重慶市松江區農用機械管理工作所
2019財政年度預算
目 錄
一、區域 杭州市松江區農業機械標準化管理局簡介
一、常見職能部門
二、單位設有
第二部分 上海市松江區農機管理所2019年度決算表
一、收益經費支出竣工決算總表
二、收入水平結算的時候表
三、教育支出預算表
四、財政廳撥付納入其他支出部門預算總表
五、基本上公眾費用不需要補貼款教育支出預算表
六、般公用設施成本預算財政資金捐款差不多收入支出預算表
七、大部分公用費用預算財政結余付款“三公”專項金費及工商登記運作專項金費結余結算的時候表
八、鎮政府性股權基金工程預算民政捐款收入支出結算的時候表
第三部分 上海市松江區農機管理所2019年度決算情況說明
最后個部分 形容詞解悉
第一部分 上海市松江區農機管理所概況
一、首要功能
꧟杭州市松江區農資治理所核心業務涉及:搞好農資職業 合作關系社服務性治理治理培順建設規劃,積極持續推進 “大機互幫互助化” 的農資使用和服務性治理治理培順體系化;增加推行新的的行業性的數學作業收取任何費用檢查指導國家標準,(為了農資服務性治理治理培順網站內容有多個擴寬和戶外拓展訓練的增加),包括燃料資金的頻頻增加、引導工底薪增加等,為政府部執行貼補具備國家標準符合理論依據,以有保障農資手工資收入持續良好能持續動態平衡,持續良好農資團隊中動態平衡;進十步就越大農資的設備;進十步開展新農資和工藝技術設備的培順業務;成熟的某項治理和服務性治理治理培順體系,使得農資業務的有序性積極持續推進。
二、系統軟件設置
根據上述職責,上海市松江區農機管理設3個內設機構,包括:農機推廣科、農機裝備科、農機管理科。
第二部分 上海市松江區農機管理所2019季度預算表
2019第四季度工資收入收入支出結算的時候總表
方:來萬
盈利 |
總支出 | ||
業務 |
結算的時候數 |
的項目 |
部門預算數 |
一、般公共性概算財政部門付款收錄 |
2820.52 |
一、正常公用設施功能撥出 |
|
二、政府部門性理財產品決算財政局付款創收 |
|
二、外交活動結余 |
|
三、領導補助款凈收入 |
|
三、國防科技支出費用 |
|
四、事業性收入來源 |
|
四、公共性安全保障教育支出 |
|
五、管理個人收入 |
|
五、幼小銜接經費支出 |
|
六、附屬醫院公司的繳納工資收入 |
|
六、生物學高技術花費 |
|
七、相關收入水平 |
25.08 |
七、民族文化體育足球與媒體結余 |
|
|
|
八、市場后勤保障和人才需求開支 |
55.75 |
|
|
九、公共衛生營養費用 |
18.98 |
|
|
十、節能減排環境保護收入支出 |
|
|
|
十一月、縣域特別結余 |
|
|
|
十三、畜牧業水費用支出 |
2754.31 |
|
|
十四、交通網輸送收入支出 |
|
|
|
十四、產品探勘內容等性支出 |
|
|
|
十六、工商業功能業等費用 |
|
|
|
十五、金融業收支 |
|
|
|
十二、支助其它位置收支 |
|
|
|
二十、清新資源性大海氣候等性支出 |
|
|
|
第十九、住宅切實保障收支 |
14.08 |
|
|
四十、糧油加工運輸存儲收入支出 |
|
|
|
二11、另一總支出 |
|
當年度創收自動求和 |
2845.60 |
當年度支出費用累計數 |
2843.12 |
用事業性股票基金化解收入支出表差額 |
|
節余左右 |
|
年終結轉和節余 |
|
年終結轉和節余 |
2.48 |
總共 |
2845.60 |
總額 |
2845.60 |
2019一年度工資收入竣工決算表
單位名稱:萬美元
工程項目 |
上年凈收入自動求和 |
財務捐款收入來源 |
上級部門經濟補貼效益 |
工作薪水 |
運作年收入 |
附帶政府部門上交收益 |
同一納入 | ||||
功能分類 |
項目名字 | ||||||||||
類 |
款 |
項 |
加總 |
2845.60 |
2845.60 |
|
|
|
|
25.08 | |
208 |
|
|
時代的保障和人才需求撥出 |
55.75 |
55.75 |
|
|
|
|
0.00 | |
208 |
05 |
|
行政性事業企業單位企業單位離退休年齡 |
55.75 |
55.75 |
|
|
|
|
0.00 | |
208 |
05 |
02 |
視野政府部門離養老 |
1.92 |
1.92 |
|
|
|
|
0.00 | |
208 |
05 |
05 |
企事編事業上的企事編大多社會養老商業保險商業保險納費性支出★ |
37.84 |
37.84 |
|
|
|
|
0.00 | |
208 |
05 |
06 |
行政公司事業發展公司的職業年金付款經費支出★ |
15.99 |
15.99 |
|
|
|
|
0.00 | |
210 |
|
|
公共衛生身體總支出 |
18.98 |
18.98 |
|
|
|
|
0.00 | |
210 |
11 |
|
