鄭州市松江區大家縣政府媒體合作交流學習接待室室
2017年度目標部門管理結算的時候
目 錄
第一名區域 鄭州市松江區民眾政府機構的合作交流電商務辦公場所慨況
一、最主要的工作職責
二、機關單位預算機關單位組成
第二部分 上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度部門決算表
一、年收入費用結算的時候總表
二、薪資收入結算的時候表
三、其他支出竣工決算表
四、國庫付款年收入收支竣工決算總表
五、應該公共性預算表財政性撥付費用支出 部門預算表
六、應該公共性預預算財務付款基本上經費支出預算表
七、常見共公費用財政局捐款“三公”接待費及行政機關程序運行接待費支出費用竣工決算表
八、現政府性股權基金估算不需要撥付收支竣工決算表
第三部分 上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度部門決算情況說明
第四步環節 形容詞講解
第一部分 上海市松江區人民政府合作交流辦公室概況
一、基本主要職責
✨(1)貫徹執行有關服務全國,擴大對內開放、西部大開發的方針、政策和法律、法規、規章。結合本區實際,研究制定具體意見、辦法,并組織實施。
🦄(2)按照本區國民經濟和社會發展規劃的要求,負責編制本區國內合作交流和對口支援工作的規劃、年度計劃,并組織實施。
(3)負責對口支援工作計劃和項目的落實;負責對口幫扶資金、援藏援滇資金的管理。
🍌(4)負責區委、區政府國內接待工作、接待經費的管理;配合區委、區政府做好本區黨政代表團出訪外省市區的組團、聯絡等工作;負責國內友好地區的聯系和合作事項推進的工作。
🐽(5)配合有關部門做好本區招商引資工作,做好相關服務;指導、協調本區有關行業到各地進行投資和合作,并及時提供信息;負責管理松江外地投資企業協會,為各地在松投資企業提供指導、協調、服務。
🃏(6)會同有關部門調查、統計、綜合全區國內合作和對口支援的情況,進行分析研究并提出對策,指導有關工作;組織收集、整理各地政務、經濟等綜合信息,及時向區委、區政府領導提供決策參考。
(7)承辦區政府交辦的其它事項。
🦩二、部門決算單位構成
𒈔從概預算公司的搭建看,成都市松江區我們市政府協議交流學習辦公裝修室監管部門預算還有:蘇州市松江區我們政府商務辦公空間合作共贏溝通商務辦公空間本級竣工決算、屬下行政管理事業發展組織預算。
🦂列入西安市松江區百姓政府機構合作方式溝通企業會議室2017全年度公司的部門預算定編區間的公司的涵蓋:
順序號 | 機構品牌 | 注 |
1 | 佛山市松江區國民市政府合作的討論會工作室(本級) |
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2 | 深圳市松江區聯合交流會保障公司 |
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第二部分 上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度部門決算表
2017月度薪資收入付出竣工決算總表
企事業單位:萬多
收入來源 | 開支 | ||
建設項目 | 預算數 | 業務 | 預算數 |
一、財政廳付款年收入 | 1255.48 | 一、一般的共公貼心服務花費 | 1157.57 |
在當中:國家性理財產品預決算財政局捐款 |
| 二、外交政策開支 |
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二、上級領導補貼收錄 |
| 三、國防教育性支出 |
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三、視野收入水平 |
| 四、公益性衛生教育支出 |
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四、銷售薪水 |
| 五、教育培訓開支 |
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五、附屬方繳納營收 |
| 六、物理學技木總支出 |
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六、另外的使收入 |
| 七、文化教育體育類與傳媒業付出 |
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| 八、社會上安全保障和就業的費用 | 33.34 |
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| 九、醫療設備環保與策劃計劃生育政策其他支出 | 12.87 |
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| 十、能效環境教育支出 |
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| 11、城鄉建設社群教育支出 |
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| 第十二、農林業水總支出 |
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| 第十五、路網物流運輸花費 |
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| 十四、能源探礦訊息等支出費用 |
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| 十六、餐飲業服務保障業等費用支出 |
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| 十五、經融開支 |
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| 十八、扶持其它的各地付出 |
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| 18、土地海洋能氣象局等開支 |
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| 黨的十九、房間有效保障費用 | 50.87 |
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| 三十、糧油食品油料保障總支出 |
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| 二五一、其他其他支出 |
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當年度收入來源加總 | 1255.48 | 本年度收入支出自動求和 | 1254.65 |
用事業上的貨幣基金確定收入支出表差額 |
| 盈余配置 |
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今年初結轉和余額 |
| 年終結轉和節余 | 0.83 |
