上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度預算單位預算
目 錄
一、基本主要職責
二、學校放置
三、成本預算編制程序闡述
四、2017年預算單位財務收支預算總表
五、2017年預算單位收入預算總表
六、2017年預算單位支出預算總表
七、2017年預算單位財政撥款收支預算總表
八、2017年預算單位一般公共預算支出功能分類預算表
九、2017年預算單位政府性基金預算支出功能分類預算表
十、2017年預算單位一般公共預算基本支出經濟分類預算表
十一、2017年預算單位“三公”經費和機關運行經費預算情況表
十三、涉及到的現狀解釋
深圳市松江區百姓相關部門聯合交換工作室注意職權
松江區民眾現政府配合洽談企業辦公場所室與區現政府辦合署企業辦公場所,常見崗位責任為:
⛄(1)貫徹執行有關服務全國,擴大對內開放、西部大開發的方針、政策和法律、法規、規章。結合本區實際,研究制定具體意見、辦法,并組織實施。
ꩵ(2)按照本區國民經濟和社會發展規劃的要求,負責編制本區國內合作交流和對口支援工作的規劃、年度計劃,并組織實施。
(3)負責對口支援工作計劃和項目的落實;負責對口幫扶資金、援藏援滇資金的管理。
ꦯ(4)負責區委、區政府國內接待工作、接待經費的管理;配合區委、區政府做好本區黨政代表團出訪外省市區的組團、聯絡等工作;負責國內友好地區的聯系和合作事項推進的工作。
𝓡(5)配合有關部門做好本區招商引資工作,做好相關服務;指導、協調本區有關行業到各地進行投資和合作,并及時提供信息;負責管理松江外地投資企業協會,為各地在松投資企業提供指導、協調、服務。
✃(6)會同有關部門調查、統計、綜合全區國內合作和對口支援的情況,進行分析研究并提出對策,指導有關工作;組織收集、整理各地政務、經濟等綜合信息,及時向區委、區政府領導提供決策參考。
(7)承辦區政府交辦的其它事項。
天津市松江區我們以政府達成合作交流溝通商務辦工室構造設有
⭕區合作交流辦內設合作發展科、接待科2個科室,行政編制數為8名,其中正處1名、副處2名、副調研員1名、正科2名、主任科員1名、副科1名。
༒下設事業單位上海市松江區合作交流服務中心,人員編制數5名,實有人數4名,正科1名,科員2名,專業技術中級崗位1名。
2017年蘇州市松江區老百姓縣政府進行合作交流信息辦公場所室財政預算事業單位編制說明書
2017𓃲年,本單位預算支出總額為1272.26萬元,其中:一般公共預算撥款支出預算1272.26萬元,一般公共預算撥款支出預算中,基本支出272.26萬元;項目支出1000萬元。一般公共預算撥款支出主要內容如下:
1ℱ、“行政運行”190.20萬元,主要用于:行政職工工資福利支出、福利費、其他社會保險繳費、日常辦公費、對個人和家庭的補助以及辦公設備購置等支出。
2💎、“一般行政管理事務”1000萬元,主要用于履行本辦工作職能、維持日常運轉而開支的對口支援西藏、云南區項目援助資金,公務接待費、招商引資經費等。
3、“歸口管理的行政單位離退休”1.13萬元,主要用于:行政單位退休人員的福利支出。
4、“機關事業單位基本養老保險繳費支出”18.74萬元,主要用于在職職工基本養老保險繳費的支出。
5、“機關事業單位職業年金繳費支出”6.12萬元,主要用于:在職職工職業年金繳費的支出。
6、“行政單位醫療”9.37萬元,主要用于:按照國家政策規定為行政在職人員繳納基本醫療保險費的支出。
7、“住房公積金”16.22萬元,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。
8、“購房補貼”30.48萬元,主要用于公務員購房補貼的支出。
|
|
|
|
|
|
|
| 2017年費用成本預算企業財務部門出入費用成本預算總表 |
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
| 制定預算表公司:南京市松江區人們政府部門合作的座談會會議室室 | 行業:元 |
| |||
| 上年利潤 | 上年開支 |
| |||
| 投資項目 | 成本預算數 | 產品 | 概預算數 |
| |
| 一、國庫審批收入水平 | 12,722,603.99 |
| 一般來說公用設施服務項目教育支出 | 11,901,969.98 |
|
| 1. 大部分公共信息預決算周轉金 | 12,722,603.99 |
| 社會中服務和就業的支出費用 | 259,943.41 |
|
| 2. 國家性股票基金 |
| 三、 | 醫療管理干凈衛生與計劃表生二胎開支 | 93,729.80 |
|
| 二、創業效益 |
| 四、 | 住宅保證費用 | 466,960.80 |
|
| 三、事業有成企業單位運作創收 |
|
|
|
|
|
| 四、許多使收入 |
|
|
|
|
|
| 納入累計 | 12,722,603.99 |
| 12,722,603.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2017年費用企事業單位納入費用總表 |
| ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 規劃決算的單位:鄭州市松江區人們政府辦公場所室合作方式交流信息辦公場所室 |
|
| 機構:元 |
| |||||
| 投資項目 | 收入來源工程預算 |
| |||||||
