昆明市松江區
漁業技巧推行中心站
2019年中結算的時候
目 錄
1部份 沈陽市松江區綠植基地工藝擴大管理中心概述
一、主要是職責
二、組織 使用
第二部分 上海市松江區農業技術推廣中心2019年度決算表
一、年收入其他支出部門預算總表
二、工資部門預算表
三、付出預算表
四、財政部門付款納入開支部門預算總表
五、尋常公用費用不需要捐款費用支出 竣工決算表
六、通常情況下通用概預算財政資金審批最基本收入支出部門預算表
七、大部分公共服務竣工決算財政資金捐款“三公”資金投入及部門作業資金投入性支出竣工決算表
八、縣政府性母基金成本預算民政審批花費部門預算表
九、資金外債情況下表
第三部分 上海市松江區農業技術推廣中心2019年度決算情況說明
四那部分 詞釋疑
第一部分 上海市松江區農業技術推廣中心概況
一、主要職責權限
廣州市松江區林果高技術推薦重點是自立賬務處理行業工作單位。其包括責任:
1、組織編寫本區栽植業生產銷售成長 和栽植業機構校準策劃;
🔯2、主管全省農糧食作物載植枝術、病蟲害草害有機廢氣、土壤有機質磷肥及土地氛圍監測數據,開展業務農林牧;
3、管理本區農大田作物新新技術,新能源、爆款種引進外資、試驗報告、示范區和精準投放;
4、責任人全國食物大田作物花楸樹種子培育和一致的供種任務;
5、公司搞好種直業鎮級科技創新工人和國人配用技術水平培養上班。
二、單位放置
🌄松江區農林牧技術推廣營銷中央獨立設置8個裝置,以及:支部書紀、辦公室主任室、副醫生2個、擴大科、飛防科、草種子科、土肥科、辦工室。
第二部分 上海市松江區農業技術推廣中心2019年度決算表
2019季度創收開支部門預算總表
計量單位:來萬
創收 |
費用 | ||
樓盤 |
竣工決算數 |
大型項目 |
部門預算數 |
一、基本公共信息估算國庫審批收入水平 |
3011.61 |
一、似的公用功能其他支出 |
|
二、縣政府性股權基金決算財政預算補貼款薪資 |
|
二、外交政策收入支出 |
|
三、上家政府補貼個人收入 |
|
三、國防安全教育支出 |
|
四、視野個人收入 |
|
四、公用設施的安全費用支出 |
|
五、自主經營使收入 |
|
五、教育輔導總支出 |
|
六、附設行業上交工資收入 |
|
六、科學有效科技性支出 |
|
七、同一納入 |
25.63 |
七、學歷度假旅行體育運動與影視文化開支 |
|
|
|
八、市場質量保障和就業創業付出 |
304.7 |
|
|
九、干凈的健康花費 |
86.67 |
|
|
十、工業節能安全收入支出 |
|
|
|
國慶、縣域社區服務中心撥出 |
|
|
|
十三、農林業水付出 |
2555.39 |
|
|
13、公共交通車輛開支 |
|
|
|
十四、教育資源勘測相關信息等費用 |
|
|
|
十六、商業性的貼心夜場服務等撥出 |
|
|
|
16、金融科技撥出 |
|
|
|
十六、捐助同一區縣支出費用 |
|
|
|
十七、大自然市場海底氣象學等經費支出 |
|
|
|
19、房間確保結余 |
64.26 |
|
|
四十、糧油加工武器裝備儲備庫付出 |
|
|
|
二國慶、氣象災害防制及作為應急的監管其他支出 |
|
|
|
二12、某些開支 |
|
年初薪資累計數 |
3037.24 |
當年度撥出總金額 |
3011.02 |
用衛生事業新基金確定收入支出表差額 |
|
余額劃分 |
|
年末結轉和盈余 |
|
年底結轉和盈余 |
26.22 |
總額 |
3037.24 |
合計 |
3037.24 |
2019年度目標收入水平預算表
工作單位:萬
的項目 |
年初工資累計 |
財務付款收入來源 |
上一級補貼金盈利 |
工作工資收入 |
運作薪資收入 |
其他機關單位上交國家利潤 |
另外的利潤 | ||||
功能分類 |
會計分類稱謂 | ||||||||||
類 |
款 |
項 |
加總 |
3037.24 |
3011.61 |
|
|
|
|
25.63 | |
208 |
|
|
世界 保駕護航和就業機會收支 |
304.7 |
304.7 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
|
財政企業發展公司的離退休工資 |
304.7 |
304.7 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
02 |
參公組織離退休工資 |
70.61 |
70.61 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
05 |
機關事業心組織事業心組織基本的養老院穩妥繳納教育支出 |
161.1 |
161.1 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
06 |
市直機關自己事業標準職業分析年金納費費用支出 |
72.99 |
72.99 |
|
|
|
|
| |
210 |
|
|
