上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度部門預算
目 錄
一、關鍵主要職責
二、中介機構快速設置
三、財政預算編織原因分析
四、2017年部門財務收支預算總表
五、2017年部門收入預算總表
六、2017年部門支出預算總表
七、2017年部門財政撥款收支預算總表
八、2017年部門一般公共預算支出功能分類預算表
九、2017年部門政府性基金預算支出功能分類預算表
十、2017年部門一般公共預算基本支出經濟分類預算表
十一、2017年部門“三公”經費和機關運行經費預算情況表
12、涉及原因解釋
沈陽市松江區市民政府機構達成合作洽談辦公裝修室部門乃至每一位員工具體職能作用
松江區中國人民當地政府性達成合作討論辦工室與區當地政府性辦合署辦工,通常崗位工作職責為:
ꩵ(1)貫徹執行有關服務全國,擴大對內開放、西部大開發的方針、政策和法律、法規、規章。結合本區實際,研究制定具體意見、辦法,并組織實施。
ᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚ𒀱ᩚᩚᩚ(2)按照本區國民經濟和社會發展規劃的要求,負責編制本區國內合作交流和對口支援工作的規劃、年度計劃,并組織實施。
(3)負責對口支援工作計劃和項目的落實;負責對口幫扶資金、援藏援滇資金的管理。
ꦯ(4)負責區委、區政府國內接待工作、接待經費的管理;配合區委、區政府做好本區黨政代表團出訪外省市區的組團、聯絡等工作;負責國內友好地區的聯系和合作事項推進的工作。
༺(5)配合有關部門做好本區招商引資工作,做好相關服務;指導、協調本區有關行業到各地進行投資和合作,并及時提供信息;負責管理松江外地投資企業協會,為各地在松投資企業提供指導、協調、服務。
🥀(6)會同有關部門調查、統計、綜合全區國內合作和對口支援的情況,進行分析研究并提出對策,指導有關工作;組織收集、整理各地政務、經濟等綜合信息,及時向區委、區政府領導提供決策參考。
(7)承辦區政府交辦的其它事項。
廣州市松江區中國人大常委會部門合作項目交流會辦公樓室醫療機構裝置
꧒重慶市松江區國民市政府部媒體的合作互動辦公場所場所室單位部門概預算是涉及到松江區國民市政府部媒體的合作互動辦公場所場所室本部及其下下屬單位1家行政處教育事業部門的綜上收支明細規劃。
本部分中:行政管理企事業單位1家,事業上的機關單位1家。
納入上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度部門預算編制范圍的單位名單見下表:
順序號 | 組織英文名稱 | 備注名稱 |
1 | 滬市松江區人民群眾人大常委會合伙互動交流辦公場所室 |
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2 | 深圳市松江區合作方式交換產品重心 |
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2017年廣州市松江區公民國家戰略合作交流信息辦工室部們估算建制這說明
2017🐻年,上海市松江區人民政府合作交流辦公室部門預算支出總額為1355.88萬元,其中:一般公共預算撥款支出預算1355.88萬元,一般公共預算撥款支出預算中,基本支出355.88萬元;項目支出1000萬元。一般公共預算撥款支出主要內容如下:
1💦、“行政運行”190.20萬元,主要用于:行政職工工資福利支出、物業管理費、區級單位辦公用房租賃費、福利費、其他社會保險繳費、能源費、日常辦公費、對個人和家庭的補助以及辦公設備購置等支出。
2🍬、“一般行政管理事務”1000萬元,主要用于履行本辦工作職能、維持日常運轉而開支的對口支援西藏、云南區項目援助資金,公務接待費、招商引資經費等。
3🎀、“事業運行”62.57萬元,主要用于:事業職工工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭的補助支出等。
4、“歸口管理的行政單位離退休”1.13萬元,主要用于:行政單位退休人員的福利支出。
5🌠、“機關事業單位基本養老保險繳費支出”28.10萬元,主要用于:行政職工基本養老保險繳費的支出18.74;事業職工基本養老保險繳費的支出9.36。
6ཧ、“機關事業單位職業年金繳費支出”9.86萬元,主要用于:行政職工職業年金繳費的支出6.12;事業職工職業年金繳費的支出3.74。
7、“行政單位醫療”9.37萬元,主要用于:按照國家政策規定為行政在職人員繳納基本醫療保險費的支出。
8、“事業單位醫療”4.68萬元,主要用于:按照國家政策規定為事業在職人員繳納基本保險費的支出。
9𓆏、“住房公積金”19.49萬元,主要用于:按照國家政策規定為行政人員繳納住房公積金的支出16.22萬元;事業人員繳納住房公積金的支出3.27萬元。
10、“購房補貼”30.48萬元,主要用于公務員購房補貼的支出。
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| 2017年單位部門會計收入支出表概算總表 |
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| 在編崗位:天津市松江區市民中央政府加盟交流信息辦公裝修室 | 單位名稱:元 |
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| 當年度利潤 | 年初花費 |
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| 項目流程 | 成本預算數 | 頂目 | 費用數 |
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| 一、財政廳付款效益 | 13,558,799.61 |
| 應該公用設施提供服務開支 | 12,527,662.80 |
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| 1. 正常公眾費用預算專項資金 | 13,558,799.61 |
| 當今社會服務和大學生就業費用支出 | 390,922.93 |
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| 2. 政府機關性資金 |
| 三、 | 醫療保健干凈與準備懷孕教育支出 | 140,508.20 |
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| 二、參公盈利 |
| 四、 | 住宅房保證性支出 | 499,705.68 |
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| 三、事業機關單位機關單位管理薪資收入 |
