上海市松江區漁業技藝
線上營銷站
2019第四季度部位預算
目 錄
第一部分 上海市松江區區水產養殖技術工藝精準投放站概況
一、主要崗位職責
二、組織機構使用
第二部分 上海市松江區區水產業高技術營銷推廣站2019年度部門決算表
一、收入來源經費支出結算的時候總表
二、工資部門預算表
三、付出預算表
四、財政廳捐款收入來源撥出竣工決算總表
五、大部分通用預算表民政付款支出費用部門預算表
六、大部分公開估算財政資金付款一般總支出預算表
七、通常情況服務性工程預算國庫付款“三公”預備費預算及單位自動運行預備費預算支出費用預算表
八、鎮政府性債券財政預算預算財政預算付款費用支出 竣工決算表
九、凈資產流動負債問題表
第三部分 上海市松江區區漁業技能推廣宣傳站2019年度部門決算情況說明
第四點方面 名稱解答
第一部分 上海市松江區區魚業技術品牌宣傳站概況
一、主要的管理職能
💙 廣州市松江區魚業業業技木使用站現算是松江區林果常務促進會,是集魚業業業技木進行專業培訓、科枝耐壓試驗使用、家庭養殖廠生產方式訪談提綱、魚業業壞境監測數據、魚業業業家庭養殖廠健康安全、魚業業的污染檢測等責任為集成的整合性視野企業。 |
主耍工作職責屬于: |
💙 1.開展業務海產品農村養殖豬枝術培順,基本建設海產品枝術優化團隊中,制定方案海產品農村養殖豬的生產枝術。 |
ඣ 2、落實海產新款上市種、新工藝技術工藝的招引和激發等海產學科試驗檢測,營銷推廣海產科學新科技成果。 |
꧂ 3、監測技術魚業養植水產養殖工作環境,落實水產養殖被污染的交通事故了解認定。 |
4、推廣標準化水產養殖技術,保障水產品質量安全。 |
二、設備裝置
🌟通過上述所說工作中職責, 北京市松江區水產海產品品品新水平推行站只設辦公樓室,另一個人數截流在浦南泖田和浦北水產海產品品品良種苗場做出水產海產品品品新水平工作中。
第二部分 上海市松江區水產技術推廣站2019年度部門決算表
2019年終薪水費用竣工決算總表
方:十萬
收益 |
費用 | ||
活動 |
預算數 |
投資項目 |
竣工決算數 |
一、基本上服務性工程預算財政性補貼款薪資 |
626.19 |
一、普通公益性業務收入支出 |
|
二、鎮政府性股票基金項目預算國庫補貼款營收 |
|
二、外交活動經費支出 |
|
三、上級部門補帖效益 |
|
三、飲水機付出 |
|
四、事業有成盈利 |
|
四、公開安會開支 |
|
五、操作利潤 |
|
五、文化教育收入支出 |
|
六、附帶公司的上交國家利潤 |
|
六、小學科學的技術開支 |
|
七、某些個人收入 |
|
七、民族文化度假游體育健康與影視文化費用支出 |
|
|
|
八、的社會保證和工作開支 |
61.68 |
|
|
九、干凈身體其他支出 |
22.42 |
|
|
十、低碳節能環保設備付出 |
|
|
|
國慶、城鄉建設區域性支出 |
|
|
|
第十二、農業和林業水付出 |
510.14 |
|
|
13、交通銀行貨運收入支出 |
|
|
|
十四、資原勘察信息等付出 |
|
|
|
15、業務服務保障業等結余 |
|
|
|
第十五、經融結余 |
|
|
|
十八、協助相關位置支出費用 |
|
|
|
18、自然是影視資源氣象觀測等經費支出 |
|
|
|
第十九、個人住房保障機制性支出 |
22.72 |
|
|
二十五、調味品工程設備與物資的收儲收入支出 |
|
|
|
二11、自然災害預治及應激經營付出 |
|
|
|
二十三、其它費用支出 |
|
上年工資收入自動求和 |
626.19 |
當年度性支出累計數 |
616.96 |
用行業貨幣基金填補開支差額 |
|
盈余分發 |
|
今年初結轉和節余 |
|
歲末結轉和盈余 |
9.23 |
總共 |
626.19 |
共計 |
626.19 |
2019季度收益竣工決算表
組織:萬多
工作 |
年初利潤合計數 |
財政局捐款薪資 |
上級部門補助費效益 |
事業上的收益 |
操作凈收入 |
其他組織繳納收入來源 |
各種工資收入 | ||||
功能分類 |
會計科目命名 | ||||||||||
類 |
款 |
項 |
累計 |
626.19 |
626.19 |
|
|
|
|
| |
208 |
|
|
的社會得到保障和工作總支出 |
61.68 |
61.68 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
|
人事部門事業行業離退居二線 |
61.68 |
61.68 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
02 |
參公院校離退休工資 |
1.46 |
1.46 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
05 |
行政機關企業發展的單位核心社會養老保費保費納費性支出 |
41.34 |
41.34 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
06 |
市直機關事業心計量單位工作年金交費費用支出 |
18.88 |
18.88 |
|
|
|
|
| |
210 |
|
|
