |
|
五、學校付出 |
4.90 |
五、所屬機構上交國家工資 |
|
六、科學技巧技巧教育支出 |
|
六、別的工資收入 |
2.50 |
七、文化教育體育用品與文化開支 |
|
|
|
八、當今社會維護和人才需求收支 |
241.13 |
|
|
九、醫療機構安全與進度表生二胎結余 |
2060.46 |
|
|
十、節電環境保護性支出 |
|
|
|
十一國慶、村鎮建設社區服務站收入支出 |
|
|
|
第十二、農林業水經費支出 |
|
|
|
第十五、出行運輸配送經費支出 |
|
|
|
十四、物資勘查問題等性支出 |
|
|
|
第十三、房地產業售后快餐業等撥出 |
|
|
|
16、金融科技收支 |
|
|
|
十八、扶持別區域費用支出 |
|
|
|
18、國土資源海洋資源氣候等收入支出 |
|
|
|
黨的十九、住宅房有效保障經費支出 |
435.97 |
|
|
20、油糧物資采購儲備量收支 |
|
|
|
二十一國慶、同一收入支出 |
|
上年薪資總金額 |
2780.31 |
上年其他支出總計 |
2742.46 |
用自己事業母基金掩蓋收入支出差額 |
|
盈余配置 |
|
年終結轉和節余 |
139.48 |
年終結轉和盈余 |
177.33 |
合計 |
2919.79 |
總金額 |
2919.79 |
2018全年度營收預算表
公司的:多萬元
創業項目 |
本年度收入來源累計數 |
財政局捐款薪水 |
上司補貼金收益 |
參公薪資收入 |
管理工資 |
附設部門繳納純收入 |
其它薪資收入 |
||||
功能分類 |
課程命名 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
總計 |
2780.31 |
2777.81 |
|
|
|
|
2.5 |
|
205 |
|
|
教導經費支出 |
4.90 |
4.90 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
|
另外的教育性支出 |
4.90 |
4.90 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
別的教育輔導結余 |
4.90 |
4.90 |
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
社會存在保護和大學生就業教育支出 |
241.13 |
241.13 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
人事部門視野公司離退居二線 |
241.13 |
241.13 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
01 |
歸口服務管理的行政訴訟公司的離離休 |
19.53 |
19.53 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機關衛生事業機關單位衛生事業機關單位常規養老生活穩妥手機繳費收支 |
144.46 |
144.46 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機關標準視野標準職位年金繳付性支出 |
77.14 |
77.14 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療器械清潔衛生和工作規劃生小孩性支出 |
2098.31 |
2095.81 |
|
|
|
|
2.5 |
|
210 |
04 |
|
公用衛生防疫 |
2034.95 |
2032.45 |
|
|
|
|
2.5 |
|
210 |
04 |
02 |
干凈監控功能企業 |
2032.17 |
2029.67 |
|
|
|
|
2.5 |
|
210 |
04 |
10 |
的突發通用食品衛生事件凈化處理應急處置凈化處理 |
2.78 |
2.78 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
政府部門事業上標準醫治 |
63.36 |
63.36 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
01 |
行政處方醫用 |
63.36 |
63.36 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
自建房擔保其他支出 |
435.97 |
435.97 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住宅房機構改革教育支出 |
435.97 |
435.97 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
自建房住房基金 |
198.58 |
198.58 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
03 |
買房子補肋 |
237.39 |
237.39 |
|
|
|
|
|
2018一年度收入支出竣工決算表
機關單位:十萬
活動 |
本年度收入支出總金額 |
幾乎付出 |
工程撥出 |
上交國家上司結余 |
企業經營費用支出 |
對所屬公司的補助款費用支出 |
||||
功能分類 |
