上海市松江區人民政府外事辦公室2018年度部門預算
目 錄
一、首要職責范圍
二、公司設有
三、項目預算編制數闡述
四、2018年部門財務收支預算總表
五、2018年部門收入預算總表
六、2018年部門支出預算總表
七、2018年部門財政撥款收支預算總表
八、2018年部門一般公共預算支出功能分類預算表
九、2018年部門政府性基金預算支出功能分類預算表
十、2018年部門一般公共預算基本支出經濟分類預算表
十一、2018年部門“三公”經費和機關運行經費預算情況表
12、相關的情況下介紹
第十三、工作考核原因表
天津市松江區國民政府部外事辦工室機構一般職責范圍
🎉天津市松江區民眾群眾以中央國家部外事辦公場所區室是主任該區外事做任務的的區以中央國家部組合成部位,一同是共產黨松江區委還有外事外宣做任務的引領者組長的做任務的醫療構造。其最主要崗位責任是:(一)全面落實審理關以外事做任務的的理念、相關方案和發律、法律規范、人事單位條例,并結合起來本區真實,構造來執行關以部位性法律規范、人事單位條例和相關方案。(二)擔負來松網站訪問的決定性外賓的招待做任務的甚至擔負各個國內駐華外交史工人來松展開公務接待廳過程的制定計劃做任務的;擔負平衡制定計劃區引領者參加者非外商經濟貿易外事過程。(三)擔負本區與在美國舒適省份或東北部與人相處過程的構造、維護、指點及整合性做任務的;擔負與在美國部位以中央國家部實施舒適互動與合作共贏;指點本區外事招待、外商交史往及海外游覽點基本建設做任務的。(四)擔負本區工人因公出境留學和赴上海、澳門專門人事單位區的歸口維護做任務的;會按照關以規程,申批或初審關以部位派往的出境留學及赴上海、澳門專門人事單位區團組和工人做任務的;擔負監管因公出境留學工人的護照做運作的簽證和申請做運作的簽證及因公工人赴上海、澳門專門人事單位區的正常通行卡的發證及簽注;擔負監管區引領者出訪報批等注意重大事項;擔負本區外商誠邀維護做任務的。(五)指點基層員工外事做任務的醫療構造的運作做任務的;擔負外事機關干部國際性癥狀、外商相關方案、外事規則等方便的培養與培順做任務的;執法監督、進行檢查外事規則的審理癥狀,配合區關以部位解決違背外事規則、嚴峻的危害國內既得利益和知名度的比較重要的案子。(六)維護、指點松江區民眾群眾外商舒適同業公會等的社會整體做任務的。(七)擔負共產黨松江區委外事、外宣做任務的引領者組長外事辦公場所區室的此外生活中做任務的。(八)籌備區以中央國家部交辦的許多重大事項。
東莞市松江區百姓政府性外事辦公區室企業裝置
𝕴上海市松江區人民政府外事辦公室部門預算是包括松江區人民政府外事辦公室本部以及下屬1家行政事業單位的綜合收支計劃。
本部門中,行政單位1家,事業單位1家。
納入上海市松江區人民政府外事辦公室2018年度部門預算編制范圍的單位名單見下表:
編號 | 基層單位種類 | 微信備注 |
1 | 天津市松江區國民地方政府外事室內室 |
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2 | 昆明市松江區亞太互動中央 |
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動詞解釋
ꦓ(一)首要花費成本費用:是地市級成本費用主管道個部門及所屬機關單位成本費用機關單位為擔保其貸款機構正常人機器運行、完整每天運轉工作而在編的月度首要花費計劃表,以及人數勞務費和共公勞務費兩臺分。
♑(二)投資項目撥出費用:是市里費用掌管區政府部門及所在費用計量單位為實現行政機關上班任務卡、教育事業轉型個人對象或區政府轉型戰略布局、特殊個人對象,在常規撥出囿于編制程序的當年度撥出規劃。
ꦿ(三)“三公”金費成本財政預算:是與地地市級財政撥出撥出有金費成本財政預算領撥相互影響的部門以至于直屬部門成本財政預算部門運用地地市級財政撥出撥出付款具體分配的因公回國(境)費、因公接待活動歡迎室接受活動租車租賃費及完成費、因公接待活動歡迎室接受活動接受費。這之中:因公回國(境)費包括具體分配市直機關及直屬部門成本財政預算部門員工的其他發展中國家合作關系洽淡、特大事件的項目洽淡、境內外學習培訓課程學習等的其他發展中國家旅費、其他發展中國家省份間公共交通銀行費、酒店房租費、上班餐費費、學習培訓課程費、公雜費等撥出;因公接待活動歡迎室接受活動接受費包括具體分配國內性行業會議觸屏、發展中國家特大事件制度調研材料、自查自糾檢杳及及外事團組接受洽淡等完成因公接待活動歡迎室接受活動或開發銷售業務營養酒店房租費、公共交通銀行費、上班餐費費等撥出;因公接待活動歡迎室接受活動租車租賃費及完成費包括具體分配要制定內因公接待活動歡迎室接受活動運輸車輛的換新更新系統,及及使用于具體分配市里因公差旅費、因公接待活動歡迎室接受活動材料交流、每天上班開發等營養因公接待活動歡迎室接受活動租車清潔燃料費、搶修費、過站墊資費、穩妥費等撥出。
❀(四)工商登記啟動接待費概算:指財政局院校和圖案填充公務活動員法管控的事業性院校施用通常情況共同概算財政局補貼款制定的總體付出中的臺賬共公接待費概算付出。
2018年昆明市松江區人們市政府外事會議室室部門管理財政預算事業編描述
2018꧙年,上海市松江區人民政府外事辦公室部門預算支出總額為834.88萬元,其中:一般公共預算撥款支出預算834.88萬元,一般公共預算撥款支出預算中,基本支出190.2萬元;項目支出644.68萬元。一般公共預算撥款支出主要內容如下:
1ꦡ、“行政運行”84.27萬元,主要用于:行政職工工資福利支出、物業管理費、區級單位辦公用房租賃費、福利費、其他社會保險繳費、能源費、日常辦公費、對個人和家庭的補助以及辦公設備購置等支出。
2、“一般行政管理事務”644.68萬元,主要用于:🐬公務接待、外事聯絡(包括出入境)工作經費、APEC商務旅行項目經費、松江區外事信息管理平臺(運維)經費、外事專管員培訓費、出國(境)經費。
3🐼、“事業運行”54.25萬元,主要用于:事業職工工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭的補助支出等。
4🌞、“歸口管理的行政單位離退休”0.92萬元,主要用于:行政單位退休人員的福利支出及離休人員遺屬的補貼支出。
5𒀰、“機關事業單位基本養老保險繳費支出”16.54萬元,主要用于:行政職工基本養老保險繳費的支出8.45萬元;事業職工基本養老保險繳費的支出8.09萬元。
6、“機關事業單位職業年金繳費支出”3.23萬元,主要用于:在職職工職業年金繳費的支出。
7、“行政單位醫療”4.01萬元,主要用于:按照國家政策規定為行政在職人員繳納基本醫療保險費的支出。
8、“事業單位醫療”3.84萬元,主要用于:按照國家政策規定為事業在職人員繳納基本保險費的支出。
9ﷺ、“住房公積金”11.26萬元,主要用于:按照國家政策規定為行政在職人員繳納住房公積金的支出8.43萬元;事業在職人員繳納住房公積金的支出2.83萬元。
10、“購房補貼”11.88萬元,主要用于公務員購房補貼的支出。