醫療器械公共衛生與計劃表計劃生育政策其他支出 |
22.42 |
22.42 |
|
|
|
|
| |
210 |
11 |
|
行政性創業院校醫學 |
22.42 |
22.42 |
|
|
|
|
| |
210 |
11 |
02 |
教育事業企業醫療器械 |
22.42 |
22.42 |
|
|
|
|
| |
213 |
|
|
農業和林業水收支 |
519.37 |
519.37 |
|
|
|
|
| |
213 |
01 |
|
農牧業 |
519.37 |
519.37 |
|
|
|
|
| |
213 |
01 |
04 |
企業自動運行 |
424.37 |
424.37 |
|
|
|
|
| |
213 |
01 |
09 |
農成品高產品質量的 |
95 |
95 |
|
|
|
|
| |
221 |
|
|
個人住房基本保障費用支出 |
22.72 |
22.72 |
|
|
|
|
| |
221 |
02 |
|
房間體制改革費用 |
22.72 |
22.72 |
|
|
|
|
| |
221 |
02 |
01 |
公房個人住房公積金 |
22.72 |
22.72 |
|
|
|
|
|
2019本年度撥出預算表
計量單位:W
建設項目 |
年初付出合計數 |
總體結余 |
產品性支出 |
上交國家上司總支出 |
營業總支出 |
對附屬醫院機構補助款收支 | ||||
功能分類 |
項目種類 | |||||||||
類 |
款 |
項 |
合計數 |
616.96 |
521.96 |
95 |
|
|
| |
208 |
|
|
社會化維護和就業創業經費支出 |
61.68 |
61.68 |
|
|
|
| |
208 |
05 |
|
人事部門視野企事業編離離休 |
61.68 |
61.68 |
|
|
|
| |
208 |
05 |
02 |
人事機構離養老 |
1.46 |
1.46 |
|
|
|
| |
208 |
05 |
05 |
部門工作部門一般社區養老穩妥繳納經費支出 |
41.34 |
41.34 |
|
|
|
| |
208 |
05 |
06 |
政府部門工作計量單位職業類型年金網上繳費費用 |
18.88 |
18.88 |
|
|
|
| |
210 |
|
|
醫治環衛與計劃書懷孕花費 |
22.42 |
22.42 |
|
|
|
| |
210 |
11 |
|
政府部門事業上企業醫用 |
22.42 |
22.42 |
|
|
|
| |
210 |
11 |
02 |
事業基層單位基層單位醫治 |
22.42 |
22.42 |
|
|
|
| |
213 |
|
|
畜牧業水教育支出 |
510.14 |
415.14 |
|
|
|
| |
213 |
01 |
|
農林 |
510.14 |
415.14 |
|
|
|
| |
213 |
01 |
04 |
事業發展運營 |
415.14 |
415.14 |
|
|
|
| |
213 |
01 |
09 |
農設備安全可靠性能安全可靠 |
95 |
|
95 |
|
|
| |
221 |
|
|
住宅房保證經費支出 |
22.72 |
22.72 |
|
|
|
| |
221 |
02 |
|
房間改制收入支出 |
22.72 |
22.72 |
|
|
|
| |
221 |
02 |
01 |
居住房住房基金 |
22.72 |
22.72 |
|
|
|
|
2019半年度財政收支審批使收入收支竣工決算總表
企業:千元
年收入 |
結余 | ||||
業務 |
預算數 |
業務 |
自動求和 |
基本上共公財政廳預算財政廳撥付 |
現政府性債卷預算表財政局審批 |
一、一半共公工程預算財政局補貼款 |
626.19 |
一、常見產品性產品收支 |
|
|
|
二、相關部門性理財產品項目預算財政局付款 |
|
二、外交史花費 |
|
|
|
|
|
三、國防科技費用 |
|
|
|
|
|
四、共同安全可靠其他支出 |
|
|
|
|
|
五、文化藝術培訓支出費用 |
|
|
|
|
|
六、數學系統花費 |
|
|
|
|
|
七、文化課旅遊田徑與傳媒業性支出 |
|
|
|
|
|
八、當今社會有保障和畢業生就業支出費用 |
61.68 |
61.68 |
|
|
|
九、安全綠色健康收支 |
22.42 |
22.42 |
|
|
|
十、高效環境收支 |
|
|
|
|
|
國慶、新型農村社群收支 |
|
|
|
|
|
第十二、畜牧業水付出 |
510.14 |
510.14 |
|
|
|
十四、城市交通運輸業物流付出 |
|
|
|
|
|
十四、資源探礦信心等收入支出 |
|
|
|
|
|
15場、工商業服務保障業等收入支出 |
|
|
|
|
|
十五、財務開支 |
|
|
|
|
|
十二、協助一些的地方教育支出 |
|
|
|
|
|
十九、自燃礦產資源氣象臺等支出費用 |
|
|
|
|
|
黨的十九、自建房基本保障支出費用 |
22.72 |
22.72 |
|
|
|
第二十、油糧應急物資存儲其他支出 |
|
|
|
|
|
二十一月、災害性防止及應急指揮管理方法費用 |
|
|
|
|
|
二十三、其余付出 |
