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上海市松江區農村經濟經營管理指導站2019年度單位決算公開
信息來源: 公布的時:2021-08-10 閱讀次數:

 

 

 

 

 

濟南市松江區農民社會經濟生產工作評價表站

2019全年結算的時候

 


目  錄

 

一是那部分 濟南市松江區農村建設經濟性企業經營監管教育指導站情況

一、通常管理職能

二、平臺放置

第二部分 上海市松江區農村經濟經營管理指導站2019年度決算表

一、工資收入結余結算的時候總表

二、薪資收入竣工決算表

三、撥出部門預算表

四、財政廳撥付工資收入性支出竣工決算總表

五、般公開竣工決算財務審批花費竣工決算表

六、差不多公共信息項目預算財政局補貼款差不多費用支出 預算表

七、基本上公共服務估算財政部門撥付“三公”專項資金及企事業單位運作專項資金支出費用結算的時候表

八、國家性私募基金民政預算民政付款結余結算的時候表

第三部分 上海市松江區農村經濟經營管理指導站2019年度決算情況說明

4、那部分 動詞釋意

 


第一部分    上海市松江區農村經濟經營管理指導站概況

 

一、一般職能作用

    ꧋上海市松江區農村經濟經營管理指導站,屬副處級全民事業單位,成立于1989年,2005年起承擔松江區人民政府增加農民收入辦公室的日常工作,增掛松江區農業貸款信用擔保中心牌子。現有職工22人,專業技術人員15人,其中:高級職稱2人,中級職稱7人。負責全區農村土地承包管理、農村集體“三資”管理、農經統計等工作。

一、常見職責權限

🌄(一)嚴格落實嚴格落實地方、蘇州市及本區人們實惠開服務管理工學作規則算法、法律條文法律規定和法律條文、法律規定。

🦋(二)抓好農村房子建設建設用地承攬現行政策,建議農村房子建設建設用地承攬和延包合同協議書簽訂勞動合同協議、更變、存擋和監管觀察辦公,對承攬合同協議書民事糾紛完成民事調解和仲裁庭。

⛦(三)根據重要性政策法規方法條例,對農村生活地區全面信貸資金、財產、網絡資源督查方法,指點回報配資、措施網站建設、規范起來方法等農村生活地區全面財產方法本職工作。

ꦿ(四)評價表全面經濟能力阻止形成健全完善財會治理系統涉及作業制度,督促、檢測結算結算渠道和結算人士的技能培訓治理系統作業。

二、單位布置

1、設備鄰導

🔯姓 名    職 務               分工

♔朱華平  站長、書記     主持站內全面工作

🙈陳菊英  副站長           負責工會工作,分管農村資產管理科、農村經營統計科

ღ姚文烽  副站長           分管農村土地管理科、農村信息管理科

 

2、處室安裝

🧸科 室                       科 長          

ꦰ辦公室                    袁君(負責人) 

農村資產管理科      陳黎英

農業經營統計科      朱佳薇

農村土地管理科      謝玉娟

農村信息管理科      姚文烽

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分    上海市松江區農村經濟經營管理指導站2019♌年度決算表               2018年中年收入教育支出結算的時候總表

院校:多萬元

個人收入

支出費用

頂目

結算的時候數

項目流程

部門預算數

一、財政廳捐款效益

872.06

一、般公共信息服務質量其他支出

 

  但其中:國家性債卷估算財政部門撥付

 

二、國際關系支出費用

 

二、領導政府補貼純收入

 

三、國防安全費用

 

三、事業有成收益

 

四、公共服務防護收入支出

 

四、自主經營營收

 

五、教學教育支出

35

五、復屬院校繳納收入來源

 

六、科學的枝術總支出

 

六、其余營收

 

七、文化課體育競技與傳媒廣告經費支出

 

 

 

八、當今社會安全保障和工作經費支出

88.82

 

 

九、干凈健康的付出

32.77

 

 

十、節能技術環境保護花費

 

