上海市松江區合作交流服務中心2018年度單位預算
目 錄
一、一般主要職責
二、醫院配置
三、項目預算建制這說明
四、2018年單位財務收支預算總表
五、2018年單位收入預算總表
六、2018年單位支出預算總表
七、2018年單位財政撥款收支預算總表
八、2018年單位一般公共預算支出功能分類預算表
九、2018年單位政府性基金預算支出功能分類預算表
十、2018年單位一般公共預算基本支出經濟分類預算表
十一、2018年單位“三公”經費和機關運行經費預算情況表
十三、相應的的情況描述
重慶市松江區合作方式交流學習服務質量中心站
♕成都市松江區戰略協作聯席會服務基地是松江區群眾現政府戰略協作聯席會辦下級事業發展單位名稱,其重要職責:
(1)協助做好對口支援工作計劃、項目的落實和對口幫扶資金、援藏援滇資金的管理;
(2)協調本區有關行業到各地進行投資和合作,并及時提供相關信息;
(3)配合本區有關部門開展招商引資,并做好相關服務工作;
(4)配合松江區各地企業聯合會開展工作,為各地在松投資企業提供指導、協調和服務;
⛦(5)配合區合作交流辦做好區委、區政府國內接待工作,協助區合作交流辦做好本區黨政代表團出訪外省市區的組團、聯絡等工作;
(6)做好國內友好地區的聯系和合作事項推進工作;
(7)及時組織收集、整理各地政務、經濟等綜合信息,為合作交流辦領導決策提供參考;
(8)承辦區合作交流辦交辦的其他事項。
廣州市松江區合作協議溝通交流服務的中機購設定
ꦫ傷害市松江區合作項目方式互動溝通交流產品心中的單位概算僅包擴傷害市松江區合作項目方式互動溝通交流產品心中本部。
本單位中,事業單位1家。
納入上海市松江區合作交流服務中心2018年度部門預算編制范圍的單位名單見下表:
序號順序 | 的單位稱呼 | 提示 |
1 | 深圳市松江區配合交流電精準服務中間 |
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形容詞理解
ಌ(一)一般總費用支出 項目項目工程預算:是省級項目項目工程預算總監部及隸屬于項目項目工程預算企業單位為后勤保障其機購通常啟動、實現生活工作主線任務主線任務而要制定的每年一般總費用支出 預計,分為專業人員資金投入和公用設施資金投入兩個分。
𝔉(二)項目撥出財政費用:是地市級財政費用主觀團隊及分屬財政費用組織為做好行政性運轉級任務、工作提升階段制定目標或相關部門提升方式、不同階段制定目標,在大致撥出之余在編的年度目標撥出記劃。
♚(三)“三公”事業費:是與地地市級財政部門資金有事業費領撥內在聯系的企業企業以至于下級概估算企業企業利用地地市級財政部門資金撥付設置的因公出境旅游(境)費、發達國家發達國家國家國家因公活動活動出行的購入及正常運作費、發達國家發達國家國家國家因公活動活動接受費。在這當中:因公出境旅游(境)費一般設置危險機關及下級概估算企業企業相關人員的國際英文級相互合作交談、重特大事件品牌洽談會、在國內技能指導研訓等的國際英文級旅費、國內中小城市間城市差旅費、入住費、餐費費費、技能指導費、公雜費等撥出;發達國家發達國家國家國家因公活動活動接受費一般設置全國各省性專注例會、發達國家重特大事件策略調研材料、專項督查檢杳各種外事團組接受交談等來執行發達國家發達國家國家國家因公活動活動或深入開始金融產品必需入住費、城市差旅費、餐費費費等撥出;發達國家發達國家國家國家因公活動活動出行的購入及正常運作費一般設置定編內發達國家發達國家國家國家因公活動活動車子的損毀更新軟件,各種應用于設置市區因公經常出差、發達國家發達國家國家國家因公活動活動文檔互轉、平日工作的深入開始等必需發達國家發達國家國家國家因公活動活動出行的能源費、修理費、過站墊資費、人身險費等撥出。
😼(四)部門運營資金:指行政機關公司和圖案填充因公員法管理工作的視野公司食用應該公共信息決算不需要捐款讓的關鍵教育收支中的日常的公用設施資金教育收支。
2018年決算事業編制說
2018🔥年,上海市松江區合作交流服務中心單位預算支出總額為74.38萬元,其中:一般公共預算撥款支出預算74.38萬元,一般公共預算撥款支出預算中,基本支出74.38萬元;項目支出0.00萬元。一般公共預算撥款支出主要內容如下:
1🐈、“事業運行”55.51萬元,主要用于:在職職工工資福利支出、福利費、其他社會保險繳費、日常辦公費、對個人和家庭的補助以及辦公設備購置等支出。
2、“機關事業單位基本養老保險繳費支出”8.48萬元,主要用于:在職職工基本養老保險繳費的支出。
3、“機關事業單位職業年金繳費支出”3.39萬元,主要用于:在職職工職業年金繳費的支出。
4、“事業單位醫療”4.03萬元,主要用于:按照國家政策規定為事業在職人員繳納基本醫療保險費的支出。
5、“住房公積金”2.97萬元,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。
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| 2018年部門稅務收入支出決算總表 | ||||
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| 編織崗位:沈陽市松江區配合聯席會服務管理中 |
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| 上年年收入 | 當年度費用 | |||
| 品牌 | 費用數 | 大型項目 | 項目預算數 | |
| 累計數 | ||||
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| 一、不需要審批薪資 | 743,771.94 | 一、 | 一樣公共性工作花費 | 555,120.42 |
| 1. 似的公益性預算表成本 | 743,771.94 | 二、 | 中國社會基本保障和就業機會付出 | 118,702.08 |
| 2. 政府部性新基金 |
| 三、 | 醫療器械清潔與進度表生肓經費支出 | 40,273.92 |
| 二、工作效益 |
| 四、 | 往房質量保障收支 | 29,675.52 |
| 三、事業上公司開收益 |
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| 四、相關收益 |
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| 薪資收入總額 | 743,771.94 | 收入支出共計 | 743,771.94 |
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2018年廠家財務管理結余概預算總表 | ||||
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| 企業:元 | ||
當年度經費支出 | ||||
成本預算數 | ||||
大體費用支出 | 項目收支 | |||
工作員預備費 | 公供勞務費 | |||
454,797.70 | 100,322.72 | 0.00 | ||
118,702.08 | 0.00 | 0.00 | ||
40,273.92 | 0.00 | 0.00 | ||
29,675.52 | 0.00 | 0.00 | ||
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643,449.22 | 100,322.72 | 0.00 | ||
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| 2018年機構工資收入項目預算總表 |
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| 事業編制部門乃至每一位員工:佛山市松江區聯合溝通交流服務于重點 |
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| 公司的:元 |
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| 的項目 | 工資決算 |
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| 功能性分級課程和科目項目編碼 | 功能鍵定義考試科目簡稱 | 總金額 | 財政資金撥付個人收入 | 事業單位年收入 | 事業發展公司 | 同一收入來源 |
