上海市松江大學城服務中心2018年度單位預算
目 錄
一、最主要的職責范圍
二、組織機構使用
三、財政預算要制定說明書怎么寫
四、2018年單位財務收支預算總表
五、2018年單位收入預算總表
六、2018年單位支出預算總表
七、2018年單位財政撥款收支預算總表
八、2018年單位一般公共預算支出功能分類預算表
九、2018年單位政府性基金預算支出功能分類預算表
十、2018年單位一般公共預算基本支出經濟分類預算表
十一、2018年單位“三公”經費和機關運行經費預算情況表
十三、有關情形描述
武漢市市松江綜合大學城功能中常見職能作用
主要職能:加強與松江大學城的聯系,做好大學城的服務工作
濟南市松江社會城業務工作站學校軟件設置
上海市松江大學城服務中心預算僅包括上海市松江大學城服務中心1家事業單位的綜合收支計劃。
北京市松江大專城服務管理中心的無貸款機構設置貸款機構
名稱解讀
𝕴(一)關鍵費用教育支出 概算:是省級概算負責團隊及經濟類型概算標準為大體保障其公司正常的轉運、做好定期事業世界任務而編織的年末關鍵費用教育支出 行動計劃,包含技術人員資金和公共資金倆個分。
🐭(二)投資項目總費用支出費用 預決算表:是省級預決算表政府部門部門經理政府部門部門及所在預決算表方為順利完成人事部門辦公工作、事業上的成長前景對方或政府部門成長前景戰略規劃、某對方,在總體總費用支出費用 后定編的季度總費用支出費用 預計。
🌼(三)“三公”費用:是與市里國庫有費用領撥原因的機構簡述下級費用估算方用市里國庫捐款讓的因公出國旅游留學(境)費、因公工程車輛使用置辦及開機運動費、因公接侍費。中間:因公出國旅游留學(境)費包括讓機關部門及下級費用估算方工人的新亞太達成合作互動交流電、很大產品恰談、境外的培順學習進修等的新亞太旅費、海外城市地區間道路差旅費、宿舍費、伙食費費費、培順費、公雜費等教育結余;因公接侍費包括讓公布性非常專業操作會、地區很大證策考察調研、督查通知定期檢查以其外事團組接侍互動交流電等下達因公或進行銷售要求宿舍費、道路差旅費、伙食費費費等教育結余;因公工程車輛使用置辦及開機運動費包括讓建制內因公工程車輛的廢舊系統更新,以其適用于讓市里因公出公差、因公文件目錄變換、每天操作進行等要求因公工程車輛使用主要燃料費、維修服務費、在街上過路的墊資費、保險行業費等教育結余。
🍨(四)國家機關電腦運行專項資金:指行政處行業和依據因公員法方法的工作行業運行一樣公供預決算財政廳補貼款科學安排的通常支出費用費用中的日常任務公供專項資金支出費用費用。
2018年項目預算編制工作原因分析
2018𝕴年,上海市松江大學城服務中心預算支出總額為107.55萬元,其中:一般公共預算撥款支出預算107.55萬元,一般公共預算撥款支出預算中,基本支出51.55萬元;項目支出56萬元。一般公共預算撥款支出主要內容如下:
1ꦯ、“事業運行”38.62萬元,主要用于:在職職工工資福利支出、物業管理費、區級單位辦公用房租賃費、福利費、其他社會保險繳費、能源費、日常辦公費、對個人和家庭的補助以及辦公設備購置等支出。
2♐、“其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出”56萬元,主要用于:看松江活動、大學城宣傳推廣、辦公用房搬遷、地校人才交流、文化交流資源開放、三區聯動工作推進活動。
3、“機關事業單位基本養老保險繳費支出”5.81萬元,主要用于:在職職工基本養老保險繳費的支出。
4、“機關事業單位職業年金繳費支出”2.33萬元,主要用于:在職職工職業年金繳費的支出。
5、“事業單位醫療”2.76萬元,主要用于:按照國家政策規定為行政在職人員繳納基本醫療保險費的支出。
6、“住房公積金”2.03萬元,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。
| 2018年機關單位出納收入支出概算總表 | ||||
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| 編制程序行政部門:東莞市松江一本大學城功能機構 |
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| 當年度年收入 | 當年度結余 | |||
| 創業項目 | 工程預算數 | 產品 | 估算數 | |
| 累計數 | ||||
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| 一、財政部門付款薪資 | 1075546.62 | 一、 | 一樣 服務管理性服務管理開支 | 946,219.83 |
| 1. 尋常公益性預算表信貸資金 | 1075546.62 | 二、 | 發展基本保障和出去上班支出費用 | 81,374.16 |
| 2. 部門性母基金 |
| 三、 | 醫療保健衛生管理與設計養育撥出 | 27,609.09 |
| 二、事業發展收錄 |
| 四、 | 住宅房有效保障總支出 | 20,343.54 |
| 三、視野單位名稱生產薪資 |
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| 四、一些個人收入 |
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| 營收共計 | 1075546.62 | 結余合計 | 1,075,546.62 |
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2018年機構企業財務收入支出費用總表 | ||
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| 計量單位:元 |
本年度收支 | ||
項目預算數 | ||
核心費用支出 | 業務撥出 | |
人經費支出 | 公供資金投入 | |
311,884.39 | 74,335.44 | 560,000.00 |
81,374.16 | 0.00 | 0.00 |
27,609.09 | 0.00 | 0.00 |
20,343.54 | 0.00 | 0.00 |
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441,211.18 | 74,335.44 | 560,000.00 |
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| 2018年公司的納入費用預算總表 |
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| 事業單位編制部門管理:佛山市松江大學生城業務中心的 |
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| 方:元 |
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| 產品 | 使收入費用預算 |
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| 系統分類整理科目必數字 | 功能鍵的分類幾個會計科目名稱大全 | 累計數 | 財政局補貼款收錄 | 事業收入來源 | 視野方 | 另一純收入 |
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| 類 | 款 | 項 | 生產經營個人收入 |
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| 201 |