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| 四、其它年收入 |
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| 效益總金額 | 13,558,799.61 |
| 13,558,799.61 |
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| 2017年機構年收入概預算總表 |
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| 要制定職能部門:重慶市松江區大家政府合作項目交流溝通辦公裝修室 |
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| 方:元 |
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| 品牌 | 創收項目預算 |
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| 功能性類型學科商品編號 | 系統細分課程和科目公司名稱 | 自動求和 | 財政預算審批收入水平 | 人事營收 | 企業政府部門 | 別的納入 |
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| 類 | 款 | 項 | 營運凈收入 |
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| 201 |
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| 通常情況保障性保障總支出 | 12,527,662.80 | 12,527,662.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 201 | 03 |
| 區政府會議室廳(室)及涉及醫療機構業務 | 12,527,662.80 | 12,527,662.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 01 | 行政事務運轉 | 1,901,969.98 | 1,901,969.98 |
|
| 0.00 |
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| 201 | 03 | 02 | 基本上行政控制控制事務管理 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
|
| 0.00 |
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| 201 | 03 | 50 | 行業進行 | 625,692.82 | 625,692.82 |
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| 0.00 |
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| 208 |
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| 社會性確保和就業機會其他支出 | 390,922.93 | 390,922.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 政府部門事業心方離退休工資 | 390,922.93 | 390,922.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 01 | 歸口服務管理的行政部門廠家離退休之 | 11,283.80 | 11,283.80 |
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| 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 企人事計量單位人事計量單位關鍵養老生活穩定繳納費用其他支出 | 281,016.41 | 281,016.41 |
|
| 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 機關事業標準事業標準事業年金交款付出 | 98,622.72 | 98,622.72 |
|
| 0.00 |
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| 210 |
|
| 醫療保障食品衛生與準備生殖費用支出 | 140,508.20 | 140,508.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 行政訴訟事業工作單位診療 | 140,508.20 | 140,508.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 01 | 行政事務企業單位醫疔 | 93,729.80 | 93,729.80 |
|
| 0.00 |
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| 210 | 11 | 02 | 行業院校醫療保障 | 46,778.40 | 46,778.40 |
|
| 0.00 |
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| 221 |
|
| 公寓房基本保障費用 | 499,705.68 | 499,705.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 住宅深化改革費用 | 499,705.68 | 499,705.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 01 | 公寓房個人住房公積金 | 194,905.68 | 194,905.68 |
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| 0.00 |
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| 221 | 02 | 03 | 挑選心儀的房子補肋 | 304,800.00 | 304,800.00 |
|
| 0.00 |
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| 合 計 | 13,558,799.61 | 13,558,799.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 2017年政府部門花費費用總表 |