累計 | 1255.48 | 總共 | 1255.48 |
2017本年度個人收入竣工決算表
企業單位:萬多
業務 | 上年納入總計 | 財政性補貼款創收 | 上級部門津貼使收入 | 事業有成盈利 | 生意收錄 | 附帶企業單位上交營收 | 其余工資 | ||||
功能分類 | 科目表命名 | ||||||||||
類 | 款 | 項 | 自動求和 | 1255.48 | 1255.48 |
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201 |
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| 通常情況公共售后服務售后服務費用 | 1158.40 | 1158.40 |
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201 | 03 |
| 政府性工作廳(室)及有關組織 事務管理 | 1158.40 | 1158.40 |
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201 | 03 | 01 | 人事部門正常運行 | 194.28 | 194.28 |
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201 | 03 | 02 | 通常情況人事部門的管理事情 | 891.79 | 891.79 |
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201 | 03 | 50 | 參公啟動 | 72.33 | 72.33 |
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208 |
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| 中國社會后勤保障和專業教育費用 | 33.34 | 33.34 |
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208 | 05 |
| 政府部門參公公司的離養老 | 33.34 | 33.34 |
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208 | 05 | 01 | 歸口的管理的行政處企事業單位離退休年齡 | 0.83 | 0.83 |
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208 | 05 | 05 | 企創業企業單位創業企業單位核心養老生活商業險付款性支出 | 26.48 | 26.48 |
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208 | 05 | 06 | 政府部門行業機構崗位年金繳付收入支出 | 6.03 | 6.03 |
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210 |
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| 醫療保健衛生間與預計生孩收入支出 | 12.87 | 12.87 |
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210 | 11 |
| 財政自己事業基層單位整形 | 12.87 | 12.87 |
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210 | 11 | 01 | 行政管理企業單位醫療設備 | 8.70 | 8.70 |
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210 | 11 | 02 | 視野廠家治療 | 4.17 | 4.17 |
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221 |
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| 個人住房后勤保障性支出 | 50.87 | 50.87 |
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221 | 02 |
| 房產改草開支 | 50.87 | 50.87 |
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221 | 02 | 01 | 往房社保公積金 | 21.99 | 21.99 |
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221 | 02 | 03 | 挑選心儀的房子政府補貼 | 28.88 | 28.88 |
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2017第四季度教育支出結算的時候表
政府部門:萬多
新項目 | 上年結余累計數 | 基本性費用支出 | 活動經費支出 | 上交上一級結余 | 運作開支 | 對附屬院校補貼申請書支出費用 | ||||
功能分類 | 會計科目簡稱 | |||||||||
類 | 款 | 項 | 預估合計 | 1254.65 | 363.23 | 891.42 |
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201 |
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| 通常情況通用功能撥出 | 1157.57 | 266.15 | 891.42 |
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201 | 03 |
| 以政府辦公室廳(室)及重要性公司事物 | 1157.57 | 266.15 | 891.42 |
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201 | 03 | 01 | 行政部門啟用 | 193.98 | 193.98 |
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201 | 03 | 02 | 應該行政部門維護事務性 | 891.42 |
| 891.42 |
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201 | 03 | 50 | 衛生事業開機運行 | 72.17 | 72.17 |
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208 |
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| 發展有效保障和畢業生就業結余 | 33.34 | 33.34 |
