上海市松江區人民政府合作交流辦公室2018年度部門預算
目 錄
一、主耍功能
二、培訓機構設施
三、工程預算在編反映
四、2018年部門財務收支預算總表
五、2018年部門收入預算總表
六、2018年部門支出預算總表
七、2018年部門財政撥款收支預算總表
八、2018年部門一般公共預算支出功能分類預算表
九、2018年部門政府性基金預算支出功能分類預算表
十、2018年部門一般公共預算基本支出經濟分類預算表
十一、2018年部門“三公”經費和機關運行經費預算情況表
十三、相應實際情況反映
第十三、財政預算支出費用項目流程效績指標審核表
滬市松江區人民群眾政府機關合作項目交換工作室核心行政職能
🙈松江區各族人民市地方政府相互合作交流學習企業值班室與區市地方政府辦合署企業商務辦公,一般管理職能為:
♊(1)貫徹執行有關服務全國,擴大對內開放、西部大開發的方針、政策和法律、法規、規章。結合本區實際,研究制定具體意見、辦法,并組織實施。
♊(2)按照本區國民經濟和社會發展規劃的要求,負責編制本區國內合作交流和對口支援工作的規劃、年度計劃,并組織實施。
(3)負責對口支援工作計劃和項目的落實;負責對口幫扶資金、援藏援滇資金的管理。
𒀰(4)負責區委、區政府國內接待工作、接待經費的管理;配合區委、區政府做好本區黨政代表團出訪外省市區的組團、聯絡等工作;負責國內友好地區的聯系和合作事項推進的工作。
🍰(5)配合有關部門做好本區招商引資工作,做好相關服務;指導、協調本區有關行業到各地進行投資和合作,并及時提供信息;負責管理松江外地投資企業協會,為各地在松投資企業提供指導、協調、服務。
🐎(6)會同有關部門調查、統計、綜合全區國內合作和對口支援的情況,進行分析研究并提出對策,指導有關工作;組織收集、整理各地政務、經濟等綜合信息,及時向區委、區政府領導提供決策參考。
(7)承辦區政府交辦的其它事項。
濟南市松江區百姓縣政府協議聯絡企業信訪室學校裝置
ܫ上海市松江區人民政府合作交流辦公室部門預算是包括上海市松江區人民政府合作交流辦公室本部以及下屬1家事業單位的綜合收支計劃。
本部門中,行政單位1家,事業單位1家。
納入上海市松江區人民政府合作交流辦公室2018年度部門預算編制范圍的單位名單見下表:
序號順序 | 企業品牌 | 微信備注名 |
1 | 傷害市松江區百姓縣政府合作共贏交談辦公裝修室 |
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2 | 昆明市松江區媒體合作座談會服務管理學校 |
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名稱說明
ꩲ(一)常見上花費工程估算:是地市級工程估算經理主管部位及隸屬于工程估算部門為的保障其構造平常操作、完工平常操作日常任務而編制管理的年中常見上花費進度表,分為的人員專項經費支出和公共專項經費支出多臺分。
𝓰(二)活動總費用支出 費用決算:是市里決算負責計量單位部門及隸屬于決算計量單位為到位行政機關操作工作、參公開發規劃或政府辦公室開發策略、其他規劃,在常規總費用支出 費用認知能力編寫的本年度總費用支出 費用規劃。
ꦓ(三)“三公”費用:是與地市里財政局概費用有費用領撥內在聯系的機構還有其部下概費用企事業的單位便用地市里財政局概費用審批分配好的因公出境(境)費、發達國家國家因公活動歡迎小轎車折舊費及使用費、發達國家國家因公活動歡迎歡迎費。在其中:因公出境(境)費一般的分配好行政的單位及部下概費用企事業的單位工人的時代國際上達成合作座談會、特大安全事故項目恰談、境外支付技能指導學習進修等的時代國際上旅費、在國外旅游城市間路網費、往宿費、食堂菜費、技能指導費、公雜費等付出;發達國家國家因公活動歡迎歡迎費一般的分配好我國性工程專業辦公會議、發達國家特大安全事故條例調研材料、專向全面檢查包括外事團組歡迎座談會等正常運行發達國家國家因公活動歡迎或落實金融產品需要備考往宿費、路網費、食堂菜費等付出;發達國家國家因公活動歡迎小轎車折舊費及使用費一般的分配好編制任務內發達國家國家因公活動歡迎小轎車的報費系統更新,包括使用分配好市中心因公差旅、發達國家國家因公活動歡迎文件夾互轉、平時任務落實等需要備考發達國家國家因公活動歡迎小轎車清潔燃料費、維修服務費、人行道過河費、保險行業費等付出。
🐲(四)機關工作基層政府部門行駛專項資金:指行政部門基層政府部門和對比因公員法管理工作的工作基層政府部門用到一樣共公設施決算財政局審批安裝的一般費用經費支出 中的日常的共公專項資金費用經費支出 。
2018年預算表編制數講解
2018𓃲年,上海市松江區人民政府合作交流辦公室部門預算支出總額為1586.36萬元,其中:一般公共預算撥款支出預算1586.36萬元,一般公共預算撥款支出預算中,基本支出325.36萬元;項目支出1261.00萬元。一般公共預算撥款支出主要內容如下:
1🐽、“行政運行”171.64萬元,主要用于:機關在職職工工資福利支出、福利費、其他社會保險繳費、日常辦公費、對個人和家庭的補助以及辦公設備購置等支出。
2𝔉、“事業運行”55.51萬元,主要用于:事業在職職工工資福利支出、福利費、其他社會保險繳費、日常辦公費、對個人和家庭的補助以及辦公設備購置等支出。
3、“一般行政管理事務”1261.00萬元,主要用于:🌊切實履行本辦工作中功能、提升日常生活運行的而花銷的對接對口支援青海、海南區的項目支援資金量,公務招待招待費、項目招商引資工作經費支出等。
4、“歸口管理的行政單位離退休”1.83萬元,主要用于:行政單位退休人員的福利支出。
5、“機關事業單位基本養老保險繳費支出”26.13萬元,主要用于:在職職工基本養老保險繳費的支出。
6、“機關事業單位職業年金繳費支出”8.19萬元,主要用于:在職職工職業年金繳費的支出。
7、“行政單位醫療”8.39萬元,主要用于:按照國家政策規定為行政在職人員繳納基本醫療保險費的支出。
8、“事業單位醫療”4.03萬元,主要用于:按照國家政策規定為事業在職人員繳納基本醫療保險費的支出。
9、“住房公積金”22.64萬元,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。
9、“購房補貼”27.00萬元,主要用于公務員購房補貼的支出。
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| 2018年行業企業財務結余項目預算總表 |
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| 編織部門乃至每一位員工:鄭州市松江區人們政府機構合作項目交流活動辦工室 | 公司:元 |