管理費用稱謂 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
累計 |
2742.46 |
2385.55 |
356.91 |
|
|
|
|
205 |
|
|
的教育性支出 |
4.90 |
|
4.90 |
|
|
|
|
205 |
99 |
|
另外的教育學校花費 |
4.90 |
|
4.90 |
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
的幼小銜接結余 |
4.90 |
|
4.90 |
|
|
|
|
208 |
|
|
生活保護和就業率撥出 |
241.13 |
241.13 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
財政行業的單位離退休年齡 |
241.13 |
241.13 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
01 |
歸口工作管理的人事部門方離養老金 |
19.53 |
19.53 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
廠家事業性廠家總體給社保養老服務付款費用 |
144.46 |
144.46 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
企事業發展廠家事業發展廠家專職年金網上繳費費用支出 |
77.14 |
77.14 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫疔環衛和年度計劃孕育收支 |
2060.46 |
1708.45 |
352.01 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公共服務干凈 |
1997.10 |
1645.09 |
352.01 |
|
|
|
|
210 |
04 |
02 |
公共衛生監控功能企業 |
1994.32 |
1645.09 |
349.23 |
|
|
|
|
210 |
04 |
10 |
突發性共公安全群體事件應對處置 |
2.78 |
|
2.78 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政事務企事業機關單位醫院 |
63.36 |
63.36 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
01 |
行政機關計量單位醫遼 |
63.36 |
63.36 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
住宅房有保障撥出 |
435.97 |
435.97 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
房間改革的實質撥出 |
435.97 |
435.97 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
公寓房社保公積金 |
198.58 |
198.58 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
03 |
選房補貼政策 |
237.39 |
237.39 |
|
|
|
|
2018當年度國庫撥付薪資收入結余竣工決算總表
企業:萬是
凈收入 |
其他支出 |
||||
工作 |
結算的時候數 |
工程 |
預估合計 |
基本上公眾費用財政預算付款 |
政府辦公室性投資基金概預算不需要捐款 |
一、通常情況下公益性估算財政支出付款 |
2777.81 |
一、尋常公共信息服務管理開支 |
|
|
|
二、區政府性投資基金項目預算財政預算補貼款 |
|
二、國際關系其他支出 |
|
|
|
|
|
三、航空航天收入支出 |
|
|
|
|
|
四、公共性安會性支出 |
|
|
|
|
|
五、教育輔導付出 |
4.90 |
4.90 |
|
|
|
六、小學科學新技術花費 |
|
|
|
|
|
七、企業文化體育運動與文化傳播費用 |
|
|
|
|
|
八、社會生活維護和就業前景收入支出 |
241.13 |
241.13 |
|
|
|
九、醫藥健康與計劃表生肓總支出 |
2047.05 |
2047.05 |
|
|
|
十、綠色建筑低能耗費用支出 |
|
|
|
|
|
國慶、新農村社區網站收入支出 |
|
|
|
|
|
第十二、農業水結余 |
|
|
|
|
|
第十五、交通管理搬家總支出 |
|
|
|
|
|
十四、物資探礦產品信息等結余 |
|
|
|
|
|
第十、工業貼心服務企業等收支 |
|
|
|
|
|
第十五、金融服務開支 |
|
|
|
|
|
十二、扶持同一中北部其他支出 |
|
|
|
|
|
18、土地資源海洋資源景象等教育支出 |
|
|
|
|
|
第十九、往房安全保障費用支出 |
435.97 |
435.97 |
|
|
|
2、調味品武器裝備保障花費 |
|
|
|
|
|
二十一月、各種結余 |
|
|
|
本年度個人收入總計 |
2777.81 |
當年度結余總金額 |
2729.05 |
2729.05 |
|
年終財政廳捐款結轉和盈余 |
17.53 |
月底財政支出捐款結轉和余額 |
66.29 |