| 實用功能分類整理科目必編碼查詢 | 功能鍵劃分類別題目稱謂 | 總金額 | 財務補貼款工資收入 | 事業有成使收入 | 自己事業院校 | 其他的收入水平 |
| ||
| 類 | 款 | 項 | 生產薪水 |
| |||||
| 201 |
|
| 正常公益性服務保障收入支出 | 11,901,969.98 | 11,901,969.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 201 | 03 |
| 政府貸款機構辦公場所廳(室)及相關貸款機構業務 | 11,901,969.98 | 11,901,969.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 201 | 03 | 01 | 行政性執行 | 1,901,969.98 | 1,901,969.98 |
|
| 0.00 |
|
| 201 | 03 | 02 | 般財政監管行政監察 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
|
| 0.00 |
|
| 208 |
|
| 社會存在切實保障和學生就業付出 | 259,943.41 | 259,943.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 208 | 05 |
| 行政訴訟事業有成廠家離離休 | 259,943.41 | 259,943.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 01 | 歸口方法的行政處單位名稱離退職 | 11,283.80 | 11,283.80 |
|
| 0.00 |
|
| 208 | 05 | 05 | 機關單位名稱人事單位名稱大體社會個人養老保險費用保險費用網上繳費開支 | 187,459.61 | 187,459.61 |
|
| 0.00 |
|
| 208 | 05 | 06 | 工商登記教育事業行業職業的年金交費費用 | 61,200.00 | 61,200.00 |
|
| 0.00 |
|
| 210 |
|
| 醫治公共衛生與行動計劃生孩其他支出 | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 210 | 11 |
| 行政機關參公組織醫療衛生 | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 210 | 11 | 01 | 行政事務標準醫療管理 | 93,729.80 | 93,729.80 |
|
| 0.00 |
|
| 221 |
|
| 個人住房切實保障付出 | 466,960.80 | 466,960.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 221 | 02 |
| 自建房改制花費 | 466,960.80 | 466,960.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 01 | 房屋北京公積金 | 162,160.80 | 162,160.80 |
|
| 0.00 |
|
| 221 | 02 | 03 | 買新房補貼政策 | 304,800.00 | 304,800.00 |
|
| 0.00 |
|
| 合 計 | 12,722,603.99 | 12,722,603.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2017年決算公司性支出決算總表 |
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 織造決算廠家:鄭州市松江區大家政府性合作方式聊天工作室 | 廠家:元 |
| |||||
| 工程項目 | 費用財政預算 |
| |||||
| 功用區分會計分類項目編碼 | 模塊類別學科名號 | 累計數 | 基本的費用支出 | 工程性支出 |
| ||
| 類 | 款 | 項 |
| ||||
| 201 |
|
| 通常情況共公服務性教育支出 | 11,901,969.98 | 1,901,969.98 | 10,000,000.00 |
|
| 201 | 03 |
| 國家辦公區廳(室)及涉及結構事務性 | 11,901,969.98 | 1,901,969.98 | 10,000,000.00 |
|
| 201 | 03 | 01 | 行政訴訟啟動 | 1,901,969.98 | 1,901,969.98 | 0.00 |
|
| 201 | 03 | 02 | 一半行政部門方法公共事務 | 10,000,000.00 | 0.00 | 10,000,000.00 |
|
| 208 |
|
| 社會中保護和工作收支 | 259,943.41 | 259,943.41 | 0.00 |
|
| 208 | 05 |
