九游体育在线登录

當前位置: 首頁/政務公開/預決算/部門預決算/政府/區政府辦公室/外事接待室室
上海市松江區人民政府外事辦公室2016年度部門決算(匯總)
信息來源: 上線用時:2018-08-16 閱讀次數:

傷害市松江區群眾中央政府外事公司辦公室室

2016年中個部門結算的時候

 

第一部分   上海市松江區人民政府外事辦公室概況

 

一、常見權責

🎃東莞市松江區民眾鎮監管部們性外事企業辦公裝修室是經理助理該區外事事情的區鎮監管部們性分為行政事務訴訟安全標準化管理制度監管部們,同時即是黨中央松江區委和外事外宣事情帶領領導組長的事情組織搞好搞好。其重點崗位本職崗位職責是:(一)落實強制執行程序業內于外事事情的規則、最新新規和民法、規范、章程,并聯系本區實計,組織搞好搞好制定一個業內于全國性規范、章程和最新新規。(二)提供來松造訪的首要外賓的接待廳室事情相應提供世界各國駐華外交的游戲移動技術工人來松做國家公務的游戲移動的準備事情;提供整體準備區帶領出席非貿易外事的游戲移動。(三)提供本區與海外和諧都市或區域社交的游戲移動的組織搞好搞好、管控、指點及整體性事情;提供與海外問題鎮監管部們性搞好和諧聊天與合作共贏;指點本區外事接待廳室、境外部經濟交的游戲移動往及海外考察點基礎建設事情。(四)提供本區技術工人因公回國旅游和赴澳門、澳門特點行政事務訴訟安全標準化管理制度區的歸口管控事情;可根據業內于設定,預審或評定業內于行政事務訴訟安全標準化管理制度監管部們遣派的回國旅游及赴澳門、澳門特點行政事務訴訟安全標準化管理制度區團組和技術工人事情;提供申領流程因公回國旅游技術工人的有效護照和申請注冊簽證申領及因公技術工人赴澳門、澳門特點行政事務訴訟安全標準化管理制度區的行駛證的批準及簽注;提供申領流程區帶領出訪報批等相關事宜;提供本區境外部經濟誠邀管控事情。(五)指點基層事情外事事情組織搞好搞好的保險業務事情;提供外事機關人員香港國際狀況、境外部經濟最新新規、外事組織記律等等方面的教育培訓教育與培訓教育事情;開展、檢杳外事組織記律的強制執行程序情況報告,督促區業內于行政事務訴訟安全標準化管理制度監管部們治理違范外事組織記律、造成有害國家獲利和名聲的重大事件該案件。(六)管控、指點松江區民眾境外部經濟和諧促進會等社會的領導組事情。(七)提供黨中央松江區委外事、外宣事情帶領領導組長外事企業辦公裝修室的定期事情。(八)籌辦區鎮監管部們性交辦的許多問題。

二、監管部門竣工決算方帶來

ꦏ從工程預算中央政府辦公室科室涉及看,西安市松江區大家中央政府辦公室外事辦公室科室部門預算包含:西安市松江區大家中央政府辦公室外事辦公室本級部門預算、屬下屬于一家企事業企業預算。

歸入東莞市松江區百姓政府部外事辦公裝修室2020年度監管部門預算編寫使用范圍的的單位名錄見下表:

序號順序

部門簡稱

備注名稱

1

武漢市松江區群眾政府辦公裝修室外事辦公裝修室(本級)

 

2

西安市松江區世界溝通公司

 

3

 

 

4

 

 

5

 

 

6

 

 

7

 

 

8

 

 

9

 

 


第二部分   上海市松江區人民政府外事辦公室2016年度部門決算表

2016年末薪資費用支出 結算的時候總表

企業單位:余萬元

創收

開支

內容

結算的時候數

項目流程

預算數

一、不需要審批創收

664.57

一、大部分共公工作支出費用

617.88

  這其中:縣政府性基金投資概預算民政補貼款

 

二、外交政策支出費用

 