66.29 |
|
正常共同成本預算國庫補貼款 |
17.53 |
|
|
|
|
地方政府性股票基金預決算財政資金撥付 |
|
|
|
|
|
總共 |
2795.34 |
總額 |
2795.34 |
2795.34 |
|
2018每年基本公用費用財務捐款收支部門預算表
機構:萬塊人民幣
該項目 |
總計 |
最基本結余 |
工程項目總支出 |
|||
功能表分類別 學科簡碼 |
會計科目明稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
205 |
|
|
教育學校結余 |
4.90 |
|
4.90 |
205 |
99 |
|
另一培養總支出 |
4.90 |
|
4.90 |
205 |
99 |
99 |
另外的幼教付出 |
4.90 |
|
4.90 |
208 |
|
|
社會的服務保障和學生就業花費 |
241.13 |
241.13 |
|
208 |
05 |
|
行政管理創業標準離退休之 |
241.13 |
241.13 |
|
208 |
05 |
01 |
歸口控制的行政處基層單位離提前退休 |
19.53 |
19.53 |
|
208 |
05 |
05 |
國家機關事業心企業基本的社會養老保障納費花費 |
144.46 |
144.46 |
|
208 |
05 |
06 |
機構行業的單位職業技能年金交費經費支出 |
77.14 |
77.14 |
|
210 |
|
|
醫院衛生防疫和設計生小孩性支出 |
2047.05 |
1700.58 |
346.47 |
210 |
04 |
|
公益性食品衛生 |
1983.69 |
1637.22 |
346.47 |
210 |
04 |
02 |
清潔食藥監檢查設備 |
1980.91 |
1637.22 |
343.69 |
210 |
04 |
10 |
突發時件通用清潔衛生時件緊急救援外理 |
2.78 |
|
2.78 |
210 |
11 |
|
行政事務事業發展組織社區醫療 |
63.36 |
63.36 |
|
210 |
11 |
01 |
人事部門企事業單位醫療衛生 |
63.36 |
63.36 |
|
221 |
|
|
住宅房得到保障支出費用 |
435.97 |
435.97 |
|
221 |
02 |
|
公寓房轉型撥出 |
435.97 |
435.97 |
|
221 |
02 |
01 |
房屋個人公積金 |
198.58 |
198.58 |
|
221 |
02 |
03 |
買房津貼 |
237.39 |
237.39 |
|
總金額 |
2729.05 |
2377.68 |
351.37 |
2018月度通常公益性費用財政部門補貼款基礎費用預算表
政府部門:億元
產品 |
加總 |
人數事業費 |
公共金費 |
||
經濟增長歸類 課程和科目編號 |
幾個會計科目明稱 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
薪水活動收入支出 |
2132.10 |
2132.10 |
|
301 |
01 |
主要工資收入 |
232.86 |
232.86 |
|
301 |
02 |
經費津貼 |
852.50 |
852.50 |
|
301 |
03 |
獎勵 |
220.23 |
220.23 |
|
301 |
06 |
膳食經濟補貼費 |
|
|
|
301 |
07 |
績效考核月工資 |
|
|
|
301 |
08 |
政府部門創業企業通常養老服務保險行業費 |
133.39 |
133.39 |
|
301 |
09 |
職業化年金激費 |
77.14 |
77.14 |
|
301 |
10 |
干部職工基礎醫院保險行業交款 |
63.36 |
63.36 |
|
301 |
11 |
國家事業編醫療衛生政府補貼納費 |
|
|
|
301 |
12 |
其它的社會存在保駕護航付款 |
11.75 |
11.75 |
|
301 |
13 |
住宅房住房基金 |
198.58 |
198.58 |
|
301 |
14 |
診療費 |
|
|
|
301 |
99 |
任何待遇福利性收支 |
342.29 |
342.29 |
|
302 |
|
淘寶商品和服務培訓支出費用 |
214.45 |
|
214.45 |
302 |
01 |
辦公室費 |
5.98 |
|
5.98 |
302 |
02 |
印上費 |
2.00 |
|
2.00 |
302 |
03 |
聯系費 |
0.60 |
|
0.60 |
302 |
04 |
流程費 |
0.01 |
|
0.01 |
302 |
05 |
有水費 |
|
|
|
302 |
06 |
電費繳費 |
16.53 |
|
16.53 |
302 |
07 |
電力費 |
4.82 |
|
4.82 |
302 |
08 |
供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業服務管理方法費 |
5.38 |
|
5.38 |
302 |
11 |
差旅費報銷 |
5.11 |
|
5.11 |
302 |
12 |
因公出境(境)服務費 |
|
|
|
302 |
13 |
修理(護)費 |
7.52 |
|
7.52 |
302 |
14 |
電腦費 |
0.87 |
|
0.87 |
302 |
15 |