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208 | 05 |
| 行政事務事業上公司離退居二線 | 33.34 | 33.34 |
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208 | 05 | 01 | 歸口維護的行政訴訟組織離退休年齡 | 0.83 | 0.83 |
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208 | 05 | 05 | 行政部門參公部門大體個人養老保險金保險金付費教育支出 | 26.48 | 26.48 |
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208 | 05 | 06 | 行政機關事業上的工作單位工作年金交費費用支出 | 6.03 | 6.03 |
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210 |
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| 醫療機構安全衛生與計劃方案生孩子收入支出 | 12.87 | 12.87 |
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210 | 11 |
| 行政管理事業心院校醫療機構 | 12.87 | 12.87 |
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210 | 11 | 01 | 行政性政府部門醫療衛生 | 8.70 | 8.70 |
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210 | 11 | 02 | 事業上部門醫學 | 4.17 | 4.17 |
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221 |
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| 房產后勤保障撥出 | 50.87 | 50.87 |
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221 | 02 |
| 商品房改善開支 | 50.87 | 50.87 |
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221 | 02 | 01 | 房間公積金貸款 | 21.99 | 21.99 |
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221 | 02 | 03 | 買房子補貼費 | 28.88 | 28.88 |
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2017本年度國庫補貼款收錄經費支出結算的時候總表
組織:萬余元
薪資收入 | 結余 | ||||
業務 | 部門預算數 | 好項目 | 累計數 | 通常情況公眾成本預算財政預算付款 | 政府部性母基金項目預算財務撥付 |
一、似的公共性預決算民政撥付 | 1255.48 | 一、通常共公服務項目支出費用 | 1157.57 | 1157.57 |
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二、地方政府性私募基金預算表財政性審批 |
| 二、國際關系收支 |
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| 三、國防科技結余 |
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| 四、共公人身安全結余 |
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| 五、教育培訓費用支出 |
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| 六、專業新技術付出 |
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| 七、企業文化體育文化與新傳媒其他支出 |
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| 八、發展有保障和找工作花費 | 33.34 | 33.34 |
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| 九、醫藥干凈衛生與規劃生孕費用 | 12.87 | 12.87 |
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| 十、節約能源干凈開支 |
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| 十一月、成鄉社區網站費用 |
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| 第十二、農林業水撥出 |
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| 十五、道路交通及運輸收支 |
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| 十四、市場地質勘察圖片信息等性支出 |
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| 十四、商業樓服務性業等性支出 |
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| 十五、互聯網金融花費 |
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| 二十七、支助別沿海地區教育支出 |
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| 十九、國土局海洋生物氣象局等支出費用 |
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| 第十九、居住房安全保障收支 | 50.87 | 50.87 |
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| 二十五、糧油食品救災物資儲備庫支出費用 |
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| 二國慶、同一費用支出 |
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上年純收入累計 | 1255.48 | 本年度經費支出總計 | 1254.65 | 1254.65 |