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| 本年度凈收入 | 本年度支出費用 |
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| 創業項目 | 決算數 | 樓盤 | 估算數 |
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| 一、財政局審批個人收入 | 15,863,625.78 |
| 大部分公共安全服務安全服務開支 | 14,881,522.88 |
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| 1. 基本上公共服務費用預算錢財 | 15,863,625.78 |
| 世界 保險和大學生就業經費支出 | 361,567.88 |
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| 2. 政府機構性新基金 |
| 三、 | 治療衛生監督與年度計劃生孩性支出 | 124,133.18 |
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| 二、事業上的收益 |
| 四、 | 公房擔保花費 | 496,401.84 |
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| 三、事業上的機構操作薪資 |
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| 四、另外純收入 |
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| 收錄合計 | 15,863,625.78 |
| 15,863,625.78 |
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| 2018年單位效益費用預算總表 |
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| 在編部門:東莞市松江區市民中央政府配合討論會辦公室 |
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| 廠家:元 |
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| 工作 | 利潤費用 |
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| 技能劃分類別課程簡碼 | 基本功能幾大類學科名字大全 | 自動求和 | 財政局付款創收 | 教育事業收入來源 | 工作組織 | 某個創收 |
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| 類 | 款 | 項 | 經驗使收入 |
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| 201 |
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| 般共同提供服務付出 | 14,881,522.88 | 14,881,522.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 201 | 03 |
| 人民政府辦公樓廳(室)及相關的中介機構事務處理 | 14,881,522.88 | 14,881,522.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 01 | 財政開機運行 | 1,716,402.46 | 1,716,402.46 |
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| 0.00 |
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| 201 | 03 | 02 | 尋常行政部門管控事務管理 | 12,610,000.00 | 12,610,000.00 |
|
| 0.00 |
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| 201 | 03 | 50 | 企業正常運作 | 555,120.42 | 555,120.42 |
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| 0.00 |
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| 208 |
|
| 社會化維護和畢業生就業開支 | 361,567.88 | 361,567.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 行政性企業發展公司的離退休工資 | 361,567.88 | 361,567.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 01 | 歸口管控的財政行業離辭職 | 18,320.00 | 18,320.00 |
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| 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 危險機關參公機關單位通常醫療安全安全付款性支出 | 261,333.00 | 261,333.00 |
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| 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 機關自己事業標準自己事業標準就業年金手機繳費支出費用 | 81,914.88 | 81,914.88 |
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| 0.00 |
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| 210 |