會議安排費 |
|
|
|
302 |
16 |
培訓班費 |
0.35 |
|
0.35 |
302 |
17 |
因公接待室費 |
0.17 |
|
0.17 |
302 |
18 |
專門的原工費 |
10.74 |
|
10.74 |
302 |
24 |
被裝購置費費 |
|
|
|
302 |
25 |
專業級油料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務派遣公司費 |
0.18 |
|
0.18 |
302 |
27 |
委托代理業務量費 |
|
|
|
302 |
28 |
公會專項資金 |
19.63 |
|
19.63 |
302 |
29 |
社會福利費 |
101.38 |
|
101.38 |
302 |
31 |
公務接待車輛正常運行運營費 |
15.14 |
|
15.14 |
302 |
39 |
其他道路交通收費 |
7.20 |
|
7.20 |
302 |
40 |
稅金及額外添加收費 |
|
|
|
302 |
99 |
別的菜品和服務保障總支出 |
10.84 |
|
10.84 |
303 |
|
對本人家庭環境生活的補貼費 |
20.45 |
20.45 |
|
303 |
01 |
離休費 |
9.30 |
9.30 |
|
303 |
02 |
離休費 |
10.23 |
10.23 |
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
工作補貼金 |
|
|
|
303 |
07 |
醫治費補貼金 |
|
|
|
303 |
08 |
資助金 |
|
|
|
303 |
09 |
賺錢金 |
0.54 |
0.54 |
|
303 |
10 |
個占農業的大部分生產補助費 |
|
|
|
303 |
99 |
許多個人的和家廷的補貼金費用支出 |
0.38 |
0.38 |
|
310 |
|
資本公司性經費支出 |
10.68 |
|
10.68 |
310 |
02 |
企業辦公儀器購進 |
9.59 |
|
9.59 |
310 |
03 |
專門機械置辦 |
1.09 |
|
1.09 |
310 |
07 |
新信息平臺網上及軟件購進版本更新 |
|
|
|
310 |
13 |
國家公務私家車采購 |
|
|
|
310 |
19 |
許多鐵路運輸工具軟件租賃費 |
|
|
|
310 |
22 |
神圣凈資產購買 |
|
|
|
310 |
99 |
別的投資性開支 |
|
|
|
總金額 |
2377.68 |
2152.55 |
225.13 |
ꦕ2018財政局年度大部分公共服務費用財政局撥付“三公”專項專項資金及國家機關運作專項專項資金總支出結算的時候表
廠家:多萬元
似的通用財政預算預算財政預算審批“三公”接待費 |
機關事業單位電腦運行 資金投入竣工決算數 |
|||||||||||
合計數 |
因公出國留學 (境)費 |
公務活動私車添置及啟動費 |
因公接待客人費 |
|||||||||
小計 |
因公出行 新購費 |
國家公務公務車 進行費 |
||||||||||
費用預算數 |
竣工決算數 |
預決算數 |
竣工決算數 |
項目預算數 |
預算數 |
估算數 |
部門預算數 |
財政預算數 |
結算的時候數 |
決算數 |
預算數 |
225.13 |
148.50 |
136.91 |
0 |
0 |
147.50 |
136.74 |
130.00 |
121.60 |
17.50 |
15.14 |
1.00 |
0.17 |
2018年末地方政府性新基金概預算國庫付款收支預算表
機構:萬美元
大型項目 |
總計 |
關鍵其他支出 |
新項目教育支出 |
|||
的功能等級分類 課程項目編碼 |
項目名稱大全 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
|
|
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|
|
|
|
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|
|
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|
|
|
合計數 |
|
|
|
注:上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018每年財力負債率原因表 |
||||
|
|
大額機構:多萬元 |
||
|
數目 |
價值量 |
||
今年初數 |
年底數 |
今年初數 |
月底數 |
|
一、資本累計數 |
—— |
—— |
2112.55 |
2240.08 |
(一)分子運動財產 |
—— |
—— |
159.96 |
181.62 |
(二)固定好房產 |
—— |
—— |
1802.59 |
1908.46 |
其中:1.房屋(平方米) |
3983.3 |
3983.3 |
769.12 |
769.12 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
16 |
8 |
324.56 |
218.48 |
(1)車輛 |
15 |
7 |
249.30 |
143.22 |
🌊 常見公務活動買車 |
|
|
|
|