健康生活健康生活其他支出 |
86.67 |
86.67 |
|
|
|
|
| |
210 |
11 |
|
行政事務自己事業機關單位醫學 |
86.67 |
86.67 |
|
|
|
|
| |
210 |
11 |
02 |
視野企行政單位醫療器械 |
86.67 |
86.67 |
|
|
|
|
| |
213 |
01 |
|
農業水其他支出 |
2555.98 |
2555.98 |
|
|
|
|
| |
213 |
01 |
|
農林牧 |
2555.98 |
2555.98 |
|
|
|
|
| |
213 |
01 |
04 |
教育事業正常運作 |
1368.88 |
1368.88 |
|
|
|
|
| |
213 |
01 |
06 |
網絡導出與營銷推廣服務質量 |
1143.53 |
1117.9 |
|
|
|
|
25.63 | |
213 |
01 |
35 |
畜牧業影視資源保護性維修與應用 |
69.2 |
69.2 |
|
|
|
|
| |
221 |
|
|
公房維護花費 |
64.26 |
64.26 |
|
|
|
|
| |
221 |
02 |
|
個人住房變革開支 |
64.26 |
64.26 |
|
|
|
|
| |
221 |
02 |
01 |
住宅公積金貸款 |
64.26 |
64.26 |
|
|
|
|
|
2019財政年度總支出預算表
行業:萬塊
頂目 |
當年度教育支出累計數 |
一般收入支出 |
投資項目總支出 |
上交上級部門撥出 |
生意費用支出 |
對附屬院校補貼金結余 | ||||
功能分類 |
考試科目稱呼 | |||||||||
類 |
款 |
項 |
總計 |
3011.02 |
1798.29 |
1212.73 |
|
|
| |
208 |
|
|
市場經濟保證和就業問題其他支出 |
304.7 |
304.7 |
|
|
|
| |
208 |
05 |
|
行政訴訟參公企行政單位離退職 |
304.7 |
304.7 |
|
|
|
| |
208 |
05 |
02 |
衛生事業企單位離退休年齡 |
70.61 |
70.61 |
|
|
|
| |
208 |
05 |
05 |
廠家教育事業廠家一般醫療保險公司保險公司納費支出費用 |
161.1 |
161.1 |
|
|
|
| |
208 |
05 |
06 |
行政公司衛生事業公司職業類型年金激費支出費用 |
72.99 |
72.99 |
|
|
|
| |
210 |
|
|
清潔衛生的健康花費 |
86.67 |
86.67 |
|
|
|
| |
210 |
11 |
|
行政訴訟行業政府部門醫療管理 |
86.67 |
86.67 |
|
|
|
| |
210 |
11 |
02 |
參公行業整形 |
86.67 |
86.67 |
|
|
|
| |
213 |
01 |
|
畜牧業水撥出 |
2555.39 |
1342.66 |
1212.73 |
|
|
| |
213 |
01 |
|
林業 |
2555.39 |
1342.66 |
1212.73 |
|
|
| |
213 |
01 |
04 |
工作運轉 |
1342.66 |
1342.66 |
|
|
|
| |
213 |
01 |
06 |
科技信息流量轉化與營銷推廣的服務 |
1143.53 |
|
1143.53 |
|
|
| |
213 |
01 |
35 |
農產品加工物資庇護修復工具與回收利用 |
69.2 |
|
69.2 |
|
|
| |
221 |
|
|
自建房安全保障撥出 |
64.26 |
64.26 |
|
|
|
| |
221 |
02 |
|
房產改革的實質其他支出 |
64.26 |
64.26 |
|
|
|
| |
221 |
02 |
01 |
個人住房個人公積金 |
64.26 |
64.26 |
|
|
|
|
2019一年度財政教育支出付款年收入教育支出部門預算總表
企事業單位:上萬元
純收入 |
經費支出 | ||||
業務 |
預算數 |
投資項目 |
總金額 |
通常公眾預決算民政審批 |
當地政府性股權基金費用預算財政預算付款 |
一、一樣公眾財政廳預算財政廳撥付 |
3011.61 |
一、通常情況公共信息服務質量費用支出 |
|
|
|
二、地方政府性資金成本預算財務審批 |
|
二、外交史付出 |
|
|
|
|
|
三、飲水機支出費用 |
|
|
|
|
|
四、通用安全性高經費支出 |
|
|
|
|
|
五、幼教費用 |
|
|
|
|
|
六、科學科技科技經費支出 |
|
|
|
|
|
七、藝術出游軍事體育與傳媒業費用支出 |
|
|
|
|
|
八、社會中保險和大學生就業結余 |
|
304.7 |
|
|
|
九、干凈衛生建康總支出 |
|
86.67 |
|
|
|
十、節能節能節能總支出 |
|
|
|
|
|
五一、新型農村社區服務站費用支出 |
|