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| 2018年行業財務人員開支項目預算總表 |
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| 規劃行政部門:北京市市松江區我們地方政府外事辦公室 | 組織:元 |
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| 上年年收入 | 上年性支出 |
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| 品牌 | 項目預算數 | 頂目 | 工程預算數 |
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| 一、財政資金補貼款薪資收入 | 8,348,790.02 | 一、 | 普遍公用服務性支出費用 | 7,832,004.50 |
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| 1. 基本公益性決算資金量 | 8,348,790.02 | 二、 | 世界 后勤保障和出去上班收入支出 | 206,838.21 |
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| 2. 以政府性債卷 |
| 三、 | 醫療設備環衛與預計生肓花費 | 78,532.23 |
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| 二、自己事業利潤 |
| 四、 | 個人住房得到保障付出 | 231,415.08 |
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| 三、創業院校經營管理效益 |
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| 四、同一納入 |
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| 收入來源總額 | 8,348,790.02 | 費用合計 | 8,348,790.02 |
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| 2018年行業個人收入費用總表 |
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| 編織部位:東莞市松江區公民以政府外事辦公場所室 |
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| 企業單位:元 |
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| 工程 | 收錄項目預算 |
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| 職能劃分類別幾個會計科目簡碼 | 模塊幾大類課目明稱 | 累計數 | 財政資金捐款年收入 | 企事業工資 | 工作廠家 | 其他純收入 |
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| 類 | 款 | 項 | 生產收入水平 |
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| 201 |
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| 大部分公用服務其他支出 | 7,832,004.50 | 7,832,004.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 201 | 03 |
| 鎮政府接待室廳(室)及相關醫療機構事務處理 | 7,832,004.50 | 7,832,004.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 01 | 人事部門運動 | 842,741.46 | 842,741.46 |
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| 0.00 |
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| 201 | 03 | 02 | 一樣行政訴訟管理系統事務處理 | 6,446,800.00 | 6,446,800.00 |
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| 0.00 |
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| 201 | 03 | 50 | 事業單位啟用 | 542,463.04 | 542,463.04 |
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| 0.00 |
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| 208 |
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| 社交有保障和擇業收支 | 206,838.21 | 206,838.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 行政訴訟自己事業院校離退休之 | 206,838.21 | 206,838.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 01 | 歸口處理的行政部門組織離辭職 | 9,160.00 | 9,160.00 |
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| 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 機關政府部門企業發展政府部門關鍵養老院人壽保險激費教育支出 | 165,331.01 | 165,331.01 |
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| 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 政府部門教育事業企業單位專職年金激費結余 | 32,347.20 | 32,347.20 |
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| 0.00 |
