天津市松江區各族區政府機構外事辦工室
2016本年度機構部門預算
第一部分 上海市松江區人民政府外事辦公室概況
一、通常職責權限
♉成都市松江區公民群眾市公民國度外事辦工室是控制者我區外事的任務的區市公民國度組成部分部們乃至每一位公司職員,一同會是共產黨松江區委下列不屬于外事外宣的任務領軍班子協作組的的任務裝置。其極為重要崗位職責是:(一)貫切審理相關聯外事的任務的規則算法、優惠新規和法、法律歸定、行政性操作機關制度,并相結合本區具體條件,單位快速強制執行相關聯地市性法律歸定、行政性操作機關制度和優惠新規。(二)承接來松仿問的極為重要外賓的客服的任務包括承接的各個國度駐華外交做事業中上任務人數控制來松實現公務接侍做事業中上任務的準備的任務;承接統籌醫療保險準備區領軍班子報考非貿易外事做事業中上任務。(三)承接本區與另外國度和睦合作協議地市或敵方交朋友做事業中上任務的單位、控制、培訓課程意見及綜合的操作性的任務;承接與另外國度地市市公民國度深入開展和睦合作協議交流電與合作協議;培訓課程意見本區外事客服、針對交做事業中上任務往及進行參觀企業點構建的任務。(四)承接本區人數控制因公出境留學旅游和赴深圳、澳門特意行政性操作機關區的歸口控制的任務;表明相關聯歸定,預審或認證相關聯部們乃至每一位公司職員派遣公司職員的出境留學旅游及赴深圳、澳門特意行政性操作機關區團組人與人數控制的任務;承接辦證因公出境留學旅游人數控制的有效護照和申請事業簽證及因公人數控制赴深圳、澳門特意行政性操作機關區的通用證的發證及簽注;承接辦證區領軍班子出訪報批等相關事宜;承接本區針對誠邀控制的任務。(五)培訓課程意見基層黨組織外事的任務裝置的業務領域的任務;承接外事處理者全球條件、針對優惠新規、外事組織遵守組織紀律性等方向的教學與培訓課程的任務;質量監督、檢測外事組織遵守組織紀律性的審理條件,協助執行區相關聯部們乃至每一位公司職員凈化處理情節較為嚴重外事組織遵守組織紀律性、較為嚴重有損國度合法權益和名聲的重大的刑事案。(六)控制、培訓課程意見松江區公民群眾針對和睦合作協議協會網站等社會化團體心理咨詢的任務。(七)承接共產黨松江區委外事、外宣的任務領軍班子協作組外事辦工室的平時的任務。(八)承辦方區市公民國度交辦的另外作用。
二、裝置設有
上海市松江區人民政府外事辦公室設2個內設機構,包括:外事科、友好交流科。
第二部分 上海市松江區人民政府外事辦公室
2016月度職能部門部門預算表
2016年度目標效益費用支出 預算總表
企事業單位:萬美金
凈收入 | 開支 | ||
新項目 | 竣工決算數 | 建設項目 | 預算數 |
一、財政預算付款薪資收入 | 598.13 | 一、通常情況公眾提供服務付出 | 567.01 |
這當中:當地政府性貨幣基金費用預算民政捐款 |
| 二、外交史經費支出 |
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二、領導補助款創收 |
| 三、防御費用支出 |
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三、自己事業純收入 |
| 四、公眾安全衛生收入支出 |
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四、運營年收入 |
| 五、學校花費 |
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五、附加單位名稱上交工資收入 |
| 六、科學性新技術支出費用 |
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六、另一納入 |
| 七、文化水平田徑運動與文化傳播撥出 |
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| 八、社會生活質量保障和就業創業費用支出 | 7.43 |
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| 九、醫治環保與工作方案生孩子結余 | 3.94 |
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| 十、節約環保型教育支出 |
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| 11、城鄉一體化街道辦費用 |
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| 12、農林業水結余 |
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| 十四、道路交通物流車支出費用 |
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| 十四、環境資源探礦內容等支出費用 |
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| 15場、商務服務保障業等付出 |
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| 第十五、經融支出費用 |
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| 二十七、扶持其他的地區劃分費用 |
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| 18、土地資源淺海氣象預報等教育支出 |
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| 19、自建房擔保花費 | 20.37 |
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| 20、糧油加工油料儲備量付出 |
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| 二國慶、其他的收支 |
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本年度利潤累計數 | 598.13 | 本年度費用合計數 | 598.75 |
用事業心股票基金掩蓋開支差額 |
| 余額確定 |
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年末結轉和節余 | 5.85 | 年尾結轉和節余 | 5.23 |
總金額 | 603.98 | 合計 | 603.98 |
2016當年度薪水部門預算表
行業:百萬元