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| 編織行業:滬市松江區百姓鎮政府合伙座談會商務室內 | 企業:元 |
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| 內容 | 收入支出估算 |
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| 的功能等級分類學科簡碼 | 功能鍵定義會計科目稱呼 | 合計數 | 首要結余 | 該項目總支出 |
| ||
| 類 | 款 | 項 |
| ||||
| 201 |
|
| 通常公眾服務性收入支出 | 12,527,662.80 | 2,527,662.80 | 10,000,000.00 |
|
| 201 | 03 |
| 市政府商務省政府辦公廳(室)及對應組織事宜 | 12,527,662.80 | 2,527,662.80 | 10,000,000.00 |
|
| 201 | 03 | 01 | 行政管理正常運作 | 1,901,969.98 | 1,901,969.98 | 0.00 |
|
| 201 | 03 | 02 | 平常行政性管理制度事務處理 | 10,000,000.00 | 0.00 | 10,000,000.00 |
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| 201 | 03 | 50 | 事業有成執行 | 625,692.82 | 625,692.82 | 0.00 |
|
| 208 |
|
| 生活得到保障和求業費用 | 390,922.93 | 390,922.93 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 行政部門事業性部門離退休之 | 390,922.93 | 390,922.93 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 01 | 歸口安全管理的行政管理標準離離休 | 11,283.80 | 11,283.80 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 機關參公單位名稱參公單位名稱總體養老服務保險服務付款費用支出 | 281,016.41 | 281,016.41 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 06 | 部門事業部門事業年金繳付支出費用 | 98,622.72 | 98,622.72 | 0.00 |
|
| 210 |
|
| 醫療管理衛生情況與打算生殖開支 | 140,508.20 | 140,508.20 | 0.00 |
|
| 210 | 11 |
| 行政部門視野單位名稱醫遼 | 140,508.20 | 140,508.20 | 0.00 |
|
| 210 | 11 | 01 | 財政政府部門醫治 | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 02 | 事業發展標準治療 | 46,778.40 | 46,778.40 | 0.00 |
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| 221 |
|
| 租賃房確保撥出 | 499,705.68 | 499,705.68 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 公房改革創新費用 | 499,705.68 | 499,705.68 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 01 | 房產北京公積金 | 194,905.68 | 194,905.68 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 03 | 挑選心儀的房子政府補貼 | 304,800.00 | 304,800.00 | 0.00 |
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| 合 計 | 13,558,799.61 | 3,558,799.61 | 10,000,000.00 |
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| 2017年科室民政撥付收入支出估算總表 |
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| 編制數行政部門:北京市市松江區中國人民相關部門達成合作溝通辦公樓室 |
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| 機構:元 |
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| 當年度薪水 | 當年度財政預算補貼款支出費用 |
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| 的項目 | 概預算數 | 頂目 | 自動求和 | 通常公開費用 | 地方政府性私募基金費用預算 |
| |
| 一、常見通用項目預算錢財 | 13,558,799.61 |
| 一樣公共信息于服務于花費 | 12,527,662.80 | 12,527,662.80 | 0.00 |
|
| 二、縣政府性理財產品 |
| 二、 | 社會發展有效保障了和就業率付出 | 390,922.93 | 390,922.93 | 0.00 |
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| 三、 | 整形環保與項目孕育總支出 | 140,508.20 | 140,508.20 | 0.00 |
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| 四、 | 商品房擔保其他支出 | 499,705.68 | 499,705.68 | 0.00 |
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| 工資共計 | 13,558,799.61 |
| 13,558,799.61 | 13,558,799.61 | 0.00 |
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| 2017年部門乃至每一位員工大部分通用概成本預算付出功能模塊分類管理概成本預算表 |