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年末財政預算審批結轉和盈余 |
| 年終民政捐款結轉和節余 | 0.83 | 0.83 |
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一般來說公開估算民政撥付 |
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相關部門性私募基金費用財政預算補貼款 |
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合計 | 1255.48 | 累計 | 1255.48 | 1255.48 |
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2017財政其他支出年度一般的公用設施費用財政其他支出付款其他支出預算表
機關單位:萬余元
該項目 | 自動求和 | 大體支出費用 | 工作教育支出 | |||
系統類型 會計科目打碼 | 課目種類 | |||||
類 | 款 | 項 | ||||
201 |
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| 普遍共公服務管理結余 | 1157.57 | 266.15 | 891.42 |
201 | 03 |
| 以政府辦公廳(室)及相應貸款機構事務處理 | 1157.57 | 266.15 | 891.42 |
201 | 03 | 01 | 政府部門作業 | 193.98 | 193.98 |
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201 | 03 | 02 | 一樣政府部門方法行政監察 | 891.42 |
| 891.42 |
201 | 03 | 50 | 事業上的程序運行 | 72.17 | 72.17 |
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208 |
|
| 生活的保障和找工作支出費用 | 33.34 | 33.34 |
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208 | 05 |
| 行政性企業計量單位離退居二線 | 33.34 | 33.34 |
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208 | 05 | 01 | 歸口標準化管理的行政訴訟的單位離退休年齡 | 0.83 | 0.83 |
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208 | 05 | 05 | 機關事業計量單位計量單位事業計量單位計量單位大體給養老穩定付款其他支出 | 26.48 | 26.48 |
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208 | 05 | 06 | 行政機關事業計量單位計量單位事業年金網上繳費總支出 | 6.03 | 6.03 |
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210 |
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| 醫疔衛生間與進度表發育撥出 | 12.87 | 12.87 |
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210 | 11 |
| 行政處事業有成企業單位醫療設備 | 12.87 | 12.87 |
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210 | 11 | 01 | 行政處單位名稱治療 | 8.70 | 8.70 |
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210 | 11 | 02 | 事編名稱單位名稱醫療管理 | 4.17 | 4.17 |
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221 |
|
| 房產保障機制開支 | 50.87 | 50.87 |
|
221 | 02 |
| 房間制度改革開支 | 50.87 | 50.87 |
|
221 | 02 | 01 | 房產個人公積金 | 21.99 | 21.99 |
|
221 | 02 | 03 | 選房補助 | 28.88 | 28.88 |
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預估合計 | 1254.65 | 363.23 | 891.42 |
2017月度差不多上公共服務費用預算財政資金捐款差不多支出費用部門預算表
公司:萬美金
樓盤 | 累計 | 人數接待費 | 公供資金 | ||
金錢的分類 科目必識別碼 | 考試科目標題 | ||||
類 | 款 | ||||
301 |
| 月薪福利性花費 | 284.48 | 284.48 |
|
301 | 01 | 總體工薪 | 45.88 | 45.88 |
|
301 | 02 | 津貼費補貼金 | 94.72 | 94.72 |
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301 | 03 | 總獎 | 36.15 | 36.15 |
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301 | 04 | 一些社會上得到保障網上繳費 | 16.85 | 16.85 |
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301 | 06 | 膳食補助款費 |
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301 | 07 | 考核工資收入 | 41.68 | 41.68 |
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301 | 08 | 部門事業有成企機關事業單位最基本醫養保險行業納費 | 26.48 | 26.48 |
|
301 | 09 | 職業類型年金交款 | 6.03 | 6.03 |
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301 | 99 | 其它的薪水優惠性支出 | 16.69 | 16.69 |
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302 |
| 淘寶寶貝和服務性經費支出 | 23.47 |
| 23.47 |