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| 210 |
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| 社區醫療環保與打算養育開支 | 78,532.23 | 78,532.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 行政機關工作公司醫院 | 78,532.23 | 78,532.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 01 | 財政行業醫學 | 40,119.93 | 40,119.93 |
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| 0.00 |
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| 210 | 11 | 02 | 事業上的組織治療 | 38,412.30 | 38,412.30 |
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| 0.00 |
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| 221 |
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| 房屋基本保障支出費用 | 231,415.08 | 231,415.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 個人住房轉型經費支出 | 231,415.08 | 231,415.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 01 | 住宅社保公積金 | 112,615.08 | 112,615.08 |
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| 0.00 |
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| 221 | 02 | 03 | 全民購房補貼款 | 118,800.00 | 118,800.00 |
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| 0.00 |
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| 合 計 | 8,348,790.02 | 8,348,790.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 2018年行政部門總支出工程預算總表 |
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| 事業編制相關部門:西安市松江區市民政府機關外事接待室室 | 的單位:元 |
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| 品牌 | 結余決算 |
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| 實用功能進行分類學科識別碼 | 系統分級項目標題 | 合計數 | 大致總支出 | 業務開支 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 201 |
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| 尋常共公服務質量教育支出 | 7,832,004.50 | 1,385,204.50 | 6,446,800.00 |
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| 201 | 03 |
| 當地政府辦公裝修廳(室)及相關內容機購公共事務 | 7,832,004.50 | 1,385,204.50 | 6,446,800.00 |
|
| 201 | 03 | 01 | 行政機關運轉 | 842,741.46 | 842,741.46 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 02 | 般行政公共事務控制公共事務 | 6,446,800.00 | 0.00 | 6,446,800.00 |
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| 201 | 03 | 50 | 人事電腦運行 | 542,463.04 | 542,463.04 | 0.00 |
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| 208 |
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| 世界質量保障和就業創業費用支出 | 206,838.21 | 206,838.21 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 行政事務事業發展單位名稱離退休工資 | 206,838.21 | 206,838.21 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 01 | 歸口服務管理的行政機關企事業單位離養老金 | 9,160.00 | 9,160.00 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 05 | 政府部門事業廠家廠家總體醫養保障繳付開支 | 165,331.01 | 165,331.01 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 行政院校行業院校職業化年金交費開支 | 32,347.20 | 32,347.20 | 0.00 |
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| 210 |
|
| 治療衛生情況與籌劃生小孩花費 | 78,532.23 | 78,532.23 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 政府部門事業上機構診療 | 78,532.23 | 78,532.23 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 01 | 人事部門的單位醫院 | 40,119.93 | 40,119.93 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 02 | 人事企業單位醫遼 | 38,412.30 | 38,412.30 | 0.00 |