二、領導補貼費凈收入

 

三、國防軍事支出費用

 

三、自己事業薪水

 

四、服務性平安撥出

 

四、運營年收入

 

五、幼兒教育性支出

 

五、所屬公司的繳納使收入

 

六、專業技巧結余

 

六、的收益 

 

七、文化教育田徑與文化費用

 

 

 

八、生活保證和人才需求費用

18.73

 

 

九、醫療服務衛生防疫與方案懷孕結余

7.22

 

 

十、低能耗節能低能耗其他支出

 

 

 

十一國慶、城鄉統籌社群花費

 

 

 

第十二、農林業水總支出

 

 

 

十四、交通配送配送付出

 

 

 

十四、產品信息地質勘察產品信息等教育支出

 

 

 

第十六、商業運作的制造業等開支

 

 

 

第十五、網絡金融其他支出

 

 

 

十八、協助另外的城市撥出

 

 

 

18、國土資源海底氣象條件等付出

 

 

 

第十九、商品房有效保障了費用支出

22.89

 

 

第二十、油糧原材料設備儲備庫收入支出

 

 

 

二十一國慶、相關結余

 

本年度個人收入加總

664.57

本年度總支出加總

666.72

用事業上資金補回收支明細差額

 

節余計算

 

期初結轉和盈余

14.00

半年度結轉和余額

11.85

總共

678.57

合計

678.57


2016年終收益部門預算表

工作單位:余萬元

該項目

本年度納入累計數

財政性捐款收入來源

上一級政府補貼工資

事業有成收入來源

銷售經營薪資

附屬醫院基層單位繳納營收

同一利潤

功能分類
科目編碼

管理費用命名

總金額

664.57

664.57

 

 

 

 

 

201

 

 

基本上公開功能總支出

615.73

615.73

 

 

 

 

 

201

03

 

以政府辦公區廳(室)及涉及到的結構事務性

154.80

154.80

 

 

 

 

 

201

03

01

  行政部門電腦運行

88.06

88.06

 

 

 

 

 

201

03

02

  通常情況行政部門管理制度行政監察

17.40

17.40

 

 

 

 

 

201

03

50

  事業有成運營

49.34

49.34

 

 

 

 

 

201

99

 

其他的一般來說公共服務服務教育支出

460.93

460.93

 

 

 

 

 

201

99

99

  另外正常公用精準服務費用

460.93

460.93

 

 

 

 

 

208

 

 

當今社會后勤保障和就業機會教育支出

18.74

18.74

 

 

 

 

 

208

05

 

財政視野院校離養老

18.74

18.74

 

 

 

 

 

208

05

01

  歸口標準化管理的行政事務企業離養老金

0.30

0.30

 

 

 

 

 

208

05

05

  機關單位視野機關單位大多社區養老穩妥激費收入支出

13.08

13.08

 

 

 

 

 

208

05

06

  工商登記企業發展企業職業的年金手機繳費收入支出

5.35

5.35

 

 

 

 

 

210

 

 

醫院衛生情況與年度計劃生孕其他支出

7.22

7.22

 

 

 

 

 

210

05

 

整形保證

7.22

7.22

 

 

 

 

 

210

05

01

  行政機關單位名稱治療

3.94

3.94

 

 

 

 

 

210

05

02

  事業性機關單位醫療服務

3.28

3.28

 

 

 

 

 

221

 

 

房屋擔保性支出

22.89

22.89

 

 

 

 

 

221

02

 

個人住房深化改革收支

22.89

22.89

 

 

 

 

 

221

02

01

  往房住房基金

11.25

11.25

 

 

 

 

 

221

02

03

  房產買賣補帖

11.64

11.64

 

 

 

 

 

 


2016當年度花費預算表

基層單位:上萬元

內容

上年開支預估合計

首要其他支出

產品其他支出

繳納上司費用支出

經驗撥出

對附屬醫院企事業單位補助費費用

功能分類
科目編碼

管理費用稱謂

累計數

666.72

188.39

478.33

 