建設項目 | 當年度收益累計 | 財政支出補貼款工資 | 上一級補貼費收益 | 事業心工資收入 | 運營收入水平 | 附設院校上交創收 | 某些個人收入 | ||||
功能分類 | 題目品牌 | ||||||||||
類 | 款 | 項 | 加總 | 598.13 | 598.13 |
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201 |
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| 基本上公眾服務保障撥出 | 566.39 | 566.39 |
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201 | 03 |
| 現政府企業省委辦公廳(室)及相應貸款機構事宜 | 105.46 | 105.46 |
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201 | 03 | 01 | 行政訴訟正常運作 | 88.06 | 88.06 |
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201 | 03 | 02 | 一樣行政訴訟標準化管理公共事務 | 17.40 | 17.40 |
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201 | 99 |
| 任何常見通用服務收入支出 | 460.93 | 460.93 |
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201 | 99 | 99 | 另外平常公共信息服務的收入支出 | 460.93 | 460.93 |
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208 |
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| 中國人力資源保障措施和大學生就業付出 | 7.43 | 7.43 |
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208 | 05 |
| 行政事務視野組織離退體 | 7.43 | 7.43 |
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208 | 05 | 01 | 歸口經營的行政機關的單位離辭職 | 0.30 | 0.30 |
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208 | 05 | 05 | 廠家事業性廠家基本的醫養保障納費支出費用 | 7.13 | 7.13 |
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210 |
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| 診療衛生情況與工作規劃計生性支出 | 3.94 | 3.94 |
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210 | 05 |
| 醫用質量保障 | 3.94 | 3.94 |
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210 | 05 | 01 | 行政管理廠家醫療機構 | 3.94 | 3.94 |
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221 |
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| 住宅服務支出費用 | 20.37 | 20.37 |
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221 | 02 |
| 租賃房教育體制改革費用 | 20.37 | 20.37 |
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221 | 02 | 01 | 住宅個人公積金 | 8.73 | 8.73 |
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221 | 02 | 03 | 房產買賣補助費 | 11.64 | 11.64 |
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2016半年度付出竣工決算表
公司:萬美元
工程項目 | 本年度費用支出 自動求和 | 關鍵其他支出 | 工作開支 | 上交國家領導結余 | 運營收支 | 對附設組織政府補貼付出 | ||||
功能分類 | 課程和科目明稱 | |||||||||
類 | 款 | 項 | 加總 | 598.75 | 120.42 | 478.33 |
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201 |
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| 一樣共公提供服務收支 | 567.01 | 88.68 | 478.33 |
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201 | 03 |
| 縣政府辦公室廳(室)及想關醫療機構業務 | 106.08 | 88.68 | 17.40 |
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201 | 03 | 01 | 行政訴訟開機運行 | 88.68 | 88.68 |
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201 | 03 | 02 | 常見行政機關服務管理公共事務 | 17.40 |
| 17.40 |
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201 | 99 |
| 許多普遍公用設施貼心服務費用 | 460.93 |
| 460.93 |
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201 | 99 | 99 | 另外一半公開功能結余 | 460.93 |
| 460.93 |