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| 221 |
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| 住宅的保障收支 | 231,415.08 | 231,415.08 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 自建房創新總支出 | 231,415.08 | 231,415.08 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 01 | 房產個人公積金 | 112,615.08 | 112,615.08 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 03 | 房產買賣補助 | 118,800.00 | 118,800.00 | 0.00 |
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| 合 計 | 8,348,790.02 | 1,901,990.02 | 6,446,800.00 |
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| 2018年團隊國庫審批收入支出表工程預算總表 |
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| 編寫職能部門:武漢市市松江區民眾政府部外事辦公裝修室 |
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| 工作單位:元 |
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| 財政廳捐款納入 | 財務撥付開支 |
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| 大型項目 | 項目預算數 | 活動 | 合計數 | 大部分公用設施預決算 | 地方政府性債券概算 |
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| 一、應該服務性概預算本金 | 1,662,411.03 | 一、 | 應該共公提供服務性支出 | 1,154,785.51 | 1,154,785.51 | 0.00 |
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| 二、地方政府性新基金 |
| 二、 | 社會上保證和專業教育開支 | 197,678.21 | 197,678.21 | 0.00 |
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| 三、 | 醫療保健食品衛生與預計二孩費用 | 78,532.23 | 78,532.23 | 0.00 |
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| 四、 | 住宅房切實保障支出費用 | 231,415.08 | 231,415.08 | 0.00 |
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| 薪水總金額 | 1,662,411.03 | 其他支出累計 | 1,662,411.03 | 1,662,411.03 | 0.00 |
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| 2018年部普通公共信息財政財政預算收支基本功能細分財政財政預算表 |
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| 事業編制部位:沈陽市松江區我們政府部外事辦公裝修室 | 企業單位:元 |
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| 業務 | 大部分公共性估算開支 |
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| 技能分類整理科目表項目編碼 | 功能模塊的分類會計分類名字大全 | 預估合計 | 核心收支 | 該項目收支 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 201 |
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| 通常情況下公用服務保障性支出 | 7,832,004.50 | 1,385,204.50 | 6,446,800.00 |
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| 201 | 03 |
| 現政府商務政策研究室(室)及關于單位事宜 | 7,832,004.50 | 1,385,204.50 | 6,446,800.00 |
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| 201 | 03 | 01 | 行政處電腦運行 | 842,741.46 | 842,741.46 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 02 | 一半行政訴訟維護事宜 | 6,446,800.00 | 0.00 | 6,446,800.00 |
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| 201 | 03 | 50 | 事業正常運作 | 542,463.04 | 542,463.04 | 0.00 |
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| 208 |
|
| 當今社會得到保障和人才需求性支出 | 206,838.21 | 206,838.21 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 行政機關創業廠家離退休年齡 | 206,838.21 | 206,838.21 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 01 | 歸口監管的行政事務機構離養老 | 9,160.00 | 9,160.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 政府機關企事業公司大體養老生活穩妥納費收支 | 165,331.01 | 165,331.01 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 機構人事廠家職業化年金繳納費用結余 | 32,347.20 | 32,347.20 | 0.00 |
