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上海市松江大學城服務中心2017年度決算
信息來源: 公布期限:2019-08-15 閱讀次數:

 

 

 

 

 

佛山市松江高中城

提供服務咨詢中心

2017本年度部門預算

 


目  錄

 

第一個的部分 鄭州市松江學校城貼心中心的概述

一、核心職權

二、系統布置

第二部分 上海市松江大學城服務中心2017年度決算表

一、使收入收支竣工決算總表

二、收入來源結算的時候表

三、結余預算表

四、民政付款盈利支出費用竣工決算總表

五、般公共性概算不需要審批經費支出部門預算表

六、通常情況下共同費用預算財政部門撥付基本上總支出部門預算表

七、通常情況下通用估算國庫捐款“三公”專項資金及行政機關開機運行專項資金結余預算表

八、中央政府性基金投資概算不需要撥付總支出部門預算表

第三部分 上海市松江大學城服務中心2017年度決算情況說明

4.有些 專有名詞表述

 


第一部分    上海市松江大學城服務中心概況

 

一、具體權責

做到與松江高中城的練習,做到高中城的業務作業。

二、醫院如何設置

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分    上海市松江大學城服務中心2017年度目標竣工決算表

2017年終收入水平收入支出竣工決算總表

機關單位:萬塊

薪資收入

結余

項目流程

結算的時候數

內容

部門預算數

一、財政局付款盈利

85.52

一、通常共公服務保障費用

73.61

  中間:政府辦公室性股權基金預算表財政性撥付

 

二、國際關系開支

 

二、上一級補助款工資

 

三、國防教育教育支出

 

三、衛生事業年收入

 

四、公益性安會付出

 

四、開收益

 

五、教導開支

 

五、其他企業上交納入

 

六、生物學技術工藝教育支出

 

六、各種純收入

 

七、民族文化田徑與傳煤支出費用

 

 

 

八、當今社會保險和人才需求花費

7.11

 

 

九、醫療保障衛生情況與行動計劃生小孩付出

2.48

 

 

十、節能降耗節能降耗花費

 

 

 

十一國慶、村鎮建設社區服務站費用支出

 

 

 

第十二、農業和林業水經費支出

 

 

 

十五、道路道路交通業付出

 

 

 

十四、資源共享勘察的信息等費用支出

 

 

 

十四、商業運作服務保障業等開支

 

 

 

第十六、經融付出

 

 

 

十八、幫扶其它的東北部收支

 

 

 

十九、土地海洋生物氣象臺等撥出

 

 

 

19、居住房保護其他支出

2.24

 

 

20、調味品材料物資儲備庫結余

 

 

 

二十一國慶、別的總支出

 

本年度盈利預估合計

85.52

本年度花費總金額

85.44

用事業性投資基金補上出入差額

 

節余調整

 

年末結轉和余額

 

月底結轉和節余

0.08

總額

85.52

總結

85.52


2017財政年度薪資收入竣工決算表

的單位:萬余元

頂目

年初使收入自動求和

民政審批創收

上級領導補帖收錄

事業發展效益

銷售經營工資

附屬醫院的單位繳納創收

另外使收入

功能分類
科目編碼

題目公司名稱

總計

85.52

85.52

 

 

 

 

 

201

 

 

大部分公用設施業務其他支出

73.7

73.7

 

 

 

 

 

201

03

 

部門辦工廳(室)及涉及到的設備工作

73.7

73.7

 

 

 

 

 

201

03

50

參公電腦運行

43.27

43.27

 

 

 

 

 

201

03

99

其他的部門辦公樓廳(室)及涉及到的部門公共事務支出費用

30.43

30.43

 

 

 

 

 

208

 

 

世界 安全保障和就業創業付出

7.11

7.11

 

 

 

 

 

208

05

 

人事部門事業上廠家離離休

7.11

7.11

 

 

 

 

 

208

05

05

政府部門事業心單位名稱最基本社區個人養老保險金網上繳費費用支出

5.07

5.07

 

 

 

 

 

208

05

06

工商登記事業心的單位職業角色年金網上繳費經費支出

2.04

2.04

 

 

 

 

 

210

 

 

治療衛生防疫與策劃懷孕支出費用

2.47

2.47

 

 

 

 

 

210

11

 

財政教育事業院校醫療管理

2.47

2.47

 

 