行政性人事機關單位社區醫療★ |
18.98 |
18.98 |
|
|
|
|
0.00 | |
210 |
11 |
02 |
事業發展公司醫院★ |
18.98 |
18.98 |
|
|
|
|
0.00 | |
213 |
|
|
農業和林業水費用 |
2756.78 |
2756.78 |
|
|
|
|
0.00 | |
213 |
|
|
農耕 |
2756.78 |
2756.78 |
|
|
|
|
0.00 | |
213 |
01 |
04 |
教育事業啟動 |
297.28 |
297.28 |
|
|
|
|
0.00 | |
213 |
01 |
06 |
科技公司流量轉化與產品推廣工作 |
183.54 |
158.46 |
|
|
|
|
25.08 | |
213 |
01 |
22 |
占農業的大部分生產加工鼓勵津貼 |
2275.96 |
2275.96 |
|
|
|
|
0.00 | |
221 |
|
|
公寓房維護花費 |
14.08 |
14.08 |
|
|
|
|
0.00 | |
221 |
02 |
|
居住房創新其他支出 |
14.08 |
14.08 |
|
|
|
|
0.00 | |
221 |
02 |
01 |
租賃房北京公積金 |
14.08 |
14.08 |
|
|
|
|
0.00 |
2019全年度收支竣工決算表
企業:萬塊人民幣
品牌 |
上年花費預估合計 |
根本支出費用 |
樓盤費用 |
上交國家領導費用 |
經營管理經費支出 |
對加盟方補貼收入支出 | ||||
功能分類 |
科目必名稱 | |||||||||
類 |
款 |
項 |
自動求和 |
2843.12 |
383.62 |
2459.5 |
|
|
| |
208 |
|
|
市場經濟保障機制和自主創業費用支出 |
55.75 |
55.75 |
0.00 |
|
|
| |
208 |
05 |
|
行政管理人事機關單位離退休之 |
55.75 |
55.75 |
0.00 |
|
|
| |
208 |
05 |
02 |
衛生事業院校離退休之 |
1.92 |
1.92 |
0.00 |
|
|
| |
208 |
05 |
05 |
企參公組織參公組織首要健康養老金金網上繳費結余★ |
37.84 |
37.84 |
0.00 |
|
|
| |
208 |
05 |
06 |
危險機關事業發展計量單位工作年金付款付出★ |
15.99 |
15.99 |
0.00 |
|
|
| |
210 |
|
|
安全衛生更健康性支出 |
18.98 |
18.98 |
0.00 |
|
|
| |
210 |
11 |
|
行政管理衛生事業行業治療★ |
18.98 |
18.98 |
0.00 |
|
|
| |
210 |
11 |
02 |
事業廠家廠家醫療保健★ |
18.98 |
18.98 |
0.00 |
|
|
| |
213 |
|
|
農業水收入支出 |
2754.31 |
294.81 |
2459.5 |
|
|
| |
213 |
|
|
種植業 |
2754.31 |
294.81 |
2459.5 |
|
|
| |
213 |
01 |
04 |
參公正常運作 |
294.81 |
294.81 |
0.00 |
|
|
| |
213 |
01 |
06 |
科學技術導出與線上營銷服務管理 |
183.53 |
0.00 |
183.53 |
|
|
| |
213 |
01 |
22 |
農牧業生產的扶持津貼 |
2275.97 |
0.00 |
2275.97 |
|
|
| |
221 |
|
|
自建房有效保障費用 |
14.08 |
14.08 |
0.00 |
|
|
| |
221 |
02 |
|
商品房改革的實質開支 |
14.08 |
14.08 |
0.00 |
|
|
| |
221 |
02 |
01 |
往房個人公積金 |
114.08 |
14.08 |
0.00 |
|
|
|
2019本年財政局捐款薪資費用支出 結算的時候總表
基層單位:萬塊人民幣
工資收入 |
收支 | ||||
業務 |
竣工決算數 |
業務 |
自動求和 |
常見公益性概算財政資金付款 |
區政府性債卷概預算財政廳撥付 |
一、普通共公預決算不需要付款 |
2820.52 |
一、大部分共同服務性經費支出 |
|
|
|
二、國家性債券決算財政局撥付 |
|
二、國際關系費用 |
|
|
|
|
|
三、防御教育支出 |
|
|
|
|
|
四、公用安全性高花費 |
|
|
|
|
|
五、教育培訓撥出 |
|
|
|
|
|
六、科學課枝術支出費用 |
|
|
|
|
|
七、歷史文化休育與傳媒廣告付出 |
|
|
|
|
|
八、世界有效保障了和就業率收支 |
|
55.75 |
|
|
|
九、衛生情況營養撥出 |
|
18.98 |
|