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| 210 |
|
| 醫學干凈衛生與策劃生孩收入支出 | 78,532.23 | 78,532.23 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 行政性工作標準醫用 | 78,532.23 | 78,532.23 | 0.00 |
|
| 210 | 11 | 01 | 行政管理部門醫療衛生 | 40,119.93 | 40,119.93 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 02 | 人事方醫學 | 38,412.30 | 38,412.30 | 0.00 |
|
| 221 |
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| 居住房保障機制收支 | 231,415.08 | 231,415.08 | 0.00 |
|
| 221 | 02 |
| 公房改草經費支出 | 231,415.08 | 231,415.08 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 01 | 個人住房社保公積金 | 112,615.08 | 112,615.08 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 03 | 賣房補助 | 118,800.00 | 118,800.00 | 0.00 |
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| 合 計 | 8,348,790.02 | 1,901,990.02 | 6,446,800.00 |
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| 2018年個部門地方政府性債卷費用其他支出性能劃分費用表 |
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| 編寫單位部門:傷害市松江區人艮部門外事辦公場所室 | 工作單位:元 |
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| 該項目 | 縣政府性理財產品預決算結余 |
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| 功能鍵分為考試科目商品代碼 | 功能性類別科目表明稱 | 總計 | 核心開支 | 投資項目結余 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 合 計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 2018年科室普遍公共信息費用審批總體支出費用城市發展總類費用表 |
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| 編制數團隊:天津市松江區民眾政府部門外事接待室室 | 工作單位:元 |
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| 活動 | 似的共同預決算大體經費支出 |
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| 技能劃分類別會計科目打碼 | 能力幾大類科目表標題 | 累計數 | 員工專項資金 | 共用勞務費 |
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| 類 | 款 |
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| 301 |
| 待遇副利費用支出 | 1,723,851.03 | 1,661,451.03 | 62,400.00 |
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| 301 | 01 | 主要年薪 | 254,616.00 | 254,616.00 | 0.00 |
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| 301 | 02 | 經費補貼政策 | 498,684.00 | 498,684.00 | 0.00 |
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| 301 | 03 | 績效工資 | 117,802.92 | 117,802.92 | 0.00 |
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| 301 | 06 | 餐費補助金費 | 62,400.00 | 0.00 | 62,400.00 |
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| 301 | 07 | 績效考評薪水 | 287,304.00 | 287,304.00 | 0.00 |
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| 301 | 08 | 工商登記人事方首要頤養天年穩定激費 | 165,331.01 | 165,331.01 | 0.00 |
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| 301 | 09 | 職業選擇年金網上繳費 | 32,347.20 | 32,347.20 | 0.00 |
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| 301 | 10 | 職業角色主要醫院穩妥網上繳費 | 78,532.23 | 78,532.23 | 0.00 |
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| 301 | 12 | 任何市場有效保障了手機繳費 | 29,759.59 | 29,759.59 | 0.00 |