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| 醫療器械衛生間與規劃生小孩總支出 | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 行政性教育事業企業單位醫用 | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 01 | 行政事務企事業單位醫藥 | 83,859.26 | 83,859.26 |
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| 0.00 |
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| 210 | 11 | 02 | 教育事業的單位醫學 | 40,273.92 | 40,273.92 |
|
| 0.00 |
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| 221 |
|
| 往房基本保障性支出 | 496,401.84 | 496,401.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 租賃房改革方案經費支出 | 496,401.84 | 496,401.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 01 | 自建房房貸公積金 | 226,401.84 | 226,401.84 |
|
| 0.00 |
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| 221 | 02 | 03 | 全款買房國家補貼 | 270,000.00 | 270,000.00 |
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| 0.00 |
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| 合 計 | 15,863,625.78 | 15,863,625.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 2018年行政部門費用支出 預算表總表 |
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| 規劃行業:武漢市松江區各族人民相關部門協作洽談接待室室 | 廠家:元 |
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| 產品 | 付出決算 |
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| 技能分級課程商品編號 | 效果等級分類管理費用公司名稱 | 合計數 | 基本性費用支出 | 工作費用支出 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 201 |
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| 通常情況公用設施貼心服務教育支出 | 14,881,522.88 | 2,271,522.88 | 12,610,000.00 |
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| 201 | 03 |
| 政府性辦公室廳(室)及一些機購事務處理 | 14,881,522.88 | 2,271,522.88 | 12,610,000.00 |
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| 201 | 03 | 01 | 行政部門進行 | 1,716,402.46 | 1,716,402.46 | 0.00 |
|
| 201 | 03 | 02 | 常見行政部門菅理業務 | 12,610,000.00 | 0.00 | 12,610,000.00 |
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| 201 | 03 | 50 | 事業單位工作 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 |
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| 208 |
|
| 社會性保險和就業創業撥出 | 361,567.88 | 361,567.88 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 行政機關事業性院校離退休工資 | 361,567.88 | 361,567.88 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 01 | 歸口處理的行政處機關單位離養老金 | 18,320.00 | 18,320.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 機關事業發展標準事業發展標準根本醫療保費保費繳納教育支出 | 261,333.00 | 261,333.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 企事業編人事企事業編網絡職業年金激費支出費用 | 81,914.88 | 81,914.88 | 0.00 |
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| 210 |
|
| 診療干凈與設計計劃生育政策結余 | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 行政訴訟企業企單位醫療保健 | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 01 | 行政部門公司的醫藥 | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 02 | 企業發展公司醫療保健 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