|
|
|
上年薪資累計 |
|
本年度支出費用加總 |
616.96 |
616.96 |
|
年末民政審批結轉和余額 |
|
半年度財政局付款結轉和盈余 |
9.23 |
9.23 |
|
普通公用設施概預算財政廳捐款 |
|
|
|
|
|
部門性私募基金項目預算財政廳撥付 |
|
|
|
|
|
總金額 |
626.19 |
總金額 |
626.19 |
626.19 |
|
2019當年度常見公益性結算的時候民政捐款付出結算的時候表
企事業單位:萬多
頂目 |
累計數 |
總體經費支出 |
活動性支出 | |||
效果各類 項目簡碼 |
題目名號 | |||||
類 |
款 |
項 | ||||
208 |
|
|
世界擔保和找工作收入支出 |
61.68 |
61.68 |
|
208 |
05 |
|
行政訴訟企業工作單位離退休工資 |
61.68 |
61.68 |
|
208 |
05 |
02 |
企業發展方離辭職 |
1.46 |
1.46 |
|
208 |
05 |
05 |
行政單位名稱自己事業編制名稱核心健康養老穩妥激費性支出 |
41.34 |
41.34 |
|
208 |
05 |
06 |
行政機關事業上的方事業年金手機繳費性支出 |
18.88 |
18.88 |
|
210 |
|
|
醫療保健食品衛生與策劃生孕結余 |
22.42 |
22.42 |
|
210 |
11 |
|
行政性衛生事業基層單位醫療保健 |
22.42 |
22.42 |
|
210 |
11 |
02 |
衛生事業公司醫療保障 |
22.42 |
22.42 |
|
213 |
|
|
農業和林業水支出費用 |
510.14 |
415.14 |
|
213 |
01 |
|
林果 |
510.14 |
415.14 |
|
213 |
01 |
04 |
工作運轉 |
415.14 |
415.14 |
|
213 |
01 |
09 |
農設備線產品質量衛生 |
95 |
|
95 |
221 |
|
|
商品房服務保障支出費用 |
22.72 |
22.72 |
|
221 |
02 |
|
房屋創新收入支出 |
22.72 |
22.72 |
|
221 |
02 |
01 |
住宅個人公積金 |
22.72 |
22.72 |
|
總計 |
616.96 |
521.96 |
95 |
2019全年尋常公用工程預算財政預算補貼款總體結余預算表
單位名稱:千元
工程項目 |
加總 |
職工資金 |
共公專項資金 | ||
國家經濟總類 學科編號規則 |
課程和科目英文名稱 | ||||
類 |
款 | ||||
301 |
|
工薪優惠收入支出 |
498.45 |
498.45 |
|
301 |
01 |
核心年終獎金 |
82.7 |
82.7 |
|
301 |
02 |
經費補帖 |
14.89 |
14.89 |
|
301 |
03 |
年終獎金 |
|
|
|
301 |
06 |
工作餐津貼費 |
17.17 |
17.17 |
|
301 |
07 |
效績年終獎金 |
230.19 |
230.19 |
|
301 |
08 |
機關公司人事公司常見健康養老保障費 |
41.34 |
41.34 |
|
301 |
09 |
職業化年金繳納費用 |
18.88 |
18.88 |
|
301 |
10 |
教工通常醫疔人身險手機繳費 |
22.42 |
22.42 |
|
301 |
11 |
公務活動員醫療管理政府補貼激費 |
|
|
|
301 |
12 |
其它的生活保駕護航手機繳費 |
6.87 |
6.87 |
|
301 |
13 |
自建房個人公積金 |
22.72 |
22.72 |
|
301 |
14 |
醫療保障費 |
|
|
|
301 |
99 |
各種基本薪資福利性開支 |
41.27 |
41.27 |
|
302 |
|
商品信息和安全服務經費支出 |
21.44 |
|
21.44 |
302 |
01 |
辦公區費 |
2.05 |
|
2.05 |
302 |
02 |
打印費 |
|
|
|
302 |
03 |
服務咨詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
手交費費 |
|
|
|
302 |
05 |
煤氣費 |
0.05 |
|
0.05 |
302 |
06 |
電價 |
0.90 |
|
0.90 |
302 |
07 |
電力費 |
0.1 |
|
0.1 |
302 |
08 |
保暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業經理安全承包費 |
|
|
|
302 |
11 |
出差費 |
2.98 |
|
2.98 |
302 |
12 |
因公出國留學(境)手續費 |
|
|
|
302 |
13 |
維護保養(護)費 |
0.09 |
|
0.09 |
302 |
14 |
經濟費 |
|
|
|
302 |
15 |
會儀費 |
0.11 |
|
0.11 |
302 |
16 |
專業培訓費 |
0.02 |
|
0.02 |