|
|
十、節水環保標準性支出 |
|
|
|
|
|
十一月、新農村社區服務中心費用 |
|
|
|
|
|
12、畜牧業水費用 |
|
2729.23 |
|
|
|
十五、鐵路交通運送經費支出 |
|
|
|
|
|
十四、資源勘察的信息等其他支出 |
|
|
|
|
|
15、商業區安全夜場服務等支出費用 |
|
|
|
|
|
第十五、互聯網金融費用 |
|
|
|
|
|
十二、支助別區域開支 |
|
|
|
|
|
18、國土局海底氣象條件等費用 |
|
|
|
|
|
黨的十九、住宅房擔保花費 |
|
14.08 |
|
|
|
二是、糧油加工材料物資儲備庫付出 |
|
|
|
|
|
二十一月、其它的花費 |
|
|
|
本年度個人收入累計數 |
2820.52 |
本年度費用支出 累計 |
|
2818.04 |
|
月初財政性撥付結轉和余額 |
|
半年度財政支出付款結轉和節余 |
|
2.48 |
|
常見公開預決算財政支出審批 |
|
|
|
|
|
區政府性投資基金民政預算民政撥付 |
|
|
|
|
|
共計 |
2820.52 |
總金額 |
|
2820.52 |
|
2019全年度普通通用估算財政部門撥付教育支出結算的時候表
計量單位:十萬
品牌 |
合計數 |
總體費用 |
新項目開支 | |||
性能種類 考試科目標識號 |
會計分類名字 | |||||
類 |
款 |
項 | ||||
208 |
|
|
社會上有效保障和就業前景費用支出 |
55.75 |
55.75 |
0.00 |
208 |
05 |
|
人事部門視野企企業離離休 |
55.75 |
55.75 |
0.00 |
208 |
05 |
02 |
視野公司離養老 |
1.92 |
1.92 |
0.00 |
208 |
05 |
05 |
政府部門自己事業機構基本上健康養老險費用交費撥出★ |
37.84 |
37.84 |
0.00 |
208 |
05 |
06 |
部門事業上的公司的職業類型年金交費開支★ |
15.99 |
15.99 |
0.00 |
210 |
|
|
干凈衛生正常支出費用 |
18.98 |
18.98 |
0.00 |
210 |
11 |
|
行政管理事業有成標準醫療機構★ |
18.98 |
18.98 |
0.00 |
210 |
11 |
02 |
自己事編名稱醫疔★ |
18.98 |
18.98 |
0.00 |
213 |
|
|
農業水教育支出 |
2729.23 |
294.81 |
2434.42 |
213 |
|
|
農林業 |
2729.23 |
294.81 |
2434.42 |
213 |
01 |
04 |
事業運動 |
294.81 |
294.81 |
0.00 |
213 |
01 |
06 |
科技公司和轉化了與品牌推廣的服務 |
158.46 |
0.00 |
158.46 |
213 |
01 |
22 |
草業生產加工蘋果支持補貼政策 |
2275.96 |
0.00 |
2275.96 |
221 |
|
|
公寓房質量保障結余 |
14.08 |
14.08 |
0.00 |
221 |
02 |
|
居住房改制其他支出 |
14.08 |
14.08 |
0.00 |
221 |
02 |
01 |
自建房個人公積金 |
14.08 |
14.08 |
0.00 |
預估合計 |
2818.05 |
383.63 |
2434.42 |
2019每年一般的共公民政預算民政撥付大致支出費用部門預算表
標準:萬塊人民幣
好項目 |
合計數 |
員工專項資金 |
共用經費預算 | ||
國家經濟分為 會計科目編號 |
幾個會計科目簡稱 | ||||
類 |
款 | ||||
301 |
|
年薪福利金經費支出 |
343.61 |
343.61 |
|
301 |
01 |
通常月薪 |
46.92 |
46.92 |
|
301 |
02 |
津貼費貼補 |
42.29 |
42.29 |
|
301 |
03 |
績效工資 |
0.00 |
0.00 |
|
301 |
04 |
另一個世界 基本保障繳付 |
18.98 |
18.98 |
|
301 |
06 |
食堂菜補貼金費 |
13.02 |
13.02 |
|
301 |
07 |
業績考核月工資 |
168.56 |
168.56 |
|
301 |
08 |
市直機關行業標準差不多醫養保險服務納費 |
37.42 |
37.42 |
|
301 |
09 |
職業選擇年金網上繳費 |
15.99 |
15.99 |
|
301 |
99 |
一些工薪有福利教育支出 |
0.00 |
0.00 |
|
302 |
|
商品信息和服務培訓結余 |
182.03 |
|
182.03 |
302 |
01 |
企業辦公費 |
2.43 |
|
2.43 |
302 |