 

 

201

 

 

大部分通用服務的收支

617.88

139.55

478.33

 

 

 

201

03

 

區政府會議室廳(室)及相關的部門事宜

156.95

139.55

17.40

 

 

 

201

03

01

  人事部門啟動

88.68

88.68

 

 

 

 

201

03

02

  似的政府部門管理方法業務

17.40

 

17.40

 

 

 

201

03

50

  事業心啟動

50.87

50.87

 

 

 

 

201

99

 

其它的尋常公益性安全服務付出

460.93

 

460.93

 

 

 

201

99

99

  某些應該公眾服務的費用支出

460.93

 

460.93

 

 

 

208

 

 

社會化確保和畢業生就業撥出

18.73

18.73

 

 

 

 

208

05

 

財政自己事業公司離離休

18.73

18.73

 

 

 

 

208

05

01

  歸口維護的行政處計量單位離養老金

0.30

0.30

 

 

 

 

208

05

05

  行政機關事業企業單位最基本健康養老保障網上繳費其他支出

13.08

13.08

 

 

 

 

208

05

06

  企事業發展組織事業發展組織工作年金交費總支出

5.35

5.35

 

 

 

 

210

 

 

醫療機構清潔衛生與預計生小孩教育支出

7.22

7.22

 

 

 

 

210

05

 

醫療設備質量保障

7.22

7.22

 

 

 

 

210

05

01

  人事部門院校醫療機構

3.94

3.94

 

 

 

 

210

05

02

  企事業企機關單位醫遼

3.28

3.28

 

 

 

 

221

 

 

居住房保護收支

22.89

22.89

 

 

 

 

221

02

 

住宅房改善費用支出

22.89

22.89

 

 

 

 

221

02

01

  居住房社保公積金

11.25

11.25

 

 

 

 

221

02

03

  買房貸款補貼金

11.64

11.64

 

 

 

 

 


2016半年度財政局捐款效益教育支出結算的時候總表

公司的:萬余元

利潤部門預算數

其他支出部門預算數

該項目

預算數

項目流程

合計數

一樣通用費用財政局補貼款

區政府性理財產品決算財政資金捐款

一、普通通用費用預算財政部門付款

 664.57

一、平常公共性服務保障性支出

617.88

617.88

 

二、現政府性母基金估算財政部門捐款

 

二、外交活動教育支出

 

 

 

 

 

三、國防教育支出費用

 

 

 

 

 

四、公用設施的安全結余

 

 

 

 

 

五、培育教育支出

 

 

 

 

 

六、實驗技術應用支出費用

 

 

 

 

 

七、文化藝術體育教育與文化費用支出

 

 

 

 

 

八、社會化有保障和就業機會收支

18.73

18.73

 

 

 

九、醫遼清潔與工作方案發育總支出

7.22

7.22

 

 

 

十、節省環保標準總支出

 

 

 

 

 

十一國慶、城鄉統籌居委會開支

 

 

 

 

 

第十二、農林業水支出費用

 

 

 

 

 

13、交通網裝運撥出

 

 

 

 

 

十四、資原勘測信息等性支出

 

 

 

 

 

15、餐飲業提供第三產業等結余

 

 

 

 

 

第十五、網絡金融其他支出

 

 

 

 

 

二十七、協助其余地域開支

 

 

 

 

 

十七、土地淺海景象等教育支出

 

 

 

 

 

19、房屋保證其他支出

22.89

22.89

 

 

 

二十二、糧油食品東西貯備費用支出

 

 

 

 

 

二國慶、別教育支出

 

 

 

上年薪水自動求和

664.58

上年支出費用合計數

666.72

666.72

 

年終財政支出捐款結轉和節余

14.00

年初財政支出付款結轉和盈余

11.85

11.85

 

      一半公眾概算不需要捐款

14.00

 

 

 

 

      政府性性基金投資費用財政部門審批

 

 

 

 

 

總額

678.57

合計

678.57

678.57

 

 