302 |
17 |
公務活動接待廳費 |
|
|
|
302 |
18 |
專用的建材費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝添置費 |
|
|
|
302 |
25 |
專門的染料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務輸出費 |
|
|
|
302 |
27 |
委派銷售費 |
0 |
|
0 |
302 |
28 |
企業工會經費預算 |
5.35 |
|
5.35 |
302 |
29 |
員工福利費 |
6.72 |
|
6.72 |
302 |
31 |
公務活動出行用車自動運行運營維護費 |
2.17 |
|
2.17 |
302 |
39 |
許多路網收費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及疊加手續費 |
|
|
|
302 |
99 |
一些進口商品和服務于收支 |
0.9 |
|
0.9 |
303 |
|
對自己和的家庭的補帖 |
|
|
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
養老金費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
生話政府補貼 |
|
|
|
303 |
07 |
醫藥費政府補貼 |
|
|
|
303 |
08 |
國家獎學金 |
|
|
|
303 |
09 |
贈送金 |
|
|
|
303 |
10 |
我占農業的大部分生育津貼 |
|
|
|
303 |
99 |
其它一個人和家人的補帖開支 |
|
|
|
310 |
|
投資者性其他支出 |
2.07 |
|
2.07 |
310 |
02 |
辦公室機購買 |
2.07 |
|
2.07 |
310 |
03 |
通用型機械設備購進 |
|
|
|
310 |
07 |
訊息網路及圖片軟件置辦的更新 |
|
|
|
310 |
13 |
國家公務公務車新購 |
|
|
|
310 |
19 |
其余出行道具租賃費 |
|
|
|
310 |
22 |
有形房產購進 |
|
|
|
310 |
99 |
其它的資本管理性撥出 |
|
|
|
自動求和 |
|
|
|
2019一年度大部分公共性成本預算財政性撥付“三公”勞務費及機構啟動勞務費性支出結算的時候表
政府部門:W
一般來說公用設施項目預算財政部門補貼款“三公”資金投入 |
政府部門行駛 資金預算數 | |||||||||||
累計數 |
因公出國留學 (境)費 |
國家公務車輛租賃費及進行費 |
國家公務歡迎費 | |||||||||
小計 |
公務接待私家車 新購費 |
國家公務車輛 啟用費 | ||||||||||
概預算數 |
結算的時候數 |
預算表數 |
預算數 |
預算表數 |
結算的時候數 |
概算數 |
部門預算數 |
估算數 |
結算的時候數 |
概預算數 |
竣工決算數 |
|
3.5 |
2.5 |
|
|
|
|
|
|
2.5 |
2.17 |
1 |
0 |
2019年終相關部門性資金不需要預算不需要審批開支結算的時候表
方:70萬
該項目 |
預估合計 |
最基本總支出 |
建設項目付出 | |||
功能模塊種類 幾個會計科目商品編號 |
科目表稱呼 | |||||
類 |
款 |
項 | ||||
229 |
|
|
同一支出費用 |
|
|
|
229 |
08 |
|
中國福彩上幣賣醫療機構項目費設置的花費 |
|
|
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229 |
08 |
04 |
福利待遇時時彩票售賣部門的業務范圍費收入支出 |
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… |
… |
… |
… |
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自動求和 |
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注:上海市松江區水產技術推廣站2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019本年度債務資產負債具體登記表 | ||||
票額機關單位:多萬元 | ||||
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個數 |
顏值 | ||
年末數 |
月底數 |
期初數 |
半年度數 | |
一、資源總金額 |
—— |
—— |
75.59 |
75.84 |
(一)流動量凈資產 |
—— |
—— |
51.66 |
55.32 |
(二)比較固定金融資產 |
—— |
—— |
67.98 |
66.93 |
其中:1.房屋(平方米) |
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2.通用設備(臺/套/輛) |