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208 |
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| 世界擔保和人才需求總支出 | 7.43 | 7.43 |
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208 | 05 |
| 行政事務事業心機關單位離養老 | 7.43 | 7.43 |
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208 | 05 | 01 | 歸口維護的政府部門工作單位離辭職 | 0.30 | 0.30 |
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208 | 05 | 05 | 行政機關企業發展單位名稱核心社保費服務保險服務手機繳費撥出 | 7.13 | 7.13 |
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210 |
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| 醫治衛生管理與記劃孕育經費支出 | 3.94 | 3.94 |
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210 | 05 |
| 醫療服務保障機制 | 3.94 | 3.94 |
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210 | 05 | 01 | 行政性方醫療服務 | 3.94 | 3.94 |
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221 |
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| 自建房有保障花費 | 20.37 | 20.37 |
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221 | 02 |
| 房屋改變結余 | 20.37 | 20.37 |
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221 | 02 | 01 | 自建房社保公積金 | 8.73 | 8.73 |
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221 | 02 | 03 | 買房貸款補貼標準 | 11.64 | 11.64 |
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2016第四季度民政撥付純收入收入支出結算的時候總表
公司的:萬美金
凈收入預算數 | 開支竣工決算數 | ||||
品牌 | 竣工決算數 | 活動 | 總計 | 大部分通用工程預算財政部門審批 | 人民政府性股權基金財政預算預算財政預算捐款 |
一、普通公共性決算民政補貼款 | 598.13 | 一、般公眾服務于總支出 | 567.01 | 567.01 |
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二、政府部門性私募基金項目預算財政部門撥付 |
| 二、國際關系其他支出 |
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| 三、防御收入支出 |
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| 四、通用安全衛生費用支出 |
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| 五、教育輔導經費支出 |
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| 六、數學技術應用收支 |
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| 七、文化教育球場與影視文化教育支出 |
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| 八、世界 得到保障和學生就業經費支出 | 7.43 | 7.43 |
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| 九、診療衛生防疫與項目生肓撥出 | 3.94 | 3.94 |
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| 十、能效生態環保性支出 |
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| 十一國慶、縣域社區網站收入支出 |
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| 12、農林業水總支出 |
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| 十四、出行物流運輸開支 |
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| 十四、物資勘測圖片信息等性支出 |
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| 15場、工商業服務培訓業等教育支出 |
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| 第十六、財富管理費用 |
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| 十八、支援別的城市開支 |
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| 十七、國土資源海洋能天氣等撥出 |
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| 十八、自建房擔保總支出 | 20.37 | 20.37 |
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| 20、調味品物資采購存量收入支出 |
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| 二十一國慶、許多教育支出 |