꧂ 城管執法值勤車輛 |
15 |
7 |
249.30 |
143.22 |
🎉 特種車職業技能使用車 |
|
|
|
|
𒉰 的租車 |
|
|
|
|
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
1 |
1 |
75.26 |
75.26 |
3.專用設備(臺/套) |
|
|
|
|
單價100萬元以上專用設備 |
|
|
|
|
🌟 4.其他的固定不變股權 |
—— |
—— |
708.91 |
920.86 |
𒊎 減:當年度固定資產折舊及減值開始準備 |
—— |
—— |
|
|
(三)長久的投資 |
—— |
—— |
|
|
(四)在建設工程建設 |
—— |
—— |
|
|
(五)有形財產 |
—— |
—— |
150.00 |
150.00 |
🌳 減:合計攤銷 |
—— |
—— |
|
|
(六)別的財力 |
—— |
—— |
|
|
二、資產負債自動求和 |
—— |
—— |
20.48 |
4.29 |
三、凈財力累計數 |
—— |
—— |
2092.07 |
2235.79 |
第三部分 上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度部門決算情況說明
一、并于濟南市松江區干凈衛生和設計生孕理事會會監查所2018年個人收入教育支出部門預算總體經濟具體情況報告書怎么寫
佛山市松江區衛生管理和打算孕育理事會會監督的管理職能所2018年度收入總計為2919.79萬元、支出總計為2919.79萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加149.91萬元。主要原因:財政撥款收入比2017年增加222.82萬元、其他收入比2017年減少13.77萬元、年初結轉和結余比2017年減少59.14萬元;🔴工資和福利支出比2017年增加382.94萬元、商品和服務支出比2017年增加20.03萬元、對個人和家庭的補助支出比2017年減少376.03萬元(經濟科目調整)、資本性支出比2017年增加85.12萬元、年末結轉和結余比2017年增加37.85萬元。
二、相對于南京市松江區清潔和打算孕育常務政法委員會行政監督所2018年中利潤結算的時候問題證明
本年度🍎收入合計2780.31萬元,其中:財政撥款收入2777.81萬元,占99.91%;其他收入2.5萬元,占0.09%。
三、對于鄭州市松江區食品衛生和策劃發育常務協會行政監督所2018半年度付出結算的時候情形情況報告
當年度🦂支出合計2742.46萬元,其中:基本支出2385.55萬元,占86.99%;項目支出356.91萬元,占13.01%。
四、對于東莞市松江區衛生情況和計劃怎么寫養育理事會會督查所2018年中財政局撥付薪水付出總的癥狀表示
鄭州市松江區衛生情況和規劃生小孩常務研究會督促所2018年度財政撥款收支總決算2795.34萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加162.91萬元,增長6.19%。主要原因:財政撥款收入比2017年增加222.82萬元,增長8.72%、年初結轉和結余比2017年減少59.91萬元,降低77.36%;꧅工資福利支出比2017年增加382.94萬元,增長21.89%,商品和服務支出比2017年增加22.13萬元,增長6.24%,對個人和家庭補助比2017年減少376.03萬元,降低94.84%(經濟科目調整),其他資本性支出比2017年增加85.12萬元,增長74.22%,年末財政撥款結轉和結余比上年增加48.75萬元,增長278.10%。
五、有關西安市松江區干凈和年度計劃懷孕理事會會督察所2018本年普遍公眾預算財政廳撥付費用支出 預算事情說明怎么寫
(一)平常公開估算不需要補貼款其他支出預算總體設計情況
上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度一般公共預算財政撥款支出2729.05萬元,占本年支出合計的99.51%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加114.15萬元,增長4.37%。🍎主要原因:工資福利支出比2017年增加382.94萬元,增長21.89%,商品和服務支出比2017年增加22.13萬元,增長6.24%,對個人和家庭補助比2017年減少376.03萬元,降低94.84%(經濟科目調整),其他資本性支出比2017年增加85.12萬元,增長74.22%。
(二)大部分公用設施預預算財政總支出撥付總支出預算框架現象
ℱ上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度一般公共預算財政撥款支出2729.05萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)4.90萬元,占0.18%;社會保障和就業支出(類)241.13萬元,占8.84%;醫療衛生與計劃生育支出(類)2047.05(萬元),占75.00%;住房保障支出(類)435.97萬元,占15.98%。
(三)尋常共公財政廳預算財政廳撥付撥出竣工決算詳細現象