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| 221 |
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| 房屋維護其他支出 | 496,401.84 | 496,401.84 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 公房收入分配改革費用支出 | 496,401.84 | 496,401.84 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 01 | 自建房個人公積金 | 226,401.84 | 226,401.84 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 03 | 買新房補貼金 | 270,000.00 | 270,000.00 | 0.00 |
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| 合 計 | 15,863,625.78 | 3,253,625.78 | 12,610,000.00 |
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| 2018年行政部門財政資金捐款開支工程預算總表 |
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| 織造部門:重慶市松江區人民群眾相關部門加盟交流會辦公場所室 |
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| 行業:元 |
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| 財務補貼款效益 | 不需要撥付付出 |
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| 工程項目 | 工程預算數 | 創業項目 | 累計 | 一半公益性費用 | 以政府性理財產品決算 |
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| 一、通常情況下共公財政預算錢財 | 15,863,625.78 | 一、 | 一樣 公共信息保障服務保障開支 | 14,881,522.88 |
14,881,522.88 |
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| 二、當地政府性私募基金 |
| 二、 | 社會各界保障措施和就業機會支出費用 | 361,567.88 | 361,567.88 |
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| 三、 | 醫藥食品衛生與記劃養育費用支出 | 124,133.18 | 124,133.18 |
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| 四、 | 房產后勤保障費用 | 496,401.84 | 496,401.84 |
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| 薪資總結 |
15,863,625.78 | 支出費用合計 |
15,863,625.78 |
15,863,625.78 |
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| 2018年科室一樣 服務性估算性支出職能幾大類估算表 |
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| 編制工作個部門:傷害市松江區大家當地政府企業合作聯席會商務接待室 | 公司的:元 |
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| 工程項目 | 普通公開財政預算費用支出 |
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| 特點分為專業科目編號規則 | 效果類型課目簡稱 | 自動求和 | 通常收支 | 該項目花費 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 201 |
|
| 常見公開業務收入支出 | 14,881,522.88 | 2,271,522.88 | 12,610,000.00 |
|
| 201 | 03 |
| 中央政府辦工廳(室)及相關聯組織機構行政事務 | 14,881,522.88 | 2,271,522.88 | 12,610,000.00 |
|
| 201 | 03 | 01 | 行政事務運動 | 1,716,402.46 | 1,716,402.46 | 0.00 |
|
| 201 | 03 | 02 | 普遍行政機關管理工作工作 | 12,610,000.00 | 0.00 | 12,610,000.00 |
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| 201 | 03 | 50 | 企業開機運行 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 |
|
| 208 |
|
| 社會生活有效保障了和就業創業性支出 | 361,567.88 | 361,567.88 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 人事部門視野工作單位離提前退休 | 361,567.88 | 361,567.88 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 01 | 歸口經營的行政事務企事業單位離退居二線 | 18,320.00 | 18,320.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 政府部門企業發展政府部門根本養老商業險商業險繳付經費支出 | 261,333.00 | 261,333.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 政府部門企業政府部門就業年金交款收支 | 81,914.88 | 81,914.88 | 0.00 |