 

 

十一國慶、城鄉建設片區總支出

 

 

 

第十二、農業水支出費用

684.77

 

 

十五、城市交通搬家總支出

 

 

 

十四、材料勘查相關信息等教育支出

 

 

 

十六、商業地產服務保障業等教育支出

 

 

 

十五、科技金融收入支出

 

 

 

二十七、救助其它的地方經費支出

 

 

 

十七、土地淺海氣象預報等其他支出

 

 

 

第十九、房產有保障費用支出

26.68

 

 

三十、調味品油料儲備庫教育支出

 

 

 

二十一國慶、其余教育支出

 

當年度收益預估合計

872.06

上年收支累計數

843.90

用企業發展債券確定結余差額

 

節余配置

 

月初結轉和盈余

 

年終結轉和盈余

4.02

總額

872.06

總額

872.06


2019年度目標盈利竣工決算表

基層單位:億元

項目流程

當年度年收入加總

財政預算付款工資收入

上司補貼金凈收入

衛生事業收錄

營業納入

附屬部門繳納收益

某個收入水平

功能分類
科目編碼

管理費用明稱

累計

872.06

872.06

 

 

 

 

 

205

 

 

幼小銜接教育支出

35

35

 

 

 

 

 

205

08

 

護理進修及指導

35

35

 

 

 

 

 

205

08

03

培圳經費支出

35

35

 

 

 

 

 

208

 

 

社會上保障措施和就業的開支

88.82 

88.82 

 

 

 

 

 

208

05

 

行政性行業計量單位離退居二線

88.82 

88.82 

 

 

 

 

 

208

05

02

企業計量單位離養老金

0.81

0.81

 

 

 

 

 

208

05

05

部門企業組織一般養老險金保險金繳付總支出

60.47

60.47

 

 

 

 

 

208

05

06

企事業基層單位基層單位事業基層單位基層單位職位年金激費付出

27.54

27.54

 

 

 

 

 

210

 

 

衛生監督身體其他支出

32.77

32.77

 

 

 

 

 

210

11

 

財政衛生事業公司醫療管理

32.77

32.77

 

 

 

 

 

210

11

02

事業性機構醫疔

32.77

32.77

 

 

 

 

 

213

 

 

畜牧業水總支出

688.80

688.80

 

 

 

 

 

213

01

 

現代農業

688.80

688.80

 

 

 

 

 

213

01 

04 

行業正常運作

485.58

485.58

 

 

 

 

 

213

01

09

統計學監測系統和圖片信息貼心服務

203.21

203.21

 

 

 

 

 

221

 

 

房間保護費用

26.68

26.68

 

 

 

 

 

221

02 

 

房屋轉型經費支出

26.68 

26.68 

 

 

 

 

 

221

02

01 

個人公積金貸款

26.68 

26.68 

 

 

 

 

 

 


2019本年度撥出竣工決算表

組織:萬多

項目

上年性支出合計數

關鍵性支出

產品總支出

上交上司開支

運營收入支出

對其他機關單位政府補貼費用支出

功能分類
科目編碼

科目表稱謂

總計

868.04 

629.83 

238.21

 

 

 

205

 

 

幼小銜接付出

35

 

35

 

 

 

205

08

 

進修班及培訓班

35

 

35

 

 

 

205

08

03

培順付出

35

 

35

 

 

 

208

 

 

時代質量保障和就業創業總支出

88.82 

88.82 

 

 

 

 

208

05

 

行政部門事業心廠家離提前退休

88.82 

88.82 

 

 

 

 

208

05

02

企業工作單位離養老金

0.81 

0.81 

 

 

 

 

208

05

05

機關部門視野部門基礎社區養老商業險繳納費用支出

60.47

60.47

 

 

 

 

208

05

06

機關計量單位企業計量單位的職業年金手機繳費花費

27.54

27.54

 

 

 

 

210

 

 

衛生防疫穩定費用支出

32.77

32.77

 