| 行政事務人事組織離養老金 | 259,943.41 | 259,943.41 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 01 | 歸口服務管理的行政性公司離退休之 | 11,283.80 | 11,283.80 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 05 | 國家機關行業公司的通常給養老保障繳納其他支出 | 187,459.61 | 187,459.61 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 06 | 行政機關企事業政府部門職位年金交費撥出 | 61,200.00 | 61,200.00 | 0.00 |
|
| 210 |
|
| 醫療保健衛生間與工作計劃二孩性支出 | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 |
|
| 210 | 11 |
| 人事部門事業有成機構醫療衛生 | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 |
|
| 210 | 11 | 01 | 行政管理公司的醫療衛生 | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 |
|
| 221 |
|
| 住宅的保障收支 | 466,960.80 | 466,960.80 | 0.00 |
|
| 221 | 02 |
| 商品房變革支出費用 | 466,960.80 | 466,960.80 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 01 | 居住房個人公積金 | 162,160.80 | 162,160.80 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 03 | 房產買賣補助 | 304,800.00 | 304,800.00 | 0.00 |
|
| 合 計 | 12,722,603.99 | 2,722,603.99 | 10,000,000.00 |
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2017年概預決算部門財政局補貼款出入概預決算總表 |
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 項目預算編制項目預算方:佛山市松江區公民政府部門合作共贏交流學習辦公場所室 |
|
| 機構:元 |
| |||
| 當年度收入來源 | 當年度財政性撥付經費支出 |
| |||||
| 新項目 | 工程預算數 | 該項目 | 自動求和 | 平常共公工程預算 | 部門性債券成本預算 |
| |
| 一、通常情況下共公決算周轉金 | 12,722,603.99 |
| 一般來說業務性業務總支出 | 11,901,969.98 | 11,901,969.98 | 0.00 |
|
| 二、政府辦公室性基金投資 |
| 二、 | 社會上保護和人才需求教育支出 | 259,943.41 | 259,943.41 | 0.00 |
|
|
|
| 三、 | 醫藥公共衛生與進度表二孩費用支出 | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 |
|
|
|
| 四、 | 房屋維護教育支出 | 466,960.80 | 466,960.80 | 0.00 |
|
| 使收入總結 | 12,722,603.99 |
| 12,722,603.99 | 12,722,603.99 | 0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2017年估算院校基本上共公估算收入支出能力類別估算表 |
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 事業編費用企業單位:廣州市松江區老百姓縣政府的合作討論會辦公室 | 計量單位:元 |
| |||||
| 活動 | 一樣共同項目預算撥付費用 |
| |||||
| 系統細分題目編碼查詢 | 性能劃分課程簡稱 | 總計 | 首要性支出 | 內容經費支出 |
| ||
| 類 | 款 | 項 |
| ||||
| 201 |
|
| 基本上公共性的服務性支出 | 11,901,969.98 | 1,901,969.98 | 10,000,000.00 |
|
| 201 | 03 |
| 市政府企業辦廳(室)及相關聯培訓機構事務管理 | 11,901,969.98 | 1,901,969.98 | 10,000,000.00 |
|
| 201 | 03 | 01 | 人事部門運轉 | 1,901,969.98 | 1,901,969.98 | 0.00 |
|
| 201 | 03 | 02 | 一半行政的管理的管理行政監察 | 10,000,000.00 | 0.00 | 10,000,000.00 |
|
| 208 |
|
| 社會中保護和求業經費支出 | 259,943.41 | 259,943.41 | 0.00 |
|
| 208 | 05 |