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上年效益總計 | 598.13 | 當年度總支出總計 | 598.75 | 598.75 |
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今年初不需要審批結轉和盈余 | 5.85 | 年終國庫捐款結轉和余額 | 5.23 | 5.23 |
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大部分公共性預算表財政部門捐款 | 5.85 |
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當地政府性新基金決算財政部門捐款 |
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總額 | 603.98 | 總額 | 603.98 | 603.98 |
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2016季度平常公開工程預算財務付款其他支出預算表
公司:萬元左右
產品 | 普遍公用費用民政撥付性支出結算的時候數 | |||||
特點劃分類別 課目識別碼 | 學科標題 | 加總 | 首要花費 | 內容結余 | ||
類 | 款 | 項 | ||||
201 |
|
| 通常情況下功能性功能費用支出 | 567.01 | 88.68 | 478.33 |
201 | 03 |
| 部門辦公裝修廳(室)及有關的醫療機構公共事務 | 88.68 | 88.68 |
|
201 | 03 | 01 | 財政正常運作 | 88.68 | 88.68 |
|
201 | 03 | 02 | 一半行政機關管理方法事務管理 | 17.40 |
| 17.40 |
201 | 99 |
| 其它的一般來說服務性性服務性花費 | 460.93 |
| 460.93 |
201 | 99 | 99 | 各種一半服務于性服務于費用 | 460.93 |
| 460.93 |
208 |
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| 市場經濟服務和就業創業收支 | 7.43 | 7.43 |
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208 | 05 |
| 行政部門視野企業單位離退休年齡 | 7.43 | 7.43 |
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208 | 05 | 01 | 歸口管理制度的財政公司離退體 | 0.30 | 0.30 |
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208 | 05 | 05 | 機關標準衛生事業標準大致養老保費保費交款其他支出 | 7.13 | 7.13 |
|
210 |
|
| 醫療機構衛生監督與規劃發育經費支出 | 3.94 | 3.94 |
|
210 | 05 |
| 醫疔保險 | 3.94 | 3.94 |
|
210 | 05 | 01 | 行政事務行業醫學 | 3.94 | 3.94 |
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221 |
|
| 房屋有效保障了收支 | 20.37 | 20.37 |
|
221 | 02 |
| 房產行政體制改革其他支出 | 20.37 | 20.37 |
|
221 | 02 | 01 | 住宅房北京公積金 | 8.73 | 8.73 |
|
221 | 02 | 03 | 全民購房補貼標準 | 11.64 | 11.64 |
|
總金額 | 598.75 | 120.42 | 478.33 |
2016當年度平常公共服務估算財政預算撥付總體花費結算的時候表
企事業單位:萬塊人民幣
產品 | 通常情況共公決算財政性付款 大多經費支出預算數 | ||||
經濟增長總類 課目簡碼 | 會計分類命名 | 累計數 | 人員管理專項資金 | 共用經費預算 | |
類 | 款 | ||||
301 |
| 待遇會員福利收支 | 89.63 | 89.63 |
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301 | 01 | 大體工薪 | 13.00 | 13.00 |
|
301 | 02 | 津貼國家補貼國家補貼 | 35.15 | 35.15 |
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301 | 03 | 年獎 | 20.81 | 20.81 |
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301 | 04 | 另一社會的切實保障繳納費用 | 5.21 | 5.20 |
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301 | 06 | 伙食費政府補貼費 |
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301 | 07 | 考核月工資 |
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301 | 08 | 國家機關事業有成企業常規給養老商業保險交款 | 7.13 | 7.13 |
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301 | 09 | 事業年金付費 |
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301 | 99 | 任何年薪福利福利開支 | 8.34 | 8.34 |
|
302 |
| 菜品和工作撥出 | 9.35 |
| 9.35 |
302 | 01 | 辦工費 | 1.91 |
| 1.91 |
302 | 02 | 印刷廠費 |
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302 | 03 | 網絡咨詢費 |
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302 | 04 | 證件費 |
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302 | 05 | 電費 |