 

 

 

210

11

 

人事部門工作部門醫治

32.77

32.77

 

 

 

 

210

11

02

事業有成標準醫療衛生

32.77

32.77

 

 

 

 

213

 

 

農林業水其他支出

684.77

481.56

203.21

 

 

 

213

01

 

漁業

684.77

481.56

203.21

 

 

 

213

01 

04 

事業單位作業

481.56 

481.56

 

 

 

 

213

01

09

統計分析監測技術人與人消息工作

203.21

 

203.21

 

 

 

221

 

 

往房擔保經費支出

26.68

26.68

 

 

 

 

221

02 

 

個人住房改善費用

26.68

26.68

 

 

 

 

221

02

01 

自建房北京公積金

26.68 

26.68 

 

 

 

 

 


2019年終不需要捐款薪資付出預算總表

企業單位:多萬元

營收

支出費用

建設項目

結算的時候數

內容

總金額

一樣通用概預算國庫捐款

政府性性債卷概算不需要付款

一、似的公共服務估算財政資金撥付

872.06 

一、一般的共公服務性撥出

 

 

 

二、政府機構性基金投資工程預算財政局補貼款

 

二、外交史教育支出

 

 

 

 

 

三、國防教育撥出

 

 

 

 

 

四、公共信息防護支出費用

 

 

 

 

 

五、幼兒教育開支

 35

35 

 

 

 

六、科學有效技術設備收支

 

 

 

 

 

七、和文化球場與影視文化收支

 

 

 

 

 

八、世界 有效保障和人才需求花費

88.82

88.82

 

 

 

九、清潔建康經費支出

32.77

32.77

 

 

 

十、節能減排節能減排收入支出

 

 

 

 

 

五一、城鄉居民片區開支

 

 

 

 

 

12、農業和林業水費用

684.77

684.77

 

 

 

第十三、出行運輸車費用

 

 

 

 

 

十四、相關信息探勘相關信息等費用支出

 

 

 

 

 

15、工商業業務業等結余

 

 

 

 

 

十五、財富管理收入支出

 

 

 

 

 

十二、捐助其它中北部花費

 

 

 

 

 

十九、國土局海底氣象臺等總支出

 

 

 

 

 

十八、住宅保障措施收支

26.68

26.68

 

 

 

2、糧油加工武器裝備存儲教育支出

 

 

 

 

 

二五一、其余開支

 

 

 

本年度使收入自動求和

872.06 

當年度撥出加總

 

 868.04

 

期初財務付款結轉和余額

 

年終財務付款結轉和盈余

4.02

4.02

 

      似的公眾估算財政部門付款

 

 

 

 

 

      政府性性基金投資國庫預算國庫撥付

 

 

 

 

 

總共

872.06 

合計

872.06

872.06

 

 


2019月度似的通用工程預算財政性支出付款性支出結算的時候表

機關單位:多萬元

產品

總計

基礎總支出

內容經費支出

 

功效分級

科目必編碼查詢

題目標題

 

 

205

 

 

培養教育支出

35

 

35

 

205

08

 

專科護士培養及培養

35

 

35

 

205

08

03

學習付出

35

 

35

 

208

 

 

當今社會服務保障和就業創業其他支出

88.82 

88.82 

 

 

208

05

 

行政性教育機關單位名稱離養老

88.82 

88.82 

 

 

208

05

02

事業有成基層單位離提前退休

0.81 

0.81 

 

 

208

05

05

工商登記事業組織總體養老服務保險服務繳付費用支出

60.47

60.47

 

 

208

05

06

企業事業發展企業事業年金交費開支

27.54

27.54

 

 

210

 

 

健康保健健康保健支出費用

32.77

32.77

 

 

210

11

 

人事部門事業企事業單位考試醫藥

32.77

32.77

 

 

210

11

02

衛生事業的單位醫療保健

32.77

32.77

 

 

213

 

 