| 政府部門行業公司離退體 | 259,943.41 | 259,943.41 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 01 | 歸口管理制度的行政管理公司離辭職 | 11,283.80 | 11,283.80 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 05 | 工商登記人事的單位關鍵養老生活保險行業交費收支 | 187,459.61 | 187,459.61 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 06 | 危險機關創業政府部門工作年金納費結余 | 61,200.00 | 61,200.00 | 0.00 |
|
| 210 |
|
| 醫療設備清潔與計劃怎么寫生小孩經費支出 | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 |
|
| 210 | 11 |
| 財政企業部門治療 | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 |
|
| 210 | 11 | 01 | 行政管理企業醫疔 | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 |
|
| 221 |
|
| 房屋保證付出 | 466,960.80 | 466,960.80 | 0.00 |
|
| 221 | 02 |
| 居住房機構改革收支 | 466,960.80 | 466,960.80 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 01 | 商品房房貸公積金 | 162,160.80 | 162,160.80 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 03 | 賣房補貼政策 | 304,800.00 | 304,800.00 | 0.00 |
|
| 合 計 | 12,722,603.99 | 2,722,603.99 | 10,000,000.00 |
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2017年項目費用費用組織以政府性新基金項目費用費用費用支出 效果等級分類項目費用費用表 |
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 事業編制概算部門:南京市松江區群眾政府性協作交流會辦公環境室 | 機關單位:元 |
| |||||
| 業務 | 國家性債卷決算補貼款收入支出 |
| |||||
| 功能模塊各類科目表代碼 | 功用類型科目必稱謂 | 累計 | 基礎撥出 | 業務收支 |
| ||
| 類 | 款 | 項 |
| ||||
|
|
|
|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 合 計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2017年工程費用概算企事業單位一樣公開工程費用概算補貼款基本上收入支出經濟能力分類整理工程費用概算表 |
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| 核編決算行業:杭州市松江區民眾政府接待室室協作聯席會接待室室 | 企業單位:元 |
| ||||
| 工程 | 般服務性項目預算補貼款根本花費 |
| ||||
| 作用定義課程和科目識別碼 | 職能類型專業科目名字大全 | 預估合計 | 人工經費預算 | 通用專項經費 |
| |
| 類 | 款 |
| ||||
| 301 |
| 工資收入優惠總支出 | 1,968,402.07 | 1,968,402.07 | 0.00 |
|
| 301 | 01 | 差不多很大打工族薪資 | 283,128.00 | 283,128.00 | 0.00 |
|
| 301 | 02 | 津貼補貼政策補貼政策 | 798,108.00 | 798,108.00 | 0.00 |
|
| 301 | 03 | 績效工資 | 270,104.04 | 270,104.04 | 0.00 |
|
| 301 | 04 | 某些市場經濟保證繳付 | 132,159.02 | 132,159.02 | 0.00 |
|
| 301 | 08 | 企事業院校事業院校核心醫養人壽保險交款 | 187,459.61 | 187,459.61 | 0.00 |
|
| 301 | 09 | 崗位年金交款 | 61,200.00 | 61,200.00 | 0.00 |
|
| 301 | 99 | 某個工資收入福利性其他支出 | 236,243.40 | 236,243.40 | 0.00 |
|
| 302 |
| 寶貝和服務的總支出 | 242,481.12 | 3,563.80 | 238,917.32 |
|
| 302 | 11 | 差旅費報銷 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
|
| 302 | 15 | 會議內容費 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
|
| 302 | 16 | 培訓課費 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
|