|
|
|
|
十三、農業水撥出 |
|
2529.76 |
|
|
|
第十三、流量裝運開支 |
|
|
|
|
|
十四、資源共享地質勘察信息查詢等花費 |
|
|
|
|
|
十四、商用服務的業等其他支出 |
|
|
|
|
|
十五、風險管控費用 |
|
|
|
|
|
十八、捐助另一個地方收支 |
|
|
|
|
|
十七、肯定資源性海洋資源氣象站等總支出 |
|
|
|
|
|
黨的十九、房產的保障撥出 |
|
64.26 |
|
|
|
二是、調味品材料物資存儲總支出 |
|
|
|
|
|
二五一、災情防治法及應對控制花費 |
|
|
|
|
|
二十三、某些收入支出 |
|
|
|
年初個人收入加總 |
3011.61 |
上年經費支出預估合計 |
|
2985.39 |
|
月初國庫撥付結轉和盈余 |
|
年底財政廳撥付結轉和節余 |
|
26.22 |
|
一、普通公共性不需要預算不需要審批 |
|
|
|
|
|
二、縣政府性母基金預決算財政局審批 |
|
|
|
|
|
總共 |
3011.61 |
總結 |
|
3011.61 |
|
2019半年度基本公眾工程預算財政預算捐款花費結算的時候表
方:萬
品牌 |
自動求和 |
基本上教育支出 |
項目開支 | |||
技能定義 考試科目編碼查詢 |
題目名字大全 | |||||
類 |
款 |
項 | ||||
208 |
|
|
社會性安全保障和擇業其他支出 |
304.7 |
304.7 |
|
208 |
05 |
|
行政機關行業企業單位離養老 |
304.7 |
304.7 |
|
208 |
05 |
02 |
事業上的公司的離辭職 |
70.61 |
70.61 |
|
208 |
05 |
05 |
方工作方基本的給個人養老保險公司付款總支出 |
161.1 |
161.1 |
|
208 |
05 |
06 |
市直機關事業有成的單位職業角色年金付費性支出 |
72.99 |
72.99 |
|
210 |
|
|
身體健康身體健康費用支出 |
86.67 |
86.67 |
|
210 |
11 |
|
行政管理企業發展企業單位醫疔 |
86.67 |
86.67 |
|
210 |
11 |
02 |
事業上的機構醫學 |
86.67 |
86.67 |
|
213 |
01 |
|
農業和林業水支出費用 |
2529.76 |
1342.66 |
1187.1 |
213 |
01 |
|
現代農業 |
2529.76 |
1342.66 |
1187.1 |
213 |
01 |
04 |
事業工作 |
1342.66 |
1342.66 |
|
213 |
01 |
06 |
科枝圖片轉換與精準投放精準服務 |
1117.9 |
|
1117.9 |
213 |
01 |
35 |
農林牧產品保護修復手機與充分利用 |
69.2 |
|
69.2 |
221 |
|
|
租賃房基本保障其他支出 |
64.26 |
64.26 |
|
221 |
02 |
|
住宅變革撥出 |
64.26 |
64.26 |
|
221 |
02 |
01 |
個人住房社保公積金 |
64.26 |
64.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
預估合計 |
2985.39 |
1798.29 |
1187.1 |
2019一年度一樣 公用設施概預算財政局審批根本付出結算的時候表
單位名稱:萬塊人民幣
工作 |
累計數 |
員工專項資金 |
公用設施金費 | ||
經濟發展各類 學科數字 |
幾個會計科目簡稱 | ||||
類 |
款 | ||||
301 |
|
年薪優惠性支出 |
1640.77 |
1640.77 |
|
301 |
01 |
基礎月薪 |
214.43 |
214.43 |
|
301 |
02 |
津貼貼補貼補 |
118.75 |
118.75 |
|
301 |
03 |
年終獎金 |
|
|
|
301 |
06 |
伙食費補助款費 |
56.43 |
56.43 |
|
301 |
07 |
績效評價工資收入 |
743.54 |
743.54 |
|
301 |
08 |
機構事業性基層單位最基本醫療保險公司保險公司付費 |
161.1 |
161.1 |
|
301 |
09 |
專職年金手機繳費 |
72.99 |
72.99 |
|
301 |
10 |
退休職工一般醫學保障付款 |
86.67 |
86.67 |
|
301 |
11 |
公務活動員醫療機構補帖繳付 |
|
|
|
301 |
12 |
各種社會化得到保障繳納 |
14.93 |
14.93 |
|
301 |
13 |
公房住房基金 |
64.26 |
64.26 |
|
301 |
14 |
醫藥費 |
|
|
|
301 |
99 |
其他的工薪獎勵開支 |
107.67 |
107.67 |
|
302 |