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| 210 |
|
| 診療衛生防疫與項目生孩子收入支出 | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 行政管理創業公司的醫療服務 | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 |
|
| 210 | 11 | 01 | 人事部門公司的醫疔 | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 |
|
| 210 | 11 | 02 | 事業標準標準醫藥 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
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| 221 |
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| 自建房的保障開支 | 496,401.84 | 496,401.84 | 0.00 |
|
| 221 | 02 |
| 房屋機構改革開支 | 496,401.84 | 496,401.84 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 01 | 往房北京公積金 | 226,401.84 | 226,401.84 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 03 | 首套房補帖 | 270,000.00 | 270,000.00 | 0.00 |
|
| 合 計 | 15,863,625.78 | 3,253,625.78 | 12,610,000.00 |
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| 2018年行政部門政府機關性投資基金預決算其他支出實用功能區分預決算表 |
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| 編織部:深圳市松江區人們地方政府戰略合作討論會商務辦公場所 | 企事業單位:元 |
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| 工程項目 | 鎮政府性債券工程預算撥出 |
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| 作用各類會計分類識別碼 | 功效分類管理題目英文名稱 | 預估合計 | 主要費用支出 | 工程項目花費 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 合 計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 2018年部分常見公共信息工程概預算捐款常見性支出市場經濟各類工程概預算表 |
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| 建制監管部門:成都市松江區百姓政府機關相互合作聯席會企業辦公場所 | 標準:元 |
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| 工作 | 尋常服務性預算表根本付出 |
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| 的功能定義專業科目商品編碼 | 基本功能總類考試科目名字 | 總計 | 人群接待費 | 公用設施專項經費 |
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| 類 | 款 |
| ||||
| 301 |
| 公資福利性性支出 | 2,960,662.57 | 2,859,862.57 | 100,800.00 |
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| 301 | 01 | 差不多工資收入 | 430,764.00 | 430,764.00 | 0.00 |
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| 301 | 02 | 經費救濟款 | 1,038,696.00 | 1,038,696.00 | 0.00 |
|
| 301 | 03 | 年獎 | 271,384.72 | 271,384.72 | 0.00 |
|
| 301 | 06 | 飯食補貼費 | 100,800.00 | 0.00 | 100,800.00 |
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| 301 | 07 | 績效評價公司 | 293,736.00 | 293,736.00 | 0.00 |
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| 301 | 08 | 行政標準自己事業標準通常社會社會養老保險服務保險服務繳付 | 261,333.00 | 261,333.00 | 0.00 |
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| 301 | 09 | 專職年金繳納 | 81,914.88 | 81,914.88 | 0.00 |
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| 301 | 10 | 職業的常規醫院保費交費 | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 |
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| 301 | 12 | 另外當今社會的保障手機繳費 | 47,039.95 | 47,039.95 | 0.00 |
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| 301 | 13 | 住宅房北京公積金 | 226,401.84 | 226,401.84 | 0.00 |