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302 | 06 | 交電費 |
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302 | 07 | 輕工費 |
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302 | 08 | 供暖費 |
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302 | 09 | 物業保安安全服務費 |
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302 | 11 | 差旅費報銷 | 0.05 |
| 0.05 |
302 | 12 | 因公出國工作(境)手續費 |
|
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302 | 13 | 維護(護)費 | 0.41 |
| 0.41 |
302 | 14 | 租用費 |
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302 | 15 | 大會費 |
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302 | 16 | 培順費 |
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302 | 17 | 公務接持接持費 |
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302 | 18 | 專門產品費 |
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302 | 24 | 被裝新購費 |
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302 | 25 | 專用能源費 |
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302 | 26 | 勞務派遣公司費 |
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302 | 27 | 委派項目費 |
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302 | 28 | 商會資金 | 0.85 |
| 0.85 |
302 | 29 | 副利費 | 4.03 |
| 4.03 |
302 | 31 | 國家公務小二租車電腦運行定期檢查費 |
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302 | 39 | 同一城市交通管理費 | 2.10 |
| 2.10 |
302 | 40 | 稅金及附帶資金 |
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302 | 99 | 一些各種商品和工作經費支出 | 0.01 |
| 0.01 |
303 |
| 對個人的和生活環境的補貼 | 20.94 | 20.94 |
|
303 | 01 | 離休費 |
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303 | 02 | 離休費 | 0.30 | 0.30 |
|
303 | 03 | 退職(役)費 |
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303 | 04 | 撫恤金 |
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303 | 05 | 工作政府補貼 |
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303 | 07 | 醫療設備費 |
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303 | 08 | 資助金 |
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303 | 09 | 實物獎勵金 |
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303 | 11 | 房間北京公積金 | 8.73 | 8.73 |
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303 | 12 | 提租補貼費 |
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303 | 13 | 首套房補貼金 | 11.64 | 11.64 |
|
303 | 99 | 另一個對個人賬戶和企業的補貼政策性支出 | 0.27 | 0.27 |
|
310 |
| 其它資產性費用 | 0.50 |
| 0.50 |
310 | 02 | 辦公機器購進 | 0.50 |
| 0.50 |
310 | 03 | 專用的的設備購進 |
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310 | 07 | 問題網站及APP購買更換 |
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310 | 13 | 國家公務私家車采購 |
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310 | 19 | 其他的公共交通手段添置 |
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310 | 99 | 同一投資者性花費 |
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總金額 | 120.42 | 110.57 | 9.85 |
2016年終般共同預算不需要付款“三公”專項資金付出及工商登記正常運作專項資金付出付出預算表
基層單位:萬塊人民幣
常見公共性預算表財政廳審批“三公”專項資金 | 行政單位使用 經費支出竣工決算數 | |||||||||||