| 302 | 17 | *公務招待招待費 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
|
| 302 | 28 | 工會組織資金投入 | 20,482.32 | 0.00 | 20,482.32 |
|
| 302 | 29 | 最新福利費 | 127,398.80 | 3,563.80 | 123,835.00 |
|
| 302 | 99 | 相關淘寶產品和服務收支 | 75,600.00 | 0.00 | 75,600.00 |
|
| 303 |
| 對人和家用的津貼 | 476,720.80 | 476,720.80 | 0.00 |
|
| 303 | 02 | 退休之費 | 7,720.00 | 7,720.00 | 0.00 |
|
| 303 | 11 | 個人住房住房基金 | 162,160.80 | 162,160.80 | 0.00 |
|
| 303 | 13 | 選房補助費 | 304,800.00 | 304,800.00 | 0.00 |
|
| 303 | 99 | 的對個人賬戶和家的補貼費花費 | 2,040.00 | 2,040.00 | 0.00 |
|
| 309 |
| 幾乎建設規劃經費支出 | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 |
|
| 309 | 02 | 辦公區機械租賃費 | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 |
|
| 合 計 | 2,722,603.99 | 2,448,686.67 | 273,917.32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2017年預算表標準“三公”勞務費和政府部門進行勞務費成本預算癥狀表 |
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 費用預算編制費用預算工作單位:濟南市松江區中國人民中央政府合伙聯席會辦公樓室 |
| 企業:萬余元 |
| ||||
| “三公”經費支出成本預算數 | 機關單位啟用預備費預決算數 |
| |||||
| 累計數 | 因公出國旅游(境)費 | 公務商務接待商務接待費 | 因公用車的新購及正常運作費 |
| |||
| 小計 | 添置費 | 啟動費 |
| ||||
| 71.00 | 0.00 | 71.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
相關情況下反映
一、“三公”金費原因
🌄上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年“三公經費”財政撥款預算合計71萬元,包括2017年使用區級財政撥款預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費,2017年本辦本著厲行節約的原則,嚴格執行八項規定,“三公”經費比2016年“三公”經費預算數下降20萬元。
﷽(一)因沈陽市松江區人艮鎮政府合伙交流電辦公裝修室因公出境(境)專項經費由區外辦、區臺辦承接織造,并保持一致公示,本預算表部門不能額外相似公示。
ꦇ(二)因上海市松江區人民政府合作交流辦公室已進行公務用車改革,2017年公務用車購置及運行費未安排。
(三)2017年公務接待經費預算71萬元,比2016年預算下降20萬元。
𒆙通常制定計劃:用來上級部門官員來松視查,各地市黨政表示團及各合理城市、兄第各區縣來松考查或因公迎送活動內容的迎送加盟費及用來因公迎送迎送包車加盟費、迎送儀器購進、噴涂品建設等。
二、企事業單位開機運行資金投入成本預算
🅰機關運行經費是指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出,上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度機關運行經費財政撥款預算27.39萬元。
三、以政府采購項目員環境
2017ꦕ年度本單位政府采購預算4.20萬元,其中:政府采購貨物預算4.20萬元、政府采購服務預算無、政府采購工程預算無。
2017年度本單位面向中小企業預留政府采購項目預算金額4.2萬元。
四、工程預算效績原因
2017🐲年度,本預算單位實行績效目標管理的項目1個,涉及預算金額630萬元。重點支出項目績效目標見《績效目標申報表》。
財政性付出頂目績效考評對象企業申報表 | |||||||
項目代碼:170070050015 | 2017 |
| 審批進度:預算科室審批(二上) | ||||
單位:007005上海市松江區人民政府合作交流辦公室 | 分工職能部門:行財科 | ||||||
好項目名字大全: | 援藏、援滇區建設項目協助 | 工程項目門類: | 1 | ||||
現金應用: | 事業心行業類 | 資金量渠道: | 區財政部門 | ||||
進行期限: | 2018-02-01 | 終結期限: | 2018-11-30 | ||||
連系辦公電話: | 37735599 | 項目之前財政預算(元) | 6,300,000.00 | ||||
名字工程上一年預算表額(元) | 6,500,000.00 | 重名好項目去年概預算執行力數(元) | 6,419,975.00 | ||||