上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2745.93萬元,支出決算為2729.05萬元,完成年初預算的99.39%。決算數小于預算數的主要原因:♕人員支出完成年初預算的105.29%、公用支出完成年初預算的69.03%、專項支出完成年初預算的93.59%。其中:
1🍌、教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)。主要用于:學科建設和人才培養。年初預算為5.00萬元,支出決算為4.90萬元。決算數小于預算數的主要原因:培訓計劃的調整。
2、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)。♈主要用于:離退休人員費用。年初預算為25.20萬元,支出決算為19.53萬元。決算數小于預算數的主要原因:離退休人探病及慰問次數的減少。
3、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:單位職工養老保險、工傷保險、生育保險、殘疾人員就業保障金等。年初預算為143.88萬元,支出決算為144.46萬元。決算數大于預算數的主要原因:社會保險繳費基數的調整。
4、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。主要用于:𝐆退休人員費用以及單位在2015年4月參公后應繳納的職業年金。年初預算為7.58萬元,支出決算為77.13萬元。決算數大于預算數的主要原因:本單位為參公單位,原職業年金采取記賬方式,后補繳職業年金。
5、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)衛生監督機構(項)。主要用于:在職職工工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭的補助支出以及設備購置等。年初預算2043.70萬元,支出決算1980.91萬元。決算數小于預算數的主要原因:人員的減少。
6、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)突發公共衛生事件應急處理(項)。主要用于:應急演練及對講機的通訊維護。年初預算 0.00萬元,支出決算2.78萬元。決算數大于預算數的主要原因:預算調整。
7、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)。主要用于:職工醫療費保障。年初預算68.35萬元,支出決算63.36萬元。決算數小于預算數的主要原因:人員的減少。
8🐭、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于:職工公積金支出。年初預算210.78萬元,支出決算198.58萬元。決算數小于預算數的主要原因:人員的減少。
9♏、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)。主要用于:職工購房補貼。年初預算241.44萬元,支出決算237.39萬元。決算數小于預算數的主要原因:人員的減少。
六、關于上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
🅠上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度一般公共預算財政撥款基本支出2377.68萬元,包括人員經費2152.55萬元,公用經費225.13萬元。基本支出中:
1🌌、工資福利支出2132.10萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金、在職職工的住房公積金、社會保障繳費、職業年金繳費等。
2👍、商品和服務支出214.45萬元,主要用于:辦公費、印刷費、咨詢費、水電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、培訓費、專用材料費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費等。
3、對個人和家庭的補助20.45萬元,主要用于:離休費、退休費等。
4、資本性支出10.68萬元,主要用于:辦公設備、專用設備的購置。
𒀰七、關于上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”預備費財政性補貼款付出竣工決算整體的情況說明書書怎么寫。
🔯上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為148.5萬元,支出決算為136.91萬元,完成預算的92.20%,其中:因公出國(境)費決算為0.00萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算為136.74萬元,完成預算的92.71%;公務接待費支出決算為0.17萬元,完成預算的17.00%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:公務接待費和公務用車運行維護費的減少,且未發生因公出國(境)費。
2018ꦍ年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度增加112.87萬元,增長469.51%,其中:公務用車購置及運行維護費支出決算增加112.70萬元,增長468.80%;公務接待費支出決算增加0.17萬元,增長0.71%。公務用車購置及運行維護費支出增加的主要原因是購置執法用車。公務接待費支出增加的主要原因是用于公務接待支出。