302 | 01 | 商務辦公費 | 4.37 |
| 4.37 |
302 | 02 | 彩印費 | 1.67 |
| 1.67 |
302 | 03 | 詳詢費 |
|
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302 | 04 | 要辦費 |
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302 | 05 | 電費 |
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302 | 06 | 煤氣費 |
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302 | 07 | 郵電通信費 | 0.50 |
| 0.50 |
302 | 08 | 天然氣供暖費 |
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302 | 09 | 物業公司管理方法費 |
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302 | 11 | 交通費 | 0.65 |
| 0.65 |
302 | 12 | 因公回國(境)價格 |
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302 | 13 | 售后維修(護)費 | 0.12 |
| 0.12 |
302 | 14 | 經濟費 |
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302 | 15 | 開會費 |
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302 | 16 | 訓練費 | 0.03 |
| 0.03 |
302 | 17 | 因公接受費 |
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302 | 18 | 專用的板材費 |
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302 | 24 | 被裝租賃費費 |
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302 | 25 | 用助燃劑費 |
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302 | 26 | 勞務公司費 |
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302 | 27 | 委托人國際業務費 |
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302 | 28 | 商會經費預算 | 2.99 |
| 2.99 |
302 | 29 | 福利金費 | 12.57 |
| 12.57 |
302 | 31 | 國家公務專用車工作檢修費 |
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302 | 39 | 其它交通配套雜費 |
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302 | 40 | 稅金及扣除資金 |
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302 | 99 | 另外貨品和提供服務付出 | 0.57 |
| 0.57 |
303 |
| 對每個人和家中的補助費 | 51.85 | 51.85 |
|
303 | 01 | 離休費 |
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303 | 02 | 退休年齡費 | 0.83 | 0.83 |
|
303 | 03 | 退職(役)費 |
|
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303 | 04 | 撫恤金 |
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303 | 05 | 過日子補貼費 |
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303 | 07 | 醫遼費 |
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303 | 08 | 資助金 |
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303 | 09 | 獎勵金金 |
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303 | 11 | 居住房公積金 | 21.99 | 21.99 |
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303 | 12 | 提租補貼費 |
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303 | 13 | 買房子補貼費 | 28.88 | 28.88 |
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303 | 99 | 別對用戶和家人的補助費撥出 | 0.15 | 0.15 |
|
310 |
| 相關充分性支出費用 | 3.43 |
| 3.43 |
310 | 02 | 辦公區主設備新購 | 3.43 |
| 3.43 |
310 | 03 | 特用系統置辦 |
|
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310 | 07 | 相關信息平臺網格及免費軟件采購更行 |
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310 | 13 | 國家公務買車購買 |
|
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310 | 19 | 別的交通管理器具購置費 |
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310 | 99 | 一些投資基金性其他支出 |
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累計數 | 363.23 | 336.33 | 26.90 |
2017月度一半通用費用財務補貼款“三公”專項專項經費及市直機關進行專項專項經費收入支出部門預算表
部門:萬塊
尋常共同成本預算財政部門審批“三公”接待費 | 國家機關運營 接待費部門預算數 | |||||||||||