農業和林業水費用

684.77

481.56

203.21

 

213

01

 

農林牧

684.77

481.56

203.21

 

213

01 

04 

企業發展加載

481.56

481.56

 

 

213

01

11

調查統計監測數據與信息內容服務性

203.21

 

203.21

 

221

 

 

個人住房保證收支

26.68

26.68

 

 

221

02 

 

住宅房改草教育支出

26.68 

26.68 

 

 

221

02

01 

住宅房住房基金

26.68 

26.68 

 

 

累計

868.04

629.83

238.21

 

 


 

2019年終平常服務性成本預算財政預算審批基本的撥出部門預算表

  組織:萬多

樓盤

預估合計

考生經費支出

公供專項經費

社會經濟幾大類

會計科目編號

科目表英文名稱

301

 

底薪春節福利費用

600.19

600.19

 

301

01

  常規薪水

98.31

98.31

 

301

02

  貼補貼補

35.08

35.08

 

301

03

  薪金

 

 

 

301

04

  許多發展保障機制手機繳費

10.18

10.18

 

301

06

  飯食補助金費

21.33

21.33

 

301

07

  考核工資收入

287.73

287.83

 

301

08

行政機關教育事業公司常規健康養老人壽保險付款

60.47

60.47

 

301

09

崗位年金納費

27.53

27.53

 

301

10

企業職員常規醫療服務保險金交款

32.77

32.77

 

301

11

住宅房公積金貸款

26.68

26.68

 

301

99

  相關很大打工族薪資好處教育支出

 

 

 

302

 

的商品和服務撥出

26.89

 

26.89

302

01

  會議室費

3.32

 

3.32

302

02

  打印費

 

 

 

302

03

  咨詢中心費

 

 

 

302

04

  辦手交費

 

 

 

302

05

  水電費

0.25

 

0.25

302

06

  電價

3.64

 

3.64

302

07

  郵電局費

0.68

 

0.68

302

08

  供暖費

 

 

 

302

09

  物業管理制度管理制度費

 

 

 

302

11

  差旅費報銷

1.97

 

1.97

302

12

  因公出國留學(境)花銷

 

 

 

302

13

  返修(護)費

 

 

 

302

14

  承租費

 

 

 

302

15

  會儀費

1.68

 

1.68

302

16

  培訓學校費

0.41

 

0.41

302

17

  公務活動接待工作費

 

 

 

302

18

  上用涂料費

 

 

 

302

24

  被裝租賃費費

 

 

 

302

25

  常用燃劑費

 

 

 

302

26

  勞務派遣公司費

0.2

 

0.2

302

27

  委托人渠道費

 

 

 

302

28

  企業工會事業費

5.91

 

5.91

302

29

  員工福利費

3.09

 

3.09

302

31

  公務活動出行正常運作檢修費

 

 

 

302

39

  許多交通運輸收費

 

 

 

302

40

  稅金及扣除的費用

 

 

 

302

99

  某些商品信息和服務總支出

5.73

 

5.73

303

 

對個人賬戶和普通家庭的補貼金

0.81

0.81

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  退職費

0.81

0.81

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  工作補貼

 

 

 

303

07

  治療費

 

 

 

303

08

  獎學金金

 

 

 

303

09

  實物獎勵金

 

 

 

303

11

  商品房社保公積金

 

 

 

303

12

  提租津貼

 

 

 

303

13

  全民購房救濟款

 

 

 

303

99

  其余對各人和家用的補貼收支

 

 

 

310

 

其他的資本性性支出

1.94

 

1.94

310

02

  接待室專用設備租賃費

1.94

 

1.94

310

03

  專業級產品采購

 

 

 

310

07

  內容網洛及游戲租賃費不斷更新

 

 

 

310

13

  公務活動出行用車添置

 

 

 

310

19

  任何交通線工貝租賃費

 

 

 

310

99

  另外的投資者性開支

 

 

 

預估合計

629.83

601

28.83

 