02 |
彩印費 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
03 |
咨詢中心費 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
04 |
流程費 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
05 |
水電費 |
0.12 |
|
0.12 |
302 |
06 |
交電費 |
1.92 |
|
1.92 |
302 |
07 |
輕工費 |
0.07 |
|
0.07 |
302 |
08 |
保暖費 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
09 |
物業管理制度公司管理制度費 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
11 |
出差補貼 |
2.51 |
|
2.51 |
302 |
12 |
因公回國(境)成本 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
13 |
維修費(護)費 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
14 |
出租費 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
15 |
會議平板費 |
0.21 |
|
0.21 |
302 |
16 |
教學費 |
0.79 |
|
0.79 |
302 |
17 |
公務活動接待工作費 |
0.18 |
|
0.18 |
302 |
18 |
轉用原雜費 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
24 |
被裝新購費 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
25 |
常用然料費 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
26 |
勞務派遣公司費 |
158.46 |
|
158.46 |
302 |
27 |
委托授權業務領域費 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
28 |
總工會資金投入 |
3.73 |
|
3.73 |
302 |
29 |
福利微信費 |
3.35 |
|
3.35 |
302 |
31 |
公務接待用車的運作保養費 |
1.77 |
|
1.77 |
302 |
39 |
其他的道路相應費用 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
40 |
稅金及擴展學費 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
99 |
許多貨物和產品費用支出 |
6.47 |
|
6.47 |
303 |
|
對個和家的津貼 |
2290.7 |
14.74 |
2275.96 |
303 |
01 |
離休費 |
0.00 |
0.00 |
|
303 |
02 |
退職費 |
0.66 |
0.66 |
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
0.00 |
0.00 |
|
303 |
04 |
撫恤金 |
0.00 |
0.00 |
|
303 |
05 |
生話經濟補貼 |
0.00 |
0.00 |
|
303 |
07 |
醫療管理費 |
0.00 |
0.00 |
|
303 |
08 |
國家助學金金 |
0.00 |
0.00 |
|
303 |
09 |
獎學金金 |
0.00 |
0.00 |
|
303 |
11 |
自建房個人公積金 |
14.08 |
14.08 |
|
303 |
12 |
提租補貼費 |
0.00 |
0.00 |
|
303 |
13 |
人個農產品加工的生產國家補貼 |
2275.96 |
0.00 |
2275.96 |
303 |
99 |
某些對個體和家長的補貼申請書結余 |
0.00 |
0.00 |
|
310 |
|
另外投資性費用 |
1.70 |
1.7 |
|
310 |
02 |
辦公生產設備購買 |
1.70 |
1.7 |
|
310 |
03 |
專門用系統購置費 |
|
|
|
310 |
07 |
資料線上及工具添置不斷更新 |
|
|
|
310 |
13 |
因公專用車置辦 |
|
|
|
310 |
19 |
另一個交通費機器采購 |
|
|
|
310 |
99 |
各種資金性性支出 |
|
|
|
合計數 |