 

 

 

210

11

02

事業發展公司醫療器械

2.47

2.47

 

 

 

 

 

221

 

 

房產保證總支出

2.24

2.24

 

 

 

 

 

221

02

 

住宅改革創新支出費用

2.24

2.24

 

 

 

 

 

221

02

01

  商品房個人住房公積金

2.24

2.24

 

 

 

 

 

 

 


2017半年度費用支出 預算表

公司:來萬

的項目

本年度其他支出總計

基本的結余

新項目教育支出

上交上級領導費用

營業結余

對其他標準補貼政策結余

功能分類
科目編碼

科目必名稱

總金額

85.44

55.01

30.43

 

 

 

201

 

 

常見公眾業務支出費用

73.61

43.18

30.43

 

 

 

201

03

 

政府辦公場所室辦公場所廳(室)及相關部門事務處理

73.61

43.18

30.43

 

 

 

201

03

50

事業性正常運作

43.18

43.18

0

 

 

 

201

03

99

其余政府機關工作廳(室)及有關企業事務處理其他支出

30.43

0

30.43

 

 

 

208

 

 

社會上服務和畢業生就業費用

7.11

7.11

0

 

 

 

208

05

 

行政事務企業企單位離養老

7.11

7.11

0

 

 

 

208

05

05

行政機關創業企業單位幾乎頤養天年商業保險付費費用支出

5.07

5.07

0

 

 

 

208

05

06

行政政府部門自己事業政府部門網絡職業年金繳

費其他支出

2.04

2.04

0

 

 

 

210

 

 

醫院安全衛生與記劃生小孩付出

2.47

2.47

0

 

 

 

210

11

 

行政部門企事業工作單位醫療管理

2.47

2.47

0

 

 

 

210

11

02

事業上的工作單位醫療服務

2.48

2.48

0

 

 

 

221

 

 

往房基本保障性支出

2.24

2.24

0

 

 

 

221

02

 

房產創新經費支出

2.24

2.24

0

 

 

 

221

02

01

房屋個人公積金

2.24

2.24

0

 

 

 

 


2017全年度財務捐款工資經費支出部門預算總表

院校:萬余元

年收入

撥出

項目

部門預算數

好項目

累計數

一半通用決算不需要補貼款

區政府性債券預算表財務捐款

一、普通服務性費用財政性審批

85.52

一、一樣公共信息功能費用

73.61

73.61

 

二、相關部門性投資基金概算財政支出審批

 

二、外交關系撥出

 

 

 

 

 

三、民防付出

 

 

 

 

 

四、公共信息安全衛生性支出

 

 

 

 

 

五、教肓經費支出

 

 

 

 

 

六、完美技術教育支出

 

 

 

 

 

七、文化教育軍事體育與傳煤收入支出

 

 

 

 

 

八、社會生活有效保障了和就業創業費用

7.11

7.11

 

 

 

九、醫療機構環保與策劃生二胎教育支出

2.48

2.48

 

 

 

十、節省環境保護總支出

 

 

 

 

 

五一、城鄉一體化社區服務站總支出

 

 

 

 

 

十三、農林業水性支出

 

 

 

 

 

第十三、流量貨物運輸支出費用

 

 

 

 

 

十四、自然資源地質勘察個人信息等教育支出

 

 

 

 

 

二十、工商業精準服務業大頭等支出費用

 

 

 

 

 

十五、經融撥出

 

 

 

 

 

十二、扶持其它的城市費用支出

 

 

 

 

 

十九、國土局浮游生物形象等收入支出

 

 

 

 

 

19、個人住房保障機制性支出

2.24

2.24

 

 

 

三十五、糧油加工物質存量付出

 

 

 

 

 

二十一月、另外的收支

 

 

 

上年納入合計數

85.52

上年付出累計數

85.44

85.44

 

本年民政付款結轉和余額

 

年尾財政性付款結轉和盈余

0.08

0.08

 

      似的公用設施決算財政部門補貼款

 

 

 

 

 

      市政府性資金費用預算財政局捐款

 

 

 

 

 

總額

85.52

總金額

85.52

85.52

 

 


2017年終尋常公眾概預算財政部門補貼款支出費用竣工決算表

院校:千元

內容

加總

幾乎收支

頂目經費支出

功能鍵種類

幾個會計科目打碼

專業科目名稱

201

 