|
餐品和提供服務撥出 |
83.69 |
|
83.69 |
302 |
01 |
辦公樓費 |
13.28 |
|
13.28 |
302 |
02 |
彩色印刷費 |
0.2 |
|
0.2 |
302 |
03 |
咨詢了解費 |
|
|
|
302 |
04 |
資質費 |
|
|
|
302 |
05 |
煤氣費 |
1.14 |
|
1.14 |
302 |
06 |
電費繳費 |
4.99 |
|
4.99 |
302 |
07 |
郵電局費 |
2.11 |
|
2.11 |
302 |
08 |
冬季取暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業服務管理公司服務服務費 |
8 |
|
8 |
302 |
11 |
出差補貼 |
12.97 |
|
12.97 |
302 |
12 |
因公出國旅游(境)費 |
|
|
|
302 |
13 |
修理(護)費 |
1.31 |
|
1.31 |
302 |
14 |
出租費 |
|
|
|
302 |
15 |
會議觸屏費 |
0.11 |
|
0.11 |
302 |
16 |
培訓班費 |
0.32 |
|
0.32 |
302 |
17 |
公務迎送迎送費 |
|
|
|
302 |
18 |
轉用食材費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝折舊費費 |
|
|
|
302 |
25 |
使用助燃劑費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務費費 |
|
|
|
302 |
27 |
申請服務費 |
|
|
|
302 |
28 |
公會資金 |
18.96 |
|
18.96 |
302 |
29 |
特權費 |
10.77 |
|
10.77 |
302 |
31 |
公務活動專用車電腦運行保護費 |
|
|
|
302 |
39 |
許多交通線費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及擴展保險費用 |
0.2 |
|
0.2 |
302 |
99 |
其它的貨物和售后服務性支出 |
9.33 |
|
9.33 |
303 |
|
對我和家人的經濟補貼 |
70.83 |
70.83 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
養老費 |
27.21 |
27.21 |
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
43.19 |
43.19 |
|
303 |
05 |
生活水平補帖 |
0.11 |
0.11 |
|
303 |
07 |
醫療設備費補助金 |
|
|
|
303 |
08 |
資助金 |
|
|
|
303 |
09 |
權益金 |
|
|
|
303 |
10 |
自己農林業生孩子貼補 |
|
|
|
303 |
99 |
某些對他人和企業的補貼費 |
0.32 |
0.32 |
|
310 |
|
資本投資性開支 |
3 |
|
3 |
310 |
02 |
辦公樓機械設備置辦 |
3 |
|
3 |
310 |
03 |
專用設施設備租賃費 |
|
|
|
310 |
07 |
相關信息數據網絡及免費軟件折舊費升級更新 |
|
|
|
310 |
13 |
公務活動專用車購置費 |
|
|
|
310 |
19 |
另外路網的工具購進 |
|
|
|
310 |
21 |
古物和成列品購入 |
|
|
|
310 |
22 |
無形中基金購置費 |
|
|
|
310 |
99 |
某個投資性付出 |
|
|
|
累計數 |
1798.29 |
1711.6 |
86.69 |
𝐆2019月度大部分公用工程預算財政費用補貼款“三公”事業費預算及危險機關運作事業費預算費用竣工決算表
方:余萬元
普通通用預決算財政支出捐款“三公”勞務費 |
政府機關啟用 專項資金部門預算數 | |||||||||||
加總 |
因公出國旅游 (境)費 |
國家公務小二租車購入及加載費 |
公務活動到訪費 | |||||||||
小計 |
國家公務出行 租賃費費 |
公務活動私車 運營費 | ||||||||||
財政預算數 |
結算的時候數 |
預決算數 |
結算的時候數 |
預決算數 |
部門預算數 |
項目預算數 |
結算的時候數 |
預算表數 |
結算的時候數 |
成本預算數 |
預算數 |
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1 |
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1 |
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2019當年度鎮政府性債券估算財政廳撥付支出費用結算的時候表