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| 類 | 款 | 項 | 生產經營收入水平 |
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| 201 |
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| 通常情況下公開安全服務收入支出 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 201 | 03 |
| 相應的部門會議室廳(室)及相應的系統事務性 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 50 | 事業上的工作 | 555,120.42 | 555,120.42 |
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| 0.00 |
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| 208 |
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| 社會中后勤保障和就業的費用 | 118,702.08 | 118,702.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 行政管理事業性的單位離退居二線 | 118,702.08 | 118,702.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 市直機關事業心機構基本的養老穩妥穩妥繳納收入支出 | 84,787.20 | 84,787.20 |
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| 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 機關事業上的組織事業上的組織職業分析年金繳付撥出 | 33,914.88 | 33,914.88 |
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| 0.00 |
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| 210 |
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| 治療環境衛生與行動計劃計劃生育工作其他支出 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 行政訴訟事業上的公司的醫療服務 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 02 | 工作工作單位醫療保障 | 40,273.92 | 40,273.92 |
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| 0.00 |
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| 221 |
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| 租賃房保障機制結余 | 29,675.52 | 29,675.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 住宅房改善性支出 | 29,675.52 | 29,675.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 01 | 個人住房住房基金 | 29,675.52 | 29,675.52 |
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| 0.00 |
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| 合 計 | 743,771.94 | 743,771.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 2018年院校費用支出 概預算總表 |
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| 制定部們:杭州市松江區合作項目聯絡服務培訓基地 | 計量單位:元 |
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| 的項目 | 費用項目預算 |
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| 基本功能等級分類科目表數字 | 的功能分類管理課目稱謂 | 加總 | 幾乎經費支出 | 產品性支出 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 201 |
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| 基本公共信息服務于收入支出 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 |
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| 201 | 03 |
| 政府部門會議室廳(室)及關聯組織機構工作 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 50 | 事業發展開機運行 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 |
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| 208 |
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| 市場有效保障和就業率經費支出 | 118,702.08 | 118,702.08 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 行政性事業行業行業離退休之 | 118,702.08 | 118,702.08 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 企參公單位名稱參公單位名稱差不多社區養老商業險繳納費用收入支出 | 84,787.20 | 84,787.20 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 國家機關事業上方職業的年金付款收支 | 33,914.88 | 33,914.88 | 0.00 |
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| 210 |
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| 治療衛生情況與工作計劃二孩支出費用 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 行政部門事業的單位診療 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 02 | 人事院校醫療服務 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
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| 221 |