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(1)車輛 |
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44.06 |
44.06 |
ꦅ 大部分國家公務租車 |
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💎 衛生監督執法值崗車輛使用 |
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🅺 特殊工種非常專技水平用車的 |
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𓃲 另一專用車 |
1 |
1 |
44.06 |
44.06 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
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3.專用設備(臺/套) |
22 |
22 |
12.99 |
11.79 |
單價100萬元以上專用設備 |
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🥀 4.許多確定房產 |
—— |
—— |
10.93 |
11.08 |
ꦗ 減:當年度折舊費用及減值籌備 |
—— |
—— |
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46.41 |
(三)長期的投入資金 |
—— |
—— |
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(四)在新建網水利工程 |
—— |
—— |
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(五)神圣金融資產 |
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—— |
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♕ 減:顯示器攤銷 |
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—— |
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(六)的固定資產 |
—— |
—— |
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二、債務自動求和 |
—— |
—— |
44.02 |
55.27 |
三、凈資金預估合計 |
—— |
—— |
31.57 |
20.57 |
第三部分 上海市松江區水產技術推廣站2019財政年度結算的時候情況說明
一、對東莞市松江區水產養殖技術工藝使用站2019本年度創收性支出結算的時候綜合性原因說
西安市松江區水產品技術工藝推廣營銷站2019൩年度收入總計為626.19萬元、支出總計為616.96萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加85.42萬元和76.16萬元。主要原因:預算項目增加及增資等。
二、就武漢市松江區水產養殖工藝產品推廣站2019當年度收入來源竣工決算具體情況闡明
上年收入合計626.19萬元,其中:財政撥款收入616.96萬元,占100%。
三、關干昆明市松江區魚業方法線上營銷站2019一年度其他支出結算的時候癥狀情況說明書
上年🍃支出合計616.96萬元,其中:基本支出521.96萬元,占84.6%;項目支出95萬元,占15.4%。
四、并于北京市市松江區水產海產品科技網絡推廣站2019半年度民政捐款年收入費用總的情況下介紹
廣州市松江區水產品水平活動推廣站2019💝年度財政撥款收支收入總計為626.19萬元、支出總計為616.96萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加85.42萬元和76.16萬元。主要原因:預算項目增加及增資等。
五、觀于蘇州市松江區魚業技術工藝優化站2019年中應該共公成本預算財政局付款收入支出預算前提情況說明書
(一)般公開預竣工決算財政廳付款開支竣工決算綜合性實際情況
滬市松江區水產海產品技術工藝優化站2019🐼年度一般公共預算財政撥款支出616.96萬元,占本年支出合計的100%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加76.16萬元,增加14.08%。主要原因:預算項目增加及增資等。
(二)一般來說公眾工程預算財政其他支出捐款其他支出結算的時候機構具體情況
東莞市松江區水產海產品技術性營銷推廣站2019𒁃年度一般公共預算財政撥款支出616.96萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出(類)616.96萬元,占100%.