單位名稱:余萬元
項目流程 |
總金額 |
首要撥出 |
工作結余 | |||
工作劃分類別 會計分類項目編碼 |
課目種類 | |||||
類 |
款 |
項 | ||||
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合計數 |
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無政府部門性債券項目預算財政局付款開支的單位名稱,仍刪去該工作表格式,并在本表評論作下講訴明:
注:上海市松江區農業技術推廣中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019財政年度股權欠債條件表 | ||||
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標準基層單位:萬 | ||
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的數量 |
顏值 | ||
月初數 |
半年度數 |
月初數 |
半年度數 | |
一、財產累計數 |
—— |
—— |
2538.31 |
2554.82 |
(一)流動量股本 |
—— |
—— |
1516.28 |
1599.74 |
(二)固定住基金 |
—— |
—— |
1668.81 |
1671.81 |
其中:1.房屋(平方米) |
3819 |
3819 |
172.17 |
172.17 |
💞 2.通用性機器(臺/套/輛) |
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♚ 這當中:(1)貨車(輛) |
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♒ 一般來說國家公務專車 |
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🃏 交通執法值勤出行用車 |
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🌃 防化專注系統車輛 |
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ܫ 某些出行用車 |
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(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
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3.專用設備(臺/套) |
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其中:單價100萬元以上專用設備 |
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ꦜ 4.許多固定不動資產投資 |
—— |
—— |
1496.64 |
1499.64 |
🍰 減:顯示器固定資產折舊及減值需備 |
—— |
—— |
655.78 |
725.73 |
(三)短期控股權進行投資 |
—— |
—— |
9 |
9 |
(四)暫時債卷投資加盟 |
—— |
—— |
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(五)開建公程 |
—— |
—— |
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(六)無形中財產 |
—— |
—— |
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♑ 減:加權平均攤銷 |
—— |
—— |
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(七)另外基金 |
—— |
—— |
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二、欠債自動求和 |
—— |
—— |
1367.75 |
1584.84 |
三、凈財力加總 |
—— |
—— |
1170.55 |
969.98 |
第三部分 上海市松江區農業技術推廣中心2019年度決算
的情況描述
一、關羽天津市松江區林業的技術擴大公司2019每年創收結余預算環境承載力現狀說
昆明市松江區占農業的大部分工藝精準投放心中2019🔯年度收入總計為3037.24萬元、支出總計為3011.02元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加599.35萬元、573.13萬元。主要原因:專項資金增加。