工作慨況: | 1994ꦗ年起松江對口支援西藏定日縣,1996年起松江對口支援云南馬關縣和丘北縣。根據上海對口支援工作總體部署和要求,松江自開展對口支援工作以來,根據松江自身優勢和對口地區實際需求,區財政每年安排一定額度的對口支援專項資金支持對口地區加快脫貧步伐,促進經濟社會發展。按照“民生為本、產業為重、規劃為先、人才為要”指導原則,援助專項資金主要用于“小、民、特、軟”項目,重點用于支持當地農牧業特色產業發展,尤其是新型農牧業合作組織的發展;支持當地規模化、專業化種養戶;支持當地民族特色手工業創業發展和特色民族文化產業發展;支持當地小型公益性與生產生活密切相關的生產生活設施;支持當地貧困村組和重點示范村以及聯系點的基礎設施建設;支持當地就業創業技能的培訓;支持扶貧開發互助資金以及銀行貸款貼息;支持兩地文化交流;支持當地專業技術人才培訓培養及優秀人才的獎勵;支持兩地開展共建結對,拓展資源共享。 | ||||||
項目立項前提: | ๊《重慶市劃片援助與加盟共贏學習交流電“第十四三”設計方案》、《松江區劃片援助與加盟共贏學習交流電“第十四三”設計方案》、《針對提前做好新輪劃片援助做工作的施實個人意見》 | ||||||
項目流程組建的有重要性: | ♐對口支援西藏定日縣、云南馬關縣和丘北縣,是黨中央、國務院、上海市委、市政府交給松江的一項重要政治任務。根據中央第六次西藏座談會及《中國農村扶貧開發綱要(2011-2020年)》精神及上海市委、市政府對口支援工作總體部署,扎實、有效地推進對口支援各項工作,促進民族交流交往交融,幫助對口支援地區加快經濟社會發展。 | ||||||
確定該項目落實的制度管理、政策: | ♎《杭州市專業對接增援陜西省創業項目的管理暫行土辦法實行細則》、《對制作好新將迎來專業對接增援任務的實行個人意見》 | ||||||
投資項目制定一個年度計劃: | 🦋由松江援藏干部、松江援滇干部負責在對口地區開展前期調查研究,與當地黨委、政府研究確定新年度援助項目計劃。每年1月份確定當年度援助項目計劃,每年12月份前完成當年度援助項目計劃。 | ||||||
創業項目總夢想: | ♏實現“兩不愁、三保障”目標。即:到2020年,穩定實現扶貧對象不愁吃、不愁穿,保障其義務教育、基本醫療和住房。 | ||||||
年績效考核目標值: | ཧ依據支援項目流程,有用性改變專業專業對口省份受援縣區及市民一般現在的日常現在的日常狀態,有用性改變專業專業對口省份一般醫療設備幼教狀態。 | ||||||
要表明的各種方面: | ♍本項目的估算收入額、現實的執行程序癥狀和位置指標圖成功癥狀也許 受上家對之前對接對接支援業務責任規定及對接地區劃分業務標準等不能夠估計條件影向。所以最中結賬理論依據各子項目現實的發生額為基準,績效品評品評將應用整改后項目本金參與。 | ||||||
| |||||||
標準值 | |||||||
用途分類: | 事業上非常專業類 | 資金來源分類: | 區財政局 | ||||
分析對象 | 依據的內容 | 指數公式對象值 | 算卦保證 | ||||
成本和工作指標 | 財務管理監督機制健康性 | 日益完善 | 健全制度 | ||||
財務管理機制審理有效的性 | 可以有效 | 更好 | |||||
投資項目方法監督機制建全性 | 建立和完善 | 建立完善 | |||||
業務維護監督制度執行命令有效地性 | 更好 | 合理有效 | |||||
概預算施行率 | 100% | 1 | |||||
專款專屬率 | 100% | 1 | |||||
費用及時率 | 100% | 1 | |||||
產出率對象 | 方案惠民建設新項目,建設新項目完整率 | 100% | =100% | ||||
實行雙百榮譽榮譽人數 | 300 | ≥300人 | |||||
開展雙百指導返崗統計人數 | 200 | ≥200人 | |||||
開展雙十大力支持方數 | 10 | ≥10人 | |||||
功效關鍵 | 受援省市人們理想度 | 80 | ≥80 | ||||
受援東北部客戶滿意度度 | 80 | ≥80 | |||||
援外領導人員不錯度 | 80 | ≥80 | |||||
后果力制定目標 | 增強兩地交流學習關系 | 做完 | 完整 | ||||
調節地方生產的生話必要條件 | 成功完成 | 達成 | |||||
提生當醫治培養衛生事業進展 | 達成 | 完整 | |||||
能夠提高自己日本企業人才領導人員軍隊構建 | 實現 | 成功 | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
審核員總得分及指導意見 | |||||||
完整的性 | 具有可執行意義性 | 績效評價指標 | 績效考核目標 | ||||
優 | 優 | 良 | 優 | ||||
認證總總得分 | 90 | ||||||
一體化核審一件 | 1🙈、項目填報完整性方面:項目概況里面未描述項目設立的背景和項目的組織架構;2、項目可行性方面:項目實施計劃未包含財務工作計劃;3、績效目標方面:項目總目標沒有涵蓋各個子項目,沒有分解目標,且年度績效目標沒有對總目標進行細化和明確;4、績效指標方面:產出指標缺少時效方面的指標;影響力指標里填寫了立項的指標,切直接將目標值復制到了測算依據里。 | ||||||
復核效果 | A | 復審人 | 徐夢薇 | 核實的時間 | 2017-11-29 |
五、名詞解釋:無