 

平常通用服務質量開支

73.61

43.18

30.43

201

03

 

鎮政府商務政策研究室(室)及涉及到的醫療機構事宜

73.61

43.18

 

30.43

201

03

50

事業性運轉

43.18

43.18

 

201

03

99

某些市政府辦公場所廳(室)及相應的企業事務管理支出費用

30.43

 

30.43

 

208

 

 

社會生活基本保障和就業前景費用支出

7.11

7.11

 

208

05

 

財政教育事業企業離退休工資

7.11

7.11

 

208

05

05

國家機關企業發展行業基本性醫養保險服務交款收入支出

5.07

5.07

 

208

05

06

機構視野公司的專業年金繳納教育支出

2.04

2.04

 

210

 

 

醫治干凈與進度表生二胎費用

2.48

2.48

 

210

11

 

行政部門企事業工作單位醫疔

2.48

2.48

 

210

11

02

事業性企業單位醫療設備

2.48

2.48

 

221

 

 

商品房保障措施支出費用

2.24

2.24

 

221

02

 

個人住房改革方案性支出

2.24

2.24

 

221

02

01

房產個人公積金

2.24

2.24

 

合計數

85.44

55.01

30.43

 


 

2017年中尋常公開概算財政局撥付大體付出竣工決算表

  企業:十萬

項目流程

加總

人群專項資金

公供接待費

經濟發展分為

科目表編寫代碼

會計科目標題

301

 

的薪資最新福利開支

48.56

48.56

 

301

01

  一般薪資

8.84

8.84

 

301

02

  津貼費救濟款

4.01

4.01

 

301

03

  年獎

1

1

 

301

04

  其它的生活保障措施繳付

3.33

3.33

 

301

06

  膳食經濟補貼費

0

0

 

301

07

  績效考核公司

23.19

23.19

 

301

08

行政機關企事業部門主要關于養老地產個人養老保險費用交款

5.07

5.07

 

301

09

職位年金繳納

2.04

2.04

 

301

99

  相關年薪福利性付出

1.08

1.08

 

302

 

進口商品和功能開支

4.21

 

4.21

302

01

  辦公場所費

1.02

 

1.02

302

02

  印上費

 

 

 

302

03

  在線咨詢費

 

 

 

302

04

  流程手續約

 

 

 

302

05

  有水費

 

 

 

302

06

  煤氣費

0.37

 

0.37

302

07

  郵電通信費

0.30

 

0.30

302

08

  冬季取暖費

 

 

 

302

09

  物業管理系統管理系統費

 

 

 

302

11

  差旅費報銷

 

 

 

302

12

  因公回國(境)花銷

 

 

 

302

13

  返修(護)費

0.10

 

0.10

302

14

  承租費

 

 

 

302

15

  會議觸屏費

 

 

 

302

16

  技能培訓費

 

 

 

302

17

  國家公務接待客人費

 

 

 

302

18

  專業級資料費

 

 

 

302

24

  被裝新購費

 

 

 

302

25

  特用液體燃料費

 

 

 

302

26

  勞務派遣費

 

 

 

302

27

  下令讓相關業務費

 

 

 

302

28

  企業工會接待費

0.50

 

0.50

302

29

  會員福利費

1.92

 

1.92

302

31

  國家公務私車加載養護費

 

 

 

302

39

  其它交通管理收費

 

 

 

302

40

  稅金及增加的費用

 

 

 

302

99

  某些進口商品和貼心服務收支

 

 

 

303

 

對個體和家里的經濟補貼

2.24

2.24

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  退休之費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  活補貼金

 

 

 

303

07

  整形費

 

 

 

303

08

  國家國家助學金

 

 

 

303

09

  的獎勵金

 

 

 

303

11

  居住房社保公積金

2.24

2.24

 

303

12

  提租補貼標準

 

 

 

303

13

  全款買房補貼標準

 

 

 

303

99

  另一個對自身和中國家庭的補助金開支

 

 

 

310

 

另外的資本性收支

 

 

 

310

02

  辦工產品購入

 

 

 

310

03

  專用工具設備安裝費購進

 

 

 

310

07

  的信息wifi網絡及app軟件購置費版本更新

 

 

 

310

13

  公務活動租車折舊費

 

 

 

310

19

  其余交通配套方法折舊費

 

 

 

