上海市松江區合作交流服務中心2017年度預算單位預算
目 錄
一、最主要管理職能
二、構造放置
三、成本預算編織代表
四、2017年預算單位財務收支預算總表
五、2017年預算單位收入預算總表
六、2017年預算單位支出預算總表
七、2017年預算單位財政撥款收支預算總表
八、2017年預算單位一般公共預算支出功能分類預算表
九、2017年預算單位政府性基金預算支出功能分類預算表
十、2017年預算單位一般公共預算基本支出經濟分類預算表
十一、2017年預算單位“三公”經費和機關運行經費預算情況表
十三、有關前提證明
昆明市松江區合作關系座談會售后服務點的具體主要職責
ꦰ沈陽市松江區公司戰略合作交流活動信息安全服務點局是松江區中國人民當地政府公司戰略合作交流活動信息辦屬下事業心公司的,其重要職權:
(1)協助做好對口支援工作計劃、項目的落實和對口幫扶資金、援藏援滇資金的管理;
(2)協調本區有關行業到各地進行投資和合作,并及時提供相關信息;
(3)配合本區有關部門開展招商引資,并做好相關服務工作;
(4)配合松江區各地企業聯合會開展工作,為各地在松投資企業提供指導、協調和服務;
🧸(5)配合區合作交流辦做好區委、區政府國內接待工作,協助區合作交流辦做好本區黨政代表團出訪外省市區的組團、聯絡等工作;
(6)做好國內友好地區的聯系和合作事項推進工作;
(7)及時組織收集、整理各地政務、經濟等綜合信息,為合作交流辦領導決策提供參考;
(8)承辦區合作交流辦交辦的其他事項。
北京市松江區媒體合作交流電保障中間組織 使用
會根據所述工作中部門職責,廣州市松江區戰略合作學習交流的服務系統不設增設系統。
2017年昆明市松江區相互合作溝通交流工作核心財政預算編織講解
2017🌳年,本單位預算支出總額為83.62萬元,其中:一般公共預算撥款支出預算83.62萬元,一般公共預算撥款支出預算中,基本支出83.62萬元;項目支出無。一般公共預算撥款支出主要內容如下:
1꧃、“事業運行”62.57萬元,主要用于:在職職工工資福利支出、福利費、其他社會保險繳費、對個人和家庭的補助支出及辦公設備購置等。
2、“機關事業單位基本養老保險繳費支出”9.36萬元,主要用于:在職職工基本養老保險繳費的支出。
3、“機關事業單位職業年金繳費支出”3.74萬元,主要用于:在職職工職業年金繳費的支出。
4、“事業單位醫療”4.68萬元,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本保險費的支出。
5、“住房公積金”3.27萬元,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。
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| 2017年決算政府部門公司財務結余決算總表 |
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| 規劃財政預算企事業單位:濟南市松江區企業合作交流電產品中間 | 基層單位:元 |
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| 年初薪資 | 上年結余 |
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| 內容 | 決算數 | 新項目 | 成本預算數 |
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| 一、財政廳審批納入 | 836,195.62 |
| 通常情況公開安全服務教育支出 | 625,692.82 |
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| 1. 一樣服務性概預算資金量 | 836,195.62 |
| 社會生活切實保障和就業形勢花費 | 130,979.52 |
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| 2. 鎮政府性基金投資 |
| 三、 | 醫學環保與記劃生孩性支出 | 46,778.40 |
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| 二、事業心純收入 |
| 四、 | 房間確保撥出 | 32,744.88 |
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| 三、人事企業單位加盟納入 |
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| 四、一些年收入 |
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| 工資總共 | 836,195.62 |
| 836,195.62 |
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| 2017年決算計量單位盈利決算總表 |
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| 事業的單位編制預決算的單位:沈陽市松江區合作共贏學習交流服務項目中 |
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| 工作單位:元 |
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| 該項目 | 年收入概預算 |
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| 工作劃分專業科目編碼查詢 | 基本功能分類管理專業科目名號 | 累計 | 民政審批年收入 | 自己事業凈收入 | 事業政府部門政府部門 | 任何收益 |
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| 類 | 款 | 項 | 經營管理個人收入 |
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| 201 |
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| 普通共同服務培訓開支 | 625,692.82 | 625,692.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 201 | 03 |
| 現政府辦公裝修廳(室)及關于組織事情 | 625,692.82 | 625,692.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 50 | 教育事業執行 | 625,692.82 | 625,692.82 |
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| 0.00 |
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| 208 |
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| 的社會安全保障和畢業生就業收支 | 130,979.52 | 130,979.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 行政事務人事廠家離養老 | 130,979.52 | 130,979.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 部門自己事業企業單位大多頤養天年保險服務繳納費用收入支出 | 93,556.80 | 93,556.80 |
|
| 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 政府部門行業政府部門角色年金繳納性支出 | 37,422.72 | 37,422.72 |
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| 0.00 |
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| 210 |
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| 醫療保障環衛與預計發育總支出 | 46,778.40 | 46,778.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 財政企業發展工作單位醫療機構 | 46,778.40 | 46,778.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 02 | 視野廠家醫療管理 | 46,778.40 | 46,778.40 |
|
| 0.00 |
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| 221 |
|