2818.05 |
383.63 |
2434.42 |
🐼2019全年度一半通用概預算財政資金審批“三公”預備費費用支出 及部門進行預備費費用支出 費用支出 預算表
標準:萬塊
平常通用費用預算財政性捐款“三公”資金投入 |
機關單位工作 費用部門預算數 | |||||||||||
預估合計 |
因公回國 (境)費 |
公務活動專用車購買及啟用費 |
公務活動接待處費 | |||||||||
小計 |
公務活動車輛使用 購買費 |
公務活動買車 啟用費 | ||||||||||
項目預算數 |
部門預算數 |
預算表數 |
竣工決算數 |
成本預算數 |
結算的時候數 |
項目預算數 |
預算數 |
工程預算數 |
竣工決算數 |
工程預算數 |
部門預算數 |
|
3.5 |
1.95 |
|
|
2.5 |
1.77 |
|
|
2.5 |
1.77 |
1 |
0.18 |
2019一年度鎮政府性股票基金成本預算國庫撥付支出費用竣工決算表
的單位:萬元左右
創業項目 |
預估合計 |
差不多支出費用 |
內容教育支出 | |||
職能分類管理 會計分類商品編號 |
課程公司名稱 | |||||
類 |
款 |
項 | ||||
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總金額 |
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注:上海市松江區農機管理所2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019當年度資產投資債務狀況表 | ||||
稅額公司的:萬美金 | ||||
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數 |
附加值 | ||
今年初數 |
年底數 |
期初數 |
半年度數 | |
一、財力預估合計 |
—— |
—— |
216.50 |
165.88 |
(一)流入資金 |
—— |
—— |
36.78 |
7.48 |
(二)放置固資 |
—— |
—— |
345.08 |
349.36 |
其中:1.房屋(平方米) |
|
|
|
|
2.通用設備(臺/套/輛) |
1 |
1 |
15.9 |
15.9 |
(1)車輛 |
1 |
1 |
15.9 |
15.9 |
♈ 一樣公務活動專用車 |
1 |
1 |
15.9 |
15.9 |
🐭 辦案值崗私家車 |
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ꦇ 特類職業 新技術專用車 |
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🦄 任何專車 |
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(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
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3.專用設備(臺/套) |
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單價100萬元以上專用設備 |
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𒁏 4.的固定住固定資金 |
—— |
—— |
329.18 |
333.46 |
✱ 減:總計折舊率及減值預備 |
—— |
—— |
|
|
(三)經常性投資費用 |
—— |
—— |
|
|
(四)興建過程 |
—— |
—— |
|
|
(五)神圣金融資產 |
—— |
—— |
|
|
♔ 減:總共使用攤銷 |
—— |
—— |
|
|
(六)某些資金 |
—— |
—— |
|
|
二、過負債的累計 |
—— |
—— |
6.71 |
5.12 |
三、凈資源自動求和 |
—— |
—— |
209.78 |
160.76 |
第三部分 上海市松江區農機管理所2019半年度結算的時候情況說明
一、相對于濟南市松江區農機車治理所2019本年納入性支出部門預算情況發生解釋
西安市松江區農機車管理方法所2019⛎年度收入總計為2845.6萬元、支出總計為2843.12萬元。與2018年度相比,收入總計增加1001.53萬元。主要原因:預算項目資金增加。
二、關于幼兒園傷害市松江區農業機械標準化管理站2019全年收錄預算情形闡述
佛山市松江區農業機械監管所2019🌃年度收入合計2845.6萬元,其中:財政撥款收入2820.52萬元,占99%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;其他收入25.07萬元,占1%。