累計數 | 因公出國留學 (境)費 | 公務活動專車購進及正常運作費 | 公務招待招待費 | |||||||||
小計 | 因公專用車 購入費 | 因公租車 運作費 | ||||||||||
概算數 | 竣工決算數 | 概算數 | 結算的時候數 | 概預算數 | 竣工決算數 | 費用預算數 | 預算數 | 預決算數 | 結算的時候數 | 預算表數 | 竣工決算數 | 9.85 |
650.50 | 461.47 | 600.00 | 460.92 |
|
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| 50.50 | 0.55 |
2016季度國家性理財產品預預算財政支出費用審批支出費用預算表
單位名稱:萬元左右
該項目 | 政府機構性資金財政局預算財政局撥付結余結算的時候數 | |||||
實用功能劃分類別 課程編號 | 項目英文名稱 | 加總 | 基本的教育支出 | 工作其他支出 | ||
類 | 款 | 項 | ||||
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加總 |
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注:上海市松江區人民政府外事辦公室2016年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
第三部分 上海市松江區人民政府外事辦公室2016年度部門決算情況說明
一、關于幼兒園傷害市松江區人們相關部門外事辦公室2016當年度工資開支總體布局的情況解釋
南京市松江區人艮鎮政府外事會議室室2016𓂃年度收入總計為603.98萬元、支出總計為603.98萬元。與2015年度相比,收入、支出總計各減少49.88萬元。主要原因:遵守八項規定,例行節約。
二、關干滬市松江區市民政府部門外事辦公區室2016全年年收入預算狀況表明
濟南市松江區人艮政府機關外事接待室室2016年度收入合計598.13萬元,其中:財政撥款收入598.13萬元,占100%。
三、并于佛山市松江區市民鎮政府外事辦公場所室2016一年度經費支出部門預算前提闡述
佛山市松江區大家政府機構外事會議室室2016🍸年度支出合計598.75萬元,其中:基本支出120.42萬元,占20.11%;項目支出478.33萬元,占79.89%。
四、對於濟南市松江區百姓鎮政府外事辦公場所室2016本年度民政審批收益費用總的狀態表明
東莞市松江區民眾中央政府外事辦公區室2016𓂃年度財政撥款收支總決算603.98萬元。與2015年度相比,財政撥款收、支總計各減少49.88萬元,降低7.63%。主要原因:遵守八項規定,例行節約。
五、對於成都市松江區大家政府性外事辦公樓室2016年末尋常公益性費用民政付款付出結算的時候癥狀解釋
(一)基本公用項目預算財政預算付款教育支出綜合性原因。
鄭州市松江區各族人民以政府外事辦公室2016🤡年度一般公共預算財政撥款支出598.75萬元,占本年支出合計的100%。與2015年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少11.07萬元,降低1.82%。主要原因:遵守八項規定,例行節約。
(二)大部分公開預竣工決算財政性補貼款其他支出竣工決算的結構原因。
傷害市松江區市民區政府外事辦公樓室2016﷽年度一般公共預算財政撥款支出598.75萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出(類)567.01萬元,占94.70%;社會保障和就業支出7.43萬元,占1.24%,醫療衛生與計劃生育支出3.94萬元,占0.66%,住房保障支出20.37萬元,占3.40%。
(三)平常公共服務概預算財政廳補貼款總支出結算的時候中應情形。
鄭州市松江區公民政府性外事公司辦公室室2016ꦬ年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為797.07萬元,支出決算為598.75萬元,完成年初預算的75.12%。決算數小于預算數的主要原因:政府換屆選舉、人員調動、團組相對減少。其中:
1ꩲ、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項)88.68萬元。主要用于:人員經費及日常公用經費。年初預算為90.46元,支出決算為88.68萬元,完成年初預算的98.03%。決算數小于預算數的主要原因:遵守八項規定,例行節約。
2ඣ、一般公共服務支出(類)其他一般公共服務支出(款)其他一般公共服務支出(項)460.93萬元。主要用于:人員經費及日常公用經費。年初預算為600元,支出決算為460.93萬元,完成年初預算的76.82%。決算數小于預算數的主要原因:政府換屆選舉、人員調動、團組相對減少。
3💮、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)0萬元。主要用于:人員培訓。年初預算為5萬元,支出決算為0萬元。決算數小于預算數的主要原因:遵守八項規定,例行節約,業務培訓改為二年一次。
4𓆉、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)一般行政管理事務(項)17.40萬元。主要用于:本辦履行行政職能、維持機關日常運轉而開支的項目經費。年初預算為92.68萬元,支出決算為17.40萬元,完成年初預算的18.77%。決算數小于預算數的主要原因:年度項目實施中存在較大的不確定因素,無法精確預算。
5♚、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)0.30萬元。主要用于:職工基本養老保險繳費工。年初預算為0.70萬元,支出決算為0.30萬元,完成年初預算的42.86%。決算數小于預算數的主要原因:政策性原因,統一新增科目。
6💮、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)7.13萬元。主要用于:職工基本養老保險繳費。年初預算為0萬元,支出決算為7.13萬元。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素,統一新增科目。
7🔯、醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項)3.94萬元。主要用于:繳納職工醫療保險費用。年初預算為4.25萬元,支出決算為3.94萬元,完成年初預算的92.71%。決算數小于預算數的主要原因:政策因素費率調整,繳費金額增加。