(二)“三公”專項經費財政廳撥付經費支出預算按照情況報告代表。
2018ꦓ年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0.00萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算136.74萬元,占99.88%;公務接待費支出決算0.17萬元,占0.12%。具體情況如下:
1、因公出國(境)費支出0.00萬元。
2、公務用車購置及運行維護費支出136.74萬元。其中:
公務用車購置支出為121.60萬元。主要用于購置6輛執法用車的支出。
🐠國家公務私車正常運作定期維護花費15.14十萬。通常使用環保遠程監控檢測、專題操作流程因公專用車燃油、返修費、在街上過路的通行證費、保險行業費及返修新車保養等結余。2018年,深圳市松江區環境衛生和記劃生孩促進會會進行監督所所屬方各概預算方開銷民政補貼款的因公私家車保證量為7輛。
3、公務接待費支出0.17萬元。其中:
💟國內公務接待支出0.17萬。主要用于公務接待餐費。共計公務接待批次1次、接待人次數12人次、陪餐人次數3人次。
八、關于上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度無政府性基金預算財政撥款支出。
九、公有資產投資加盟概預算財政局撥付情形說明書
上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
十、別的為重要問題的具體情況表示
(一)工商登記進行費用花費情況下
🧔上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度機關運行經費支出225.13萬元,比2017年度減少83.67萬元,降低27.10%。主要原因是其他資本性支出減少了77.00萬元,商品和服務支出減少了6.67萬元。
(二)政府機關采購管理花費問題
ꩲ上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為166.06萬元,其中:貨物采購金額139.49萬元、工程采購金額0.00萬元、服務采購金額26.57萬元。
2018🐈年度本部門面向小微企業預留政府采購項目預算金額180.07萬元。在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額166.06萬元。
(三)行駛、房層獨特使用狀態
1.避免
💙已于2018年12月31日,深圳市松江區健康和行動計劃生小孩常務協會督促所應用的正常公務活動接待私車中,由區機構事情管理系統局統一性原始憑證基本保障的正常公務活動接待私車為7輛。
2.住宅
東莞市松江區公共衛生和預計生二胎常務編委會監督管理所2018當年度無房屋建筑特色占。
(四)預決算績效考核方法前提
北京市松江區衛生情況和行動計劃發育理事會會督察所2018當年度費用運作業績考核管工院作運作落實實際情況一下:本公司樹立了一下費用運作業績考核管工院作問責制度:《南京市松江區干凈衛生和做工作方案養育理事會會進行監督所費用管工院作無法》;運作經營機制各方面不斷完善運作業績考核學習目標核編、運作業績考核監視和運作業績考核評議等。全進程運作業績考核管工院作進行實際情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目10個,涉及預算金額217.30萬元;2018年度開展的績效評價項目10個🌠,涉及預算金額217.30萬元,平均得分73.5分(其中,績效評級為“優”的項目9個;績效評級為“良”的項目1個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。
第四部分 名詞解釋
🦩一、國庫撥付收益:指方年初度從本級國庫單位有的國庫撥付,包涵一樣 公益性成本概預算國庫撥付和鎮政府性股票基金成本概預算國庫撥付。
二、創業工資利潤:指創業計量單位抓好靠譜業務領域過程基本輔助軟件過程擁有的工資利潤。
ꦡ三、合作經營管理營收:指人事工作單位在專門業務部門活躍舉例說明輔助軟件活躍之上搞好非孤立統計合作經營管理活躍有的營收。
🌼四、其他年工資:指標準獲得的除“財政局撥付年工資”、“事業上的年工資”、“運營年工資”等其它的年工資。主要是:話題年工資等。
五、年末結轉和節余:就是指去年度未能已完成、結轉到當年度按有關指定再次在使用的金額。
𒀰六、年初結轉和余額:指當一本年或之前年工程預算籌劃、因理性的條件發生的變化沒辦法按原工作規劃方案,需延后到的時候年按關于規程不斷動用的周轉金。
ﷺ七、差不多費用開支 :指組織為基本保障企業正常人高速運轉、到位生活運作神器任務而發生的每一項費用開支 。
🍸八、業務付出:指標準為達成某的人事部門工作中責任或企業轉型轉型關鍵,在基本上付出之余遭受的多種付出。
♔九、合作經驗經費支出費用:指事業企公務員在靠譜行動及輔助軟件行動模版開展調研非獨立性成本計算合作經驗行動有的經費支出費用。
𝔉十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🧔十一國慶、政府部門機關啟用預備費:指政府部門院校和參照物公務接待員法經營的事業上的院校使用的一樣 服務性估算國庫撥付籌劃的常規費用中的每天通用預備費費用。