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| 常見公開提供服務教育支出 | 946,219.83 | 946,219.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 201 | 03 |
| 人民政府辦公樓廳(室)及有關于結構公共事務 | 946,219.83 | 946,219.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 50 | 事業性電腦運行 | 386,219.83 | 386,219.83 |
|
| 0.00 |
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| 201 | 03 | 99 | 一些部門辦公區廳(室)及相應的裝置事務性支出費用 | 560,000.00 | 560,000.00 |
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| 0.00 |
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| 208 |
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| 社會上保障機制和就業率經費支出 | 81,374.16 | 81,374.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 行政機關事業上的行業離養老金 | 81,374.16 | 81,374.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 方教育事業方基本上養老生活保障手機繳費撥出 | 58,124.40 | 58,124.40 |
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| 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 部門創業標準職位年金納費總支出 | 23,249.76 | 23,249.76 |
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| 0.00 |
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| 210 |
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| 診療環境衛生與項目懷孕開支 | 27,609.09 | 27,609.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 人事部門事業有成企機關事業單位醫療器械 | 27,609.09 | 27,609.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 02 | 事業公司公司醫療保障 | 27,609.09 | 27,609.09 |
|
| 0.00 |
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| 221 |
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| 房產切實保障撥出 | 20,343.54 | 20,343.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 商品房教育體制改革結余 | 20,343.54 | 20,343.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 01 | 住宅房北京公積金 | 20,343.54 | 20,343.54 |
|
| 0.00 |
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| 合 計 | 1,075,546.62 | 1,075,546.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||
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| 2018年公司費用支出 工程預算總表 |
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| 編制數機構:成都市松江讀書城業務中央 | 的單位:元 |
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| 頂目 | 結余概預算 |
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| 效果分類別學科打碼 | 效果類型幾個會計科目名稱 | 合計數 | 基本的經費支出 | 好項目收入支出 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 201 |
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| 通常公用工作花費 | 946,219.83 | 386,219.83 | 560,000.00 |
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| 201 | 03 |
| 相應部門工作廳(室)及相應裝置事務性 | 946,219.83 | 386,219.83 | 560,000.00 |
|
| 201 | 03 | 50 | 事業上的執行 | 386,219.83 | 386,219.83 | 0.00 |
|
| 201 | 03 | 99 | 各種市政府接待室廳(室)及一些公司事務處理收支 | 560,000.00 | 0.00 | 560,000.00 |
|
| 208 |
|
| 的社會有效保障了和出去上班總支出 | 81,374.16 | 81,374.16 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 政府部門事業發展部門離辭職 | 81,374.16 | 81,374.16 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 05 | 行政機關事業心機構大多醫療保險服務保險服務繳納費用收支 | 58,124.40 | 58,124.40 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 機構事業上的廠家就業年金繳納性支出 | 23,249.76 | 23,249.76 | 0.00 |
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| 210 |
|
| 醫療管理干凈與工作規劃二孩總支出 | 27,609.09 | 27,609.09 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 人事部門參公部門醫治 | 27,609.09 | 27,609.09 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 02 | 事業有成基層單位醫治 | 27,609.09 | 27,609.09 | 0.00 |