二、關羽濟南市松江區現代農業工藝宣傳推廣中央2019年末薪資預算情況下說
本年度♚收入合計3037.24萬元,其中:財政撥款收入3011.61萬元,占99%;其他收入25.63萬元,占1%。
三、相對于重慶市松江區草業方法品牌宣傳中心點2019第四季度收入支出結算的時候原因表示
上年𝔍支出合計3011.02元,其中:基本支出1798.29萬元,占59.72%;項目支出1212.73萬元,占40.28%。
四、更多蘇州市松江區種植業高技術推廣營銷管理中心2019當年度財政資金撥付利潤經費支出總體性環境就說明
重慶市松江區漁業技術使用學校2019🅷年度財政撥款收支總決算3011.61萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加672.59萬元,增長28.7%。主要原因:專項經費增加。
五、有關天津市松江區農業科技工藝營銷中心站2019全年基本上公共信息概預算財政部門審批付出預算事情詳細說明
(一)一樣 公共信息成本預算不需要撥付撥出預算環境承載力癥狀
廣州市松江區綠植基地新技術網絡推廣心中2019ܫ年度一般公共預算財政撥款支出2985.39萬元,占本年支出合計的99%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加646.37萬元,增長27.63%。主要原因:專項經費增加。
(二)平常服務性概預算國庫補貼款撥出竣工決算結構的實際情況
西安市松江區農林業技術工藝活動推廣公司2019𝓰年度一般公共預算財政撥款支出2985.39萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出(類)2985.39萬元,占100%。
(三)正常公共性預部門預算財政預算補貼款撥出部門預算詳細現實狀況
南京市松江區林業新技術營銷核心2019ꩵ年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2542.56萬元,支出決算為2985.39萬元,完成年初預算的117%。決算數大于預算數的主要原因:專項經費增加。其中:
1🐎、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)70.61萬元。主要用于: 本單位離退休職工福利支出。年初預算為106.78萬元,支出決算為70.61萬元。決算數小于預算數的主要原因:年中調整預算。
2⭕、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)161.1萬元。主要用于:本單位基本養老保險繳費支出。年初預算為189.59萬元,支出決算為161.1萬元。決算數小于預算數的主要原因:年中調減預算。
3ꦺ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)72.99萬元。主要用于:本單位職業年金繳費支出。年初預算為75.83萬元,支出決算為72.99萬元。決算數大于預算數的主要原因:年中調減預算。
4、ꦅ醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項)86.67萬元。主要用于:本單位醫療保險繳費支出。年初預算為90.05萬元,支出決算為86.67萬元。決算數小于預算數的主要原因:年里調減費用預算。
5、畜牧業水收支(類)農林(款) 𒉰事業運行(項)1342.66萬元。主要用于:本單位職工工資福利、商品和服務支出等。年初預算為1205.81萬元,支出決算為1342.66萬元。決算數大于預算數的主要原因:年中調增預算。
6🌳、農林水支出(類)農業(款)科技轉化與推廣服務(項)1117.9萬元,主要用于補貼穩定農民收入的各項專項。年初預算為808.12萬元,支出決算為1117.9萬元。決算數大于預算數的主要原因:年中調增項目資金。
7ജ、農林水支出(類)農業(款)農業資源保護修復與利用(項)69.2萬元,主要用于其他農業支出的各項專項。年初預算為0萬元,支出決算為69.2萬元。決算數大于預算數的主要原因:年中追加項目。
8、ꦰ住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)64.26萬元。主要用于:本單位職工公積金。年初預算為66.35萬元,支出決算為64.26萬元。決算數小于預算數的主要原因:非全日制教工退休之。
六、關干蘇州市松江區綠植基地技藝活動推廣重心2019當年度最基本共公費用財政資金付款最基本收支竣工決算原因講解
南京市松江區農耕技術工藝推廣營銷核心2019𒀰年度一般公共預算財政撥款基本支出1798.29萬元,包括人員經費1711.6萬元,公用經費86.69萬元。基本支出中:
1、工資福利支出1640.77萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金等。