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| 301 | 99 | 各種底薪福利微信教育支出 | 84,459.00 | 84,459.00 | 0.00 |
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| 302 |
| 貨品和保障其他支出 | 264,283.21 | 0.00 | 264,283.21 |
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| 302 | 01 | 企業辦公費 | 91,400.00 | 0.00 | 91,400.00 |
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| 302 | 11 | 出差費 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 |
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| 302 | 15 | 年會費 | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 |
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| 302 | 16 | 培養費 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
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| 302 | 17 | *因公接侍費 | 13,000.00 | 0.00 | 13,000.00 |
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| 302 | 28 | 公會費用 | 31,088.41 | 0.00 | 31,088.41 |
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| 302 | 29 | 副利費 | 106,754.80 | 0.00 | 106,754.80 |
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| 302 | 99 | 同一淘寶寶貝和服務的花費 | 1,040.00 | 0.00 | 1,040.00 |
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| 303 |
| 對用戶和家長的政府補貼 | 1,680.00 | 1,680.00 | 0.00 |
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| 303 | 09 | 獎勵活動金 | 1,080.00 | 1,080.00 | 0.00 |
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| 303 | 99 | 其余對他人和家廷的補貼金經費支出 | 600.00 | 600.00 | 0.00 |
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| 310 |
| 投資基金性收支 | 27,000.00 | 0.00 | 27,000.00 |
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| 310 | 02 | 辦公設備置辦 | 27,000.00 | 0.00 | 27,000.00 |
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| 合 計 | 3,253,625.78 | 2,861,542.57 | 392,083.21 |
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| 單位“三公”金費支出和市直機關啟用金費支出工程預算表 |
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| 要制定監管部門:佛山市松江區人艮相關部門協作交談辦公室 |
| 部門:十萬 |
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| 2018年“三公”專項經費預算表數 | 2018年政府部門啟用費用成本預算數 |
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| 合計數 | 因公出國留學(境)費 | 公務商務接待商務接待費 | 公務接待私車折舊費及加載費 |
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| 小計 | 置辦費 | 運動費 |
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| 71.30 | 0.00 | 71.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.18 |
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有關于情況發生說
一、“三公”接待費概預算
🔴上海市松江區人民政府合作交流辦公室2018年“三公經費”財政撥款預算合計71.30萬元,包括2018年使用區級財政撥款預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費,2018年“三公”經費比2017年“三公”經費預算數減少0.2億元,大部分是所以本辦細則執行程序中八項中規定有精神,嚴防接待客人細則。
♋(一)因鄭州市松江區人們市政府配合交流溝通辦公區室因公出境(境)資金投入由區外辦、區臺辦負責管理建制,并統一的透明化,本行政部門從不予以反復透明化。
𓆏(二)因上海市松江區人民政府合作交流辦公室已進行公務用車改革,2017年公務用車購置及運行費未安排。