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| 221 |
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| 住宅保險開支 | 20,343.54 | 20,343.54 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 房屋收入分配改革費用 | 20,343.54 | 20,343.54 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 01 | 公寓房北京公積金 | 20,343.54 | 20,343.54 | 0.00 |
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| 合 計 | 1,075,546.62 | 515,546.62 | 560,000.00 |
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| 2018年機構財務補貼款出入概算總表 |
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| 定編單位:沈陽市松江社會城保障中心站 |
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| 部門:元 |
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| 不需要捐款薪資 | 財政廳付款付出 |
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| 活動 | 財政預算數 | 產品 | 合計數 | 般公共性項目預算 | 區政府性資金項目預算 |
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| 一、一般的公益性成本預算項目資金 | 1075546.62 | 一、 | 似的通用服務于結余 | 946,219.83 | 946,219.83 | 0.00 |
|
| 二、國家性股票基金 | 0.00 | 二、 | 市場經濟基本保障和人才需求撥出 | 81,374.16 | 81,374.16 | 0.00 |
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| 三、 | 醫療機構干凈衛生與準備生孩子開支 | 27,609.09 | 27,609.09 | 0.00 |
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| 四、 | 往房確保性支出 | 20,343.54 | 20,343.54 | 0.00 |
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| 工資收入總結 | 1075546.62 | 支出費用總結 | 1,075,546.62 | 1,075,546.62 | 0.00 |
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| 2018年機構一樣公開概預算表其他支出的功能等級分類概預算表表 |
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| 編制工作部門乃至每一位員工:武漢市松江二本大學城功能基地 | 單位名稱:元 |
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| 該項目 | 基本上公用設施預算表收支 |
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| 功能模塊歸類課目標識號 | 實用功能分類別課程標題 | 自動求和 | 常規收入支出 | 品牌支出費用 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 201 |
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| 尋常共公保障收支 | 946,219.83 | 386,219.83 | 560,000.00 |
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| 201 | 03 |
| 政府部門辦公樓廳(室)及涉及到培訓機構業務 | 946,219.83 | 386,219.83 | 560,000.00 |
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| 201 | 03 | 50 | 視野使用 | 386,219.83 | 386,219.83 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 99 | 有關的中央政府接待室廳(室)及有關的單位事情教育支出 | 560,000.00 | 0.00 | 560,000.00 |
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| 208 |
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| 社會發展保障機制和工作費用 | 81,374.16 | 81,374.16 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 行政訴訟事業心的單位離離休 | 81,374.16 | 81,374.16 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 政府部門事業組織基本上健康養老金公司付款總支出 | 58,124.40 | 58,124.40 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 06 | 工商登記事業編名稱單位名稱崗位年金付費花費 | 23,249.76 | 23,249.76 | 0.00 |
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| 210 |
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| 治療安全與工作方案生小孩總支出 | 27,609.09 | 27,609.09 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 行政管理事業組織組織醫藥 | 27,609.09 | 27,609.09 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 02 | 事業上的機構醫療保障 | 27,609.09 | 27,609.09 | 0.00 |
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| 221 |