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| 301 | 13 | 公寓房個人住房公積金 | 112,615.08 | 112,615.08 | 0.00 |
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| 301 | 99 | 相關底薪最新福利性支出 | 84,459.00 | 84,459.00 | 0.00 |
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| 302 |
| 商品是和產品支出費用 | 160,178.99 | 0.00 | 160,178.99 |
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| 302 | 01 | 辦公區費 | 31,580.00 | 0.00 | 31,580.00 |
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| 302 | 11 | 旅差費 | 20,020.00 | 0.00 | 20,020.00 |
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| 302 | 12 | *因公出國旅游(境)管理費 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 302 | 13 | 檢修(護)費 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 302 | 15 | 會議安排費 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
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| 302 | 16 | 培順費 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
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| 302 | 17 | *公務活動接代費 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 |
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| 302 | 28 | 工會組織事業費 | 18,764.14 | 0.00 | 18,764.14 |
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| 302 | 29 | 公益福利費 | 70,294.85 | 0.00 | 70,294.85 |
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| 302 | 99 | 任何菜品和精準服務開支 | 520.00 | 0.00 | 520.00 |
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| 303 |
| 對個和人家的補助款 | 960.00 | 960.00 | 0.00 |
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| 303 | 09 | 記功金 | 360.00 | 360.00 | 0.00 |
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| 303 | 99 | 同一對自己和家長的補貼費總支出 | 600.00 | 600.00 | 0.00 |
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| 310 |
| 資本投資性收支 | 17,000.00 | 0.00 | 17,000.00 |
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| 310 | 02 | 辦工機器設備添置 | 17,000.00 | 0.00 | 17,000.00 |
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| 合 計 | 1,901,990.02 | 1,662,411.03 | 239,578.99 |
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| 2018年崗位“三公”事業費和機構運作事業費概預算表 |
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| 編寫團隊:天津市松江區各族人民鎮政府外事辦公樓室 |
| 工作單位:萬塊 |
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| 2018年“三公”資金項目預算數 | 2018年機關單位作業預備費概預算數 |
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| 累計數 | 因公出國留學(境)費 | 因公接代費 | 國家公務車輛使用購置費及電腦運行費 |
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| 小計 | 新購費 | 自動運行費 |
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| 621.50 | 600.00 | 21.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.22 |
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相關的情形介紹
一、“三公”資金費用預算
🌺上海市松江區人民政府外事辦公室2018年“三公經費”財政撥款預算合計621.5萬元,包括2018年使用區級財政撥款預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費,2018年“三公”經費比2017年“三公”經費預算數下降18.5萬元。
(一)、因公出國(境)2018年預算600萬元,主要用于本區人士因公出境和赴廣州、澳門尤為行政管理區,與2017年預算持平。
(二)、因上海市松江區人民政府外事辦公室已進行公務用車改革,2018年公務用車購置及運行費未安排。
(🃏三)、2018年公務接待經費預算21.5萬元,比2017年預算下降18.5萬元,主要原因預計2018年接待任務比上年減少46.25%。