| 居住房保險付出 | 32,744.88 | 32,744.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 自建房改革方案開支 | 32,744.88 | 32,744.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 01 | 房間住房基金 | 32,744.88 | 32,744.88 |
|
| 0.00 |
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| 合 計 | 836,195.62 | 836,195.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 2017年費用概預算廠家收入支出費用概預算總表 |
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| 編制程序估算機關單位:廣州市松江區合作協議溝通交流貼心管理中心的 | 廠家:元 |
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| 工程 | 結余估算 |
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| 功能表分為管理費用商品編碼 | 功能模塊歸類管理費用稱謂 | 加總 | 首要收入支出 | 好項目撥出 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 201 |
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| 基本上公共信息精準服務教育支出 | 625,692.82 | 625,692.82 | 0.00 |
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| 201 | 03 |
| 市政府企業辦廳(室)及有關公司事情 | 625,692.82 | 625,692.82 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 50 | 企業作業 | 625,692.82 | 625,692.82 | 0.00 |
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| 208 |
|
| 社會的服務保障和大學生就業開支 | 130,979.52 | 130,979.52 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 行政性事業組織離退休工資 | 130,979.52 | 130,979.52 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 機關機構事業上的機構首要養老服務人壽保險激費總支出 | 93,556.80 | 93,556.80 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 院校事業心院校專業年金激費結余 | 37,422.72 | 37,422.72 | 0.00 |
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| 210 |
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| 醫療管理清潔與設計生孩收入支出 | 46,778.40 | 46,778.40 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 行政機關衛生事業公司的醫遼 | 46,778.40 | 46,778.40 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 02 | 事業發展單位名稱醫療器械 | 46,778.40 | 46,778.40 | 0.00 |
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| 221 |
|
| 公寓房質量保障結余 | 32,744.88 | 32,744.88 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 租賃房改制性支出 | 32,744.88 | 32,744.88 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 01 | 居住房住房基金 | 32,744.88 | 32,744.88 | 0.00 |
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| 合 計 | 836,195.62 | 836,195.62 | 0.00 |
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| 2017年概費用工作單位國庫撥付開支概費用總表 |
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| 在編工程預算單位名稱:天津市市松江區加盟交換服務保障主 |
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| 公司:元 |
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| 本年度效益 | 年初財政預算審批費用 |
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| 建設項目 | 成本預算數 | 項目流程 | 預估合計 | 大部分公共服務費用 | 當地政府性債卷費用預算 |
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| 一、般公益性費用預算資產 | 836,195.62 |
| 般共公服務保障開支 | 625,692.82 | 625,692.82 | 0.00 |
|
| 二、政府機構性新基金 |
| 二、 | 社會的切實保障和學生就業撥出 | 130,979.52 | 130,979.52 | 0.00 |
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| 三、 | 醫用干凈衛生與計劃方案孕育總支出 | 46,778.40 | 46,778.40 | 0.00 |
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| 四、 | 自建房切實保障教育支出 | 32,744.88 | 32,744.88 | 0.00 |
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| 凈收入總額 | 836,195.62 |
| 836,195.62 | 836,195.62 | 0.00 |
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| 2017年預決算行業基本上公共服務預決算收支的功能等級分類預決算表 |
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| 編寫估算的單位:南京市松江區的合作聊天服務保障平臺 | 方:元 |
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| 項目流程 | 普遍共公成本預算補貼款收入支出 |
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| 實用功能種類專業科目識別碼 | 基本功能種類管理費用名字大全 | 預估合計 | 主要性支出 | 該項目經費支出 |
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| 類 | 款 | 項 |
| ||||
| 201 |
|
| 正常公共服務服務總支出 | 625,692.82 | 625,692.82 | 0.00 |
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| 201 | 03 |
| 政府平臺企業省委辦公廳(室)及涉及到平臺公共事務 | 625,692.82 | 625,692.82 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 50 | 創業啟用 | 625,692.82 | 625,692.82 | 0.00 |
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| 208 |