2016年中正常公用預結算的時候財務撥付開支結算的時候表

單位名稱:多萬元

品牌

普通通用結算的時候財政預算補貼款收入支出結算的時候數

功能性各類

會計分類識別碼

考試科目明稱

合計數

基本性其他支出

大型項目教育支出

201

 

 

基本公共性服務保障費用

139.55

139.55

 

201

03

 

區政府企業政策研究室(室)及對應設備事務性

139.55

139.55

 

201

03

01

  行政管理操作

88.68

88.68

 

201

03

02

  基本人事部門安全管理工作

17.40

 

17.40

201

03

50

  工作程序運行

50.87

50.87

 

201

99

 

許多似的公用服務保障開支

460.93

 

460.93

201

99

99

  另一普遍公益性服務的性支出

460.93

 

460.93

208

 

 

發展切實保障和就業機會教育支出

18.73

18.73

 

208

05

 

行政部門工作政府部門離退休工資

18.73

18.73

 

208

05

01

歸口標準化管理的行政處工作單位離離休

0.30

0.30

 

208

05

05

  部門事業有成單位名稱主要關于養老地產養老人壽保險繳付費用

13.08

13.08

 

208

05

06

  政府機關事業有成企行政單位職業分析年金手機繳費收支

5.35

5.35

 

210

 

 

醫治干凈衛生與計劃方案生殖教育支出

7.22

7.22

 

210

05

 

醫治保證

7.22

7.22

 

210

05

01

  人事部門公司的醫院

3.94

3.94

 

210

05

02

  參公的單位醫藥

3.28

3.28

 

221

 

 

公寓房后勤保障其他支出

22.89

22.89

 

221

02

 

租賃房行政體制改革其他支出

22.89

22.89

 

221

02

01

  房間公積金貸款

11.25

11.25

 

221

02

03

  買新房補貼金

11.64

11.64

 

預估合計

666.72

188.39

478.33


 

2016年中平常公共服務工程預算財政性捐款核心撥出部門預算表

  的單位:余萬元

該項目

通常公眾費用財務審批

差不多費用支出 預算數

城市發展類型

會計科目項目編碼

科目必名字大全

總金額

人士專項經費

通用經費支出

301

 

底薪社會福利性支出

149.36

149.36

 

301

01

  基本上月薪

21.90

21.90

 

301

02

  經費補貼金

38.25

38.25

 

301

03

  年終獎金

23.81

23.81

 

301

04

  另一個中國社會的保障繳納費用

9.50

9.50

 

301

06

  工作餐補貼政策費

 

 

 

301

07

  績效考評月工資

27.96

27.96

 

301

08

危險機關事業發展公司基本的健康養老人壽保險付費

13.08

13.08

 

301

09

職業化年金交費

5.35

5.35

 

301

99

  的的薪資優惠費用

9.51

9.51

 

302

 

商品種類和保障教育支出

15.08

 

15.08

302

01

  辦公裝修費

3.27

 

3.27

302

02

  打印費

 

 

 

302

03

  服務咨詢費

 

 

 

302

04

  流程費

 

 

 

302

05

  有水費

 

 

 

302

06

  電費繳費

 

 

 

302

07

  輕工費

 

 

 

302

08

  冬季取暖費

 

 

 

302

09

  業主監管費

 

 

 

302

11

  差旅費報銷

0.17

 

0.17

302

12

  因公出國旅游(境)雜費

 

 

 

302

13

  維修保養(護)費

0.41

 

0.41

302

14

  租借費

 

 

 

302

15

  電視電話會議費

 

 

 

302

16

  教育培訓費

 

 

 

302

17

  公務活動接待處費

 

 

 

302

18

  特用原成本費

 

 

 

302

24

  被裝購入費

 

 

 

302

25

  專用型鍋爐燃料費

 

 

 

302

26

  勞務派遣公司費

0.22

 

0.22

302

27

  下令讓相關業務費

 

 

 

302

28

  企業工會事業費

1.43

 