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| 公寓房基本保障結余 | 29,675.52 | 29,675.52 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 房間行政體制改革收支 | 29,675.52 | 29,675.52 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 01 | 租賃房社保公積金 | 29,675.52 | 29,675.52 | 0.00 |
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| 合 計 | 743,771.94 | 743,771.94 | 0.00 |
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| 2018年方財政廳補貼款收支明細項目預算總表 |
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| 織造部分:深圳市松江區的合作聯絡業務中 |
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| 企事業單位:元 |
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| 財政預算審批納入 | 財政費用支出 撥付費用支出 |
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| 項目 | 概預算數 | 樓盤 | 總計 | 一樣 共同項目預算 | 政府辦公室性基金、期貨、現貨、微盤預決算 |
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| 一、大部分公用設施概算資產 | 743,771.94 | 一、 | 大部分公開的服務收入支出 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 |
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| 二、市政府性投資基金 |
| 二、 | 市場經濟后勤保障和畢業生就業支出費用 | 118,702.08 | 118,702.08 | 0.00 |
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| 三、 | 醫院衛生防疫與項目生孩子收入支出 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
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| 四、 | 公房保險支出費用 | 29,675.52 | 29,675.52 | 0.00 |
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| 純收入合計 | 743,771.94 | 開支總共 | 743,771.94 | 743,771.94 | 0.00 |
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| 2018年廠家一般的公共性決算付出功能性區分決算表 |
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| 編寫機構:沈陽市松江區媒體合作交換服務于中 | 公司的:元 |
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| 項目流程 | 普通公用決算經費支出 |
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| 用途劃分課程打碼 | 的功能分類管理課目名字大全 | 總計 | 首要開支 | 樓盤結余 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 201 |
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| 平常公共性服務項目費用 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 |
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| 201 | 03 |
| 有關于部門會議室廳(室)及有關于平臺事宜 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 50 | 事業發展使用 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 |
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| 208 |
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| 社會發展基本保障和大學生就業費用支出 | 118,702.08 | 118,702.08 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 行政機關參公企業單位離退體 | 118,702.08 | 118,702.08 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 機關企業企業發展企業首要養老院保險公司手機繳費支出費用 | 84,787.20 | 84,787.20 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 行政公司的企業公司的職業選擇年金交款開支 | 33,914.88 | 33,914.88 | 0.00 |
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| 210 |
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| 醫療保障衛生監督與年度計劃發育總支出 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 人事部門行業工作單位治療 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 02 | 衛生事業標準醫藥 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
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| 221 |
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| 租賃房保障措施性支出 | 29,675.52 | 29,675.52 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 租賃房改制開支 | 29,675.52 | 29,675.52 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 01 | 公房個人公積金 | 29,675.52 | 29,675.52 | 0.00 |
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| 合 計 | 743,771.94 | 743,771.94 | 0.00 |
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| 2018年方政府機構性母基金項目預決算收支效果歸類項目預決算表 |
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| 編制數個部門:滬市松江區合作的討論提供服務中 | 標準:元 |
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| 的項目 | 以政府性資金成本預算結余 |