8🍷、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)8.73萬元。主要用于:發放職工住房公積金費用。年初預算為3.97萬元,支出決算為8.73萬元,完成年初預算的219.90%。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素基數調整以及新增補充公積金。
9🍌、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)11.64萬元。主要用于:發放職工住房補貼費用。年初預算為0萬元,支出決算為11.64萬元。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素增加購房補貼。
六、對北京市松江區百姓當地政府外事接待室室2016季度應該共公工程預算財務付款差不多收入支出預算情況說明怎么寫
南京市松江區我們現政府外事接待室室2016🌞年度一般公共預算財政撥款基本支出567.01萬元,包括人員經費110.57萬元,公用經費9.85萬元。基本支出中:
1𝔉、工資福利支出89.63萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出。
2𒁏、商品和服務支出9.35萬元,主要用于:辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修(護)費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
3꧃、對個人和家庭的補助20.94萬元,主要用于:退休費、住房公積金、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。
4、其他資本性支出0.50萬元,主要用于:辦公設備購置、信息網絡及軟件購置更新。
七、關于上海市松江區人民政府外事辦公室2016年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”事業費財政預算付款費用部門預算總體設計情況這說明。
佛山市松江區人艮政府機關外事辦公區室2016🌺年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為650.5萬元,支出決算為461.47萬元,完成預算的70.94%,其中:因公出國(境)費決算為460.92萬元,完成預算的76.82%;公務接待費支出決算為0.55萬元,完成預算的1.09%。
2016﷽年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2015年度減少31.83萬元,降低6.45%;其中:因公出國(境)費支出決算減少29.43萬元,降低6%;公務接待費支出決算減少2.40萬元,降低81.36%。因公出國(境)費支出減少的主要原因是換屆選舉、人員調動、團組相對減少。公務接待費支出減少的主要原因是來訪團組相對減少。
(二)“三公”資金不需要補貼款付出竣工決算具有情況發生詳細說明。
2016🌺年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算460.92萬元,占99.88%;公務接待費支出決算0.55萬元,占0.12%。具體情況如下:
1、因公出國(境)費支出460.92萬元。全年安排因公出國(境)團組57個、累計132人次。
2、公務接待費支出0.55萬元。其中:
♍國內公務接待支出0.55萬(含外賓接待支出0萬元)。主要用于來本區訪問、考察的各國外賓;接待市外辦、其他區外辦來松考察、調研、交流。列明公務接待批次5次、人次56人,其中:接待外賓批5次、56人次。
八、有關于廣州市松江區百姓區政府外事工作室2016本年度鎮政府性新基金估算財政廳撥付其他支出部門預算實際情況詳細說明
廣州市松江區市民政府部門外事企業企業2016本年度無當地政府性新基金概預算財務審批費用。
九、公有資本投資操作概算財政預算補貼款狀況說
武漢市松江區公民以政府外事辦工室2016一年度無國有制基金開費用財政部門審批撥出。
十、其它更重要作用的具體情況情況說明書
(一)危險機關正常運作預備費收支事情。
2016ꦫ年度上海市松江區人民政府外事辦公室機關運行經費支出9.85萬,比2015年度減少4.69萬元,降低32.26%。主要原因是日常公用經費減少。
(二)國家采購計劃教育支出時候。
2016𒉰年度本部門政府采購金額(以合同簽訂為準)1.90萬元,其中:貨物采購金額1.90萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。
2016ꦍ年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額1.90萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額1.90萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元。
(三)國有土地債務損壞條件。
直到2016年12月31日,西安市松江區市民政府機關外事辦工室無此車。無單位名稱價值50千元這些代用設配及企業單位社會價值100萬塊這些使用機。
(四)費用績效考核經營事情。
𝕴上海市松江區人民政府外事辦公室2016年度預算績效管理工作開展情況如下:完善制度預算績效管理制度,嚴格執行項目“先評審、后入庫”的原則,提高項目預算編制質量。2016年度上海市松江區人民政府外事辦公室無績效評價項目。
工作績效評判沒想到新備案表
大型項目名號 |
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項目預算收入額 | XXX萬余元 |
點評占分 |
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如何評價假設 |
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重點工作績效 |
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發生狀況 |
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整治提議 |
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整治實際情況 |
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第四部分 名詞解釋
傷害市松江區國民政府部外事辦公場所室這一次部門預算對外公布無層次性多功能代詞需據實詮釋。