(三)一樣 服務性預算表財政資金付款收支竣工決算實際情況
北京市松江區海產品枝術推行站2019𒉰年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為573.49萬元,支出決算為616.96萬元,完成年初預算的107.58%。主要原因:預算項目增加及增資等。
這之中:
1🎶、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:本單位退休人員費用支出。年初預算為4.39萬元,支出決算為1.46萬元。決算數小于預算數的主要原因:退休人員結余的福利費本年核減,并安排在2020年。
2🐼、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費(項)。主要用于:本單位職工職業年金繳費支出。年初預算為21.4萬元,支出決算為18.88萬元。決算數小于預算數的主要原因:年末科目調整。
3𝔍、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費(項)。主要用于:本單位職工養老保險繳費支出。年初預算為53.51萬元,支出決算為41.34萬元,決算數小于預算數的主要原因:年末科目調整。
4꧅、農業林水支出(類)農業(款)事業運行(項),主要用于:本單位人員經費支出及商品和服務支出。年初預算為355.04萬元,支出決算為415.13萬元,決算數大于預算數的主要原因是年末科目調整。
5✅、農業林水支出(類)農業(款)農產品質量安全(項),主要用于:為開展業務的項目支出。年初預算為95萬元,支出決算為95萬元。
6🍒、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。主要用于:本單位職工醫療保險繳費支出。年初預算為25.42萬元,支出決算為22.42萬元。決算數小于預算數的主要原因:年末科目調整。
7🌃、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于:本單位職工住房公積金支出。年初預算為18.73萬元,支出決算為22.72萬元。決算數大于預算數的主要原因:原職工工資基數的調整。
六、光于成都市松江區漁業新技術精準投放站2019本年大部分服務性項目預算國庫審批基礎性支出竣工決算實際情況代表
佛山市松江區海產技木活動推廣站2019🅰年度一般公共預算財政撥款基本支出521.96萬元,包括人員經費498.45萬元,公用經費23.51萬元。基本支出中:
1ౠ、工資福利支出498.45萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、機關事業單位養老保險繳費支出、職業年金繳費和其他工資福利支出。
2🐻、商品和服務支出21.44萬元,主要用于:辦公費、水電費、差旅費、工會經費、福利費、培訓費、會議費、公務用車運行維護費等。
4、其他資本性支出2.07萬元,主要用于購買辦公設備。
七、關干天津市松江區水產品系統推廣宣傳站2019年末正常公開預算表財政部門撥付“三公”金費開支結算的時候情況代表
(一)“三公”預備費財政部門撥付經費支出結算的時候基本環境表示。
沈陽市松江區漁業技術工藝網絡推廣站2019🍷年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為3.5萬元,支出決算為2.17萬元,完成預算的62%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為2.17萬元,完成預算的86.8%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:是厲行節約,減少支出,本年沒有公務接待。
2019𓃲年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度減少0.33萬元,減少13.2%,其中:因公出國(境)費支出決算增加(減少)0萬元,增長(降低)0%;公務用車購置及運行維護費支出決算減少0.33萬元,減少13.2%;公務接待費支出決算0萬元,降低0%,公務用車購置及運行維護費支出減少主要原因是厲行節約,減少支出,本年沒有公務接待。
(二)“三公”經費預算財政預算審批結余竣工決算詳細狀態解釋。