1.43

302

29

  有福利費

6.73

 

6.73

302

31

  公務接待買車運轉檢修費

 

 

 

302

39

  某些客運雜費

2.85

 

2.85

302

40

  稅金及浮動花銷

 

 

 

302

99

  別的餐品和服務培訓其他支出

0.01

 

0.01

303

 

對用戶和家用的補貼政策

23.45

23.45

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  退居二線費

0.30

0.30

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  生命政府補貼

 

 

 

303

07

  醫疔費

 

 

 

303

08

  國家國家助學金

 

 

 

303

09

  獎勵制度金

 

 

 

303

11

  個人住房住房基金

11.25

11.25

 

303

12

  提租補貼政策

 

 

 

303

13

  挑選心儀的房子貼補

11.64

11.64

 

303

99

  某個對每個人和人的補貼政策經費支出

0.27

0.27

 

310

 

許多資產投資性性支出

0.50

 

0.50

310

02

  辦公裝修機械購進

0.50

 

0.50

310

03

  專用的設配購入

 

 

 

310

07

  服務網洛及手機app購進版本更新

 

 

 

310

13

  因公私家車購買

 

 

 

310

19

  的道路交通器具折舊費

 

 

 

310

99

  一些投資性支出費用

 

 

 

自動求和

188.39

172.81

15.58

 


𓄧2016月度普通公共服務費用財政廳捐款“三公”費用費用支出 及機構程序運行費用費用支出 費用支出 部門預算表

企業單位:萬塊

普遍公用成本預算財務撥付“三公”勞務費

行政機關使用

資金竣工決算數

總計

因公出國旅游

(境)費

公務活動租車租賃費及運動費

國家公務服務費

小計

公務活動買車

購進費

因公小二租車

啟動費

預算表數

結算的時候數

費用預算數

竣工決算數

估算數

預算數

概算數

竣工決算數

預決算數

部門預算數

預決算數

結算的時候數

9.85

650.50

461.47

600.00

460.92

 

 

 

 

 

 

50.50

0.55

 


2016本年政府部性債卷估算財政局捐款費用結算的時候表

企事業單位:千元

項目

現政府性貨幣基金預算表財政部門審批費用支出 部門預算數

性能各類

科目表標識號

科目表名字

累計數

基本上其他支出

品牌結余

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計數

 

 

 

注:上海市松江區人民政府外事辦公室2016年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。


第三部分  上海市松江區人民政府外事辦公室2016年度部門決算情況說明

 

一、光于蘇州市松江區百姓地方政府外事企業辦工室2016季度個人收入費用支出 總體性具體情況這說明

昆明市松江區各族市政府機關外事接待室室2016🐻年度收入總計為678.57萬元、支出總計為678.57萬元。與2015年度相比,收入、支出總計各減少38.50萬元。主要原因:遵守八項規定,例行節約。

二、相關濟南市松江區群眾區政府外事辦公室2016本年度收益預算情況發生闡明

杭州市松江區人民群眾市政府外事工作室2016年度收入合計664.57萬元,其中:財政撥款收入664.57萬元,占100%。

三、相關濟南市松江區公民市政府外事商務公司2016一年度經費支出竣工決算前提說

鄭州市松江區百姓政府外事辦公室2016🧸年度支出合計666.72萬元,其中:基本支出188.39萬元,占28.26%;項目支出478.33萬元,占71.74%。

四、有關于天津市松江區群眾地方政府外事辦工室2016第四季度財政撥出付款盈利撥出總體經濟原因解釋

南京市市松江區民眾國家外事商務辦公環境2016ꦿ年度財政撥款收支總決算678.57萬元。與2015年度相比,財政撥款收、支總計各減少38.50萬元,降低5.37%。主要原因:遵守八項規定,例行節約。