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| 社會上安全保障和學生就業付出 | 130,979.52 | 130,979.52 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 行政性工作基層單位離退職 | 130,979.52 | 130,979.52 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 政府部門參公企業最基本社會養老安全安全交費費用 | 93,556.80 | 93,556.80 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 政府機關視野企行政單位職業選擇年金納費支出費用 | 37,422.72 | 37,422.72 | 0.00 |
|
| 210 |
|
| 醫療器械衛生學與進度表生二胎支出費用 | 46,778.40 | 46,778.40 | 0.00 |
|
| 210 | 11 |
| 行政性事業政府部門政府部門醫遼 | 46,778.40 | 46,778.40 | 0.00 |
|
| 210 | 11 | 02 | 事業有成方診療 | 46,778.40 | 46,778.40 | 0.00 |
|
| 221 |
|
| 自建房有效保障了總支出 | 32,744.88 | 32,744.88 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 個人住房教育體制改革花費 | 32,744.88 | 32,744.88 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 01 | 房間個人住房公積金 | 32,744.88 | 32,744.88 | 0.00 |
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| 合 計 | 836,195.62 | 836,195.62 | 0.00 |
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| 2017年決算標準相關部門性投資基金決算總支出能力類別決算表 |
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| 編制程序費用預算的單位:南京市松江區聯合聯席會提供服務主 | 的單位:元 |
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| 該項目 | 政府機構性資金決算審批支出費用 |
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| 作用區分考試科目代碼 | 工作劃分學科英文名稱 | 累計數 | 差不多撥出 | 的項目性支出 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 合 計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 2017年預決算機關單位正常共同預決算付款大致經費支出城市發展的分類預決算表 |
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| 編制程序成本預算方:武漢市松江區公司合作互動精準服務主 | 工作單位:元 |
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| 項目 | 一半服務性預決算捐款關鍵其他支出 |
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| 特點歸類幾個會計科目商品代碼 | 功能模塊的分類學科名號 | 加總 | 工作人員勞務費 | 共公接待費 |
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| 類 | 款 |
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| 301 |
| 月薪社會福利花費 | 686,321.06 | 686,321.06 | 0.00 |
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| 301 | 01 | 核心公資 | 117,204.00 | 117,204.00 | 0.00 |
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| 301 | 02 | 救濟款救濟款 | 24,888.00 | 24,888.00 | 0.00 |
|
| 301 | 04 | 某些當今社會得到保障交費 | 65,957.54 | 65,957.54 | 0.00 |
|
| 301 | 07 | 效績月薪 | 325,692.00 | 325,692.00 | 0.00 |
|
| 301 | 08 | 企事業心企單位事業心企單位基本的社會養老商業保險納費 | 93,556.80 | 93,556.80 | 0.00 |
|
| 301 | 09 | 崗位年金付款 | 37,422.72 | 37,422.72 | 0.00 |
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| 301 | 99 | 同一年終獎金有福利性支出 | 21,600.00 | 21,600.00 | 0.00 |
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| 302 |
| 淘寶寶貝和服務的性支出 | 117,129.68 | 0.00 | 117,129.68 |
|
| 302 | 11 | 旅差費 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
|
| 302 | 15 | 多媒體費 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
|
| 302 | 16 | 課程培訓費 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
|
| 302 | 17 | *公務客服客服費 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
|
| 302 | 28 | 公會費用 | 9,355.68 | 0.00 | 9,355.68 |
|
| 302 | 29 | 福利性費 | 55,774.00 | 0.00 | 55,774.00 |
|
| 302 | 99 | 別菜品和售后服務其他支出 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 |
|
| 303 |
| 對自己和家的補助款 | 32,744.88 | 32,744.88 | 0.00 |
|
| 303 | 11 | 房屋住房基金 | 32,744.88 | 32,744.88 | 0.00 |
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| 合 計 | 836,195.62 | 719,065.94 | 117,129.68 |
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| 2017年預決算企業單位“三公”事業費支出和市直機關行駛事業費支出預算表事情表 |
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| 事業編制估算標準:傷害市松江區進行合作互動交流的服務重點 |
| 行業:多萬元 |
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| “三公”經費概算概算數 | 機關事業單位自動運行資金投入費用數 |
| |||||
| 預估合計 | 因公出國工作(境)費 | 國家公務接代費 | 國家公務出行添置及啟動費 |
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| 小計 | 購買費 | 進行費 |
| ||||
| 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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關聯前提解釋
一、“三公”接待費情形
本單位“三公”經費預算2017年度預算0.50萬元,2016年預算0.20萬元,2017年“三公”經費比2016年“三公”經費預算數增加0.30萬元。
二、機關單位開機運行經費支出概算
🥃政府機關運動預備費指政府部門政府部門和根據公務接待員法安全管理的行業政府部門實用平常通用設施預決算財務捐款安裝的首要性費用支出 中的日常化通用預備費性費用支出 ,本政府部門屬行業政府部門,故無錢數。
三、當地政府購進前提
2017♏年度本單位政府采購預算0.70萬元,其中:政府采購貨物預算0.70萬元、政府采購服務預算無、政府采購工程預算無。
2017年度本單位面向小微企業預留政府采購項目預算金額0.7萬元。
四、概算效績癥狀
2017每年,本公司的無大型產品經費支出費用預算,故無操作效績階段目標方法的大型產品。
五、名詞解釋:無