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| 織造團隊:上海市松江區中國市人民政府性加盟互動交流商務職場 | 機關單位:元 |
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| 產品 | 基本上公用財政預算捐款支出費用 |
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| 系統分類別會計科目編碼查詢 | 作用的分類題目名字大全 | 預估合計 | 基本的其他支出 | 樓盤費用 |
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| 類 | 款 | 項 |
| ||||
| 201 |
|
| 普遍公開貼心服務經費支出 | 12,527,662.80 | 2,527,662.80 | 10,000,000.00 |
|
| 201 | 03 |
| 中央政府辦公樓廳(室)及想關醫院事務管理 | 12,527,662.80 | 2,527,662.80 | 10,000,000.00 |
|
| 201 | 03 | 01 | 行政部門啟動 | 1,901,969.98 | 1,901,969.98 | 0.00 |
|
| 201 | 03 | 02 | 基本上財政管理系統業務 | 10,000,000.00 | 0.00 | 10,000,000.00 |
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| 201 | 03 | 50 | 事業上的進行 | 625,692.82 | 625,692.82 | 0.00 |
|
| 208 |
|
| 市場保駕護航和出去上班付出 | 390,922.93 | 390,922.93 | 0.00 |
|
| 208 | 05 |
| 行政機關事業心機關單位離提前退休 | 390,922.93 | 390,922.93 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 01 | 歸口工作的行政事務基層單位離退休工資 | 11,283.80 | 11,283.80 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 05 | 機關企業的單位企業的單位基本上社會養老金服務繳付撥出 | 281,016.41 | 281,016.41 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 06 | 機關標準事業發展標準就業年金手機繳費性支出 | 98,622.72 | 98,622.72 | 0.00 |
|
| 210 |
|
| 醫疔衛生管理與項目養育開支 | 140,508.20 | 140,508.20 | 0.00 |
|
| 210 | 11 |
| 行政性企業發展企業醫遼 | 140,508.20 | 140,508.20 | 0.00 |
|
| 210 | 11 | 01 | 行政部門標準醫學 | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 |
|
| 210 | 11 | 02 | 行業組織醫用 | 46,778.40 | 46,778.40 | 0.00 |
|
| 221 |
|
| 房產得到保障經費支出 | 499,705.68 | 499,705.68 | 0.00 |
|
| 221 | 02 |
| 公寓房改變費用支出 | 499,705.68 | 499,705.68 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 01 | 房間社保公積金 | 194,905.68 | 194,905.68 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 03 | 買房子補助金 | 304,800.00 | 304,800.00 | 0.00 |
|
| 合 計 | 13,558,799.61 | 3,558,799.61 | 10,000,000.00 |
|
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| 2017年部位當地政府性債券概算收入支出的功能細分概算表 |
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| 預算編制單位部門:成都市松江區人們部門聯合交流溝通辦工室 | 部門:元 |
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| 項目流程 | 以政府性債卷估算補貼款開支 |
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| 性能各類科目表代碼 | 技能類型課程名字 | 總金額 | 大體性支出 | 內容開支 |
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| 類 | 款 | 項 |
| ||||
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|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 合 計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
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| 2017年單位一般公益性預決算捐款一般支出費用成本區分預決算表 |
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|
| 編制程序監管部門:傷害市松江區人民群眾縣政府進行合作溝通辦工室 | 部門:元 |
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| 項目流程 | 一般的共同概預算付款主要經費支出 |
| ||||
| 特點幾大類考試科目代碼 | 用途分級科目表名字 | 加總 | 的人員接待費 | 共公資金 |
| |
| 類 | 款 |
| ||||
| 301 |
| 年終獎金福利待遇經費支出 | 2,654,723.13 | 2,654,723.13 | 0.00 |
|
| 301 | 01 | 最基本很大打工族薪資 | 400,332.00 | 400,332.00 | 0.00 |
|
| 301 | 02 | 津貼津貼 | 822,996.00 | 822,996.00 | 0.00 |
|