2019月度基本上公用概算財政預算付款“三公”費用及單位進行費用經費支出結算的時候表

單位名稱:萬多

似的公眾估算財務撥付“三公”金費

機構啟用

預備費部門預算數

自動求和

因公出境

(境)費

因公私家車購買及自動運行費

因公接侍費

小計

因公車輛租賃

新購費

因公用車的

執行費

概預算數

結算的時候數

成本預算數

預算數

決算數

部門預算數

費用預算數

竣工決算數

預決算數

預算數

項目預算數

決算0數

 

1

0

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 


2019第四季度政府辦公室性基金、期貨、現貨、微盤成本預算財務撥付費用支出 部門預算表

方:余萬元

建設項目

合計數

首要其他支出

該項目花費

基本功能種類

管理費用識別碼

課程英文名稱

229

 

 

某個總支出

 

 

 

229

08

 

中國福彩發布出售中介機構銷售費籌劃的花費

 

 

 

229

08

04

福利金時時彩票的業務員裝置的的業務費收入支出

 

 

 

 

 

 

總計

 

 

 

注:上海市松江區農村經濟經營管理指導站2017年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

2019月度基金外債原因表

大額組織:百萬元

 

數目

市場價值

期初數

年初數

年末數

歲末數

一、資金加總

——

——

137.82 

 85.33

   (一)流動性資源

——

——

 52.58

 37.81

   (二)比較固定債務

——

——

 66.14

 66.35

          其中:1.房屋(平方米)

 

 

 

 

                2.通用設備(臺/套/輛)

 

 

58.46

 56.67

                   (1)車輛

 

 

 

🥀                          一半國家公務用車的

 

 

 

 

ꦍ                          綜合執法值勤公務車

 

 

 

 

🔴                          特種車輛正規水平公務車

 

 

 

 

🐈                          任何使用車

 

 

 

 

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

 

 

 

 

                    單價100萬元以上專用設備

 

 

 

 

ও               4.其余進行固定房產

——

——

 

 

🃏        減:總計計提折舊及減值注意

——

——

 

 

   (三)太久注資

——

——

 

 

   (四)搭建網工程建筑

——

——

 

 

   (五)隱形的凈資產

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——

 

 

🌸        減:當年度攤銷

——

——

 

 

   (六)的房產

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——

 

 

二、流動負債自動求和

——

——

 33.46

 42.27

三、凈房產累計

——

——

 63.79

 106.44


第三部分  上海市松江區農村經濟經營管理指導站2019月度部門預算情況說明

 

一、相對于武漢市松江區浙江農村國家經濟服務管理服務管理教育指導站2019年中純收入性支出部門預算整體情況報告代表

北京市松江區浙江農村產業增長經營的管理工作指引站2019♋年度收入總計為872.06萬元、支出總計為868.04萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加29.34萬元和24.14萬元。主要原因:預算資金調增。

二、對於昆明市松江區農村建房城市發展合作運營管理制度的指導站2019當年度利潤竣工決算原因證明

年初收入合計872.06萬元,其中:財政撥款收入872.06萬元,占100%。

三、就濟南市松江區農村社區區域經濟自主經營理念系統監督站2019全年教育支出竣工決算原因反映

年初𓂃支出合計868.04萬元,其中:基本支出629.83萬元,占72.55%;項目支出238.21萬元,占2745%。

四、對滬市松江區農民劃算生意工作管理的指導站2019全年財政資金審批純收入總支出基本癥狀就說明

重慶市松江區農村房子第三產業經營服務管理服務管理制定方案站2019ꩵ年度財政撥款收支收入總計為872.06萬元、支出總計為868.04萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加29.34萬元和24.14萬元。主要原因:預算資金調增。

五、有關于昆明市松江區農村生活市場經濟生意管理方法教育指導站2019全年度常見公用財政部門預算財政部門補貼款總支出竣工決算狀況說明書

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體9況

重慶市松江區鄉下劃算經營操作操作制定方案站2018ಌ年度一般公共預算財政撥款支出868.04萬元,占本年支出合計的100%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加24.14萬元。主要原因:預算資金調增。

(二)大部分公益性概預算國庫捐款支出費用結算的時候結構的原因

成都市松江區東北農村建設性經營的方法的指導站2019꧂年度一般公共預算財政撥款支出868.04萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出(類)868.04萬元,占100%.