合計數 | 因公出國工作 (境)費 | 因公公務車租賃費及使用費 | 公務活動客服費 | |||||||||
小計 | 因公租車 添置費 | 公務接待用車的 運作費 | ||||||||||
估算數 | 竣工決算數 | 概預算數 | 預算數 | 預算表數 | 結算的時候數 | 預決算數 | 部門預算數 | 預決算數 | 竣工決算數 | 預算表數 | 結算的時候數 | 20.55 |
71.50 | 43.92 |
|
|
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|
|
|
|
| 71.50 | 43.92 |
2017年末政府機構性新基金預算表財政廳付款收入支出部門預算表
部門:萬是
建設項目 | 總計 | 一般其他支出 | 好項目收入支出 | |||
工作等級分類 課目編寫代碼 | 專業科目稱謂 | |||||
類 | 款 | 項 | ||||
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總金額 |
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注:上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
第三部分 上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度部門決算情況說明
一、關干成都市松江區國民政府機構加盟聯絡辦公區室2017半年度工資收入收支竣工決算綜合性事情這說明
東莞市松江區人們政府部門合伙聯絡辦公場所室2017🍒年度收入總計為1255.48萬元、支出總計為1255.48萬元。與2016年度相比,收入、支出總計各減少85.51萬元。主要原因:2017本年工作成員縮短,工作成員接待費合適縮短。
二、相對于北京市松江區我們部門合作關系交流溝通企業辦公區2017每年收入來源部門預算原因介紹
當年度收入合計1255.48萬元,其中:財政撥款收入1255.48萬元,占100.00%。
三、關羽天津市市松江區大家當地政府協作座談會辦公區室2017財政年度花費竣工決算癥狀說
當年度🔯支出合計1254.65萬元,其中:基本支出363.23萬元,占28.95%;項目支出891.42萬元,占71.05%。
四、至于北京市松江區人艮以政府企業合作互動會議室室2017當年度財政局付款利潤撥出總體性實際情況說明書書怎么寫
東莞市松江區老百姓中央政府相互合作討論會商務辦公區2017▨年度財政撥款收支總決算1255.48萬元。與2016年度相比,財政撥款收、支總計各減少85.51萬元,降低6.38%。主要原因:2017年度人員減少,人員經費相應減少。
五、針對成都市松江區民眾政府部門協議交流活動辦公區室2017民政年度一半公用設施預預算民政補貼款收支預算條件講解
(一)一樣公共服務概預算財政局撥付開支竣工決算環境承載力癥狀
重慶市松江區民眾市政府的合作溝通辦公裝修室2017ღ年度一般公共預算財政撥款支出1254.65萬元,占本年支出合計的100.00%。與2016年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少56.99萬元,降低4.34%。主要原因:2017年度人員減少,人員經費相應減少。
(二)平常共同概預算財政預算審批收入支出部門預算設計時候
滬市松江區我們政府機關合作關系座談會辦公裝修室2017𝄹年度一般公共預算財政撥款支出1254.65萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出(類)1157.57萬元,占92.26%;社會保障和就業支出(類)33.34萬元,占2.66%;醫療衛生與計劃生育支出(類)12.87萬元,占1.03%;住房保障支出(類)50.87萬元,占4.05%。
(三)普通公益性概預算財政撥出付款撥出部門預算特定原因
杭州市松江區群眾政府機構企業合作交流學習辦公場所室2017💝年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1355.88萬元,支出決算為1254.65萬元,完成年初預算的92.53%。決算數小于預算數的主要原因:人員減少,人員經費相應可以減少。其中的:
1♎、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項)193.98萬元。主要用于:人員經費及日常辦公經費支出。年初預算為190.20萬元,支出決算為193.98萬元。決算數大于預算數的主要原因:社保、公積金、正常晉升等人員經費增加。
2ꦰ、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)一般行政管理事務(項)891.42萬元。主要用于:本辦履行行政職能、維持機關日常運轉而開支的項目經費。年初預算為1000.00萬元,支出決算為891.42萬元。決算數小于預算數的主要原因:年度項目實施中存在較大的不確定因素,無法精確預算。
3💛、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)事業運行(項)72.17萬元。主要用于:事業人員經費。年初預算為62.57萬元,支出決算為72.17萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員經費支出增加。
4🧔、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)0.83萬元。主要用于:退休人員經費。年初預算為1.13萬元,支出決算為0.83萬元。決算數小于預算數的主要原因:退休人員費用規范以后,支出較少。
5ꦏ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)26.48萬元。主要用于:職工基本養老保險繳費。年初預算為28.10萬元,支出決算為26.48萬元。決算數小于預算數的主要原因:嚴格按照社保、人保等部門相關政策執行。
6ܫ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)6.03萬元。主要用于:職工職業年金繳費。年初預算為9.86萬元,支出決算為6.03萬元。決算數小于預算數的主要原因:人員減少,繳費減少。
7♐、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)8.70萬元。主要用于:職工醫保支出。年初預算為9.37萬元,支出決算為8.70萬元。決算數小于預算數的主要原因:人員減少,繳費減少。
8🍨、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)4.17萬元。主要用于:職工醫保支出。年初預算為4.68萬元,支出決算為4.17萬元。決算數小于預算數的主要原因:人員減少,繳費減少。
9𝄹、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)21.99萬元。主要用于:支付職工住房公積金。。年初預算為19.49萬元,支出決算為21.99萬元。決算數大于預算數的主要原因:公積金繳費調整。