| 301 | 03 | 績效獎金 | 270,104.04 | 270,104.04 | 0.00 |
|
| 301 | 04 | 其他社交質量保障付款 | 198,116.56 | 198,116.56 | 0.00 |
|
| 301 | 07 | 工作績效工資收入 | 325,692.00 | 325,692.00 | 0.00 |
|
| 301 | 08 | 政府機關行業工作單位核心社會養老人身險繳付 | 281,016.41 | 281,016.41 | 0.00 |
|
| 301 | 09 | 專業年金付費 | 98,622.72 | 98,622.72 | 0.00 |
|
| 301 | 99 | 相關很大打工族薪資褔利經費支出 | 257,843.40 | 257,843.40 | 0.00 |
|
| 302 |
| 淘寶商品和售后服務經費支出 | 359,610.80 | 3,563.80 | 356,047.00 |
|
| 302 | 11 | 出差補貼 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
|
| 302 | 15 | 會議安排費 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
|
| 302 | 16 | 培訓課程費 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
|
| 302 | 17 | *國家公務服務費 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 |
|
| 302 | 28 | 工會組織資金 | 29,838.00 | 0.00 | 29,838.00 |
|
| 302 | 29 | 發福利費 | 183,172.80 | 3,563.80 | 179,609.00 |
|
| 302 | 99 | 另一商品價格和安全服務花費 | 115,600.00 | 0.00 | 115,600.00 |
|
| 303 |
| 對用戶和的家庭的補助費 | 509,465.68 | 509,465.68 | 0.00 |
|
| 303 | 02 | 退休年齡費 | 7,720.00 | 7,720.00 | 0.00 |
|
| 303 | 11 | 房間北京公積金 | 194,905.68 | 194,905.68 | 0.00 |
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| 303 | 13 | 全民購房貼補 | 304,800.00 | 304,800.00 | 0.00 |
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| 303 | 99 | 另外的對個人的和家里的補助費支出費用 | 2,040.00 | 2,040.00 | 0.00 |
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| 309 |
| 幾乎規劃教育支出 | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 |
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| 309 | 02 | 辦公室機添置 | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 |
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| 合 計 | 3,558,799.61 | 3,167,752.61 | 391,047.00 |
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| 2017年團隊“三公”資金投入和機關單位運轉資金投入財政預算具體記錄表 |
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| 制定政府部門: |
| 行業:來萬 |
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| “三公”資金費用數 | 工商登記操作事業費成本預算數 |
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| 預估合計 | 因公出國工作(境)費 | 公務接持接持費 | 國家公務車輛采購及啟用費 |
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| 小計 | 購置費費 | 使用費 |
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| 71.50 | 0.00 | 71.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.39 |
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重要性事情解釋
一、“三公”事業費費用預算
🌠上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年“三公經費”財政撥款預算合計71.50萬元,包括2017年使用區級財政撥款預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費,2017年“三公”經費比2016年“三公”經費預算數下降19.70萬元。
💦(一)、因蘇州市松江區國民鎮政府的合作互動交流辦工室因公回國(境)預備費由區外辦、區臺辦否則定編,并中央集權對外公布,本科室已不的另外反復對外公布。
🅷(二)、因上海市松江區人民政府合作交流辦公室已進行公務用車改革,2017年公務用車購置及運行費未安排。
(三)、2017年公務接待經費預算71.50萬元,比2016年預算下降19.70萬元。
ཧ主要按排:在上一級老板來松參觀調查,安徽各市市黨政代表英文團及各和諧地域、哥們地級市來松調查或國家公務主題活動主題活動的到訪廳相應收費及在國家公務主題活動到訪廳租賃相應收費、到訪廳機 租賃費、印刷版品建設等。
二、政府機關電腦運行資金決算
ꩵ機關運行經費是指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出,上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度機關運行經費財政撥款預算27.39萬元。
三、現政府采辦情況發生
2017ꦰ年度本部門政府采購預算4.90萬元,其中:政府采購貨物預算4.90萬元、政府采購服務預算無、政府采購工程預算無。