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| 個人住房保障機制性支出 | 20,343.54 | 20,343.54 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 商品房改革創新付出 | 20,343.54 | 20,343.54 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 01 | 商品房北京公積金 | 20,343.54 | 20,343.54 | 0.00 |
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| 合 計 | 1,075,546.62 | 515,546.62 | 560,000.00 |
| |||
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| 2018年工作單位現政府性股權基金估算開支的功能類別估算表 |
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| 核編政府部門:傷害市松江大專城服務項目中 | 政府部門:元 |
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| 頂目 | 區政府性新基金決算結余 |
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| 基本功能分為管理費用商品編碼 | 性能細分課程種類 | 自動求和 | 差不多性支出 | 創業項目經費支出 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 合 計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 2018年廠家一樣共公項目預算表表最基本撥出行業項目預算表表劃算劃分類別項目預算表表表 |
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| 預算編制行政部門:昆明市松江大學時城服務主 | 的單位:元 |
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| 內容 | 似的公用概算最基本開支 |
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| 效果進行分類考試科目編號 | 基本功能各類幾個會計科目名稱 | 加總 | 成員資金 | 通用資金 |
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| 類 | 款 |
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| 301 |
| 待遇福利性性支出 | 460,411.18 | 441,211.18 | 19,200.00 |
|
| 301 | 01 | 幾乎月薪 | 88,368.00 | 88,368.00 | 0.00 |
|
| 301 | 02 | 經費補肋 | 21,504.00 | 21,504.00 | 0.00 |
|
| 301 | 06 | 餐費補貼政策費 | 19,200.00 | 0.00 | 19,200.00 |
|
| 301 | 07 | 績效考評待遇 | 191,550.00 | 191,550.00 | 0.00 |
|
| 301 | 08 | 工商登記事業有成工作單位差不多養老服務保險服務交款 | 58,124.40 | 58,124.40 | 0.00 |
|
| 301 | 09 | 職業角色年金付費 | 23,249.76 | 23,249.76 | 0.00 |
|
| 301 | 10 | 職位通常醫治保險費用付款 | 27,609.09 | 27,609.09 | 0.00 |
|
| 301 | 12 | 其他市場經濟基本保障激費 | 10,462.39 | 10,462.39 | 0.00 |
|
| 301 | 13 | 住宅個人公積金 | 20,343.54 | 20,343.54 | 0.00 |
|
| 302 |
| 淘寶產品和服務項目經費支出 | 55,135.44 | 0.00 | 55,135.44 |
|
| 302 | 01 | 辦公樓費 | 23,500.00 | 0.00 | 23,500.00 |
|
| 302 | 06 | 煤氣費 | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 |
|
| 302 | 11 | 出差補貼 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
|
| 302 | 15 | 電視電話會議費 | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
|
| 302 | 28 | 商會金費 | 5,812.44 | 0.00 | 5,812.44 |
|
| 302 | 29 | 獎勵費 | 17,323.00 | 0.00 | 17,323.00 |
|
| 302 | 99 | 各種品牌和服務質量費用支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 合 計 | 515,546.62 | 441,211.18 | 74,335.44 |
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| 2018年的單位“三公”接待費和行政機關運動接待費概預算表 |
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| 規劃部:沈陽市松江綜合大學城提供服務主 |
| 工作單位:萬多 |
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| 2018年“三公”預備費財政預算數 | 2018年部門正常運作經費財政預算財政預算數 |
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| 累計 | 因公出國旅游(境)費 | 公務活動迎送費 | 公務接待私車新購及執行費 |
| |||
| 小計 | 置辦費 | 運作費 |
| ||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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2018年政府部門“三公”專項金費和行政機關正常運行專項金費決算狀況表 | |||||||||
有關的前提情況說明
一、“三公”經費費用費用
ಌ本單位“三公”經費預算2018年度無預算金額,2018年“三公”經費與2017年“三公”經費預算數持平。
二、政府機關啟用資金預決算
♔工商登記自動運行專項資金說的是行政處理組織和依據公務活動員法處理的工作發展組織使用的大部分共公設施成本預算財務撥付配備的主要花費中的守則共公專項資金花費,本組織屬工作發展組織,故無刷卡金額。
三、人民政府進貨實際情況
2018🔥年度本單位政府采購預算0.40萬元,其中:政府采購貨物預算0.40萬元、政府采購服務預算0.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元。
2018🌟年度本單位面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0.40萬元。