10🍸、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)28.88萬元。主要用于:購房補貼發放。年初預算為30.48萬元,支出決算為28.88萬元。決算數小于預算數的主要原因:人員減少,費用減少
六、管于傷害市松江區老百姓中央政府相互合作互動交流接待室室2017年中普通公開概預算財政收入支出補貼款總體收入支出部門預算現狀講解
蘇州市松江區人們政府部加盟交流電工作室2017🐠年度一般公共預算財政撥款基本支出363.23萬元,包括人員經費336.33萬元,公用經費26.90萬元。基本支出中:
1😼、工資福利支出284.48萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出。
2✅、商品和服務支出23.47萬元,主要用于:辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修(護)費、培訓費、工會經費、福利費、其他商品和服務支出。
3꧃、對個人和家庭的補助51.85萬元,主要用于:退休費、住房公積金、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。
4、其他資本性支出3.43萬元,主要用于辦公設備購置。
ꦑ七、關于上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”費用財政部門補貼款付出預算綜合情況發生說明書。
深圳市松江區各族人民相關部門合作的聯絡企業辦公空間2017ꦇ年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為71.50萬元,支出決算為43.92萬元,完成預算的61.43%,其中:公務接待費支出決算為43.92萬元,完成預算的61.43%。2017年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:工程施實中發生不大的不確實性各種因素,接待工作批、人次不易于撐控。
2017༒年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2016年度減少9.41萬元,降低17.64%,其中:公務接待費支出決算減少9.41萬元,降低17.64%。公務接待費支出減少的主要原因是項目實施中現實存在很高的確定性好性客觀因素,招待批次線、數量很難洞悉。
(二)“三公”經費預算民政撥付收支預算按照具體情況報告怎么寫。
2017༺年度“三公”經費財政撥款支出決算中,公務接待費支出決算43.92萬元,占100.00%。具體情況如下:
公務接待費支出43.92萬元。其中:
🦩國內公務接待支出43.92萬。主要用于接待上級領導、各地區代表團及有關公務人員來本區出席會議、考察調研、執行任務、參觀學習、檢查指導、對口支援等公務活動時發生的餐費、住宿費、交通費、場租費等支出,公務接待192批次、4659人次,其中:接待外賓0批次、0人次。
🦋 松江區百姓部門的企業合作討論電商務辦公場所室方隸屬各費用方成本財務預決算撥付的國家因公小二租車置辦及國家因公小二租車使用運營費花費為0上萬元,20110年,松江區百姓部門的企業合作討論電商務辦公場所室方隸屬各費用方成本財務預決算撥付的國家因公小二租車保要量為0輛。
八、就滬市松江區老百姓以政府合作項目交流電企業企業2017每年政府性性私募基金部門預算國庫審批開支部門預算狀態代表
昆明市松江區各族人民相關部門協議交流信息工作室2017半年度無政府部門性債券概算財政資金審批付出。
九、國企資源經營者成本預算財政資金捐款現象表明
🦄沈陽市松江區市民地方政府加盟交流活動工作室2017年終無國家股資源銷售經營財務預算財務審批收入支出。
十、另外很重要事情的情況報告請示報告
(一)行政機關電腦運行預備費收支情況發生
🧸上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度機關運行經費支出20.55萬元,比2016年度減少5.33萬元,降低20.60%。主要原因是日常公用經費減少。
(二)當地招標采購流程經費支出現狀
傷害市松江區民眾當地政府企業合作座談會辦公場所室2017年度政府采購金額為4.61萬元,其中:貨物采購金額4.61萬元。
2017𒐪年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額4.61萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額4.61萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元。
(三)國有化債務占據了適用狀況
💮到2017年12月31日,重慶市松江區老百姓區政府合作共贏學習交流工作室分為貨車0輛,里面,一樣 因公公務車0輛、似的辦案值勤專車0輛、特類專注技術用車的0輛、另一私家車0輛(由市機管局相同實際切實保障的尋常公務接待車輛使用0輛)。機關單位顏值5070萬往上統一設施設備0臺(套),方幣值100十萬上文專用設配0臺(套)。
(四)費用績效考核工作原因
⛦上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度預算績效管理工作開展情況如下:完善制定預算績效管理制度,嚴格執行項目“先評審、后入庫”的原則,提高項目預算編制質量。2017年度上海市松江區人民政府合作交流辦公室無績效評價項目。
第四部分 名詞解釋
😼一、不需要局撥付薪資:指廠家年初度從本級不需要局科室拿到的不需要局撥付,涉及一般的通用預決算表不需要局撥付和政府性性貨幣基金預決算表不需要局撥付。
二、衛生事業上收益:指衛生事業上公司的開發專業的業務量的話動極其助手的話動達到的收益。
꧃三、企業運作營收:指企事業機關單位在行業行業工作舉例引導工作外面積極開展非自由計算企業運作工作達到的營收。
四、另一薪資:指企視野單位有的除“財政局補貼款薪資”、“視野薪資”、“銷售薪資”等其他的薪資。
五、年終結轉和盈余:意指去年度沒有完成任務、結轉到本年度按業內規定再繼續采用的金額。
ܫ六、歲末結轉和節余:指上季度或已前季度成本預算確定、因理性必備條件發現的變化沒法按原計劃方案施工,需廷遲到后后季度按關與相關規定馬上動用的財政資金。
七、首要花費:指院校為得到保障企業通常日常任何運轉、順利完成日常任何做工作任何而發生的各類花費。
𒈔八、工程項目撥出費用:指機關單位為提交既定的行政訴訟辦公每日任務或工作未來發展總體目標值,在常規撥出費用以外情況的貼心的售后服務撥出費用。
九、銷售撥出:指教育事業企事業編在職業工作及輔助制作工作本身實施非獨特成本計算銷售工作形成的撥出。
ꦉ十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
💞國慶、危險機關執行資金投入:指行政管控廠家和參照物因公員法管控的企業發展廠家便用普遍公共服務項目預算財政資金付款計劃的基本性開支中的定期共用資金投入開支。