2017👍年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額4.2萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0.7萬元。
四、成本預算績效評價現象
2017♏年度,本部門實行績效目標管理的項目1個,涉及預算金額630萬元。重點支出項目績效目標見《績效目標申報表》。
民政教育支出工作績效考評受眾稅務申報表 | |||||||
項目代碼:170070050015 | 2017 |
| 審批進度:預算科室審批(二上) | ||||
單位:007005上海市松江區人民政府合作交流辦公室 | 黨組書記美容科:行財科 | ||||||
好項目命名: | 援藏、援滇區建設項目扶持 | 頂目類: | 1 | ||||
金額作用: | 事業上的專科類 | 經濟來自: | 區財務 | ||||
起年份: | 2018-02-01 | 終止年份: | 2018-11-30 | ||||
結合手機 : | 37735599 | 項目流程當時概算(元) | 6,300,000.00 | ||||
同姓工作前年成本預算額(元) | 6,500,000.00 | 同好項目去年同期費用預算實行數(元) | 6,419,975.00 | ||||
工作概述: | 1994🐻年起松江對口支援西藏定日縣,1996年起松江對口支援云南馬關縣和丘北縣。根據上海對口支援工作總體部署和要求,松江自開展對口支援工作以來,根據松江自身優勢和對口地區實際需求,區財政每年安排一定額度的對口支援專項資金支持對口地區加快脫貧步伐,促進經濟社會發展。按照“民生為本、產業為重、規劃為先、人才為要”指導原則,援助專項資金主要用于“小、民、特、軟”項目,重點用于支持當地農牧業特色產業發展,尤其是新型農牧業合作組織的發展;支持當地規模化、專業化種養戶;支持當地民族特色手工業創業發展和特色民族文化產業發展;支持當地小型公益性與生產生活密切相關的生產生活設施;支持當地貧困村組和重點示范村以及聯系點的基礎設施建設;支持當地就業創業技能的培訓;支持扶貧開發互助資金以及銀行貸款貼息;支持兩地文化交流;支持當地專業技術人才培訓培養及優秀人才的獎勵;支持兩地開展共建結對,拓展資源共享。 | ||||||
立項申請依照: | 🍸《西安市是否對接協防與加盟項目聊天“十四五”設計》、《松江區是否對接協防與加盟項目聊天“十四五”設計》、《就進行新輪是否對接協防工作的的落實征求意見》 | ||||||
好項目創辦的有利弊: | 🐻對口支援西藏定日縣、云南馬關縣和丘北縣,是黨中央、國務院、上海市委、市政府交給松江的一項重要政治任務。根據中央第六次西藏座談會及《中國農村扶貧開發綱要(2011-2020年)》精神及上海市委、市政府對口支援工作總體部署,扎實、有效地推進對口支援各項工作,促進民族交流交往交融,幫助對口支援地區加快經濟社會發展。 | ||||||
擔保工程項目進行的工作規范、安全措施: | 𒆙《杭州市是否學區學區援助海南省業務本職工作暫行土辦法實現規程》、《相關了解新第三次是否學區學區援助本職工作的實現征求意見》 | ||||||
大型項目快速執行策劃: | ꦿ由松江援藏干部、松江援滇干部負責在對口地區開展前期調查研究,與當地黨委、政府研究確定新年度援助項目計劃。每年1月份確定當年度援助項目計劃,每年12月份前完成當年度援助項目計劃。 | ||||||
頂目總個人目標: | 𝔍實現“兩不愁、三保障”目標。即:到2020年,穩定實現扶貧對象不愁吃、不愁穿,保障其義務教育、基本醫療和住房。 | ||||||
財政年度效績方向: | ♛實現經濟援助大型項目,行之有效果緩解對接位置受援縣鎮及百姓日子基礎日子情況,行之有效果緩解對接位置基礎醫療服務文化教育情況。 | ||||||
必須 闡述的的問題: | ♊本業務的費用錢數、現實情況上執行業務事情和局部技術指標已完成事情很有可能受上家對當時 學區招生學區支援業務任何必須及學區招生區域業務供給等不要預期想象關鍵因素后果。所以終于對賬根據各子業務現實情況上會發生額為標準,工作績效評定將用調準后業務周轉金完成。 | ||||||
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因素值 | |||||||
用途分類: | 事業發展的專業類 | 資金來源分類: | 區財政支出 | ||||
可分解最終目標 | 指標英文資源 | 方向方向值 | 推算保證 | ||||
放入和治理工作目標 | 會計機制健全完善性 | 加強制度建設 | 建立和完善 | ||||
公司財務監督機制進行能夠性 | 有郊 | 效果 | |||||
產品維護規章制度日趨完善性 | 建立完善 | 健全制度 | |||||
工程維護體系執行力有郊性 | 合理有效 | 有效率 | |||||
預決算完成率 | 100% | 1 | |||||
專款專業率 | 100% | 1 | |||||
項目資金佳率 | 100% | 1 | |||||
涌現出最終目標 | 制定中信建設工程,建設工程做完率 | 100% | =100% | ||||
實現雙百實物嘉獎實物嘉獎人數 | 300 | ≥300人 | |||||
落實雙百陪訓返崗總人口 | 200 | ≥200人 | |||||
制定雙十政策扶持工作單位數 | 10 | ≥10人 | |||||
效果好受眾 | 受援位置人民群眾十分知曉率 | 80 | ≥80 | ||||
受援的地區中意度 | 80 | ≥80 | |||||
援外年輕干部滿意率度 | 80 | ≥80 | |||||
反應力夢想 | 促使異地聯席會交談 | 成功完成 | 結束 | ||||
優化本土產量活動標準 | 完成任務 | 達成 | |||||
加強當醫療機構培養事業上發展壯大 | 成功完成 | 完工 | |||||
更有效提升 位置科技人員村干部專業隊伍建造 | 來完成 | 達到 | |||||
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復核打分及具體意見 | |||||||
詳盡性 | 可實施性 | 工作績效總體目標 | 績效考評指標體系 | ||||
優 | 優 | 良 | 優 | ||||
復核總評分 | 90 | ||||||
網絡綜合申核意見和建議 | 1ꦚ、項目填報完整性方面:項目概況里面未描述項目設立的背景和項目的組織架構;2、項目可行性方面:項目實施計劃未包含財務工作計劃;3、績效目標方面:項目總目標沒有涵蓋各個子項目,沒有分解目標,且年度績效目標沒有對總目標進行細化和明確;4、績效指標方面:產出指標缺少時效方面的指標;影響力指標里填寫了立項的指標,切直接將目標值復制到了測算依據里。 | ||||||
核對畢竟 | A | 復核人 | 徐夢薇 | 評定精力 | 2017-11-29 |
五、名詞解釋:無