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| 功用進行分類課程簡碼 | 功能性各類幾個會計科目品牌 | 總金額 | 一般費用 | 業務支出費用 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 合 計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 2018年廠家正常公開決算根本性支出部位決算國家經濟區分決算表 |
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| 編制工作部:天津市松江區合作方式討論會精準服務管理平臺點 | 標準:元 |
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| 建設項目 | 正常公共性概預算大多費用 |
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| 的功能分為考試科目編號規則 | 功能表各類科目表明稱 | 總計 | 專業人員金費 | 共用事業費 |
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| 類 | 款 |
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| 301 |
| 公資有福利結余 | 672,249.22 | 643,449.22 | 28,800.00 |
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| 301 | 01 | 基礎月薪 | 114,144.00 | 114,144.00 | 0.00 |
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| 301 | 02 | 津貼補貼標準補貼標準 | 31,656.00 | 31,656.00 | 0.00 |
| |||||||||
| 301 | 06 | 食堂菜補貼政策費 | 28,800.00 | 0.00 | 28,800.00 |
| |||||||||
| 301 | 07 | 業績考核公司 | 293,736.00 | 293,736.00 | 0.00 |
| |||||||||
| 301 | 08 | 危險機關工作計量單位基本上給養老商業保險手機繳費 | 84,787.20 | 84,787.20 | 0.00 |
| |||||||||
| 301 | 09 | 崗位年金納費 | 33,914.88 | 33,914.88 | 0.00 |
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| 301 | 10 | 工作最基本醫院保險費用交款 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
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| 301 | 12 | 其他的社會上保障措施納費 | 15,261.70 | 15,261.70 | 0.00 |
| |||||||||
| 301 | 13 | 租賃房個人公積金 | 29,675.52 | 29,675.52 | 0.00 |
| |||||||||
| 302 |
| 貨物和服務培訓性支出 | 71,522.72 | 0.00 | 71,522.72 |
| |||||||||
| 302 | 01 | 辦公場所費 | 28,000.00 | 0.00 | 28,000.00 |
| |||||||||
| 302 | 11 | 出差補貼 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| |||||||||
| 302 | 15 | 工作會費 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| |||||||||
| 302 | 16 | 課程培訓費 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
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| 302 | 17 | *公務活動服務費 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| |||||||||
| 302 | 28 | 企業工會事業費 | 8,478.72 | 0.00 | 8,478.72 |
| |||||||||
| 302 | 29 | 褔利費 | 24,044.00 | 0.00 | 24,044.00 |
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| 合 計 | 743,771.94 | 643,449.22 | 100,322.72 |
| |||||||||||
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| 2018年企事業單位“三公”資金和行政機關作業資金費用預算表 |
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| 預算編制機構:昆明市松江區進行合作互動交流服務培訓重心 |
| 行業:萬 |
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| 2018年“三公”事業費估算數 | 2018年國家機關運營接待費工程預算數 |
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| 預估合計 | 因公回國(境)費 | 國家公務到訪費 | 公務接待出行用車采購及執行費 |
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| 小計 | 置辦費 | 正常運行費 |
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| 0.30 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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相關原因表明
一、“三公”金費概算
上海市松江區合作交流服務中心2018年“三公經費”財政撥款預算合計0.30萬元,包括2018年使用區級財政撥款預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費,2018年“三公”經費比2017年“三公”經費預算數減少0.20萬元,重點是可能本辦嚴要求實施中共中央八項標準規定精神是什么,管控接待工作標準。
🤪(一)因濟南市松江區協議交流信息的服務平臺局因公出境(境)接待費由區外辦、區臺辦管理編寫,并統一的面向社會化,本行業已經據實抄襲面向社會化。
(二)因上海市松江區合作交流服務中心已進行公務用車改革,2017年公務用車購置及運行費未安排。
(三)2018年公務接待經費預算0.30萬元,比2017年預算減少0.20萬元,主耍是會因為本辦從緊運行黨中央八項法律規定心情,嚴防商務接待標準化。
💯最主要安排好:用作上家干部來松視察工作,安徽各市市黨政代理團及各很友好省市、弟兄地級市來松檢查或公務活動活動組織活動組織的歡迎處材料費及用作公務活動活動組織歡迎處租車網材料費等。
二、市直機關開機運行資金工程預算
𝓀行政訴訟部門電腦運行預備費所指行政訴訟部門和參照物公務接待員法管理方法的企事業的基層企業部門采用一般的公益性財政部門預算財政部門付款設置的根本總收入支出中的每天共公預備費總收入支出。本部門屬企事業的基層企業部門,故無標準。
三、政府機構采辦的情況
2018ꦏ年度本部門政府采購預算0.40萬元,其中:政府采購貨物預算0.40萬元、政府采購服務預算無、政府采購工程預算無。
2018全年本個部門
面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0.4萬元。