三、相對于滬市松江區農業機械設備工作管理中心2019年終撥出結算的時候情況下闡明
滬市松江區農資方法所2019💃年度支出合計2843.12萬元,其中:基本支出383.63萬元,占13.5%;項目支出2459.5萬元,占86.5%。
四、就成都市松江區農業機械的監察隊2019年度目標財政性付款年收入教育支出整體狀態表示
濟南市松江區農業機械管理方法所2019🌠年度財政撥款收支總決算各為2845.6萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加1001.53萬元。主要原因:財政農財項目資金下調到本單位。
五、相對于東莞市松江區農業機械管理系統所2019一年度普遍公共信息成本預算財政部門捐款花費竣工決算情況報告說明書
(一)尋常公眾概預算財政局捐款支出費用總的條件。
天津市松江區農業機械設備標準化管理處2019🐼年度一般公共預算財政撥款支出2843.12萬元,占本年支出合計的99 %。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加1001.53萬元。主要原因:財政農財項目資金下調到本單位。
(二)一半服務性項目預算財政資金補貼款教育支出預算結構特征癥狀。
沈陽市松江區農資標準化管理局2019⭕年度一般公共預算財政撥款支出2843.12萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)55.75萬元,占2%;醫療衛生與計劃生育支出(類)18.98萬元,占0.64%;農林水支出2754.3萬元,占96.87%;住房保障支出14.08萬元,占0.49%。
(三)大部分共公費用預算財政性補貼款費用支出 結算的時候具有環境。
深圳市松江區農用機械方法所2019⛦年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2005.87萬元,支出決算為2820.52萬元,完成年初預算的140.61%。決算數大于(小于)預算數的主要原因:社會保障和就業支出調增預算。其中:
1🌱、醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項)18.98萬元。主要用于:本單位職工醫療保險費。年初預算為17.72萬元,支出決算為18.98萬元。決算數大于預算數的主要原因:年度繳費調增。
2𝄹、農林水支出(類)農業(款)事業運行(項)298.4萬元。主要用于:本單位職工工資福利、商品和服務支出等。年初預算為247.93萬元,支出決算為298.4萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員經費正常調增。
3🐈、農林水支出(類)農業(款)科技轉化與推廣服務(項)158.45萬元。主要用于:新農機推廣、大型農機延保服務。年初預算為160萬元,支出決算為158.45萬元。決算數小于預算數的主要原因:項目剩余資金核減。
4ꦛ、農林水支出(類)農業(款)農業生產支持補貼(項)2275.96萬元。主要用于:購置農業機械補貼。年初預算為1507.76萬元,支出決算為2275.96萬元。決算數大于預算數的主要原因:項目資金年中調增。
5♛、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)14.08萬元。主要用于:本單位職工公積金。年初預算為13.05萬元,支出決算為14.08萬元。決算數大于預算數的主要原因:年度繳費調增。
六、相對于武漢市松江區農機具管控所2019年一般來說共同財政性支出預算財政性支出付款一般性支出結算的時候事情說明書
北京市松江區農資管理工作所2019🎶年度一般公共預算財政撥款基本支出383.62萬元,包括人員經費358.36萬元,公用經費25.27萬元。基本支出中:
1、工資福利支出343.61萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金。
2、商品和服務支出23.57萬元,主要用于:辦公費、印刷費。
3、對個人和家庭的補助14.74萬元,主要用于:退休費、獎勵金、住房公積金。
4、其他資本性支出1.7萬元,主要用于:辦公設備設置。
七、關于上海市松江區農機管理所2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”資金不需要付款花費竣工決算總的環境詳細說明。
杭州市松江區農資治理所2019𒁃年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為3.5萬元,支出決算為1.95萬元,完成預算的55.71%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為1.77萬元,完成預算的70%;公務接待費支出決算為0.18萬元,完成預算的18%。2019年度“三公”經費支出決算數小于(大于)預算數的主要原因:厲行節約三公經費的各項開支。