(三)2018年公務接待經費預算71.30萬元,比2017年預算減少0.20萬元,最主要的是如果本辦細則施行中心地方八項的規定意志,嚴查商務接待細則。
﷽主要設置:廣泛廣泛用于管理者管理者來松視察調研,每省市區黨政主要團及各融洽中北部、小哥地級市來松調查或國家因公營銷活動的到訪保險保險費用及廣泛廣泛用于國家因公到訪租車出行保險保險費用等。
二、政府機關執行資金預決算
🐓機關運行經費是指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出,上海市松江區人民政府合作交流辦公室2018年度機關運行經費財政撥款預算29.18萬元。
三、國家的采購環境
2018꧋年度本部門政府采購預算3.55萬元,其中:政府采購貨物預算3.55萬元、政府采購服務預算無、政府采購工程預算無。
2018年度目標本部們
面向于微商中小公司需留政府機關采購計劃項目流程財政預算的金額0萬元左右,面向小微企業預留政府采購項目預算金額3.55萬元。
四、預算表績效考評現狀
2018🃏年度,本部門實行績效目標管理的項目2個,涉及預算金額1116.00萬元。重點支出項目績效目標見《績效目標申報表》。
財政部門收入支出頂目考核關鍵審核表 | |||||||
項目代碼:180070050012 | 2018 | 審批進度:行財科:預算科室審批(二上) | |||||
單位:007005上海市松江區人民政府合作交流辦公室 | |||||||
頂目名字大全: | 援藏援滇機關干部工作上資金投入 | 產品品目: | 一直性投資項目 | ||||
剛剛開始準確時間: | 2019-01-01 | 終止年月日: | 2019-12-30 | ||||
練習手機: | 37735595 | 投資項目那年費用預算(元) | 4,110,000.00 | ||||
同宗新項目前年概預算額(元) | 1,850,000.00 | 從名工作去年費用實施數(元) | 2,270,000.00 | ||||
內容情況: | ❀開展業務地方部扶貧款點共建和學區援助作業的,是認真落實中心地方“2個大局意識”思維方式、加速區相互配合進步的非常大的方式制裁,是黨中心地方、國務院文件、西安市委、市政公用工程府彰顯松江的輝煌目標任務,也是松江義毋庸辭的承擔。援派機關干部優質專業人才是深入推進地方部扶貧款點共建和學區援助作業的堅強震懾力的的團體和優質專業人才保持。 | ||||||
項目確立證據: | ✃依據《關于松江區援外(駐外)干部工作經費及赴對口地區開展相關工作實施細則》《關于進一步做好援派干部人才“5+1”保障工作的通知》,支持援外干部、駐外派干部在外順利開展工作,圓滿完成我區對口支援與合作交流工作任務。 | ||||||
項目舉辦的不目的意義: | ꦚ大力支持援派鄉鎮年輕干部穩定、有效性地穩步推進設備部扶貧點縣共建和學區增援各種運行,順利搞定援派這段時間松江與學區地域互動交流與分工區域合作。區黨政表達團、區問慰品團赴設備部扶貧點縣共建和學區地域問慰品援派鄉鎮年輕干部。 | ||||||
維持工程項目執行的考核機制、具體措施: | 《針對松江區援外(駐外)干部們運轉接待費及赴對口招生區縣推進對應運轉試行管理辦法》。 | ||||||
投資項目施工方案: | 每年1月份確定當年度援派干部工作經費計劃,每年12月份前完成當年度援派干部工作經費計劃。 | ||||||
大型項目總的目標: | 💙后勤保障援派鄉鎮年輕干部援派這段時間內上班需提交資金投入支出、區黨政象征著團和走訪走訪慰問團赴是否對口城市走訪走訪慰問援派鄉鎮年輕干部資金投入支出。 | ||||||
年業績考核工作目標: | 工作經費能夠保障援派干部有效開展當地掛職崗位工作,推進上海、松江在東西部扶貧協作和對口支援地區援助項目的實施,進而有效改善當地百姓基本生活條件,有效改善對口地區基本醫療教育條件,助推對口地區精準扶貧、按時脫貧。 | ||||||
須要情況說明的同一故障: | 🍷本建設創業建設項目的費用收入額、合理制定情況造成和地方指標英文搞定情況造成或許受那時候學區開赴工做神器任務必須及學區東北部工做合理需求量等不容預料原則危害。對此以后清算意義各子建設創業建設項目合理造成額應寫,績效考評判斷將用于進行調節后建設創業建設財政資金量進行。 | ||||||
指標值 | |||||||
用途分類: | 掛職補貼款 | 資金來源分類: | 區財政廳 | ||||
降解受眾 | 公式玩法 | 要求要求值 | 推算重要依據 | ||||
投入到和工作管理夢想 | 金融監督制度日趨完善性 | 日益完善 | 確定的標準 | ||||
錢財會議制度實施能夠性 | 有郊 | 固定不動條件 | |||||
決算來執行率 | 100% | 規定規格 | |||||
專款專門用率 | 100% | 固定好標 | |||||
錢財合理率 | 100% | 確定規定 | |||||
掉落工作目標 | 區幫扶該項目實現率 | 100% | 方案的標準 | ||||
市救助大型項目完畢率 | 100% | 打算細則 | |||||
應補盡補率 | 100% | 行動計劃要求 | |||||
支助投資項目完全及早率 | 100% | 計劃怎么寫規范標準 | |||||
鎮鄉結對捐助建設項目完成任務率 | 100% | 工作規劃條件 | |||||
成效階段目標 | 援派黨員干部掛職廠家十分服務滿意 | 80 | 打算規定 | ||||
援派機關人員認可度 | 80 | 方案要求 | |||||
援派職干抽調單位名稱滿意率度 | 80 | 工作方案的標準 | |||||
決定力目標值 | 擔保市、區、鎮三級職業資格證書協助大型項目的推進 | 充沛 | 一定原則 | ||||
有效的提高了援派紀檢干部提高認識性 | 積極主動 | 緊固標淮 | |||||
有郊推廣援派年輕干部工作任務 | 更加充分 | 比較固定規范標準 | |||||
加強援派機關人員的行政后勤安全保障 | 充分地 | 固定不變標準單位 | |||||
復審關鍵環節 | |||||||
全面性 | 必須性 | 工作績效階段目標 | 績效考評指數公式 | ||||
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綜上資格審查想法 | "1🅰、申報信息方面:項目概況里未描述項目的具體內容、范圍、組織架構;項目實施計劃不具體,未體現具體的數量、質量要求,且未包含財務工作計劃;未體現保障目標實施的財務管理制度。2、績效目標方面:項目總目標較簡單,未對財政資金支出的目的、范圍、對象、產出、效果等要素進行概括性、相對宏觀的文字描述。3、績效指標方面:投入管理不應出現“資金到位率”指標,缺乏項目管理制度;產出目標未體現時效指標;效果目標過簡單;影響力目標不準確;存在指標錯誤歸類現象。" | ||||||