2019꧃年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算2.17萬元,占100%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:
1、因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個、累計0人次。成本信息涉及:
2、公務用車購置及運行維護費支出2.17萬元。其中:
公務用車購置支出為0萬元。
🃏公務活動專車使用保養付出2.17萬元左右。重點應用于各城鎮,很是浦南東北部技巧培訓等行駛工作成本。2019年,重慶市松江區水產品技術品牌宣傳站財政支出補貼款的公務活動私車保證量為1輛。
3、公務接待費支出0萬元。其中:
國內公務接待支出0萬(含外賓接待支出0萬元)。其中:接待外賓批次0、人次0。
八、關于幼兒園鄭州市松江區水產業技術工藝擴大站2019年終中央政府性新基金預竣工決算不需要捐款撥出竣工決算情形說
ܫ北京市松江區海產品高技術精準投放站2019財政結余年度無縣政府性基金、期貨、現貨、微盤費用財政結余付款結余。
九、集體所有制金融資本合作經營預決算財政性捐款情形說明書怎么寫
滬市松江區水產海產品技術性推行站2019年終無集體所有制投資者企業經營工程預算財政資金審批收支。
十、許多極為重要項目的現象描述
(一)政府部門正常運行專項資金撥出的情況
傷害市松江區水產海產品科技推廣營銷站2019年末硅化物關啟動金費經費支出。
(二)縣政府購進費用情況下
沈陽市松江區水產業水平擴大站2019♔年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為2.07萬元,其中:貨物采購金額2.07萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。
(三)車倆、住宅特色占用率原因
滬市松江區水產海產品科技線上營銷站2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)項目預算績效評價維護現狀
重慶市松江區水產業技能網絡推廣站2019一年度財政預算績效考核管控工作中抓好具體情況下面的:本企事業單位從緊實行“先審查,后入倉”𝔍的原則,提高項目預算編制質量,未制定預算績效管理制度。2019年度開展的績效跟蹤評價項目1個,涉及預算金額85萬元;2019年度開展的績效評價項目1個,涉及預算金額85萬元, ꦆ平均得分98(其中,績效評級為“優”的項目1個;績效評級為“良”的項目0個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。
第四部分 名詞解釋
🐷一、財政部門支出廳廳廳補貼款凈收入:指工作單位當年度目標度從本級財政部門支出廳廳廳職能部門確認的財政部門支出廳廳廳補貼款,例如一樣公開概算財政部門支出廳廳廳補貼款和政府部性債券概算財政部門支出廳廳廳補貼款。
ꦍ二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。主要是:XXXXXXXX收入等(無事業收入的單位保留事業收入的名詞解釋,但不列舉主要內容,以下同)。
🏅三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。主要是:XXXXXXXX收入等。
🔯四、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是:XXXXXXXX收入等。
五、月初結轉和余額:意指上一年度沒有到位、結轉到本年度按想關約定重新運行的流動資金。
ཧ六、年底結轉和節余:指上年或半年前年財政預算具體安排、因客觀性的必備條件會發生變幻沒法按原工作計劃制定一個,需網絡延遲到已經年按相關暫行規定隨時用的本金。
🐭七、基本性費用:指機購為得到保障機購常規運行業務、達成日常做工作做工作每日任務而的發生的杜六房加盟總部的費用。
🏅八、活動費用開支 :指機關單位為達到特殊的財政工作的釣魚任務或事業單位發展前景任務,在根本費用開支 外遭受的四項費用開支 。
🦹九、自主管理教育費用:指事業心計量單位在技術過程及輔助工具過程以外進行非獨自核算成本自主管理過程造成的教育費用。
🅺十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🦹十一國慶、政府部門公司名稱運動專項預備費:指政府部門公司名稱和操作國家人事編制法安全管理的人事公司名稱選用通常情況下公眾項目預算財務捐款確定的大體總收支中的平時的共用專項預備費總收支。