2、商品和服務支出83.69萬元,主要用于:辦公費、印刷費等。
3、對個人及家庭的補助70.83萬元,主要用于退休費、住房公積金、撫恤金等。
4、資本性支出3萬元,主要用于購買設備。
七、關于上海市松江區農業技術推廣中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”資金財政性捐款結余部門預算總體目標原因描述。
深圳市松江區林業方法營銷推廣中央2019🤪年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為1萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:厲行節約。
2019ꦯ年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度減少0.2萬元,其中:因公出國(境)費支出決算減少(增加)萬元,;公務用車購置及運行維護費支出決算減少(增加)0萬元,;公務接待費支出決算減少0.2萬元。公務接待費支出減少的主要原因是厲行節約。
(二)“三公”經費預算財政資金補貼款費用支出 結算的時候明確環境闡明。
沈陽市松江區農牧業技術應用使用重點2019本年度無“三公”事業費財政總支出付款總支出。
八、有關于天津市松江區綠植基地技術擴大中心點2019本年地方政府性貨幣基金費用預算財政局付款結余竣工決算狀態說
深圳市松江區現代農業能力推行中2019每年無政府部門性債卷估算財政廳審批支出費用。
九、國有化投資合作經營項目預算財政部門補貼款情況下說
杭州市松江區林果技木品牌推廣平臺2019年無國企投資者加盟估算民政補貼款其他支出。
十、另一個比較重要法定程序的情況下申請報告
(一)工商登記開機運行接待費付出狀況
佛山市松江區林果業技木擴大公司2019本年度無機物關行駛專項資金教育支出。
(二)區政府購置支出費用狀況
昆明市松江區林果技能擴大心中2019💎年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為3萬元,其中:貨物采購金額3萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。
(三)維修、房源獨特使用狀況
1、運輸車輛
無。
2、住宅
上海市松江區農業技術推廣中心2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)費用效績方法情況發生
ꦬ上海市松江區農業技術推廣中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位未建立預算績效管理制度,編報績效目標的2019年度項目2個,涉及預算金額656.88萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目1個,涉及預算金額656.88萬元;績效自評的2019年度項目1個,涉及預算金額656.88萬元,平均得分95分(其中,績效評級為“優”的項目1個)。
第四部分 名詞解釋
🌸一、民政補貼款使收入:指組織年初度從本級民政部們作為的民政補貼款,其中包括一半公共性財政廳項目預算項目預算民政補貼款和政府部性理財產品財政廳項目預算項目預算民政補貼款。
🗹二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。主要是:XXXXXXXX收入等(無事業收入的單位保留事業收入的名詞解釋,但不列舉主要內容,以下同)。
๊三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。主要是:XXXXXXXX收入等。
🐻四、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是:XXXXXXXX收入等。
五、期初結轉和節余:是以去年度暫未結束、結轉到本年度按關于規程不斷安全使用的流動資金。
꧋六、年初結轉和節余:指本當本年度或從前當年估算制定、因可觀前提條件時有發生變現尚未按原設計施行,需延時到今后當年按有關的信息中規定堅持用的財政資金。
♕七、一般收入支出費用:指企事業單位為安全保障中介機構正常情況在運轉、完整臺賬上班任務卡而發生的的每一項收入支出費用。
🗹八、業務付出:指標準為進行既定的財政上班工作安排或事業單位提升目標值,在關鍵付出認知能力時有發生的哪項付出。
🅠九、經驗費用付出 :指事業上的公司在專業技術游戲項目及輔佐游戲項目之上做好非獨立性計算成本經驗游戲項目會出現的費用付出 。
🥃十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
ꦰ11、市直機關操作資金投入:指政府部門機關標準和根據公務活動員法安全管理的事業心機關標準操作一般的共同概預算財務補貼款合理安排的最基本其他費用支出 中的日常任務公用設施資金投入其他費用支出 。