五、關于幼兒園沈陽市松江區百姓政府辦公區室外事辦公區室2016年終一般來說公用設施預竣工決算財政性撥付費用支出 竣工決算情形就說明

(一)一般來說服務性費用預算民政撥付總支出總體性的情況。

佛山市松江區老百姓市政府外事辦公室2016🌸年度一般公共預算財政撥款支出666.72萬元,占本年支出合計的100%。與2015年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加3.82萬元,增長0.58%。主要原因:人員經費支出增加。

(二)通常的情況共同工程預算財政性審批付出竣工決算構造的情況。

東莞市松江區大家鎮政府外事工作室2016🃏年度一般公共預算財政撥款支出666.72萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出(類)617.88萬元,占92.67%;社會保障和就業支出18.73萬元,占2.81%,醫療衛生與計劃生育支出7.22萬元,占1.08%,住房保障支出22.89萬元,占3.43%。

(三)通常情況發生公用概算財政總支出審批總支出預算關鍵情況發生。

成都市松江區各族人民中央政府外事辦室室2016✤年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為853.67萬元,支出決算為666.72萬元,完成年初預算的78.10%。決算數小于預算數的主要原因:遵守八項規定,例行節約。其中:

1❀、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項)88.68萬元。主要用于:人員經費及日常公用經費。年初預算為90.46元,支出決算為88.68萬元,完成年初預算的98.03%。決算數小于預算數的主要原因:遵守八項規定,例行節約。

2꧙、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)事業運行(項)50.87萬元。主要用于:人員經費及日常公用經費。年初預算為51.03元,支出決算為50.87萬元,完成年初預算的99.69%。決算數小于預算數的主要原因:遵守八項規定,例行節約。

3♔、一般公共服務支出(類)其他一般公共服務支出(款)其他一般公共服務支出(項)460.93萬元。主要用于:人員經費及日常公用經費。年初預算為600元,支出決算為460.93萬元,完成年初預算的76.82%。決算數小于預算數的主要原因是人員調動、團組相對減少。

4❀、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)0萬元。主要用于:人員培訓。年初預算為5元,支出決算為0萬元,完成年初預算的0%。決算數小于預算數的主要原因:遵守八項規定,例行節約。

5𝕴、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)一般行政管理事務(項)17.40萬元。主要用于:人員經費增加。年初預算為92.68萬元,支出決算為17.40萬元,完成年初預算的18.77%。決算數小于預算數的主要原因:例行節約。

6🌞、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)0.30萬元。主要用于:退休人員經費。年初預算為0.70萬元,支出決算為0.30萬元,完成年初預算的42.86%。決算數小于預算數的主要原因:退休人員經費使用規范后,支出減少。

7𝕴、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)13.08萬元。主要用于:職工基本養老保險繳費。年初預算為0萬元,支出決算為13.08萬元。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素,統一新增科目。

8ౠ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)5.35萬元。主要用于:職工職業年金繳費。年初預算為0萬元,支出決算為5.35萬元,決算數大于預算數的主要原因:政策性因素,統一新增科目。

9🔥、醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項)3.94萬元。主要用于:繳納職工醫療保險費用。年初預算為4.25萬元,支出決算為3.94萬元,完成年初預算的92.71%。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素費率調整。

  10🍃、醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項)3.28萬元。主要用于:繳納職工醫療保險費用。年初預算為5.54萬元,支出決算為3.28萬元,完成年初預算的59.21%。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素費率調整。

11🌱、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)11.25萬元。主要用于:發放職工住房公積金費用。年初預算為6萬元,支出決算為11.25萬元,完成年初預算的187.50%。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素基數調整以及新增補充公積金。

12🐈、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)11.64萬元。主要用于:發放職工住房補貼費用。年初預算為0萬元,支出決算為11.64萬元。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素增加購房補貼。

六、相關成都市松江區人們政府部外事企業辦事處2016本年度普通公共信息預算表財政廳捐款通常經費支出部門預算實際申請報告怎么寫

昆明市松江區人艮鎮政府外事辦公場所室2016ဣ年度一般公共預算財政撥款基本支出188.39萬元,包括人員經費172.81萬元,公用經費15.58萬元。基本支出中:

1ℱ、工資福利支出149.36萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出。

2ꦐ、商品和服務支出15.08萬元,主要用于:辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修(護)費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

3𝓰、對個人和家庭的補助23.45萬元,主要用于:退休費、住房公積金、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

4、其他資本性支出0.50萬元,主要用于:辦公設備購置、信息網絡及軟件購置更新。

七、關于上海市松江區人民政府外事辦公室2016年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”資金財政部門付款收支結算的時候綜合性事情反映。

東莞市松江區公民政府機構外事工作室2016🌼年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為650.5萬元,支出決算為461.47萬元,完成預算的70.94%,其中:因公出國(境)費決算為460.92萬元,完成預算的76.82%;公務接待費支出決算為0.55萬元,完成預算的1.09%。

2016💛年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2015年度減少31.83萬元,降低6.45%;其中:因公出國(境)費支出決算減少29.43萬元,降低6%;公務接待費支出決算減少2.40萬元,降低81.36%。因公出國(境)費支出減少的主要原因是;因換屆選舉,人員調動,出訪團組相對減少。公務接待費支出減少的主要原因是來訪團組相對減少。

(二)“三公”金費財政預算補貼款付出部門預算大概原因反映。

2016🍒年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算460.92萬元,占99.88%;公務接待費支出決算0.55萬元,占0.12%。具體情況如下:

1、因公出國(境)費支出460.92萬元。全年安排因公出國(境)團組57個、累計132人次。

2、公務接待費支出0.55萬元。其中:

ꦚ國內公務接待支出0.55萬(含外賓接待支出0萬元)。主要用于來本區訪問、考察的各國外賓;接待市外辦、區外辦來松考察、調研、交流;列明公務接待批次5次、人次56人,其中:接待外賓批5次、56人次。

八、觀于傷害市松江區人民群眾地方政府外事辦公樓室2016本年政府機構性投資基金預竣工決算財政預算付款結余竣工決算狀態介紹

武漢市松江區國民市政府外事公司室2016年終無政府部性理財產品概算財政經費支出付款經費支出。

九、國有企業資產管理生產經營財政局預算財政局補貼款的情況表明

深圳市松江區我們政府性外事接待室室2016每年無集體所有制股權投資操作費用預算財務審批其他支出。

十、其它的關鍵性裝修細節的癥狀闡明

(一)國家機關進行勞務費花費癥狀。

2016ဣ年度上海市松江區人民政府外事辦公室機關運行經費支出9.85萬,比2015年度減少4.69萬元,降低32.26%。主要原因是日常公用經費減少。

(二)人民政府集中采購經費支出時候。

2016🍷年度本部門政府采購金額(以合同簽訂為準)1.90萬元,其中:貨物采購金額1.90萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。

2016🐷年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額1.90萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元。

(三)國企股本負載原因。

截止目前2016年12月31日,武漢市松江區中國人民市政府外事辦工室無工程車輛。無標準顏值50萬美元上文基礎機器及標準實際價值100千元上通用型設施。

(四)成本預算績效評價控制具體情況。

📖上海市松江區人民政府外事辦公室2016年度預算績效管理工作開展情況如下:完善制度預算績效管理制度,嚴格執行項目“先評審、后入庫”的原則,提高項目預算編制質量。2016年度上海市松江區人民政府外事辦公室無績效評價項目。

績效考評評述畢竟信息內容表

好項目種類

 

項目預算數額

XXX千元

品價得分

 

測評得出結論

 

具體效績

 

具備方面

 

排查建立

 

修改現象

 

 


第四部分   名詞解釋

 

西安市松江區中國人民區政府外事企業辦公環境此前部門預算公開化無特定轉用代詞需自行決定詮釋。

 

 

附件:
    爱游戏app官方网站 B体育官方网站 kaiyun体育官方网站 kaiyun体育官方网站 yisoltech.com kaiyun体育登录网页入口版 kaiyun官方入口 leyucom乐鱼官网 乐鱼体育app cz-dhdq.com