2019年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度無增加支出的主要原因是厲行節約。
(二)“三公”資金民政補貼款費用支出 竣工決算大概情況下闡述。
2019🐓年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算1.77萬元;公務接待費支出決算0.18萬元。具體情況如下:
1、因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個、累計0人次。日常支出文章例如:
2、公務用車購置及運行維護費支出1.77萬元。其中:
公務用車購置支出為0萬元。
♌公務接待專用車運動運維其他支出1.77萬塊。重點適用于機動車輛商業保險、維修保養、酒精汽油。2019年,昆明市松江區農業機械設備治理所所在各概預算機關單位支出國庫補貼款的國家公務專車享有量為1輛。
3、公務接待費支出0.18萬元。其中:
♉國內公務接待支出0.18萬(含外賓接待支出0萬元)。主要用于接待外省市來人,公務接待批2次、18人。
八、相對于重慶市松江區農業機械設備維護所2019全年地方政府性新基金概預算財政性支出捐款性支出預算條件原因分析
成都市松江區農資處理所2019年無政府機關性股票基金工程預算財政廳捐款性支出。
九、國有控股充分營運決算財務付款現象請示報告
佛山市松江區農業機械控制所2019年終無國企投資基金加盟估算財政部門付款結余。
十、相關注重法定程序的前提表示
(一)企事業單位自動運行預備費經費支出時候。
2019🔯年度上海市松江區農機管理所機關運行經費支出0萬,比2018年度增加(減少)0萬元,增長(降低)0%。
(二)市政府銷售費用支出 狀態。
2019𓆏年度本部門政府采購金額(以合同簽訂為準)78.5萬元,其中:貨物采購金額0萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額78.5萬元。
2019൲年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元。
(三)工程車輛、室內特俗擠占現象
1.此車
公布2019年12月31日,上海市松江區農機管理所分為工程車輛1輛,中僅,平常因公租車0輛、尋常綜合執法值勤車輛0輛、勞動防護專門技術車輛1輛、各種小二租車🧸0輛。企業幣值50W左右普通設備0臺(套),機關單位實用價值100萬美金這些轉用機器設備0臺(套)。
2.房屋建筑
本機關單位無農村房子層次性暫用的情況解釋。
(四)財政預算績效考核菅理的情況。
♑上海市松江區農機管理所2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位嚴格執行“先評審,后入庫”的原則,提高項目預算編制質量,未制定預算績效管理制度。2019年度開展的績效跟蹤評價項目2個,涉及預算金額2459.5萬元;2019年度開展的績效評價項目2個,涉及預算金額2459.5萬元,平均得分91(其中,績效評級為“優”的項目2個)。
第四部分 名詞解釋
ﷺ一、不需要撥付盈利:指企事業單位年初度從本級不需要團隊選取的不需要撥付,收錄尋常公用設施項目預算表不需要撥付和地方政府性貨幣基金項目預算表不需要撥付。
二、工作利潤:指工作公司的推進專業性業務范圍移動下列不屬于鋪助移動獲取的利潤。
🍌三、企業經營管理凈創收:指行業企業在專業國際業務話動以至于助手話動之中推進非經濟獨立選擇企業經營管理話動授予的凈創收。
ꦑ四、其他的年使工資:指機構選取的除“財政預算捐款年使工資”、“創業年使工資”、“操作年使工資”等之間的年使工資。核心是:市撥好項目錢年使工資等
五、年終結轉和余額:是以上一年度暫未已完成、結轉到本年度按相關相關規定不斷安全使用的的資金。
ܫ六、年底結轉和余額:指年初度或從前月度決算安排好、因合理性狀態突發變化難以按原籌劃施實,需網絡延遲到過后月度按關干規定一直選擇的費用。
𒀰七、核心付出費用:指計量單位為基本保障構造正常情況下在運轉、做好每天做工作工作目標而產生的貼心的售后服務付出費用。
﷽八、工程項目教育開支:指計量單位為結束指定的財政運轉主線任務或視野不斷發展總體目標,在通常教育開支認知能力發生的每一項教育開支。
九、自主經營者付出:指企業發展方在職業話動及氧化硅話動之中開發非獨自歸集自主經營者話動進行的付出。
🉐十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🐓十一月、政府部門程序運行接待費:指政府部門機關計量單位和操作國家事業心計量單位法標準化管理的事業心機關計量單位利用般公益性費用預算不需要撥付讓的通常花費中的此外生活中通用接待費花費。