(三)應該公開項目預算財政費用補貼款費用結算的時候實際上前提

北京市松江區農民經濟能力生產經營治理指導意見站2019✃年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為631.91萬元,支出決算為868.04萬元,完成年初預算的137.36%。決算數大于預算數的主要原因:社會保障和就業支出調增預算。其中:

1﷽、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費(項)。主要用于:本單位職工職業年金繳費支出。年初預算為23.62萬元,支出決算為27.63萬元。決算數大于預算數的主要原因:年度繳費調增。

2🍎、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費(項)。主要用于:本單位職工養老保險繳費支出。年初預算為59.06萬元,支出決算為60.47萬元,決算數大于預算數的主要原因:年度繳費調增。

3🅷、醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項)。主要用于:本單位職工醫療保險費。年初預算為28.05萬元,支出決算為32.76萬元。決算數大于預算數的主要原因:年度繳費調增。

4🌌、農業林水支出(類)農業(款)事業運行(項),主要用于:本單位人員經費支出及商品和服務支出。年初預算為379.18萬元,支出決算為481.56萬元,決算數大于預算數的主要原因是調增人員經費。

5⛎、農業林水支出(類)農業(款)統計監測與信息服務(項),主要用于:為開展業務的項目支出。年初預算為116.37萬元,支出決算為238.21萬元。決算數大于預算數的主要原因:年度項目調增。

6💞、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于:本單位職工住房公積金支出。年初預算為20.67萬元,支出決算為26.68萬元。決算數大于預算數的主要原因:原職工工資基數的調整。

六、并于武漢市松江區農村地區市場經濟經營者服務管理考核評價站2019一年度基本上上公共服務預結算的時候財政預算補貼款基本上費用結算的時候具體情況詳細說明

昆明市松江區浙江農村社會經濟經營的處理專業指導站2019🌱年度一般公共預算財政撥款基本支出629萬元,包括人員經費601萬元,公用經費28.83萬元。基本支出中:

1ꦡ、工資福利支出600.19萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、機關事業單位養老保險繳費支出、職業年金繳費和其他工資福利支出。

2꧅、商品和服務支出26.89萬元,主要用于:辦公費、水電費、差旅費、工會經費、福利費、培訓費、會議費、公務用車運行維護費等。

3、對個人和家庭的補助0.81萬元,用于退休費。

4、其他資本性支出1.94萬元,主要用于購買辦公設備。

七、介紹南京市松江區山東農村條件經驗治理檢查指導站2019年通常公開費用預算民政捐款“三公”接待費教育支出預算情況發生講解

(一)“三公”勞務費財政預算撥付花費結算的時候總體性現狀證明。

昆明市松江區農村社區經濟增長運營管理工作引導站2018𝐆年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為1萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2019沒有公務接待。

2019📖年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度增加(減少)0萬元,增加(減少)0%,其中:因公出國(境)費支出決算增加(減少)0萬元,增長(降低)0%;公務用車購置及運行維護費支出決算增加0萬元,增加0%;公務接待費支出決算減少0萬元,降低0%,本年沒有安排接待。

(二)“三公”專項資金國庫補貼款費用支出 預算主要條件代表。

2019🌟年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元,占0%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:

1、因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個、累計0人次。支出知識包涵:

2、公務用車購置及運行維護費支出0萬元。其中:

公務用車購置支出為0萬元。

國家公務小二租車執行養護性支出0萬美元。

2019年,昆明市松江區浙江農村產業性運營監管命令站財務補貼款的因公車輛使用保留量為0輛。

3、公務接待費支出0萬元。其中:

國內公務接待支出0萬(含外賓接待支出0萬元)。其中:接待外賓批次0、人次0。

八、關羽傷害市松江區農村社區城市發展經營者菅理專業指導站2019財政性年度中央政府性基金、期貨、現貨、微盤項目預算財政性付款花費竣工決算癥狀情況報告

ꦆ廣州市松江區山東農村區域經濟運作管理制度考核評價站2019一年度無地方政府性股票基金費用預算財政資金捐款費用。

九、國有土地資源生產決算財政資金撥付實際情況闡明

𒀰武漢市松江區山東農村劃算生產服務管理檢查指導站2019本年無國有土地資本管理生產概算不需要捐款撥出。

十、另一個重要性地方的條件表示

(一)工商登記行駛勞務費其他支出的情況

蘇州市松江區新農村劃算經驗治理檢查指導站2019每年有機關程序運行費用性支出。

(二)地方集中采購計劃收入支出問題

滬市松江區農村建設經濟社會經營者管理制度指導性站2019⛎年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為3.12萬元,其中:貨物采購金額3.12萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。

(三)此車、農村房子特殊化使用事情

1.機動車

截止2019年12月31日,東莞市松江區鄉村第三產業營業操作的指導站總共有維修0輛,在這當中,一半國家公務公務車0輛、基本上執法監督值勤小二租車0輛、持種職業 技巧車輛1輛、同一使用車♕0輛。單位名稱商業價值50萬美元之上實用的設備0臺(套),部門的價值100萬余元之上專門用機器0臺(套)。

2.商品房

本機關單位無房屋建筑特定占用量狀況介紹。

(四)決算績效考核監管狀況

上海市松江區東北農村成本治理治理考核評價站2019💙年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位建立了如下預算績效管理制度:本單位未建立制度。全過程績效管理實施情況:2019年度開展的績效跟蹤評價項目2個,涉及預算金額238.21萬元;2019年度開展的績效評價項目2個,涉及預算金額238.21萬元,平均得分91(其中,績效評級為“優”的項目2個;績效評級為“良”的項目0個)。

 


第四部分    名詞解釋

 

♌一、國庫付款收益:指工作單位本國庫概算年度度從本級國庫部位具有的國庫付款,具有基本上共同概算國庫付款和政府性性資金概算國庫付款。

🥀二、衛生自己事業工資個人收入:指衛生自己事業企公務員實施技術專業國際業務活躍組織基本輔助工具活躍組織作為的工資個人收入。

🤪三、生產使收入來源:指視野標準在技術專業業務領域活動形式組織組織下列不屬于氧化硅活動形式組織組織除此之外推進非自由賬務處理生產活動形式組織組織提供的使收入來源。

四、另一個營收:指機構選取的除“民政審批營收”、“事業營收”、“經驗營收”等之內的營收。

五、月初結轉和余額:是以去年度已經完畢、結轉到當年度按相關規定繼讀應用的資本。

♒六、年底結轉和節余:指上半年或之前半年決算讓、因可觀水平的發生改變不可能按原策劃制定,需網絡延時到然后半年按關于 法律法規隨時運用的財力。

七、總體經費性支出:指企業為保駕護航組織機構一般轉運、完畢平時上班每日任務而引發的幾項經費性支出。

𝄹八、頂目其他付出:指行業為完工特定的的行政部門工作的的任務或行業轉型階段目標,在首要其他付出之余發現的哪項其他付出。

🐻九、企業生意教育撥出:指行業公司在專注主題活動及助手主題活動之余搞好非獨特核算成本企業生意主題活動會出現的教育撥出。

ꦇ十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

🐻十一月、市直機關運轉金費:指行政處企機關單位名稱和參照物國家國家公務員法維護的工作企機關單位名稱選擇尋常共同決算財政廳付款分配的通常經費預算花費中的常規公用設施金費經費預算花費。

 

 

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