🥂大部分制定:(一)歡迎國內代表人團來松練習實地考察。用在歡迎任何歐洲國家來松實地考察所發生了的膳食費、留宿費、公路網費等費用支出 。
൩(二)繼承外廠家學習知識實地考察報告。用做接代外地區、哥倆縣區來松實地考察報告所發生的的伙食費費、宿舍費、交通配套費、場租費等其他支出。
ꦺ(三)主辦國際渠道交互、為來執行公務接待或大力開展國際渠道項目需提交開銷的會議場地叉車租金、宿舍費、餐費等結余。
二、工商登記運營專項資金預決算
💯機關運行經費是指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出,上海市松江區人民政府外事辦公室2018年度機關運行經費財政撥款預算13.22萬元。
三、國家采購計劃條件
2018ꩲ年度本部門政府采購預算2.5萬元,其中:政府采購貨物預算2.5萬元、政府采購服務預算無、政府采購工程預算無。
🐲2018全年度本相關部門朝著大中型廠家留出足夠的市政府采購創業項目招標創業項目預決算數額1.6萬的大寫,朝著中小型企業的預埋相關部門進貨工程概算錢數0.9百萬元。
財政預算效績情形
2018💎年度,本部門實行績效目標管理的項目1個,涉及預算金額600萬元。重點支出項目績效目標見《績效目標申報表》。
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| 財政局費用支出 項目績效考核個人目標申請表 | |||||||
| 項目二維碼:180070070001 | 2018 |
| 批復項目進度:行財科:工程預算部門核準(二上) | ||||
| 方:007007東莞市松江區公民政府機關外事辦公裝修室 | |||||||
| 的項目名稱: | 回國(境)經費預算 | 產品類型: | 時不時性工作 | ||||
| 開啟期限: | 2019-01-01 | 尾聲年份: | 2019-12-31 | ||||
| 連續打電話: | 37735272 | 投資項目那年概算(元) | 6,000,000.00 | ||||
| 重名活動本年概算額(元) | 6,000,000.00 | 同一項目流程前年工程預算實施數(元) | 5060126.04 | ||||
| 創業項目概述: | 🐻為增添松江區的進行宣傳單和溝通交流,緊密配合松江區敵方經濟實惠開發,設有此類目。頂目售后服務面積為松江區各不委辦局。 | ||||||
| 項目確立意義: | 🌄中辦發(2013)16號文,《中國致公黨黨中央接待室廳 國內辦工廳分享到〈外交政策部 中外辦 中央政府安排部 不需要部關于幼兒園進一點管理規范省部級下例國工作中人工因公異地回國的意見和建議〉的通知模板》;財行(2013)516號文,《財政資金部 外交關系部有關于下發〈零時出國旅游事業費管控法律依據〉的知會》 | ||||||
| 項目興辦的一定性: | 實行外事辦職責權限,為全市報送的因公出國工作團組或參團的人員做區級核準制和市里核準制。 | ||||||
| 保證質量樓盤推進的管理機制、預防措施: | ♑《里還松江區委辦公場所室 松江區群眾國家企業檔案室分享區外事辦〈松江區關羽開展因公出國留學(境)服務管理工學院作的一些工作建議〉的控制》;《總共松江區委企業檔案室 松江區群眾當地政府外事辦公裝修室發送給區外事辦〈松江區對於進一歩進一步推動提高因公出境(境)維護本職工作的個人意見〉的通知怎么寫》 | ||||||
| 產品頒布計劃表: | ✃2018年1月1日至2018年12月31日,若有2018檢審批可以通過的團組,但于2019年出訪,預備費仍從2018年經費預算中教育支出。 | ||||||
| 業務總學習目標: | 利于松江區因公出國旅游境運作實驗室管理標準化 | ||||||
| 當年度業績考核受眾: | 從嚴把關因公出訪團組,出訪基本原則,出訪效果 | ||||||
| 想要就說明的的情況: | 無 | ||||||
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| 評價指標值 | |||||||
| 應用各類: | 因公出國工作(境)經費預算 | 項目資金源頭定義: | 區財政預算 | ||||
| 化解個人目標 | 指標值相關內容 | 指數公式任務值 | 測量根據 | ||||
| 投資和經營目標值 | 稅務規章制度管理制度完善性 | 建立健全 | 不斷完善 | ||||
| 財稅獎懲制度制定有效果性 | 有效地 | 可行 | |||||
| 樓盤菅理考核機制建全性 | 建立和完善 | 逐步完善 | |||||
| 樓盤服務管理管理制審理有效率性 | 合理有效 | 可行 | |||||
| 預決算執行工作率 | 100% | 100% | |||||
| 專款多功能率 | 100% | 100% | |||||
| 專項資金合理要及時率 | 盡快 | 盡早 | |||||
| 創作對象 | 回國累計費把控好率 | 100% | 100% | ||||
| 回國總人數設定率 | 100% | 100% | |||||
| 工作規劃實現率 | 100% | 100% | |||||
| 郊果目的 | 出訪報告模板展出 | 提交 | 成功 | ||||
| 團組任務卡達到率 | 成功 | 成功完成 | |||||
| 外事組織紀律性保證書 | 簽署 | 簽訂 | |||||
| 影響到力的目標 | 機制化會議制度控制健康性 | 加強制度建設 | 日趨完善 | ||||
| 項目申報證據充分地性 | 做好 | 充沛 | |||||
| 新政策認同度 | 100% | 100% | |||||
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| 核查要領 | |||||||
| 全版性 | 可以性 | 績效考核夢想 | 工作績效指數 | ||||
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| 整體審查工作建議 | 🌞"1、認定信息介紹等方面:大型項目概述里未描訴大型項目介紹和阻止架構部署;大型項目公司設立的這個理論依據還需進每一步補;大型項目頒布策劃不足金融作業策劃,且作業策劃未主要包括實際進行的作業介紹、期限進展、需求量想要、產品質量想要;安全后勤保障對象頒布的實際進行經營管理制的重要性不新一輪,未列明金融經營管理制的重要性;缺失安全后勤保障錯施2、效績指標上:工程總指標情況簡單易行,指標未取款提現工程的空間、女朋友、輸出、成果;一一全年效績指標未按照一一全年辦公標準裝置工程一一全年效績指標。3、績效考評質量指標領域:放入維護個人目標不得使用“現金就位要及時率”;生產招生統計因素中少產品招生統計因素、直接費用招生統計因素、限期招生統計因素;視覺效果招生統計因素還需補點;作用力少資料監管、個人精細化積極推進、優異重大成就一起、個人問題公示領域的招生統計因素;項目確立依照充分地性為投放招生統計因素;記算依照修改不好確。" | ||||||
| 初審最終 | B | 審計人 | 沈錫宇 |