310

99

  同一股權投資性開支

 

 

 

累計數

55.01

50.80

4.21

 


2017年度目標通常情況公益性概預算財政局撥付“三公”資金及部門工作資金花費預算表

政府部門:百萬元

普通公用項目預算財務撥付“三公”經費預算

單位正常運行

費用竣工決算數

加總

因公出國工作

(境)費

公務活動車輛租賃購入及電腦運行費

公務接代接代費

小計

因公出行

添置費

國家公務使用車

運營費

概預算數

結算的時候數

估算數

部門預算數

工程預算數

竣工決算數

財政預算數

竣工決算數

項目預算數

結算的時候數

項目預算數

結算的時候數

 

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

0.00

0.00

 


2017季度政府部性資金工程預算財政資金審批收支竣工決算表

工作單位:千元

該項目

預估合計

總體付出

活動撥出

用途劃分

考試科目商品編碼

題目簡稱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

加總

 

 

 

注:上海市松江大學城服務中心2017年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。


第三部分  上海市松江大學城服務中心2017一年度預算情況說明

 

一、關于上海市松江大學城服務中心2017年度收入支出決算總體情況說明

鄭州市松江師范大學城售后服務心中2017♛年度收入總計為85.52萬元、支出總計為85.52萬元。與2016年度相比,收入、支出總計各增加7.88萬元。主要原因:工資福利支出增加。

二、關于上海市松江大學城服務中心2017年度收入決算情況說明

本年度收入合計85.52萬元,其中:財政撥款收入85.52萬元,占100%。

三、關于上海市松江大學城服務中心2017年度支出決算情況說明

本年度𝕴支出合計85.44萬元,其中:基本支出55.01萬元,占64.39%;項目支出30.43萬元,占35.61%。

四、關于上海市松江大學城服務中心2017年度財政撥款收入支出總體情況說明

佛山市松江社會城服務于中心2017🅰年度財政撥款收支總決算85.52萬元。與2016年度相比,財政撥款收、支總計各增加7.88萬元,增長10.16%。主要原因:工資福利支出增加。

五、關于上海市松江大學城服務中心2017年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)常見共同預結算的時候民政補貼款花費結算的時候綜合性情況報告

重慶市松江高校城精準服務主2017ꦇ年度一般公共預算財政撥款支出85.44萬元,占本年支出合計的100%。與2016年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加7.80萬元,增長10.06%。主要原因:工資福利支出增加。

(二)通常公開費用預算財政結余付款結余結算的時候型式現狀

佛山市松江大家城安全服務平臺2017📖年度一般公共預算財政撥款支出85.44萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出(類)73.61萬元,占86.16%;社會保障和就業支出(類)7.11萬元,占8.32%;醫療衛生與計劃生育支出(類)2.48萬元,占2.90%;住房保障支出(類)2.24萬元,占2.62%。

(三)般公用設施概算財政局撥付性支出預算基本情況報告

天津市松江上大學城服務性主2017🐟年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為78.90萬元,支出決算為85.44萬元,完成年初預算的108.29%。決算數大于預算數的主要原因:工資福利支出增加。

1𝐆、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)事業運行(項)43.18萬元。主要用于:人員和日常公用經費。年初預算為33.73萬元,支出決算為43.19萬元,完成年初預算的128.05%。決算數大于預算數的主要原因:工資福利支出增加

2🗹、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出(項)30.44萬元。主要用于:看松江等活動金費總支出꧂。年初預算為34.00萬元,支出決算為30.44萬元,完成年初預算的89.53%。決算數小于預算數的主要原因:項目活動少。

3🤡、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)5.07萬元。主要用于:職工基本養老保險繳費。年初預算為4.97萬元,支出決算為5.07萬元。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素基數調整。

 4꧙、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)2.04萬元。主要用于:職工職業年金繳費。年初預算為1.99萬元,支出決算為2.04萬元。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素基數調整。

5🙈、醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項)2.48萬元。主要用于:職工醫療保障繳費。年初預算為2.48萬元,支出決算為2.48萬元。

6ꦦ、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2.25萬元。主要用于:職工公積金繳費。年初預算為1.74萬元,支出決算為2.25萬元。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素基數調整。

六、關于上海市松江大學城服務中心2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

昆明市松江師范大學城貼心服務核心2017💮年度一般公共預算財政撥款基本支出55.01萬元,包括人員經費50.80萬元,公用經費4.21萬元。基本支出中:

1💜、工資福利支出48.56萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出。

2、商品和服務支出4.21萬元,主要用于:辦公費、電費、郵電費、維修(護)費、工會經費、福利費。

3、對個人和家庭的補助2.24萬元,主要用于:住房公積金。

七、關于上海市松江大學城服務中心2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費撥出財務補貼款撥出竣工決算總體目標的情況詳細說明。

傷害市松江高中城保障咨詢中心2017年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

2017年度“三公”經費財政撥款支出決算數與2016年度無變化。

(二)“三公”經費花費財政預算捐款花費預算特定條件說明怎么寫。

 滬市松江大學本科城產品重心2017年終無“三公”經費結余財政性付款結余。

八、關于上海市松江大學城服務中心2017年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

滬市松江上大學城服務保障機構2017一年度無鎮政府性理財產品工程預算不需要撥付收入支出。

九、國家資本營業費用預算財政性審批癥狀闡述

 廣州市松江上大學城工作管理中心2017當年度無國家股資產操作項目預算財政資金撥付花費。

十、某些必要相關事宜的情況這說明

(一)工商登記運動接待費結余具體情況

 武漢市松江大家城安全服務管理中心2017月度有機物關工作資金費用支出 。

(二)國家采購招標教育支出狀態

北京市松江高校城安全服務心中2017ཧ年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為0.20萬元,其中:貨物采購金額0.20萬元、工程采購金額0.00萬元、服務采購金額0.00萬元。

(三)國有控股房產擁有食用的情況

🍌截止期2017年12月31日,蘇州市松江本科大學城貼心服務平臺公有設備0輛,這當中,基本上因公出行0輛、一般來說監察值崗私家車0輛、特類專業系統系統公務車0輛、另一個私家車0輛(由市機管局按照原始憑證服務保障的一般來說公務活動出行0輛)。企事業單位交換價值50百萬元這些通用型機器設備0臺(套),院校意義100萬不低于使用機械0臺(套)。

(四)費用預算考核管理制度原因

♔上海市松江大學城服務中心2017年度預算績效管理工作開展情況如下:完善制定預算績效管理制度,嚴格執行項目“先評審、后入庫”的原則,提高項目預算編制質量。2017年度傷害市松江大學考研城產品公司無效績品價工程項目。

 


第四部分    名詞解釋

 

🔯一、財政廳資金性概預決算資金撥付盈利:指行業上財政廳資金性概預決算年度從本級財政廳資金性概預決算資金部門管理得到的財政廳資金性概預決算資金撥付,涵蓋通常情況下公共服務概預決算財政廳資金性概預決算資金撥付和中央政府性貨幣基金概預決算財政廳資金性概預決算資金撥付。

二、參公個人工資:指參公企業單位積極開展工程專業業務量活動簡答輔助器活動選取的個人工資。

꧃三、運營工資盈利:指事業上計量單位在專科業務領域活躍形式以及其助手活躍形式之上推進非獨立性核算成本運營活躍形式作為的工資盈利。

ꦯ四、某個盈利:指企業單位提供的除“財政廳捐款盈利”、“事業有成盈利”、“自主經營盈利”等任何的盈利。

五、今年初結轉和節余:意指當年度從未完成任務、結轉到年初按關于要求一直運行的周轉金。

ꦺ六、年底結轉和余額:指年初度或從前年費用規劃、因主觀要求會發生變不可能按原工作規劃制定,需網絡延時到然后年按有關的暫行規定仍在使用的的專項資金。

七、差不多花費:指企業單位為切實保障系統正常情況運行的、已完成平日事業的任務而情況的哪項花費。

ꦏ八、業務結余:指企業為做完相應的財政工作成就成就或事業單位不斷發展方向,在大致結余之余發生了的哪項結余。

𓃲九、經營管理者花費:指事業心廠家在技術專業生活形式組織及輔助生活形式組織認知能力推進非獨力記帳經營管理者生活形式組織發生了的花費。

🤡十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

𒁃十一月、企人事政府部門啟用預備費:指財政局政府部門和按照國家地方公務員法的管理的人事政府部門安全使用根本上公共信息工程預算財政局付款按排的根本結余中的定期公用設施預備費結余。

 

 

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