核審沒想到 | B | 質量核審人 | 沈錫宇 |
不需要其他支出品牌績效考核計劃澳大利亞紅酒進口報關表 | |||||||
項目代碼:180070050014 | 2018 | 審批進度:行財科:預算科室審批(二上) | |||||
單位:007005上海市松江區人民政府合作交流辦公室 | |||||||
品牌命名: | 援藏、援滇區樓盤經濟援助項目資金 | 內容等級分類: | 有時候性的項目 | ||||
逐漸開始時間: | 2019-01-01 | 完成年份: | 2019-12-30 | ||||
找點話: | 37735595 | 工程當初成本預算(元) | 7,050,000.00 | ||||
重名該項目去年同期預決算額(元) | 6,300,000.00 | 同名的的項目去年同期成本預算執行力數(元) | 5,530,312.00 | ||||
項目簡介: | 1994年起松江對口支援西藏定日縣, 2017年援滇對口關系調整為西雙版納州勐啦縣。按照黨中央、國務院的決策部署和市委、市政府的要求,貫徹中央扶貧開發工作精神,圍繞精準扶貧,根據松江自身優勢和對口地區實際需求,區財政每年安排一定額度的對口支援專項資金支持對口地區加快脫貧步伐,促進當地經濟社會發展。按照“民生為本、產業為重、規劃為先、人才為要”指導原則,援助專項資金主要用于“小、民、特、軟”項目,重點用于支持當地農牧業特色產業發展,尤其是新型農牧業合作組織的發展;支持當地規模化、專業化種養戶;支持當地民族特色手工業創業發展和特色民族文化產業發展;支持當地小型公益性與生產生活密切相關的生產生活設施;支持當地貧困村組和重點示范村以及聯系點的基礎設施建設;支持當地就業創業技能的培訓;支持扶貧開發互助資金以及銀行貸款貼息;支持兩地文化交流;支持當地專業技術人才培訓培養及優秀人才的獎勵;支持兩地開展共建結對,拓展資源共享。 | ||||||
項目立項依照: | 🦹《北京市學區招生幫扶與聯合交談“十四五”策劃》、《松江區學區招生幫扶與聯合交談“十四五”策劃》、《關與制作好新一波學區招生幫扶的工作的制定一個一件》 | ||||||
樓盤設有的必要的性: | ꦇ對口支援西藏定日縣、云南西雙版納州勐啦縣,是黨中央、國務院、上海市委、市政府交給松江的一項重要政治任務。根據中央第六次西藏座談會及《中國農村扶貧開發綱要(2011-2020年)》精神及上海市委、市政府對口支援工作總體部署,扎實、有效地推進對口支援各項工作,促進民族交流交往交融,幫助對口支援地區加快經濟社會發展。 | ||||||
保障活動使用的獎懲制度、舉措: | ꧃《北京市是否對口招生協防貴州省產品維護暫行方案執行規程》、《并于弄好新一波是否對口招生協防工作中的執行想法》 | ||||||
工程快速執行行動計劃: | ꦐ由松江援藏干部、松江援滇干部負責在對口地區開展前期調查研究,與當地黨委、政府研究確定新年度援助項目計劃。每年1月份確定當年度援助項目計劃,每年12月份前完成當年度援助項目計劃。 | ||||||
工程項目總任務: | ꩵ實現“兩不愁、三保障”目標。即:到2020年,穩定實現扶貧對象不愁吃、不愁穿,保障其義務教育、基本醫療和住房。全力以赴把對口援各項工作落到實處。 | ||||||
季度績效評價學習目標: | ꦑ能夠 捐助建設項目,高效調理劃片招生位置劃分受援各個鄉鎮及人們主要生活方式要求,高效調理劃片招生位置劃分主要醫療服務基礎教育要求。 | ||||||
要這說明的各種問題: | 🗹本工程的費用預算收入額、現場執行程序情形和區域測評指標實現情形可能性受上級部門對當年度對接協防事業任務卡請求及對接東北部事業市場需求等必須預期的客觀因素影向。由此最后核算前提各子工程現場會出現額為標準,考核測評將適用修改后工程財政資金對其進行。 | ||||||
指標英文值 | |||||||
用途分類: | 專業服務類 | 資金來源分類: | 區民政 | ||||
拆解夢想 | 依據東西 | 依據指標值 | 核算前提條件 | ||||
產出和管理制度對象 | 財務部制度的重要性加強制度建設性 | 不斷完善 | 比較固定基準 | ||||
金融監督機制下達很好性 | 高效 | 固定不變標 | |||||
樓盤的管理管理辦法逐步完善性 | 完善 | 固定不動基準 | |||||
投資項目方法系統實行有效地性 | 效果 | 特定規定 | |||||
財政預算執行力率 | 100% | 不變標準化 | |||||
專款使用率 | 100% | 統一的標準 | |||||
金額就位率 | 100% | 一定標準化 | |||||
產出率對象 | 開展若干個居民項目,項目完畢率 | 100% | 計劃方案原則 | ||||
落實雙百獲獎額度制度,獲獎額度制度人數 | 300人 | 計劃表規格 | |||||
執行雙百培圳,受訓總人口 | 200人 | 計劃怎么寫規定 | |||||
進行雙十創業扶持,是否對口聯建結對公司的數 | 10個 | 記劃細則 | |||||
感覺方向 | 受援百性滿足度 | 80 | 記劃規則 | ||||
受援區縣群眾忠誠度 | 80 | 工作計劃標準單位 | |||||
援外領導干部滿意度 | 80 | 工作方案條件 | |||||
損害力階段目標 | 促進會異地一致轉型 | 更加充分 | 固定位置標準 | ||||
改進地方產量工作環境 | 有效充分的 | 比較固定標準 | |||||
增加位置醫疔教肓工作經濟發展 | 有效充分的 | 固定好規則 | |||||
有效地的提升本市人才的管理者小隊規劃 | 加以 | 穩定條件 | |||||
審核中重點 | |||||||
完成性 | 行不通性 | 工作績效方向 | 考核指數 | ||||
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總合核對一件 | "1ꦜ、申報信息方面:項目概況里未描述項目18年度具體的范圍、組織架構;項目實施計劃不具體,未體現具體的數量、質量、時間進度要求,且未包含財務工作計劃;未體現保障目標實施的財務管理制度。2、績效目標方面:年度績效目標未對項目總目標進行細化,需對財政資金支出的目的、范圍、對象、產出、效果等要素進行描述。3、績效指標方面:投入管理不應出現“資金到位率”指標;產出目標未體現質量、時效指標;效果目標不全面,建議補充;影響力目標不準確;存在指標錯誤歸類現象。" | ||||||
核實結杲 | B | 核對人 | 沈錫宇 |